第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 第7章 政策分野別の事業計画 (基本計画の実施計画) 151 1 平成 27 年度 計画事業総括表 地 域 づ く り の 方 向 計 画 事 業 の う ち の 新規・拡充事業 (※拡充事業の既存経費を含む) A:計画事業全体 (B+F) B : ( C + D + E) 政 策 事業数 事業費 事業数 34,554,882 合 計 1 あらゆる主体が参画しながら まちづくりを実現していくまち 参加・協働 2 すべての人が 地域で共に生きていけるまち 445 16,155,118 健康・保健 41 (915,192) 1,414,519 4,595 (718,836) (4,595) 1,414,519 4,595 (908,800) 44 教 育 51 4 多様性を 尊重し合えるまち 平和と人権 3,576,999 29 5 みどりのネットワークを 形成する環境のまち みどり・環境 6 人間優先の基盤が整備された、 安全・安心のまち (115,659) 70,762 2,280,577 (1,959,046) 20 9 45 7 魅力と活力にあふれる、 にぎわいのまち 商工・観光 8 伝統・文化と新たな息吹が 融合する文化の風薫るまち 文 化 (460,789) 730,960 7,137,900 (1,904,807) 19 17 1,353,872 (1,161,135) 60,506 (56,415) 8 4 39,064 6 6 (412,981) 124,479 (47,808) 39,064 (36,282) 430,602 10 4,797 (4,797) (60,259) 430,602 60,259 4 2,020,039 30 (60,259) (1,073,653) (155,412) 988,254 62,500 2,957,529 (1,194,475) 3,285,683 (1,904,910) 5 14 1,230,614 (276,239) 409,360 (267,260) 622,425 (530,154) 1,230,614 (758,061) 2 4 17 (62,320) 69,000 (69,000) 24,530 (24,092) 492,462 (464,927) 3 28,528 (28,528) (85,153) 1,178,885 85,153 ※事業費には介護保険事業会計・国民健康保険事業会計分を含んでいます。 152 34,267 4 9 34,267 (31,485) 370,343 (333,194) 6 370,343 (333,194) 772,249 (673,581) 5 2 9 238,254 (161,919) 75,100 (75,100) 458,895 (436,562) 463,934 (436,399) 14 463,934 (436,399) 771,413 9 (1,107,549) (1,107,549) 1,229,393 (1,113,327) (31,485) 85,153 9 2,337,993 22 4,718,673 (2,748,153) 14 (1,914,061) (1,914,061) 13 (28,528) 1,178,885 22 10 28,528 3 (464,927) 2,337,993 59 4 492,462 17 (3,861,480) 16 1,655,237 11 1,279,633 (1,173,775) 5,948,066 156,030 10 (3,639,334) (539,949) 1,525,618 (944,107) 6 (393,453) (393,453) 5 60,259 4 2,050,365 10 18 4 (1,320,911) (1,320,911) (500,224) (2,117,882) (4,797) 2 595,822 2,805,251 4,797 2 (36,282) (758,061) 59 (3,294,923) 3 23 5,648,676 (4,130,248) (500,224) 855,439 12 (4,456,058) 34 34 86,584 (85,783) 6,728,153 7,898,449 防災・治安 4 (29,876) (6,035,055) 95 21 1 7,002,548 2,050,365 交 通 1,366,217 (1,259,558) 36 32 29 (1,028,385) 595,822 23 2,210,782 60,506 都 市 再 生 5 (2,287,943) (1,311,606) (8,660,830) 157,346 3,148,474 (56,415) 32 (4,595) (3,270,652) 13 13 (718,836) 1 11,761,345 3 1,681,851 95 子 育 て 1 (908,800) 5 事業費 98 (10,538,701) 13,866,053 3 子どもを共に育むまち 1,352,147 46 5 D:一般事業(拡充) ※既存経費を含む総事業費 事業数 1,681,851 97 56 事業費 (17,903,289) 5,429,051 福 祉 事業数 155 20 20 事業費 C:一般事業(新規) (85,153) (706,585) 9 771,413 (706,585) 第7章 単位:千円 E:施設整備事業 新規・拡充分のみの事業費 ( 新 規 +拡 充 事 業 の 既 存 ( C + D の 拡 充 分 + E の 新 拡 分) 経費を含む総事業費) 事業数 事業費 事業数 3,041,626 11 814,102 614,402 1 - 29 - - 1 - - 20 9 (211,806) 262,951 (249,032) 36 (283,221) 914,360 32 (699,488) 1,830,355 36 33 32 6,863,505 59 (281,454) 914,360 (699,488) 57 (1,578,997) (1,382,004) 199,043 1,612,547 1,079,477 1,002,940 - 17 - - (1,043,326) 217,808 (130,274) 25 (835,325) 5,784,028 34 (743,672) 14,816 6 14,816 (14,816) 10 (828,788) 1,854,981 (553,216) 21,442 7 (20,133) 7 21,442 (20,133) 21 128,480 1,619,763 1,201,663 1,588,880 30 21 5,878,410 65 (815,970) (793,760) (2,565,681) (649,025) 960,767 666,983 485,851 (52,000) 265,260 (123,160) 139,000 (69,500) 5 14 - (248,752) 105,070 (102,970) 523,043 (442,038) (263,710) 2,548,169 16 31 (927,215) 2,663,258 (1,374,756) 108,090 17 17 322,319 14 7 18 738,152 17 (193,716) 1,671,510 (275,086) 569,521 (180,223) 15 (293,134) (97,902) 738,152 132,920 (293,134) 447,020 22 15 1,159,108 37 (97,902) (440,818) (806,512) (806,512) 447,020 1,159,108 1,159,108 (440,818) 37 (806,512) 153 - 35 418,100 (111,488) 1 418,100 (111,488) 3,151,528 (1,916,656) 4 9 13 181,132 (69,994) 876,659 (652,129) 2,093,737 (1,194,533) 605,232 (195,232) 2 605,232 (195,232) 0 2 322,319 22 3,929,047 (190,456) - 1,159,108 35 (315,811) (315,811) 76,537 (6,537) 2 108,090 17 1 132,920 (98,094) (98,094) 1 26 687,500 18 - (196,993) 2,726,882 39 (244,660) 11 - 1 (815,970) (927,458) 380,517 (1,767) 4,005,584 1,201,663 (927,458) 22 - - (128,480) (128,480) 3 (20,133) 1,619,763 22 (1,767) 21,442 7 (20,133) 128,480 10 33 21,442 7 (14,816) 6 24 - 2 (1,173,600) 19 - 380,517 2,857,921 (133,789) (133,789) - 3 557,175 4 4 65 937,692 (54,402) - 1,471,535 901,523 - 267,332 (189,964) 614,402 1,091,760 1 15 1,852,052 68 - (980,942) 4 2 (189,964) (2,422,136) (189,964) (982,709) - 267,332 15 8,560,961 267,332 15 (460,838) - 267,332 事業費 36 (54,402) 1 - 事業数 (4,942,452) (189,964) 1,164,474 199,043 1 87,621 事業費 9,838,803 (7,364,588) 15 (72,853) H:施設整備事業 254 (72,853) 5 )内は一般財源 G:一般事業 18,399,764 87,621 5 事業費の下段( 事業数 290 (3,183,259) (214,017) (214,017) 事業費 5,369,736 814,102 1 1 事業数 155 (962,679) 1 事業費 F:計画事業のうちの 継続事業 ( G+ H) 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) (806,512) (0) 2 0 (0) 2 平成 27 年度 新規・拡充事業一覧 一 般 事 業 新規 事 業 数 事 業 費 一般財源 124 2,707,858 2,038,633 事業名 ● ● ● ○ ● ○ ● 施 ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● 拡充 127 2,216,154 1,791,516 施設整備 事業(新規) 合 計 251 4,924,012 3,830,149 19 2,699,034 817,829 事業費 一般財源 参加・協働 87,621 地域区民ひろば開設10周年記念事業経費 4,595 区民ひろば豊成の管理運営経費 19,315 18,145 区民ひろば目白の管理運営経費 36,553 地域区民ひろば自主運営推進事業経費 8,000 区民ひろば朝日拡張改修工事経費 1,013 町会活動活性化支援事業経費 1,496,063 福 祉 6,696 社会福祉協議会移転費用補助経費 614,402 区役所別館整備事業 26,000 基幹型地域包括支援センター運営経費 地域包括支援センター運営事業経費 36,361 【介護保険事業会計】 7,200 一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業経費 (納付案内センター関係)介護保険料の訪問 6,786 催告事業【介護保険事業会計】 25,415 コミュニティソーシャルワーク事業 住所地特例対象者の総合事業に要する経費 228 【介護保険事業会計】 7,789 子ども・若者支援員の新設 介護予防普及啓発事業経費 13,564 【介護保険事業会計】 認知症ケア向上推進事業経費 3,122 【介護保険事業会計】 44,405 低所得者の第一号保険料の軽減強化 3,754 基幹相談支援センター事業 3,419 手話通訳派遣・手話講習会事業経費 1,200 浴場ミニデイサービス事業経費 830 障害者団体活動促進事業補助事業 1,238 敬老入浴事業経費 216 もの忘れ相談事業経費【介護保険事業会計】 認知症地域支援推進員活動経費 3,823 【介護保険事業会計】 食彩いきいきサロン事業経費 1,184 【介護保険事業会計】 介護予防ケアマネジメント強化事業 260 【介護保険事業会計】 介護支援専門員・事業者等支援事業経費 260 【介護保険事業会計】 19,970 高齢者紙おむつ等助成事業経費 52,963 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費 5,064 寄りそい型宿泊所事業経費補助事業 4,368 飲食店舗仕様の設定【丙工事関連】 災害情報板(パトランプ)機器移設 600 【丙工事関連】 6,593 金銭管理支援事業 70,762 生活困窮者自立支援制度関係経費 66,348 難病患者福祉手当支給経費 23,064 福祉タクシー事業経費 15,891 難病拡大にともなう障害福祉サービスの拡充 介護保険制度改正に伴う費用負担の見直し 3,225 【介護保険事業会計】 生活支援コーディネート事業経費 8,000 【介護保険事業会計】 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経 15,960 費 区外特別養護老人ホーム整備に向けた調査研 1,956 究経費 72,853 4,595 15,387 14,927 28,931 8,000 1,013 371,898 6,696 54,402 4,000 ○ 施 施 7,200 ● ● 25,415 ○ ● 28 ○ 2,300 ○ 1,696 ○ 608 ● ● 11,102 ○ △ 138 856 ○ 600 830 ○ 6,786 1,238 ○ 42 675 ○ 230 ○ 50 ○ 50 ○ 19,970 ○ 52,963 0 ● 4,368 ● 600 ● ○ ○ ● ○ ○ 3,225 ○ ● 1,560 ● 15,960 ● 1,956 ● ● 154 種別:●=新規事業、○=拡充事業、 施:新規施設整備事業 270 7,623,046 4,647,978 事業名 ○ ○ ● ● ○ 施 7,090 ○ 6,593 29,876 66,348 23,064 4,872 合 計 ※拡充事業については、拡充部分のみの事業費 ※単位:千円 事業費 一般財源 4,244 4,244 民生委員・児童委員関係経費 4,527 4,527 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費 5,500 0 介護予防機能強化事業経費 330 △ 1,398 認知症早期診断・早期対応事業経費 200 50 障害者美術展歴代最優秀賞受賞者作品展 障害者福祉のしおり「わかりやすい版」の作 500 500 成 高齢者福祉基盤等整備費補助事業 270,502 0 (旧中央図書館跡地特養) 高齢者福祉基盤等整備費補助事業 6,000 0 (南池袋四丁目老健) 100,480 0 地域密着型サービス等整備費助成事業 864 864 就学援助の拡充(小・中学校費) 271,400 261,443 健康・保健 24,384 24,384 妊産婦歯科健診事業 32,201 32,201 B型肝炎ワクチン 80,563 75,813 水痘ワクチンの定期化 38,133 34,844 高齢者肺炎球菌ワクチンの定期化 23,821 23,821 がん検診事業 健康推進課・地域保健課業務委託 27,193 27,193 (窓口受付) 6,283 5,577 感染症に強いまちづくり対策 8,000 8,000 池袋保健所1階改修工事 29,999 29,198 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業 823 412 豊島健康チャレンジ事業!マイレージ制度 1,811,653 1,164,070 子育て 2,163 1,082 池袋本町プレーパーク事業 子どもスキップ事業 501 450 (新一年生応援保育実施施設の増設) 子どもスキップ事業 37,478 33,591 (非常勤・臨時職員の増員) 子どもスキップ事業 1,519 1,519 (放課後児童支援員研修の実施) 子どもスキップ事業 2,127 2,127 (学童クラブ室の拡充) 子どもスキップ事業 19,994 18,382 (子どもスキップ千早の開設) 子どもの権利推進事業 14 14 (子どもの参画推進事業の実施) 児童虐待防止に向けた見守り・支援 4,431 2,006 (警察官OBによる非常勤職員の設置) 1,019 1,014 保護観察対象少年に対する就労支援事業 14,180 12,868 子育てナビゲーターの配置 保育所入所負担金の改定(子ども・子育て支 0 45,243 援新制度対応、多子軽減の実施) 3,645 2,701 育児支援ヘルパー事業 2,295 1,275 ファミリー・サポート・センター事業 7,774 7,774 としま鬼子母神プロジェクト 2,449 725 延長保育事業 待機児童対策臨時職員事業 10,053 8,778 (弾力化対応臨時職員の配置) 785 782 保育所主任調理員の設置 133,524 74,712 小規模保育事業A型運営事業 162,557 109,034 小規模保育事業B型運営事業 小規模保育事業運営事業 200,792 116,268 (平成27年度新規開設分) 130,441 64,618 小規模保育事業C型運営事業 26,283 7,515 家庭的保育事業 第7章 事業名 ● ● ● ● ○ ○ ○ 施 施 ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 施 施 施 ● 施 ● 事業費 一般財源 4,326 代替保育事業 16,843 事業所内保育事業 5,653 居宅訪問型保育事業 31,894 保育士宿舎借り上げ助成事業 私立保育所に対する保育委託及び助成事業 579,902 (平成27年度新規開設分) 私立保育所に対する保育委託及び助成事業 12,924 (西巣鴨さくらそう保育園定員変更分) 私立保育所に対する保育委託及び助成事業 197,044 (高松第一保育園の民営化) 182,058 私立認可保育所誘致・整備事業 16,985 小規模保育事業誘致・整備事業 217,808 教 育 私立幼稚園児保護者援助事業 30,048 (私立幼稚園等園児保護者補助金の拡充) 17,549 特定教育・保育施設 利用補助事業 2,400 特定教育・保育施設 特定負担額補助事業 102,490 特定教育・保育施設 施設型給付事業 子ども・子育て支援新制度 一時預かり事業 2,040 [幼稚園型] 2,218 区立幼稚園特別支援指導員(非常勤)配置 2,535 いじめ防止対策推進事業 4,776 インターナショナルセーフスクール推進事業 3,028 区立小・中学校補習支援チューター事業 不登校対策の充実 5,016 (スクールソーシャルワーカー非常勤化) 22,018 小学校児童の通学安全対策の推進 4,135 特別支援教育の充実(教育支援員の増員) 7,000 学校ICTサポートの拡充 7,500 小学校移動教室等実施経費 3,403 放課後子ども教室担当社会教育指導員任用 1,188 学校安全安心事業経費(防犯ブザー) 364 主任教育相談員の設置 100 子ども地域活動支援事業 14,816 平和・人権 5,393 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費 1,362 としま100人社長会開催経費 262 女性の暮らし支援出張講座 3,264 男女平等推進センター移転経費 4,535 としま男女共同参画推進プラン策定経費 128,480 みどり・環境 公園・児童遊園等維持管理事業 25,600 (公園施設改修事業) 公園・児童遊園等維持管理事業 19,000 (維持管理作業等事業) 6,000 子育て支援公園施設整備等モデル事業 50,000 国際アート・カルチャー都市街路樹装飾事業 みどりの啓発事業 13,000 (みどりの基本計画改定事業) 3,531 誕生記念樹配付事業 728 家庭の省エネ推進事業 282 環境教育・啓発事業 750 エコ住宅助成普及促進事業 2,000 豊島区の生きもの情報共有事業 7,589 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費 1,241,849 都市再生 72,287 新庁舎整備の 推進( 拡充) 新庁舎移転業務 67,200 ( 平成26年第二回定例会補正4号) 新庁舎引き 渡し 後工事 35,900 ( 平成26年第二回定例会補正4号) 新庁舎什器等初度調弁 562,400 ( 平成26年第二回定例会補正4号) 1,600 落合南長崎駅前区有地関係事業 ( 仮称) 西部地域複合施設整備予定地の 暫定 239,694 活用事業 ( 仮称) 西部地域複合施設整備予定地の 暫定 3,000 活用事業( 施設管理員等) 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 事業名 3,738 千川小学校跡地の 施設整備経費( 保育園、 特 施 養ホ ーム 、 公園部分を 除く ) 12,627 1,963 ● 池袋駅東西連絡デッ キ 整備事業 4,588 ● 池袋副都心再生推進事業 ○ 池袋駅及び駅周辺整備事業 372,596 ○ 大塚駅周辺整備事業 5,467 ○ 池袋副都心交通戦略の 推進 オ ープン カ フ ェ 等庁舎跡地周辺ま ち づく り 事 ○ 業 116,824 ● 池袋駅前エリ ア 整備事業 132,470 ○ 豊島区景観計画策定事業 1,319 ○ リ ノ ベーシ ョ ン ま ち づく り 事業 130,274 ○ 子育てフ ァ ミ リ ー世帯への 家賃助成事業 30,048 ● 返還予定区民住宅の 継続入居支援事業 ● マ ン シ ョ ン 管理支援チ ーム 派遣事業 10,696 交通 2,400 ● 無電柱化推進計画策定事業 34,032 防災公園周辺区道の 整備事業 ● 680 ( 造幣局東京支局) 施 学習院椿の 坂無電柱化整備事業 1,839 ● 地域交通政策検討推進事業 2,535 ○ 地域公共バス 運行支援事業 4,566 私道舗装助成事業 3,028 ○ ( 私道排水設備助成を 含む ) 2,771 施 登録制等自転車置場の 整備 防災・治安 14,418 ○ 総合防災シ ス テム 関係経費 4,115 災害医療救護態勢整備関係事業 7,000 ● ( 災害時に お け る 緊急医療救護所の 整備) 7,500 防災行政無線設備整備関係経費 ○ 3,002 ( 防災行政無線移設) 1,188 防災行政無線設備整備関係経費 ● ( 同報系防災行政無線デジ タ ル 化整備委託) 356 防災行政無線設備整備関係経費( 移動系無線 100 14,816 ● バッ テリ ー交換。 携帯機→半固定局・ 屋外ア ン テナへの 改修委託。 防災行政無線の 設置・ 5,393 撤去委託等) 1,362 ● 防災サミ ッ ト 開催経費 262 ○ 一時滞在施設の 整備事業 3,264 南池袋公園内帰宅困難者用備蓄倉庫の 整備経 4,535 施 費 128,480 ● ト リ ア ージ 訓練の 実施 25,600 ○ 造幣局地区ま ち づく り 推進事業 ○ 特定整備路線沿道地区・ 地区計画策定事業 19,000 ● 特定整備路線沿道ま ち づく り 推進事業 高齢者世帯等住み替え 家賃助成事業 6,000 ● ( 不燃化特区分) 50,000 ○ 造幣局南地区ま ち づく り 事業 13,000 ● 東池袋四・ 五丁目地区地区計画策定事業 ○ 分譲マ ン シ ョ ン 耐震診断助成事業 3,531 不燃化特区推進事業( 補助26・ 1 72号線沿道 728 施 長崎・ 南長崎・ 千早地区) 282 不燃化特区推進事業 施 750 ( 雑司が谷一・ 二丁目、 南池袋四丁目地区) 2,000 繁華街・ 暴力団対策事業 ○ ( 安全安心パト ロ ール の 拡充) 7,589 商工・観光 524,834 0 ● エリ ア W i -F i 構築事業 ● (仮称)南長崎マ ン ガ ラ ン ド 事業 0 ○ マ ン ガ ・ ア ニメ を 活用し た 観光事業経費 10,800 ○ ト キ ワ 荘通り お 休み処事業 ○ 観光イ ベン ト 支援 19,200 ○ ソ メ イ ヨ シ ノ プロ ジ ェ ク ト 推進事業 ○ 観光振興事務事業 1,600 ○ 雑司が谷情報ス テーシ ョ ン 管理運営事業 239,694 ○ 観光案内標識整備推進事業【 26補正】 観光振興プラ ン 重点施策推進事業 3,000 ○ ( グル メ ・ 情報発信) 155 事業費 一般財源 22,000 22,000 48,000 25,000 6,000 3,000 48,000 48,000 25,000 6,000 3,000 43,000 51,000 51,000 4,500 11,600 29,048 1,620 9,600 400 105,070 8,000 4,500 11,600 25,000 1,620 9,600 220 102,970 8,000 10,000 10,000 36,000 15,000 7,500 36,000 15,000 7,500 20,000 20,000 8,570 855,043 165,342 6,470 612,038 165,342 40,000 40,000 33,459 33,459 4,403 4,403 20,398 20,398 1,910 10,985 1,910 10,985 32,100 28,433 100 8,000 14,000 18,000 100 8,000 14,000 17,562 3,120 3,120 6,600 1,500 4,000 2,200 1,500 1,000 324,000 162,000 139,000 69,500 28,126 28,126 98,721 2,880 25,000 5,000 3,552 7,500 1,200 3,000 3,780 15,980 98,721 2,880 25,000 5,000 3,552 7,500 1,200 3,000 3,780 15,980 800 800 事業名 事業費 一般財源 19,800 ○ 中小商工業融資事業 と し ま ビ ジ ネ ス サポート セ ン タ ー運営体制の 864 ○ 強化( ビ ジ サポ管理運営経費( 一部) ) と し ま 企業支援サイ ト の 改修 3,695 ○ ( 就業支援事業経費・ ビ ジ サポ管理運営経費 ( 一部) ) 女性の た めの 起業支援 960 ○ ( サク ラ ーヌ bi z( 仮) の 育成) と し ま ビ ジ ネ ス サポート セ ン タ ー移転記念事 648 ● 業 1,462 ○ 公衆浴場経営改善費助成 600 ○ 公衆浴場利用促進支援事業 1,000 ○ 商業育成事業補助金( 商店街振興助成経費) 商店街販売促進対策事業補助金 1,000 ○ ( 商店街振興助成経費) 194,226 文化 4,902 ● 国際ア ート ・ カ ル チ ャ ー都市推進事業 800 ○ 豊島区伝統工芸新庁舎展示事業 1,920 ○ 豊島区伝統工芸後継者育成事業 新庁舎ま る ごと ミ ュ ージ ア ム 開設事業 53,965 ● 【 丙工事関連】 7,393 ● 新庁舎ま る ごと ミ ュ ージ ア ム 開設事業 13,500 施 旧鈴木信太郎邸修繕事業 1,404 ● 旧鈴木信太郎邸展示資料作成・ 補修事業 12,404 施 雑司が谷旧宣教師館文化財保存修繕事業 雑司が谷旧宣教師館展示資料リ ニュ ーア ル 事 7,000 ● 業 15,839 施 郷土資料館移転・ 展示リ ニュ ーア ル 事業 3,144 ● 金剛院山門塗装工事補助金 8,193 ● 豊島区収蔵資料等企画展事業開催経費 熊谷守一美術館開館30周年展の 開催 800 ○ ( 熊谷守一美術館管理運営経費) 2,000 ● 池袋=自由文化都市プロ ジ ェ ク ト 協働事業 さ よ なら 公会堂企画 1,000 ● (と し ま 未来文化財団事業助成経費) マ ン ガ ・ ア ニメ 企画 3,000 ● ( と し ま 未来文化財団事業助成経費) 舞踊鑑賞講座 目白三人の 会 2,100 ○ ( と し ま 未来文化財団事業助成経費) がん ばる 女性応援プロ ジ ェ ク ト /ジ ャ ズ フ ェ 2,100 ● ス 協賛「 元気が出る ビ ート ル ズ と ユ ーミ ン の 四季」 ( と し ま 未来文化財団事業助成経費) 体育施設新使用料設定に 伴う 指定管理料補て 43,803 ● ん 1,000 ● オ リ ン ピ ッ ク ・ パラ リ ン ピ ッ ク 気運醸成事業 2,000 ○ ス ポーツ 推進委員関係事業 3,837 ○ 雑司が谷体育館管理運営事業 2,000 ○ 都民体育大会事業 122 ○ 豊島区子ど も 読書活動推進計画(第三次)策定 1,100,296 行政システム等 8,208 ○ 豊島区ホ ーム ページ 制作 5,176 ○ 広報と し ま 発行 16,452 ○ テレ ビ 広報番組制作 88,000 ● コ ール セ ン タ ー運営 402,394 ● 総合窓口業務委託 3,635 ○ 発券・ 呼出シ ス テム 保守経費 新庁舎に お け る 庁舎案内業務 45,320 ● ( 庁舎( 新庁舎) 維持管理経費) 電話催告・ 訪問催告業務 5,512 ○ ( 納付案内セ ン タ ー関係) 26,990 ○ 収納事務経費( 納付案内セ ン タ ー関係) 6,564 ○ 国民健康保険課窓口業務委託経費 資格検査事務経費( 偽造防止用セ キ ュ リ 1,041 ● ティ ーホ ロ グラ ム 加工を 施し た 国民健康保険 被保険者証の 作成) 2,940 ○ 滞納整理事務経費 903 ○ 後発医薬品差額通知 8,500 ○ 豊島区民セ ン タ ー貸室転用事業 25,096 ○ 生活産業プラ ザ貸室転用事業 事業名 19,800 ○ 街づく り 総合窓口の 運営 864 ○ 消費生活相談事業 ○ 給付適正化対策事業(シ ス テム 更新) 介護保険シ ス テム の 改修委託 3,695 ● 【 介護保険事業会計】 ● 医務・ 薬事シ ス テム 開発事業 960 ○ 食品衛生業務シ ス テム 開発事業 ● 公害健康被害認定シ ス テム の 更新 648 ● 大気健康障害認定シ ス テム の 更新 1,462 ● 簡易無線機移設【 丙工事関連】 600 ● 自転車シ ス テム サーバーの 移設 【 丙工事関連】 1,000 ● 庁舎跡地活用事業 1,000 ● 統一作業着購入経費 188,024 ○ 施設情報シ ス テム 構築 4,902 ● 公共施設等総合管理計画策定会議運営事業 800 ● 番号制度シ ス テム 構築事業 1,920 ● 豊島区ホ ーム ページ 制作( 区ホ ーム ページ サーバーの 移設) 【 丙工事関連】 53,965 ● グレ イ ス ロ ータ リ ービ ル 庁舎移転経費 7,393 ● 新庁舎移転に 伴う 文書交換作業補助等経費 13,500 ● 出退勤管理シ ス テム の 導入 1,404 ● 窓口サービ ス ・ レ ベル ア ッ プ事業経費 6,202 ● 職員健康管理室備品等購入経費 【 丙工事関連】 7,000 ● 社会保険労務士に よ る 労働条件等調査業務 15,839 ○ 危機管理関係経費 3,144 ● 番号制度対応事業及び新住民記録系シ ス テム 整備関係経費 8,193 番号制度対応事務及び税務シ ス テム 整備関係 ● 800 経費 ● 住基ネ ッ ト サーバー移設【 丙工事関連】 2,000 ● 自動交付機移設【 丙工事関連】 1,000 ● 国保連合会シ ス テム 移設【 丙工事関連】 ● 滞納処分事務経費 3,000 ● 新庁舎移転に 伴う 備品移動処理業務 2,100 ● 出納事務の 業務委託 I Cカ ード 認証キ ーボッ ク ス の 設置 ● 【 丙工事関連】 2,100 選挙用サーバー及び機器の 移設 ● 【 丙工事関連】 43,803 ● イ ン タ ーネ ッ ト に よ る 議会中継経費 ● 会派控室等備品購入( 議会運営経費) 1,000 ● 印刷機等事務機器の 更新( 事務局運営経費) 2,000 議員タ ブレ ッ ト 型P C の 導入 3,837 ● ( 議会運営経費) 2,000 ● 大気汚染測定室の 設置【 丙工事関連】 122 ● シ ス テム の 移設関係経費【 丙工事関連】 977,557 8,208 5,176 16,452 88,000 402,394 3,635 45,320 5,512 26,990 6,564 1,041 2,940 573 8,500 15,100 156 事業費 一般財源 7,500 253 2,528 7,500 253 492 16,626 16,626 20,030 22,076 6,954 1,681 2,000 20,030 22,076 3,484 1,261 2,000 1,500 1,500 31,812 14,500 13,000 1,196 94,486 31,812 14,500 13,000 1,196 43,095 1,414 1,414 18,000 14,998 8,028 3,597 18,000 14,998 8,028 3,597 273 273 1,944 1,120 1,944 1,120 54,419 19,525 64,476 44,274 2,538 3,102 7,000 867 1,500 11,000 2,538 3,102 7,000 867 1,500 11,000 1,500 1,500 1,121 1,121 6,683 3,067 1,903 6,683 3,067 1,903 5,643 5,643 3,000 230 3,000 230 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3 平成 27 年度 計画事業一覧 種別:新規=新規事業、拡充=拡充事業、施設=施設整備 事業、 事業名に付した番号は、計画事業の番号 1.あらゆる主体が参画しながらまちづくりを実現していくまち 参加・協働 1-1 参加と協働の基盤づくり 頁 1-1-1 地域活動の活性化と連携の促進 1 地域協議会モデル事業《再掲1-2-2》 2 区政協力活動事業 3 区政連絡会運営事業 4 区民集会室管理運営事業 181 1-1-2 協働の仕組みづくり 182 5 区民活動センターの管理運営 6 協働推進プロジェクト事業《再掲1-2-1》 1-1-3 地域住民相互の交流の促進【重点】 拡充 7 地域区民ひろばの推進 施設 拡充 8 地域区民ひろば施設の改修 拡充 9 地域区民ひろば自主運営推進事業 新規 10 地域区民ひろば運営協議会活動支援事業 11 地域区民ひろば運営協議会はばたき支援事業 12 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業 13 高齢者健康増進用カラオケの整備 14 区民ひろばプラチナ社会共創事業 15 地域区民ひろば開設10周年記念事業 1-2 地域力の再生 頁 1-2-1 地域を担う人材・団体の育成【重点】 拡充 183 16 町会活動活性化支援事業 17 町会連合会事業への補助 18 再掲 協働推進プロジェクト事業《1-1-2》 1-2-2 地域の課題解決力の向上 187 188 19 区民活動支援のための事業補助 20 再掲 地域協議会モデル事業《1-1-1》 2.すべての人が地域で共に生きていけるまち 福 祉 2-1 地域福祉の推進 頁 2-1-1 福祉コミュニティの形成 拡充 189 21 見守りと支えあいネットワーク事業 22 社会福祉協議会助成事業 23 障害者地域支援協議会の運営 24 地域保健福祉計画の改定《一部介護保険事業会計》 25 障害者用ヘルプカードの作成・普及 157 2-1-2 地域ケアシステムの構築【重点】 26 閉じこもりうつ対策・訪問支援事業《一部介護保険事業会計》 拡充 27 民生・児童委員事業 拡充 28 地域包括支援センターの運営《一部介護保険事業会計》 拡充 29 コミュニティソーシャルワーク事業 拡充 30 一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業 31 見守り訪問事業 32 認知症戦略関連事業《一部介護保険事業会計》 33 介護認定調査事業《介護保険事業会計》 拡充 2-1-3 福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 拡充 34 福祉サービス権利擁護支援室運営助成事業 35 成年後見事業《一部介護保険事業会計》 36 給付適正化対策事業《介護保険事業会計》 37 障害者福祉広報活動事業 38 認知症・虐待専門対応事業《介護保険事業会計》 39 障害者虐待防止対策支援事業 191 196 2-2 地域での自立生活支援 2-2-1 高齢者・障害者への自立支援の強化【重点】 拡充 40 シルバー人材センター運営費助成事業 拡充 41 高齢者紙おむつ等助成事業 42 心身障害者紙おむつ支給及び購入費等助成事業 43 基幹相談支援センター事業 44 障害者就労支援事業 45 障害者移動支援及び日常生活用具等給付事業 46 中等度難聴児発達支援事業 47 高齢者配食サービス事業 48 高齢者緊急通報システム事業 49 重度身体障害者緊急通報システム事業 50 福祉ホーム「さくらんぼ」の運営 51 発達障害者支援事業 52 視覚障害者外出支援事業 53 敬老の日事業 54 障害者訪問入浴サービス事業 55 障害者の雇用促進事業 56 チャレンジ雇用支援事業 57 居宅介護(介護予防)住宅改修・福祉用具購入受領委任払い事業《介護保険事業会計》 拡充 拡充 2-2-2 介護予防の推進 拡充 198 206 58 介護予防運動プログラム事業《介護保険事業会計》 59 介護予防普及啓発事業《介護保険事業会計》 158 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-2-3 社会参加の促進 207 60 高齢者クラブ運営助成事業 拡充 61 手話通訳派遣・手話講習会事業 拡充 62 敬老入浴事業 拡充 63 障害者文化活動推進事業 拡充 64 心身障害者等移動手段提供事業 65 高齢者元気あとおし事業《介護保険事業会計》 66 おたっしゃ給食事業 2-2-4 施設サービス等の基盤整備 施設 67 地域密着型サービス等の基盤整備 施設 68 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 施設 69 障害者福祉基盤等整備費助成事業 210 2-2-5 生活困窮者等への自立支援の強化 70 奨学基金援護事業 71 路上生活者応急援護事業 72 被保護者自立支援事業 新規 73 生活困窮者自立支援事業 施設 新規 74 区役所別館整備事業 継続 75 高次脳機能障害者支援対策事業 拡充 76 就学援助生活困窮者補助金 212 健康・保健 2-3 健康 頁 2-3-1 健康づくりの推進 新規 216 77 成人保健対策:健康教育 78 女性のしなやか健康づくり 79 食育の推進 80 特定健康診査・特定保健指導事業《一部国民健康保険事業会計》 81 生活習慣病予防事業 82 介護老人施設入所者健康診査事業 83 健康チャレンジ!事業 84 健康プラン推進事業 85 豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事業 86 福祉健康診査 87 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業《国民健康保険事業会計》 2-3-2 がん対策の推進【重点】 拡充 88 がん検診事業 89 がん対策推進事業 90 がん対策基金関連事業 91 がん先進医療費利子補給事業 220 159 2-3-3 多様化する保健課題への対応 新規 新規 222 92 障害者等歯科診療事業 93 精神保健対策:相談事業 94 自殺うつ病予防事業 95 再掲 としま鬼子母神プロジェクト事業《3-2-1》 96 妊婦健康診査事業 97 妊産婦歯科健診事業 98 乳幼児健康診査事業 99 母子保健対策:相談事業 100 こんにちは赤ちゃん事業 101 歯周疾患検診事業 2-3-4 健康危機管理 225 102 感染症及びエイズ対策事業 103 結核対策事業 拡充 104 予防接種事業 新規 105 B型肝炎ワクチン接種助成事業 106 おたふくかぜワクチン接種助成事業 107 先天性風しん症候群予防接種緊急対策事業 拡充 108 新型インフルエンザ対策事業 拡充 109 医務・薬事事務 110 環境衛生関係事業 111 食品衛生関係事業 112 食の安全推進事業 113 人と動物の共生事業 2-3-5 地域医療の充実 拡充 230 114 休日診療・夜間小児初期診療事業 115 在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業 116 在宅歯科医療相談窓口事業 117 豊島健康診査センター運営助成事業 3.子どもを共に育むまち 子育て 3-1 子どもの権利保障 頁 3-1-1 子どもの権利の確立 拡充 新規 232 118 子どもの権利推進事業 119 「子どもプラン」及び「子ども・子育て支援事業計画」の推進事業、子ども・子育て会議の運営 120 青少年問題協議会運営 121 保護観察対象少年に対する就労支援事業 3-1-2 安全な生活の保障【重点】 拡充 234 122 子ども虐待防止ネットワーク事業 123 児童虐待防止に向けた見守り・支援 124 親の子育て力向上支援事業《再掲3-2-1》 125 子育て訪問相談事業《再掲3-2-1》 160 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-1-3 遊びと交流の保障 拡充 126 子どもスキップ事業 拡充 127 池袋本町プレーパーク事業 施設 128 子どもスキップの施設改修 129 中高生センター運営事業 236 3-2 子育て環境の充実 3-2-1 総合相談体制の推進 238 新規 130 子育て支援総合相談事業(子育てナビゲーターの配置等) 新規 131 としま鬼子母神プロジェクト事業《再掲2-3-3》 132 子ども家庭女性相談事業 133 緊急一時保護宿泊費助成事業 134 私立母子生活支援施設委託及び助成事業 135 子ども家庭支援センター事業 136 障害児相談事業 137 再掲 子育て訪問相談事業《3-1-2》 138 再掲 親の子育て力向上支援事業《3-1-2》 139 ひとり親に対する貸付・就労支援事業 3-2-2 子育て支援サービスの充実【重点】 拡充 140 認可保育所の運営・助成 141 区立保育所分園の設置 142 臨時保育所運営事業(千早臨時保育所) 143 ひとり親家庭等医療費助成事業 144 一時保育事業 145 ショートステイ事業 拡充 146 病後児保育事業 拡充 147 休日保育事業 148 一時保育一体型定期利用保育事業 149 短期特例保育 150 産後サポーター事業 151 育児支援ヘルパー事業 152 発達支援事業 153 ファミリー・サポート・センター事業 154 認証保育所保育料負担軽減補助事業 拡充 拡充 拡充 3-2-3 サービス提供システムの整備 155 認証保育所運営費等補助事業 新規 156 小規模保育事業 新規 157 家庭的保育事業 新規 158 事業所内保育事業 新規 159 居宅訪問型保育事業 新規 160 保育士宿舎借り上げ助成事業 施設 拡充 161 認可保育所等誘致・整備事業 242 249 161 教 育 3-3 幼児教育 頁 3-3-1 幼児教育の振興 252 拡充 162 私立幼稚園児保護者援助事業 拡充 163 区立幼稚園特別支援事業 164 私立幼稚園教育環境整備費補助事業 165 私立幼稚園特別預かり保育事業 新規 166 特定教育・保育施設 施設型給付事業(私立幼稚園) 新規 167 特定教育・保育施設 利用補助事業(私立幼稚園) 新規 168 特定教育・保育施設 特定負担額補助事業(私立幼稚園) 新規 169 子ども・子育て支援新制度 一時預かり事業(幼稚園型) 170 区立幼稚園児道徳性教育事業 171 区立幼稚園の預かり保育事業 3-4 学校における教育 3-4-1 「生きる力」を育む教育の推進【重点】 拡充 172 特別支援教育推進事業 173 「確かな学力」育成事業 「確かな学力」育成事業 174 「確かな学力」育成事業 能代市との教育連携事業 175 「確かな学力」育成事業 区立小・中学校補習支援チューター事業 176 「確かな学力」育成事業 読書活動推進事業 177 「豊かな人間性」育成事業 「豊かな人間性」育成事業 拡充 178 「豊かな人間性」育成事業 いじめ防止対策推進事業 拡充 179 「豊かな人間性」育成事業 小・中学校移動教室等 180 「健やかな心と体」育成事業 「健やかな心と体」育成事業 181 「健やかな心と体」育成事業 部活動推進事業 182 「健やかな心と体」育成事業 児童・生徒の健康診断事業及びう歯予防事業 183 竹岡健康学園跡施設活用事業 拡充 3-4-2 魅力ある学校づくり 256 261 184 「次世代文化の担い手」育成事業 185 魅力ある授業づくり事業 186 「教育都市としま」を担う人材育成事業 187 都市型環境教育推進事業 188 教育委員会運営事業 189 学校運営連絡協議会事業 190 教育に関する事務の点検・評価委員会運営 191 小規模校支援事業 3-4-3 教育環境の整備 264 192 エコスクール化事業 小・中学校校庭芝生化事業《再掲5-1-1》 193 エコスクール化事業 小・中学校大規模環境整備事業《再掲3-4-3》 194 エコスクール化事業 小学校学級増に伴う普通教室整備事業 162 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 施設 195 学校改築計画推進事業 小・中学校の改築 拡充 196 ICT環境整備・活用事業 197 再掲 小・中学校特別教室等の冷房機整備 小・中学校大規模環境整備事業《再掲3-4-3》 198 学校図書館整備・充実事業 学校図書館司書の配置事業 199 学校図書館整備・充実事業 学校図書館のデータベース化 3-4-4 安全・安心な学校づくり 268 200 安全教育の充実 拡充 201 学校施設の安全管理《再掲6-5-1》 拡充 202 インターナショナルセーフスクール推進事業 3-5 地域における教育 3-5-1 家庭教育の支援 203 家庭教育推進事業 拡充 204 教育相談等充実事業《再掲4-1-1》 拡充 205 スクールソーシャルワーカー活用事業 206 家庭教育支援ネットワーク事業 270 3-5-2 学校、家庭及び地域の連携協力【重点】 拡充 拡充 207 青少年育成委員会運営 208 子育て人材開発支援事業 209 地域・大学連携事業 210 放課後子ども教室事業 211 学校開放事業 212 子ども地域活動支援事業 272 4.多様性を尊重し合えるまち 平和・人権 4-1 多文化共生の推進 頁 4-1-1 多文化共生の推進 拡充 274 213 外国語ボランティア事業 214 再掲 教育相談等充実事業《3-5-1》 215 再掲 地域防災組織育成運営事業《6-4-1》 4-2 平和と人権の尊重 4-2-1 平和と人権の尊重 拡充 274 216 憲法・非核平和・人権思想周知関係事業 217 区民相談事業 4-3 男女共同参画社会の実現 4-3-1 男女共同参画社会の条件整備 275 218 男女共同参画啓発事業 219 男女平等推進センター「エポック10」管理運営事業 220 女性にかかわる相談事業 新規 221 女性の暮らし支援出張講座 拡充 222 ワーク・ライフ・バランス推進事業 拡充 163 新規 223 としま男女共同参画推進プラン策定事業 224 住民意識調査 225 DV(ドメスティック・バイオレンス)及びデートDV防止対策事業 5.みどりのネットワークを形成する環境のまち みどり・環境 5-1 みどりの創造と保全 頁 5-1-1 みどりの拠点拡大【重点】 279 拡充 226 公園等維持管理運営事業(公園施設改修事業) 施設 227 公園の改修及び再整備 拡充 228 地域で取り組む 緑被率の向上 新規 229 子育て支援公園施設整備等モデル事業 230 再掲 エコスクール化事業 小・中学校校庭芝生化事業《3-4-3》 5-1-2 みどりのネットワーク 281 231 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業 232 界わい緑化推進事業 新規 233 誕生記念樹配付事業 拡充 234 豊島区の生きもの情報共有事業 235 街路美化事業(さくら並木再生事業) 236 池袋西口駅前広場モザイカルチャー設置事業 237 国際アート・カルチャー都市街路樹装飾事業 新規 5-2 環境の保全 5-2-1 都市公害の防止 238 284 水質土壌汚染・環境放射線・ダイオキシン対策事業 5-2-2 低炭素地域社会の実現【重点】 284 拡充 239 エコ住宅普及促進事業 新規 240 家庭の省エネ推進事業 241 中小企業等温暖化対策支援事業 242 エコ事業者普及促進事業 243 地域主導型再生可能エネルギー導入促進事業 244 庁内地球温暖化対策事業 245 再掲 池袋副都心交通戦略の推進《6-1-3》 5-2-3 環境まちづくり 拡充 246 287 環境教育・啓発事業 5-2-4 地域美化の推進 拡充 287 247 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業 248 喫煙所管理事業 249 環境美化事業 250 池袋繁華街カラス被害防止対策事業 164 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 5-3 リサイクル・清掃事業の推進 5-3-1 3Rの推進【重点】 251 新資源回収事業 252 集団回収事業 253 資源持ち去り防止対策事業 254 3R推進啓発事業 255 計画推進事業 289 5-3-2 資源循環型清掃事業の推進 256 廃棄物収集事業 257 事業系ごみ適正処理推進事業 290 6.人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 都市再生 6-1 魅力あるまちづくりの推進 頁 6-1-1 秩序ある市街地更新 258 292 豊島区景観計画策定事業 6-1-3 池袋副都心の再生【重点】 292 新規 259 池袋駅東西連絡デッキ整備事業 拡充 260 池袋副都心再生推進事業 261 造幣局地区まちづくり推進事業《再掲6-4-3》 262 池袋副都心交通戦略の推進《再掲5-2-2》《再掲6-3-3》 263 池袋駅及び駅周辺整備事業 264 池袋西口駅前街区まちづくり推進事業 265 池袋駅前エリア整備事業 266 南池袋二丁目地区街区再編まちづくり推進事業 新規 6-1-4 新庁舎整備と現庁舎地活用による新たなまちづくり 施設 267 南池袋二丁目A地区市街地再開発事業 拡充 268 オープンカフェ等庁舎跡地周辺まちづくり事業 施設 269 庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業 拡充 270 新庁舎整備の推進・庁舎跡地の活用 施設 新規 271 新庁舎移転開設準備事業 6-1-5 活力ある地域拠点の整備 施設 272 大塚駅周辺整備事業 施設 新規 273 千川小学校跡地(飛地)施設整備事業 296 298 6-2 魅力ある都心居住の場づくり 6-2-1 安心な住まいづくり【重点】 299 274 区営住宅等維持管理事業 拡充 275 子育てファミリー世帯への家賃助成事業 施設 276 ケア付き住まい供給事業 277 高齢者等の入居支援事業 278 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業 279 住宅修繕・リフォーム資金助成事業 165 6-2-2 良質な住宅ストックの形成 301 280 住宅マスタープラン重点プロジェクト推進事業 新規 281 返還予定区民住宅の継続入居支援事業 拡充 282 リノベーションまちづくり事業 283 マンション専門家派遣事業 284 マンション管理支援チーム派遣事業 285 分譲マンション建替え・改修支援事業 286 マンション計画修繕調査費助成事業 新規 交通 6-3 交通体系の整備 頁 6-3-1 道路・橋梁の整備と維持保全 304 287 区道の安全安心通行空間確保事業 288 エコ街路灯への改修事業 施設 289 都市計画道路の整備事業 施設 290 区道の整備(特定道路分・一般区道分) 施設 291 区道のバリアフリー化の促進 施設 292 環境に配慮した区道整備の推進 施設 293 堀之内人道橋に替わる立体横断施設の建設 施設 294 道路構造物の整備 施設 295 橋梁の点検調査及び整備 296 道路突き出し看板等実態調査・指導 拡充 297 私道舗装助成事業(私道排水設備助成を含む) 施設 298 目白古道(仮称)の整備 施設 299 立教通り調査事業 新規 300 豊島区無電柱化事業 6-3-2 自転車・自動車対策の推進【重点】 施設 拡充 301 放置自転車等対策の推進事業 302 自転車駐車場等管理運営事業 303 自転車駐車場等の整備(自転車保管所の整備含む) 304 豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画の推進 6-3-3 公共交通の整備 拡充 新規 309 311 305 地域公共バス運行支援事業 306 再掲 池袋副都心交通戦略の推進《6-1-3》 307 地域交通政策検討推進事業 防災・治安 6-4 災害に強いまちづくりの推進 頁 6-4-1 防災行動力の向上と連携 拡充 新規 312 308 地域防災組織育成運営事業《再掲4-1-1》 309 帰宅困難者対策協議会の強化等事業 310 一時滞在施設の整備事業 311 救援センター・避難場所等の案内標識の更新 312 防災サミット開催経費 166 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-4-2 応急・復興活動を円滑に行う体制の整備 拡充 313 総合防災システム関係事業 314 救援センター等備蓄関係事業 拡充 315 災害医療救護態勢整備関係事業 拡充 316 防災行政無線設備整備関係事業 317 防災会議・地域防災計画関係事業 318 震災復興まちづくり模擬訓練事業 6-4-3 災害に強い都市空間の形成【重点】 拡充 319 分譲マンション耐震化助成事業 320 建築物耐震化助成事業(木造・非木造・耐震シェルター・ブロック塀) 321 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業 322 老朽建物除却費助成事業 新規 323 東池袋四・五丁目地区地区計画策定事業 施設 324 居住環境総合整備事業(東池袋四・五丁目地区) 施設 325 東池袋地区補助81号線街路整備と沿道まちづくり 施設 326 居住環境総合整備事業(上池袋地区) 施設 327 居住環境総合整備事業(池袋本町地区) 施設 328 居住環境総合整備事業(雑司が谷一・二丁目、南池袋四丁目地区) 施設 329 特定整備路線沿道不燃化促進事業 拡充 330 特定整備路線沿道地区・地区計画策定事業 施設 331 不燃化特区推進事業(東池袋四・五丁目地区) 施設 332 不燃化特区推進事業(池袋本町・上池袋地区) 施設 333 不燃化特区推進事業(補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区) 施設 334 不燃化特区推進事業(補助81号線沿道巣鴨・駒込地区) 施設 新規 335 不燃化特区推進事業(雑司が谷一・二丁目、南池袋四丁目地区) 拡充 336 造幣局南地区まちづくり事業 新規 337 特定整備路線沿道まちづくり推進事業 新規 338 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業(不燃化特区分) 施設 339 東池袋五丁目地区市街地再開発事業 340 再掲 341 狭あい道路拡幅整備事業 施設 318 造幣局地区まちづくり推進事業《6-1-3》 6-4-4 総合治水対策の推進 342 314 326 風水害・雪害対策事業 6-5 安全・安心の確保 6-5-1 治安対策【重点】 327 343 セーフコミュニティ推進事業 344 地域安全対策事業(安全安心防犯パトロール事業) 345 青色防犯パトロール車の運用 346 地域防犯力向上設備助成事業 拡充 347 再掲 学校施設の安全管理《3-4-4》 拡充 348 繁華街・暴力団対策事業 349 地域における見守り活動支援事業 167 6-5-2 交通安全対策 施設 350 交通安全施設整備事業 351 自転車ヘルメット普及啓発事業 352 鉄道駅等バリアフリー推進事業 330 7.魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち 商工・観光 7-1 都市の魅力による集客力の向上 頁 7-1-1 にぎわい魅力商工都市の形成【重点】 353 商工団体等振興助成事業 354 再掲 新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業《8-1-1》 355 再掲 としまものづくりメッセ《7-2-2》 拡充 356 生活産業プラザ貸室転用事業 施設 357 生活産業プラザの改修 施設 358 勤労福祉会館の改修 7-1-2 観光まちづくりの推進 拡充 359 トキワ荘・並木ハウス関連事業 拡充 360 トキワ荘通りお休み処事業 新規 361 (仮称)南長崎マンガランド事業 362 池袋北口路上美術館事業 拡充 363 観光イベント支援 拡充 364 観光振興事業 拡充 365 豊島区観光振興プラン推進事業 新規 366 エリアWi-Fi構築事業 332 7-1-3 都市交流の推進 拡充 367 ソメイヨシノプロジェクト推進事業 368 友好都市観光物産展 331 335 7-2 産業振興による都市活力創出 7-2-1 新たなビジネス展開の支援 拡充 336 369 創業起業推進事業 370 としまビジネスサポート事業(セミナー事業) 7-2-2 地域産業の活性化【重点】 336 371 としまものづくりメッセ《再掲7-1-1》 372 中小商工業融資事業 373 中小企業支援事業 拡充 374 としまビジネスサポート事業(相談事業) 新規 375 としまビジネスサポートセンター移転記念事業 376 空き店舗対策事業 377 商店街施設整備事業支援 378 商店街販売促進事業支援 379 商店街イベント事業支援 拡充 168 第7章 380 商店街電灯料補助事業 拡充 381 商店街振興助成事業 拡充 382 区内公衆浴場支援 拡充 383 就業支援事業 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 7-2-3 消費者権利の実現支援 拡充 341 384 消費生活相談事業 385 消費者被害防止啓発事業(消費者情報提供及び被害防止事業) 386 消費者教育事業 8.伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち 文化 8-1 文化によるまちづくりの推進 頁 8-1-1 文化によるまちの活性化【重点】 拡充 387 文化資源の保護と活用事業 388 (仮称)芸術文化資料館開設準備事業 389 (仮称)西部地域複合施設の整備 390 としまアートステーション構想事業《再掲8-1-2》 391 「フェスティバル/トーキョー」開催事業 392 新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業《再掲7-1-1》 393 「池袋演劇祭」開催事業《再掲8-2-1》 394 エチカ池袋ギャラリー活用助成事業 新規 395 国際アート・カルチャー都市推進事業 新規 396 さよなら公会堂企画 施設 新規 8-1-2 新たな文化芸術の創出と創造環境の整備 397 (仮称)豊島区新ホール整備事業《再掲8-2-1》 拡充 398 豊島区民センター貸室転用事業 施設 399 豊島区民センターの改築 400 舞台芸術交流センターの管理・運営 401 文化芸術創造支援事業《再掲8-2-2》 402 再掲 としまアートステーション構想事業《8-1-1》 8-1-3 地域文化・伝統文化の継承と発展 施設 新規 施設 新規 403 旧鈴木信太郎邸の保存・活用 404 郷土資料館移転・展示リニューアル事業 405 郷土資料館区民利用の情報基盤整備 施設 新規 406 雑司が谷旧宣教師館文化財保存修繕事業 新規 407 池袋=自由文化都市プロジェクト協働事業 408 民俗芸能inとしま助成事業 409 伝統工芸振興事業 拡充 169 342 345 347 8-2 文化芸術の振興 8-2-1 文化芸術鑑賞機会の充実 新規 351 410 豊島区収蔵資料等企画展事業 411 再掲 (仮称)豊島区新ホール整備事業《8-1-2》 412 区民参加によるアート・ステージ助成事業 413 美術作品等展示・管理事業 414 再掲 「池袋演劇祭」開催事業《8-1-1》 415 としま区民芸術祭助成事業 416 庁舎ロビーコンサート実施助成事業 拡充 417 区立熊谷守一美術館の管理・運営 新規 418 新庁舎まるごとミュージアム開設事業 拡充 419 舞踊鑑賞講座 目白三人の会 新規 420 マンガ・アニメ企画 新規 421 がんばる女性応援プロジェクト 8-2-2 文化を支え、発展させる人材の育成【重点】 422 子どものための文化体験プログラム 423 ジュニア・アーツ・アカデミー助成事業 424 「としま文化フォーラム」開催事業 425 区民でつくる演奏会助成事業 426 再掲 文化芸術創造支援事業《8-1-2》 8-3 生涯学習・生涯スポーツの推進 頁 8-3-1 生涯学習の環境整備 施設 356 427 地域文化創造館の管理・運営 428 生涯学習センターの整備 429 図書資料収集貸出事業 430 図書館電算システムの維持管理 431 点字図書館障害者サービス事業 432 地域図書館の土日祝日の開館時間延長・休館日変更 433 図書館大規模改修事業 434 豊島ふくろう・みみずく資料館の運営 8-3-2 個の学びから社会的な学習活動への転換 拡充 435 大学との協働による「としまコミュニティ大学」 436 生涯学習センターモデル事業 437 子どもの読書活動支援事業(ボランティア人材バンク運営事業) 438 子ども読書活動推進計画(第三次)策定 8-3-3 スポーツ・レクリエーション活動の充実【重点】 439 ジュニア育成・シニアスポーツ振興事業 拡充 440 スポーツ施設の管理・運営 拡充 441 南長崎スポーツ公園の管理・運営 拡充 442 スポーツ・レクリエーション活動の振興 新規 443 落合南長崎駅前区有地関係事業 444 豊島区スポーツ推進計画の策定 445 オリンピック・パラリンピック気運醸成事業 新規 354 170 358 360 第7章 171 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) [参考] 新庁舎整備等関連事業 53 項目 2,436,447 千円 ※各分類に重複して位置づけている事業があります。 千円 1 一般事業 1,156,545 事業番号 1 ― コールセンター運営 2 ― 3 ― 4 366 エリアWi-Fi 構築事業 5 270 庁舎跡地活用事業 31,812 6 ― 新庁舎における庁舎案内業務(庁舎(新庁舎)維持管理経費) 45,320 7 ― グレイスロータリービル庁舎移転経費 18,000 8 ― 新庁舎移転に伴う文書交換作業補助等経費 14,998 9 ― 出退勤管理システムの導入 8,028 10 ― 窓口サービス・レベルアップ事業経費 3,597 11 ― 職員健康管理室備品等購入経費【丙工事関連】 12 313 総合防災システム関係経費 13 316 防災行政無線設備整備関係経費(防災行政無線移設) 14 ― 15 270 16 88,000 豊島区ホームページ制作(区ホームページサーバーの移設) 【丙工事関連】 テレビ広報番組制作 1,414 16,452 2,880 危機管理関係経費 273 165,342 33,459 1,120 新庁舎整備の推進(拡充) 72,287 ― 統一作業着購入経費 14,500 17 ― 総合窓口業務委託 18 ― 発券・呼出システム保守経費 3,635 19 ― 住基ネットサーバー移設【丙工事関連】 2,538 20 ― 自動交付機移設【丙工事関連】 3,102 21 ― 電話催告・訪問催告業務(納付案内センター関係) 5,512 22 ― 滞納処分事務経費 23 ― 収納事務経費(納付案内センター関係) 26,990 24 ― 国保連合会システム移設【丙工事関連】 7,000 25 ― 消費生活相談事業 26 398 豊島区民センター貸室転用事業 27 356 生活産業プラザ貸室転用事業 28 409 豊島区伝統工芸新庁舎展示事業 29 418 新庁舎まるごとミュージアム開設事業【丙工事関連】 30 418 新庁舎まるごとミュージアム開設事業 402,394 867 253 172 8,500 25,096 800 53,965 7,393 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 事業番号 2 31 ― 大気汚染測定室の設置【丙工事関連】 32 ― システムの移設関係経費【丙工事関連】 230 33 246 環境教育・啓発事業経費 282 34 247 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業 7,589 35 22 社会福祉協議会移転費用補助経費 6,696 36 ― 介護保険料の訪問催告事業 6,786 37 ― 飲食店舗仕様の設定 4,368 38 ― 災害情報板(パトランプ)機器移設【丙工事関連】 39 ― 健康推進課・地域保健課業務委託(窓口受付) 40 ― 街づくり総合窓口の運営 7,500 41 ― 簡易無線機移設【丙工事関連】 2,000 42 ― 自転車システムサーバーの移設【丙工事関連】 1,500 43 305 地域公共バス運行支援事業 7,500 44 ― 新庁舎移転に伴う備品移動処理業務 1,500 45 ― IC カード認証キーボックスの設置【丙工事関連】 1,500 46 ― 選挙用サーバー及び機器の移設【丙工事関連】 1,121 47 ― インターネットによる議会中継経費 6,683 48 ― 会派控室等備品購入(議会運営経費) 3,067 49 ― 印刷機等事務機器の更新(事務局運営経費) 1,903 施設建設事業 3,000 600 27,193 1,279,902 事業番号 1 271 新庁舎移転業務(平成 26 年第二回定例会補正 4 号) 67,200 2 271 新庁舎引き渡し後工事(平成 26 年第二回定例会補正 4 号) 35,900 3 271 新庁舎什器等初度調弁(平成 26 年第二回定例会補正 4 号) 562,400 4 74 区役所別館整備事業 614,402 173 [参考] 国際アート・カルチャー都市関連事業 40 項目 534,132 千円 ※各分類に重複して位置づけている事業があります。 千円 1 一般事業 456,389 事業番号 1 395 国際アート・カルチャー都市推進事業 4,902 2 ― 豊島区ホームページ制作 8,208 3 366 エリアWi-Fi 構築事業 2,880 4 270 庁舎跡地活用事業 5 382 公衆浴場利用促進支援事業 600 6 409 豊島区伝統工芸新庁舎展示事業 800 7 409 豊島区伝統工芸後継者育成事業 1,920 8 418 新庁舎まるごとミュージアム開設事業【丙工事関連】 9 418 新庁舎まるごとミュージアム開設事業 7,393 10 403 旧鈴木信太郎邸展示資料作成・補修事業 1,404 11 406 雑司が谷旧宣教師館展示資料リニューアル事業 7,000 12 410 豊島区収蔵資料等企画展事業開催経費 8,193 13 417 14 407 池袋=自由文化都市プロジェクト協働事業 2,000 15 396 さよなら公会堂企画(としま未来文化財団事業助成経費) 1,000 16 420 マンガ・アニメ企画(としま未来文化財団事業助成経費) 3,000 17 419 舞踊鑑賞講座 2,100 31,812 熊谷守一美術館開館 30 周年展の開催 (熊谷守一美術館管理運営経費) 目白三人の会(としま未来財団事業助成経費) 53,965 800 がんばる女性応援プロジェクト/ジャズフェス協賛「元気が 18 421 出るビートルズとユーミンの四季」 2,100 (としま未来財団事業助成経費) 19 361 (仮称)南長崎マンガランド事業 20 359 マンガ・アニメを活用した観光事業経費 5,000 21 360 トキワ荘通りお休み処事業 3,552 22 363 観光イベント支援 7,500 23 367 ソメイヨシノプロジェクト推進事業 1,200 24 364 観光振興事務事業 3,000 25 359 雑司が谷情報ステーション管理運営事業 3,780 26 ― 27 365 観光振興プラン重点施策推進事業(グルメ・情報発信) 28 260 池袋副都心再生推進事業 25,000 29 262 池袋副都心交通戦略の推進 48,000 30 259 池袋駅東西連絡デッキ整備事業 48,000 観光案内標識整備推進事業【26 補正】 174 25,000 15,980 800 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 事業番号 2 31 263 池袋駅及び駅周辺整備事業 32 268 オープンカフェ等庁舎跡地周辺まちづくり事業 33 265 池袋駅前エリア整備事業 4,500 34 300 無電柱化推進計画策定事業 8,000 35 300 防災公園周辺区道の整備事業(造幣局東京支局) 10,000 36 237 国際アート・カルチャー都市街路樹装飾事業 50,000 施設建設事業 6,000 51,000 77,743 事業番号 1 300 学習院椿の坂無電柱化整備事業 36,000 2 403 旧鈴木信太郎邸修繕事業 13,500 3 404 郷土資料館移転・展示リニューアル事業 15,839 4 406 雑司が谷旧宣教師館文化財保存修繕事業 12,404 175 [参考] 人口減少対策関連事業 34 項目 2,035,842 千円 ※各分類に重複して位置づけている事業があります。 千円 1 一般事業 1,836,799 事業番号 1 127 池袋本町プレーパーク事業 2 126 子どもスキップ事業(新一年生応援保育実施施設の増設) 3 126 子どもスキップ事業(非常勤・臨時職員の増員) 4 126 子どもスキップ事業(放課後児童支援員研修の実施) 1,519 5 126 子どもスキップ事業(学童クラブ室の拡充) 2,127 6 126 子どもスキップ事業(子どもスキップ千早の開設) 19,994 7 130 子育てナビゲーターの配置 14,180 8 140 9 151 育児支援ヘルパー事業 3,645 10 153 ファミリー・サポート・センター事業 2,295 11 131 としま鬼子母神プロジェクト 7,774 12 140 延長保育事業 2,449 13 140 待機児童対策臨時職員事業(弾力化対応臨時職員の配置) 14 156 小規模保育事業A型運営事業 133,524 15 156 小規模保育事業B型運営事業 162,557 16 156 小規模保育事業運営事業(平成 27 年度新規開設分) 200,792 17 156 小規模保育事業C型運営事業 130,441 18 157 家庭的保育事業 19 ― 20 158 事業所内保育事業 21 159 居宅訪問型保育事業 22 160 保育士宿舎借り上げ助成事業 23 140 24 140 25 140 26 162 27 167 特定教育・保育施設 利用補助事業 28 168 特定教育・保育施設 特定負担額補助事業 29 166 特定教育・保育施設 施設型給付事業 保育所入所負担金の改定 (子ども・子育て支援新制度対応、多子軽減の実施) 2,163 501 37,478 45,243 10,053 26,283 代替保育事業 4,326 16,843 5,653 私立保育所に対する保育委託及び助成事業 (平成 27 年度新規開設分) 私立保育所に対する保育委託及び助成事業 (西巣鴨さくらそう保育園定員変更分) 私立保育所に対する保育委託及び助成事業 (高松第一保育園の民営化) 私立幼稚園児保護者援助事業 (私立幼稚園等園児保護者補助金の拡充) 176 31,894 579,902 12,924 197,044 30,048 17,549 2,400 102,490 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 事業番号 2 30 169 子ども・子育て支援新制度 一時預かり事業[幼稚園型] 31 282 リノベーションまちづくり事業 32 275 子育てファミリー世帯への家賃助成事業 施設建設事業 2,040 29,048 1,620 199,043 事業番号 1 161 私立認可保育所誘致・整備事業 182,058 2 161 小規模保育事業誘致・整備事業 16,985 177 [参考] F1会議提言関連事業 11 項目 88,045 千円 ※各分類に重複して位置づけている事業があります。 千円 1 一般事業 88,045 事業番号 1 ― 広報としま発行 5,176 2 222 としま100人社長会開催経費 1,362 3 221 女性の暮らし支援出張講座 262 4 369 女性のための起業支援(サクラーヌ biz(仮)の育成) 960 5 367 ソメイヨシノプロジェクト推進事業 6 ― 7 127 池袋本町プレーパーク事業 8 126 子どもスキップ事業(新一年生応援保育実施施設の増設) 9 130 子育てナビゲーターの配置 14,180 10 282 リノベーションまちづくり事業 29,048 11 229 子育て支援公園施設整備等モデル事業 健康推進課・地域保健課業務委託(窓口受付) 178 1,200 27,193 2,163 501 6,000 第7章 [参考] 経済状況を踏まえた支援策 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 7 項目 95,488 千円 ※下記の項目は原則として計画事業の中から該当する事業を再掲・整理したものです。 千円 1 中小事業者等への支援 23,862 事業番号 2 1 372 中小商工業融資事業 2 382 公衆浴場経営改善費助成 3 382 公衆浴場利用促進支援事業 4 381 商業育成事業補助金(商店街振興助成経費) 1,000 5 381 商店街販売促進対策事業補助金(商店街振興助成経費) 1,000 19,800 生活者への支援 1,462 600 71,626 事業番号 1 73 生活困窮者自立支援制度関係経費 70,762 2 76 就学援助の拡充(小・中学校費) 864 179 【計画事業の記載例】 ① ③ 1-3-1-3 ○○○検診事業 【概要】○○○の検診を実施する。27 年度は○○○のうち、△△△の検診期間を 2 ヶ月延長し、受診率 の向上を図る。 〔××××課〕 41 ④ ② 拡充 ⑦ ⑥ ⑤ 25 実績 受診者 26 予算 受診者 12,830 人 27 28 計(27~30) 受診者 延 72,440 人 同左 同左 同左 ◆継続判断 間 2 ヶ月延長 ⑧ 30 18,110 人 △△△の検診期 事業費 29 受診者 14,580 人 【拡充分】 (一般財源) 年 度 別 計 画 95,949 106,725 146,075 146,075 146,075 146,075 584,300 (95,949) (106,725) (146,075) (146,075) (146,075) (146,075) (584,300) 拡充分 20,971 20,971 20,971 20,971 83,884 (一般財源) (20,971) (20,971) (20,971) (20,971) (83,884) 備 考 ○○○検診事業経費、△△△検診事業経費、◇◇◇検診事業経費(一部) 【計画事業の記載内容】 項目 ① 計画事業の通し 番号 内容 27 年度の計画事業の通し番号 41 (黒地に白字)は新規・拡充事業、 41 (白地に黒字)は継続事業 ※継続事業には、豊島区基本計画(18~27 年度)等をふまえ、主な事業を選定しています ② 事業の種別 新規 は新規事業、拡充 は拡充事業 施設新規 は施設整備新規事業、施設 は施設整備事業 計画事業番号とは、豊島区基本計画(2011~2015)の分野別計画に基づいた番号 ③ 計画事業番号、 事業名 ④ 概要 事業の概要及び 27 年度の所管課名を記載しています(一部所管課は〔27 年度所管課(26 年度所管課)〕)を記載しています。 ⑤ 25 年度実績 25 年度の実績及び当該事業にかかる決算額(総事業費とその一般財源) *複数の施策に関わる事業については再掲しています。 中心となる施策については、計画事業名の後に再掲先の計画事業番号を記載しています。 再掲先では、計画事業名の前に再掲と記載し、計画事業名の後に中心となる計画事業の番号を記載しています。 ※一般財源とは、事業費から国都からの補助金などを除いた正味の区負担額 ⑥ 26 年度予算 ⑦ 27~30 年度の 年度別計画 26 年度の予算根拠となる数値や内容及び当該事業にかかる予算額(総事業費とその一 般財源) 27~30 年度の事業計画及び当該事業にかかる経費(総事業費とその一般財源) 《27 年度に拡充する事業》 拡充内容を【拡充分】として記載しています。また、拡充内容に相当する事業費 とその一般財源を再掲しています。なお、28~30 年度における拡充分とは、前年度 からの累計ではなく、27 年度に拡充した内容を継続した場合の計画・予算額です 《事業継続判断が必要な事業》 「◆継続判断」と記載されている事業は、政策的経費を充当した事業であり、充 当した内容について、 財源配分や評価を踏まえ、 当年度に事業継続の判断を行います。 ※政策的経費とは、その事業を推進・達成させることが重要と政策的に判断し、新規・拡充事 業に充当した経費 ※28 年度以降の経費については予定であり、確定されたものではありません。 ⑧ 備考 当該事業に対応する「平成 27 年度 豊島区予算」の事業名 等 180 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 1.あらゆる主体が参画しながらまちづくりを実現していくまち 参加・協働 1-1 参加と協働の基盤づくり ■1-1-1 地域活動の活性化と連携の促進 単位:千円 1-1-1-1 1 継続 地域協議会モデル事業 ≪再掲 1-2-2-2≫ 【概要】区民との協働による新たな地域経営の仕組みづくりに向け、地域の多様な組織・人をつなぐ「地 域協議会モデル事業」を実施する。 〔区民活動推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・全体会 2 回 ・全体会 2 回 ・全体会 2 回 ・全体会 2 回 ・役員会 3 回 ・役員会 4 回 ・役員会 4 回 ・役員会 4 回 ・部会 13 回 ・部会 15 回 ・イベント 6 回 ・イベント 5 ・部会 15 回 ・イベント 5 回 ・交通安全気づき 回 平成 28 年度以降は、本事業の状況を踏まえて ・部会 15 回 ・イベント 5 回 予算計上する。 マップ下敷き作成 事業費 (一般財源) 備考 823 1,209 1,210 (823) (1,209) (1,210) - - - 1,210 (1,210) 地域協議会モデル事業経費 1-1-1-2 区政協力活動事業 【概要】町会連合会と締結した「協働協定」に基づき、区政協力活動(区政情報の回覧・掲示、リサイ クル・清掃活動、地域コミュニティの活性化事業、区事業への協力等)に要する経費を支出する。 〔区民活動推進課〕 2 継続 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 区政協力活動経費 区政協力活 区政協力活動経 を支出 動経費を支 費を支出 27 28 同左 29 同左 30 同左 計(27~30) 区政協力活動経 費を支出 出 事業費 (一般財源) 備考 16,910 16,911 16,911 16,911 16,911 16,911 67,644 (16,910) (16,911) (16,911) (16,911) (16,911) (16,911) (67,644) 区政協力活動事業経費 1-1-1-3 区政連絡会運営事業 【概要】区政に対する区民の理解を深めるとともに、地域の要望を区政に反映させることを目的に、委 員として委嘱した町会・自治会長及び相談役である区議会議員で構成される連絡会を区内12地区で月 1 回運営する。 〔区民活動推進課、東部区民事務所、西部区民事務所〕 3 継続 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 区政連絡会運営経 区政連絡会 区政連絡会運営 費を支出 運営経費を支 経費を支出 27 28 同左 29 同左 30 同左 計(27~30) 区政連絡会運営 経費を支出 出 事業費 (一般財源) 備考 19,588 20,166 20,255 20,255 20,255 20,255 81,020 (19,588) (20,166) (19,820) (19,820) (19,820) (19,820) (79,280) 区政連絡会運営経費 181 1-1-1-4 区民集会室管理運営事業 【概要】区民の地域活動及び文化活動等の拠点となる区民集会室を管理し、運営する。 〔区民活動推進課〕 4 継続 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 区民集会室の管理 区民集会室 区民集会室の管 運営 の管理運営 理運営 29 同左 30 同左 計(27~30) 同左 区民集会室の管 理運営 事業費 145,323 136,006 194,435 194,435 194,435 194,435 777,740 (一般財源) (99,553) (92,363) (117,502) (117,502) (117,502) (117,502) (470,008) 備考 区民集会室管理運営経費、上池袋コミュニティセンター管理運営経費 ■1-1-2 協働の仕組みづくり 1-1-2-1 5 継続 区民活動センターの管理運営 【概要】「新しい地域力」として期待されているNPO等自主的な地域活動団体の活動を促進するため に、その拠点となる区民活動センターを設置し、活動の支援をする。 〔区民活動推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・登録団体 40 ・登録団体 33 ・団体施設利用 ・団体施設利 件数 343 件 ・登録団体 40 ・登録団体 30 用件数 312 件 ・相談件数 309 ・団体施設利用 ・団体施設利用件 ・相談件数 281 件 件数 343 件 数 278 件 件 ※区民活動セン ・相談件数 309 ・相談件数 228 件 ・東部区民事 ターの改修経費 件 務所改修工事 は「勤労福祉会 按分 館の改修」で計 ・団体施設利用 同左 延べ件数 1,372 同左 件 ・相談延べ件数 1,236 件 上 事業費 (一般財源) 備考 3,072 7,054 3,283 3,283 3,283 3,283 13,132 (3,072) (7,054) (3,283) (3,283) (3,283) (3,283) (13,132) 区民活動センター管理運営経費 182 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 1-1-2-2 協働推進プロジェクト事業 ≪再掲 1-2-1-3≫ 【概要】都市型コミュニティビジネスに焦点を当てたフォーラム等を実施することで、区民活動団体が 継続的に公益的な事業を行うことを支援し、協働のパートナーの活性化に寄与する。 〔区民活動推進課〕 6 継続 25 実績 ・NPO 設立準備セ ミナー39 名 ・社会貢献ビジネ スフォーラム 113 名 ・NPO 会計セミナ ー11 名 ・社会貢献活動体 験プログラム 16 名 ・社会貢献活動団 体 見本 市&交 流 会 40 団体 600 名 ・旧まちづくりバ ンクグループ支 援補助金 年 度 別 計 画 26 予算 3団 体 27 28 29 30 計(27~30) ・NPO 設立準備 ・NPO 設立準備 ・NPO 設立準備 セミナー60 名 セミナー66 名 セミナー264 名 ・社会貢献ビジ ・社会貢献ビジ ・社会貢献ビジ ネスセミナー ネスセミナー66 ネスフォーラム 60 名 名 264 名 ・NPO 会計セミ ・NPO 会計セミ ・NPO 会計セミ ナー20 名 ナー22 名 ナー88 名 ・社会貢献活動 ・社会貢献活動 ・社会貢献活動 体験プログラ 体験プログラム ム 55 名 50 名 体験プログラム 同左 同左 同左 220 名 ・社会貢献活動 ・社会貢献活動 ・社会貢献活動 団体見本市& 団体見本市&交 団体見本市&交 交流会 流会 流会 40 団 体 600 44 団体 660 名 176 団体 2,640 名 名 ・旧まちづくり バンクグルー プ支援補助金 3 団体 事業費 (一般財源) 備考 735 1,334 1,099 1,099 1,099 1,099 4,396 (735) (1,284) (1,099) (1,099) (1,099) (1,099) (4,396) 協働推進プロジェクト事業経費 ■1-1-3 地域住民相互の交流の促進【重点】 1-1-3-1 拡充 7 地域区民ひろばの推進 【概要】小学校の通学区域を基礎単位として、ことぶきの家や児童館、区民集会室など地域の施設群を 再編し、乳幼児から高齢者までの「世代を越えた交流の場」を創る。自主的な運営をめざし、地域の多 様な主体による「運営協議会」づくりを支援する。 〔地域区民ひろば課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 20 地区 24 施設で実 20 地区 24 施設 22 地区 26 施設 施 で実施 で実施予定 (要町地区分室で事 (要町地区分室 【拡充分】 業継続) で事業継続) 【拡充分】 27 豊成 *要の 27 条例 *要は計画一時凍結 化方針決定 29 計(27~30) 同左 22 地区で実施 (子育てひろば 2 地区新設) 【拡充分】 千早(子育て 千早(子育て 30 同左 【拡充分】 目白 仰高 28 同左 ひろば) 池袋本町(子育 てひろば) 事業試行) 事業費 320,969 386,889 442,953 (一般財源) (261,175) (328,817) (365,447) 拡充分 37,460 (一般財源) (30,314) 職員出張旅費(一部)、地域区民ひろば管理運営経費 - - - - - - 442,953 (365,447) 37,460 (30,314) (1)地域区民ひろば事業運営経費(一部)、(2)地域区民ひろば維 持管理経費(一部) 、(3)非常勤(区民ひろば推進員)・臨時職員等経費、地域区民ひろば運営協議会はばたき支援事業経 備考 費(一部) 、地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費、敬老の集い経費、地域区民ひろばセーフコミュニティステ ーション普及啓発事業経費(一部) ※事業費(一財)の一部は、 11 「地域区民ひろば運営協議会はばたき支援事業」 、 12 「地域区民ひろばセーフコミ ュニティステーション普及啓発事業」で再掲している。 183 1-1-3-2 地域区民ひろば施設の改修 【概要】地域区民ひろばを展開する上で必要となる施設の改修、改築を計画的に進める。 〔地域区民ひろば課〕 施設 拡充 8 25 実績 大規模改修 年 度 別 計 画 26 予算 27 大規模改修 28 大規模改修 29 大規模改修 同工事に伴う消耗 ※区民ひろば西 品・備品の購入等 池袋の改修経費 30 大規模改修 計(27~30) 大規模改修 大規模改修 は「勤労福祉会館 旧駒込区民集会室 の改修」で計上 区民ひろば転用 (仰高)改修 施設の改修 【拡充分】 目白児童館(目白)改 目白児童館(目 目白児童館(目 修設計 白)改修 白)改修 上池袋第一児童館 旧上池袋第一 (豊成)改修設計 児童館(豊成) 改修 【拡充分】 【拡充分】 池袋第二児童館(池 区民ひろば朝日 袋)簡易改修 の拡張改修工事 事業費 481,020 803,689 814,102 (一般財源) (197,633) (273,689) (214,017) 拡充分 305,500 8,000 (一般財源) (85,500) (8,000) 備考 地域区民ひろば管理運営経費 - - - - - - 814,102 (214,017) 8,000 (8,000) (2)地域区民ひろば維持管理経費(一部) 、地域区民ひろば施設改修経費、地域区民ひろ ば大規模改修経費(一部) 1-1-3-3 地域区民ひろば自主運営推進事業 【概要】運営協議会による区民ひろばの自主運営及び自主運営へ円滑に移行するためのモデル事業を実 施する。 〔地域区民ひろば課〕 9 拡充 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 本格実施 1 地区 本格実施 4 地区 本格実施 5 地区 モデル事業から本格 モデル事業から本 モデル事業実施 1 地 実施 3 地区 格実施 1 地区 区 29 30 モデル事業 1 地区 順次拡大 事業費 91,132 107,047 148,662 (一般財源) (83,991) (99,307) (130,570) 拡充分 14,306 36,553 (一般財源) (11,726) (28,931) 備考 計(27~30) 18 地区で実施 地域区民ひろば自主運営推進事業経費 184 - - - - - - 148,662 (130,570) 36,553 (28,931) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 1-1-3-4 地域区民ひろば運営協議会活動支援事業 【概要】設立後 2 年を経過した運営協議会を対象として、運営協議会が主体的に実施する事業の経費を 補助し、支援する。 〔地域区民ひろば課〕 10 継続 25 実績 補助金交付 (18 地区) 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 補助金交付 補助金交付 補助金交付 (13 地区) (12 地区) (16 地区) 30 同左 計(27~30) 16 地区での支援 同左 (30 以降は含ま ず) ※自主運営 化された地 区への補助 は、自主運営 ※区民ひろば清和が 自主運営化の予定 推進事業へ 組み替え 事業費 (一般財源) 備考 5,029 3,900 3,600 4,800 4,800 4,800 18,000 (5,029) (3,900) (3,600) (4,800) (4,800) (4,800) (18,000) 地域区民ひろば管理運営経費 (1)地域区民ひろば事業運営経費(一部) 1-1-3-5 地域区民ひろば運営協議会はばたき支援事業 【概要】新設された運営協議会を対象として、運営協議会が主体的に実施する事業に要する経費を 2 年 間にわたって補助し、支援する。 〔地域区民ひろば課〕 11 継続 25 実績 26 予算 備考 27 28 補助金交付 補助金交付 (2 地区) (4 地区) 事業費 (一般財源) 年 度 別 計 画 29 30 補助金交付 補助金交付 (2 地区) (1 地区) 計(27~30) 4 地区での支援 (30 以降は含ま ず) 300 600 300 150 1,050 (300) (600) (300) (150) (1,050) 地域区民ひろば運営協議会はばたき支援事業経費(一部再掲) ※事業費(一財)の一部は、 7 「地域区民ひろばの推進」を再掲している。 1-1-3-6 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業 【概要】セーフコミュニティステーションとしての区民ひろばの機能や実施する事業をPRするため看 板設置及びセーフティプロモーション事業を行う。 〔地域区民ひろば課〕 12 継続 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 20 地区 24 施設で 20 地区 24 施 22 地区 26 施設 実施 設で実施 で実施 27 28 29 同左 30 同左 計(27~30) 同左 全地区で実施 (30 以降は含ま ず) 事業費 (一般財源) 備考 1,655 1,810 2,157 1,174 1,174 1,174 5,679 (1,655) (1,810) (2,157) (1,174) (1,174) (1,174) (5,679) 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業経費(一部再掲) ※事業費(一財)の一部は、 7 「地域区民ひろばの推進」を再掲している。 185 1-1-3-17 高齢者健康増進用カラオケの整備 【概要】全ての区民ひろばに、高齢者の健康増進体操等ができる機能も備えた通信カラオケを整備する。 〔地域区民ひろば課〕 13 継続 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 カラオケ機器 カラオケ機器の の整備及び活 整備及び活用 29 同左 30 同左 計(27~30) 同左 全地区での通信 カラオケの整備 用 及び活用 事業費 3,444 (一般財源) 備考 (3,444) 地域区民ひろば管理運営経費 2,274 2,404 (2,274) (2,404) 2,204 (2,204) 2,204 9,086 (2,204) (9,086) (2)地域区民ひろば維持管理経費(一部) 1-1-3-18 区民ひろばプラチナ社会共創事業 【概要】大学や企業などと連携し、地域人材を区民ひろばに参画させる仕組みの構築を図り、コミュニ ティの活性化を推進する。 〔地域区民ひろば課〕 14 継続 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 講演会、ワーク 27 28 同左 29 同左 30 同左 計(27~30) 同左 講演会、ワーク ショップ、区民 ショップ、区民 ひろばインタ ひろばインタ ーンシップの ーンシップの 実施 事業費 (一般財源) 備考 実施 900 639 900 (900) (639) (900) 地域区民ひろば管理運営経費 900 (900) 900 3,339 (900) (3,339) (1)地域区民ひろば事業運営経費(一部) 1-1-3-19 地域区民ひろば開設10周年記念事業 【概要】区民ひろば開設10周年及び区民ひろばの全地区整備を記念し、通年でイベントを開催すると ともに記念誌を発行する。 〔地域区民ひろば課〕 15 新規 25 実績 事業費 (一般財源) 備考 26 予算 年 度 別 計 画 27 28 29 30 計(27~30) 通年でのイベ 通年でのイベ ント実施及び ント実施及び 記念誌の発行 記念誌の発行 4,595 4,595 (4,595) (4,595) 地域区民ひろば開設10周年記念事業経費 186 第7章 1-2 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 地域力の再生 ■1-2-1 地域を担う人材・団体の育成【重点】 単位:千円 1-2-1-1 16 拡充 町会活動活性化支援事業 【概要】地域住民に対する町会活動や区政情報の周知を強化するため、町会所有掲示板の新設、改築、 修繕等の助成を行う。また、転入区民等に町会加入促進パンフレットの配布を行い、町会への加入促進 を図り、町会活動の活性化を支援する。 〔区民活動推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 掲示板の新設、改 掲示板の新 掲示板の新設、 築、修繕等の一部 設、改築、修 改築、修繕等の 改築、修繕等の 助成 繕等の一部 一部助成 一部助成 加入促進パ 助成 加入促進パ 加入促進パ ンフレット 加入促進パ ンフレット ンフレット の配布 ンフレット の配布 の配布 の配布 【拡充分】 同左 同左 同左 掲示板の新設、 複写機の設置 事業費 2,610 (一般財源) (2,610) 3,194 (3,194) 4,207 4,207 4,207 4,207 (4,207) (4,207) (4,207) (4,207) 拡充分 (一般財源) 備考 16,828 (16,828) 1,013 1,013 1,013 1,013 4,052 (1,013) (1,013) (1,013) (1,013) (4,052) 町会活動活性化支援事業経費 1-2-1-2 町会連合会事業への補助 【概要】町会相互の連携を図り、区政の発展に寄与するため 129 の町会・自治会で組織する連合会の事 業に対し補助を行う。 〔区民活動推進課〕 17 継続 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 町会連合会への 町会連合会へ 町会連合会への 同左 同左 同左 町会連合会への の補助経費を 補助経費を支出 補助経費を支出 補助経費を支出 支出 事業費 (一般財源) 備考 18 648 648 648 648 648 648 2,592 (648) (648) (648) (648) (648) (648) (2,592) 町会連合会事業補助経費 継続 1-2-1-3 再掲 協働推進プロジェクト事業 ≪1-1-2≫ 187 ■1-2-2 地域の課題解決力の向上 1-2-2-1 19 継続 区民活動支援のための事業補助 【概要】地域力の回復と活性化を促進するため、区民の自主的かつ地域づくりに貢献する活動をしてい る地域団体の事業に対し補助を行う。広く区民から補助対象事業を募り区民委員を含む審査委員会によ る審査を経て交付する。 〔各担当課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 区民活動支援事業 区民活動支援事業 区民活動支援事業 補助金応募事業に 補助金応募事業に 補助金応募事業に 業補助金応募事 対し助成 対し助成 対し助成 業に対し助成 65 件 事業費 (一般財源) 備考 20 65 件 27 28 同左 29 同左 30 同左 計(27~30) 区民活動支援事 65 件 21,193 17,714 20,221 20,221 20,221 20,221 80,884 (21,193) (17,714) (20,221) (20,221) (20,221) (20,221) (80,884) ※経費については、個々の事業に分散しているものを再掲している。 継続 1-2-2-2 再掲 地域協議会モデル事業 ≪1-1-1≫ 188 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2.すべての人が地域で共に生きていけるまち 福 祉 2-1 地域福祉の推進 ■2-1-1 福祉コミュニティの形成 単位:千円 2-1-1-1 21 継続 見守りと支えあいネットワーク事業 【概要】65 歳以上の一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯に対して、地域の見守り活動協力員による 見守りや声かけを行う。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 見守り実施者数 見守り実施者数 見守り実施者数 見守り実施者数 136 人 136 人 544 人 協力員実働者数 協力員実働者数 協力員実働者数 57 人 104 人 104 人 事業者連絡会の 事業者連絡会の 事業者連絡会の 事業者連絡会の 開催 開催 開催 開催 81 人 13 回 事業費 同左 同左 協力員実働者数 同左 416 人 152 232 181 181 181 181 724 (一般財源) (△2,348) (△2,268) (△2,319) (△2,319) (△2,319) (△2,319) (△9,276) 備考 見守りと支えあいネットワーク事業経費 2-1-1-4 社会福祉協議会助成事業 【概要】豊島区民社会福祉協議会に対し、人件費及び事業費を助成することにより、地域福祉の推進を 図る。27 年度は CSW 課新設、CSW フォーラム事業、社会福祉協議会移転経費の助成を行う。 〔福祉総務課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 22 拡充 社会福祉協議会に 社会福祉協 社会福祉協議会 対する人件費及び 議会に対す に対する人件費 事業費の助成 る人件費及 及び事業費の助 び事業費の 成 助成 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 創立 60 周年記念 CSW 課新設人件 CSW 課新設人件 CSW 課新設人件 CSW 課新設人件 CSW 課新設人件 事業助成 費、CSW フォーラム事 費 費 費 費 【拡充分】 社会福祉協議会 同左 同左 同左 に対する人件費 及び事業費の助 成 業、移転経費助 成 事業費 101,290 117,827 120,027 110,331 110,331 110,331 451,020 (一般財源) (95,335) (112,035) (114,748) (105,052) (105,052) (105,052) (429,904) 拡充分 22,656 12,960 12,960 12,960 61,536 (一般財源) (22,656) (12,960) (12,960) (12,960) (61,536) 備考 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費 189 2-1-1-9 障害者地域支援協議会の運営 【概要】障害者が充実した日常生活又は社会生活が送れる地域社会の実現を図るために、学識経験者、 障害福祉サービス事業所、教育、就労、相談員等関係機関による協議を行う。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 23 継続 会員数 16 名 会員数 16 名 会員数 16 名 会員数 16 名 協議会 4回 協議会 4回 協議会 4回 協議会 16 回 専門部会 3 部会 専門部会 延 13 回開催 各4回 事業費 (一般財源) 備考 3 部会 専門部会 3 部会 各4回 専門部会 3 部会 同左 同左 同左 延 48 回 492 510 775 510 510 510 2,305 (492) (510) (775) (510) (510) (510) (2,305) 障害者地域支援協議会経費 2-1-1-3 地域保健福祉計画の改定《一部介護保険事業会計》 【概要】すべての人々が安心して暮らし続けられるよう、継続的に支えるしくみの構築を目指し、高齢 者、障害者分野の計画及び保健医療分野の計画を包含した区における保健福祉の総合計画として 3 年ご とに改定するもので、平成 29 年度末に現行計画の改定を行う。 〔福祉総務課、介護保険課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 24 継続 計画管理 計画改定・計画 計画管理 計画管理 計画改定・計画 管理 ○保健福祉審議 計画管理 管理 計画改定・計画 管理 ○保健福祉審 ○保健福祉審議 ○保健福祉審議 ○保健福祉審議 ○保健福祉審議 会、専門委員会 議会、専門委 会、専門委員会 会、専門委員会 会、専門委員会 会、専門委員会 3 年ごとに地域 ○障害者・障害福 員会 ○障害者・障害 ○障害者・障害 ○障害者・障害 ○障害者・障害 保健福祉計画の 福祉計画推進会 福祉計画推進会 福祉計画推進会 福祉計画推進会 改定 福祉計画推進 議 議 議 議 会議 ○介護保険事業 ○介護保険事業 ○介護保険事業 ○介護保険事業 計画推進会議 計画推進会議 計画推進会議 計画推進会議 ○区民意向・意 〇地域保健福祉 識調査 計画改定支援業 祉計画推進会議 ○介護保険事業 計画推進会議 ○障害者・障害 ○介護保険事 【拡充分】 業計画推進会 ○区民意向・意識 議 調査 ○障害者実態・ 【拡充分】 ○障害者実態・ 務委託 意向調査 〇地域保健福 意向調査 〇介護保険事業 〇介護保険アン 祉計画改定支 ○介護保険アン 計画策定支援業 ケート調査 援業務委託 ケート調査 務委託 〇介護保険事 業計画策定支 援業務委託 事業費 13,356 (一般財源) (13,356) 備考 17,240 2,850 15,399 17,049 2,850 38,148 (17,240) (2,850) (15,399) (17,049) (2,850) (38,148) 地域保健福祉計画関係経費、保健福祉審議会運営経費、介護保険事業計画推進会議運営経費(介護保険事業会計) 、 介護保険事業計画策定支援委託事業経費(介護保険事業会計) 190 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-1-1-10 障害者用ヘルプカードの作成・普及 【概要】障害者が、周囲に支援を求めるための手段として「ヘルプカード」を作成し、配布するととも に障害者の家族、関係機関、地域住民に対して広く普及させる。また、援助や配慮を必要とする方々が 周囲の助けを得やすくなるよう「ヘルプマーク」を作成する。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 25 継続 ・ヘルプカード: 11,000 枚作成 ・周知・啓発用リ ーフレット: 20,000 枚作成 ・ヘルプカード周 ・ 「豊島区ヘルプカー ヘルプマ ・ 「豊島区ヘルプカー ヘルプマ ・「豊島区ヘル 知用ポスターの ド」の作成: ークの配 ド」の作成: ークの配 プカード」の作 作成:300 枚作成 2,000 枚 布状況を 4,000 枚 布状況を 成:6,000 枚 ・ヘルプマーク: ・ 「豊島区ヘルプカー 見つつ隔 ・ 「豊島区ヘルプカー 見つつ隔 ・「豊島区ヘル 4,000 個作成 年で作成 ド」周知用リーフレ 年で作成 プカード」周知 ド」周知用リーフレ ッ ト の 作 成 : 2,000 ットの作成:4,000 枚 用リーフレッ 枚 ト の 作 成 : 6,000 枚 事業費 (一般財源) 備考 1,489 548 303 0 1000 0 1,303 (△145) (0) (152) (0) (500) (0) (652) 障害者用ヘルプカードの作成・普及・啓発事業経費 ■2-1-2 地域ケアシステムの構築【重点】 2-1-2-1 26 継続 閉じこもりうつ対策・訪問支援事業《一部介護保険事業会計》 【概要】在宅の閉じこもり、認知症、うつ等のある要援護者に対して、訪問看護指導員や在宅介護指導 員、理学療法士等が家庭訪問し、介護予防及び介護支援の観点から本人及び家族等に対する指導・相談 支援を行う。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 閉じこもり訪問 閉じこもり訪問 閉じこもり訪問 316 件 200 件 200 件 訪問支援訪問 1,385 件 訪問支援訪問 1,800 件 訪問支援訪問 閉じこもり訪問 800 件 同左 同左 同左 訪問支援訪問 7,200 件 1,800 件 事業費 26,209 27,475 24,261 24,261 24,261 24,261 97,044 (一財・繰入金) (9,566) (11,112) (9,643) (9,643) (9,643) (9,643) (38,572) 備考 閉じこもりうつ対策事業経費(介護保険事業会計) 、訪問支援事業経費 191 2-1-2-4 民生・児童委員事業 【概要】委嘱を受けた委員が対象者の生活を見守り、生活状況の把握に努め、必要な相談・支援を行う。 ケースにより区へ状況報告するとともに、適切な福祉サービスにつなげていく。 〔福祉総務課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 27 拡充 民生・児童委員 民生・児童委員 民生・児童委員 242 名 252 名 252 名 相談等活動 93,254 件 協議会等開催 74 回 相談等活動 100,000 件 協議会等開催 民生・児童委員 1,008 名 相談等活動 相談等活動 100,000 件 400,000 件 協議会等開催 73 回 73 回 協議会等開催 同左 同左 同左 292 回 【拡充分】 民生・児童委員 に対する活動費 の増額 事業費 31,750 32,246 36,476 36,476 36,476 36,476 145,904 (一般財源) (4,791) (4,107) (8,337) (8,337) (8,337) (8,337) (33,348) 拡充分 4,244 4,244 4,244 4,244 16,976 (一般財源) (4,244) (4,244) (4,244) (4,244) (16,976) 備考 民生委員・児童委員関係経費 2-1-2-8 地域包括支援センターの運営《一部介護保険事業会計》 【概要】高齢者の健康維持、生活安定等に必要な相談・援助・支援を担う拠点として「高齢者総合相談 センター(地域包括支援センター)」8 か所を運営する。高齢者総合相談センターをバックアップし、機 能を強化するために「基幹型センター」を設置する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 28 拡充 8 か所運営 8 か所運営 8 か所運営 8 か所運営 民間事業者に 8 同左 か所全て委託 同左 同左 【拡充分】 基幹型センター 事業費 基幹型センター 230,064 231,320 293,232 293,232 293,232 293,232 1,172,928 (繰入金) (45,685) (45,686) (56,110) (56,110) (78,110) (78,110) (268,440) 拡充分 62,361 62,361 62,361 62,361 249,444 (一財・繰入金) (11,090) (11,090) (33,090) (33,090) (88,360) 備考 地域包括支援センター運営事業経費(介護保険事業会計) 、基幹型地域包括支援センター運営経費 192 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-1-2-14 コミュニティソーシャルワーク事業 【概要】地域の中で支援を必要とする人に手を差しのべ、住み慣れた地域の中でその人らしい暮らしが できるように「新たな支え合い」の仕組みづくりを行うため、コミュニティソーシャルワーカーを高齢 者総合相談センター圏域を単位とし、圏域内の地域区民ひろばを拠点に配置する。1圏域2名体制を維 持したうえで、27年度より6圏域から8圏域(区内全圏域)に拡大する。 〔福祉総務課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 29 拡充 4圏域 8名 スーパーバイザー 6圏域 2名 事業費 12名 スーパーバイザー 8圏域 16名 スーパーバイザー 2名 同左 【拡充分】 2圏域 2圏域 4名 16名 スーパーバイザー 同左 2名 【拡充分】 4名 8圏域 同左 2名 2圏域 4名 2圏域 4名 2圏域 4名 2圏域 4名 49,362 73,203 98,618 97,222 97,222 97,222 390,284 (一般財源) (24,231) (58,203) (78,618) (77,222) (77,222) (85,222) (318,284) 拡充分 25,483 25,415 24,019 24,019 24,019 97,472 (一般財源) (25,483) (25,415) (24,019) (24,019) (24,019) (97,472) 備考 コミュニティソーシャルワーク事業経費 2-1-2-16 一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業 【概要】一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の生活状況及び緊急連絡先等を把握することにより、高齢 者総合相談センターや民生・児童委員の見守り活動に活用するとともに、地域の高齢者の潜在的な需要 や問題等を早期に発見し、必要なサービスの提供につなげる。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 30 拡充 8 ヶ所の高齢者 アウトリーチの アウトリーチの アウトリーチ アウトリーチ 総合相談センタ 実施 実施 の実施 の実施 アウトリーチの 実施 同左 ー内においてア ウトリーチ事業 実施 熱中症対策 熱中症対策 熱中症対策 熱中症対策 熱中症対策 熱中症対策 戸別訪問件数 8,149 件 【拡充分】 3 年に 1 回の実 3 年に 1 回の実 態調査の実施 態調査の実施 7,547 件 ◆継続判断 【拡充分】 見守り支援事業 担当人件費の増 事業費 73,125 73,010 80,210 81,822 80,210 80,210 322,452 (一般財源) (37,203) (36,665) (43,865) (45,477) (43,865) (43,865) (177,072) 拡充分 7,200 7,200 7,200 7,200 28,800 (一般財源) (7,200) (7,200) (7,200) (7,200) (28,800) 備考 一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業経費 193 2-1-2-19 見守り訪問事業 【概要】地域において見守りが必要と判断した高齢者のいる世帯等を対象として、訪問活動を行うこと により孤立化を防止し、併せて不審な状況を発見した際の迅速な対応ができる体制を整え、高齢者の生 活の安全を確保する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 31 継続 訪問世帯数 訪問世帯数 訪問世帯数 258 世帯 60 世帯×8 ケ 60 世帯×8 ヶ所 同左 同左 同左 訪問世帯数 1,920 世帯 所(高齢者総 合相談セン ター) 事業費 (一般財源) 備考 1,782 3,111 3,111 3,111 3,111 3,111 12,444 (△3,218) (△1,889) (△1,889) (△1,889) (△1,889) (△1,889) (△7,556) 見守り訪問事業経費 194 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-1-2-20 認知症戦略関連事業《一部介護保険事業会計》 【概要】認知症オレンジプランに対応し、認知症早期診断・早期対応を目的とした「軽度認知障害スク リーニング検査」や、もの忘れ相談、認知症の方の地域での日常生活・家族の支援強化として「認知症 ケア向上推進事業」を実施する。また、認知症施策推進総合戦略を推進するため「認知症地域支援推進 員」を設置し、認知症の方やそのご家族が地域での生活を安心して続けられるよう「認知症ケアパス」 を作成・配布する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 32 拡充 軽度認知障害ス 軽度認知障害ス 軽度認知障害ス 軽度認知障害ス 軽度認知障害ス 軽度認知障害ス 軽度認知障害ス クリーニング検 クリーニング検 クリーニング検 クリーニング検 クリーニング検 クリーニング検 クリーニング検 査モデル実施 査 査 査 査 査 査 6回 6回 6回 6回 6回 24 回 認知症カフェ 認知症カフェ 認知症カフェ 認知症カフェ 認知症カフェ 認知症カフェ 24 回 24 回 36 回 48 回 60 回 168 回 介護者の会 介護者の会 介護者の会 介護者の会 介護者の会 介護者の会 介護者の会 36 回 60 回 60 回 60 回 60 回 60 回 240 回 もの忘れ相談 もの忘れ相談 もの忘れ相談 もの忘れ相談 もの忘れ相談 もの忘れ相談 もの忘れ相談 14 回 16 回 16 回 16 回 16 回 16 回 64 回 認知症早期診 認知症早期診 認知症早期診 認知症早期診 認知症早期診 断・早期対応事 断・早期対応事 断・早期対応事 断・早期対応事 断・早期対応事 業 業 業 業 業 認知症地域支援 認知症地域支援 認知症地域支援 認知症地域支援 認知症地域支援 推進員活動 推進員活動 推進員活動 推進員活動 推進員活動 もの忘れ相談随 もの忘れ相談随 もの忘れ相談随 もの忘れ相談随 もの忘れ相談随 時対応型 時対応型 時対応型 時対応型 時対応型 10 回 10 回 10 回 10 回 40 回 【拡充分】 認知症ケアパス 介護者の会運営 支援 認知症カフェ開 設準備 事業費 2,638 2,739 10,012 8,275 8,275 8,275 (一財・繰入金)) (244) (306) (338) (0) (0) (0) (338) 6,706 4,969 4,969 4,969 21,613 (△226) (△564) (△564) (△564) (△1,918) 拡充分 (一財・繰入金) 認知症予防プログラム事業経費(一部) (介護保険事業会計) 認知症ケア向上推進事業経費(平成 27 年度より一部一般会計から介護保険事業会計へ) 備考 もの忘れ相談事業経費(介護保険事業会計) 認知症地域支援推進員活動経費(介護保険事業会計) 認知症早期診断・早期対応事業経費 未来戦略プラン 2014 2-1-2-17 認知症介護者等支援事業を統合 195 34,837 2-1-2-18 介護認定調査事業《介護保険事業会計》 【概要】要介護認定申請者に対して、迅速、適正な認定調査及び審査を実施し、可能な限り早期に要介 護認定結果を通知するため、介護事業者に認定調査業務を委託する。 〔介護保険課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 33 継続 申請件数 申請件数 11,827 件 調査委託件数 申請件数 12,000 件 調査委託件数 5,343 件 申請件数 12,300 件 調査委託件数 5,495 件 申請件数 12,600 件 調査委託件数 5,495 件 申請件数 12,900 件 調査委託件数 5,630 件 申請件数 13,200 件 調査委託件数 5,760 件 5,890 件 51,000 件 調査委託件数 22,775 件 事業費 28,042 29,553 29,826 30,840 31,555 32,270 124,491 (繰入金) (28,042) (29,553) (29,826) (30,840) (31,555) (32,270) (124,491) 備考 要介護認定調査事業経費(一部) ■2-1-3 福祉サービスの質の向上と権利擁護の推進 2-1-3-1 34 継続 福祉サービス権利擁護支援室運営助成事業 【概要】福祉サービスの利用に係る相談及び苦情対応など福祉サービス利用者への権利擁護の取り組み や、成年後見制度推進機関として成年後見人への支援及び制度の促進に向けての取り組みを行う福祉サ ービス権利擁護支援室に対し、人件費及び事業費を助成する。 〔福祉総務課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 福祉サービス権利 福祉サービス 福祉サービス 擁護支援室への助 権利擁護支援 権利擁護支援 利擁護支援室へ 成 室への助成 室への助成 の助成 法人後見、社会貢 法人後見、社会 法人後見、社 法人後見、社会 献型後見人活用事 貢献型後見人 会貢献型後見 貢献型後見人活 業への助成 活用事業への 人活用事業へ 用事業への助成 助成 の助成 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 同左 福祉サービス権 30,551 33,569 35,585 35,585 35,585 35,585 142,340 (18,255) (21,275) (23,291) (23,291) (23,291) (23,291) (93,164) 福祉サービス権利擁護支援室運営補助経費 2-1-3-2 成年後見事業《一部介護保険事業会計》 【概要】親族等による成年後見申立てが見込めない高齢者及び知的・精神障害者を対象に、区長申立て により審判請求手続きを行う。また、必要に応じて家庭裁判所が選任した成年後見人等に対する報酬の 助成を行う。 〔高齢者福祉課、障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 35 継続 区長申立て 区長申立て 区長申立て 高齢者 25 件 高齢者 25 件 高齢者 障害者 1件 障害者 3件 障害者 報酬費用助成 2 件 区長申立て 25 件 高齢者 100 件 3 件 障害者 12 件 報酬費用助成 報酬費用助成 審判前財産保 審判前財産保全 審判前財産保全 全手続きを弁 手続きを弁護士 手続きを弁護士 護士へ委任 へ委任 へ委任 同左 同左 報酬費用助成 同左 事業費 621 3,519 4,092 4,092 4,092 4,092 16,368 (一財・繰入金) (168) (883) (752) (752) (752) (752) (3,008) 備考 成年後見制度関係経費(介護保険事業会計)、成年後見制度関係経費 196 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-1-3-3 給付適正化対策事業《介護保険事業会計》 【概要】介護サービス事業所への実地指導並びに居宅介護支援事業所へのケアプラン点検により、適正 な事業所運営及びサービス利用者の身体状況や環境にあった適切な居宅サービス計画、訪問介護計画及 び通所介護計画の作成を推進し、介護サービスの質の向上を図る。 〔介護保険課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 36 継続 照会事務の一部 照会事務の一部 照会事務の一部 委託 委託 委託 100 件 100 件 同左 同左 同左 照会事務の一部 102 件 委託 延 408 件 事業費 6,300 6,480 6,694 6,754 6,754 6,754 26,956 (繰入金) (1,244) (1,279) (1,306) (1,318) (1,318) (1,318) (5,257) 備考 給付適正化対策事業経費(一部) 2-1-3-7 障害者福祉広報活動事業 【概要】「障害者広報」及び音声コード付きの「障害者福祉のしおり」発行により、障害者への各種事 業等の周知を図る。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 37 拡充 「障害者広報」 「障害者広報」 「障害者広報」 「障害者広報」 「障害者広報」 「障害者広報」 「障害者広報」 4,000 部発行 4,000 部発行 4,000 部発行 4,000 部発行 4,000 部発行 4,000 部発行 発行 16,000 部 「障害者福祉 「障害者福祉 「障害者福祉 「障害者福祉 「障害者福祉 のしおり」 のしおり」 のしおり」 のしおり」 のしおり」 5,000 部, 5,000 部, 5,000 部, 5,000 部, 15,000 部, 点字版 50 部, 点字版 50 部, 点字版 50 部, 点字版 50 部, 点字版 150 部, テープ 30 部発行 テープ 30 部発行 テープ 30 部発行 テープ 30 部発行 テープ 90 部発行 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 障害者福祉のし 障害者福祉のし 障害者福祉のし 障害者福祉のし おり「分かりや おり「分かりや おり「分かりや おり「分かりや すい版」 すい版」 すい版」 すい版」 2,000 部 2,000 部 2,000 部 6,000 部 事業費 (一般財源) 【拡充分】 25 1,146 1,545 1,545 25 1,545 4,660 (25) (946) (1,345) (1,345) (25) (1,345) (4,060) 拡充分 500 500 0 500 1,500 (一般財源) (500) (500) (0) (500) (1,500) 備考 心身障害者援護経費(10)障害者広報発行経費、障害者総合支援施行事務経費(一部) 2-1-3-20 認知症・虐待専門対応事業《介護保険事業会計》 【概要】要介護高齢者・認知症高齢者に対する身体的、精神的暴力、介護放棄等の虐待を早期に発見し、 未然に防止することで、在宅福祉の向上を図る。また、虐待対応の第一線窓口となる高齢者総合相談セ ンターへの支援を行い、保健福祉サービスの向上を図る。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 38 継続 専門相談 専門相談 専門相談 同左 同左 専門相談 同左 年 33 回 年 35 回 年 35 回 事業費 1,265 1,507 1,508 1,508 1,508 1,508 6,032 (繰入金) (295) (298) (294) (294) (294) (294) (1,176) 備考 認知症・虐待専門対応事業経費 197 140 回 2-1-3-21 障害者虐待防止対策支援事業 【概要】豊島区障害者虐待防止センターを設置のもと、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、 その後の適切な支援を行う。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 39 継続 連絡会議 1 回 連絡会議 1 回 連絡会議1回 専門相談適宜 専門相談適宜 専門相談適宜 関係機関向け 関係機関向け 関係機関向け 研修会 2 回 研修会1回 研修会1回 連絡会議開催 専門相談 同左 同左 同左 関係機関向け 研修会開催 事業費 143 235 235 235 235 235 940 (一般財源) (21) (118) (60) (60) (60) (60) (240) 備考 地域生活支援事業経費(4)障害者虐待防止対策支援事業経費 2-2 地域での自立生活支援 ■2-2-1 高齢者・障害者への自立支援の強化【重点】 単位:千円 2-2-1-5 40 拡充 シルバー人材センター運営費助成事業 【概要】高齢者の就労機会を提供し、高齢者の社会参加・生活の充実を図るため、シルバー人材センタ ーへ運営費の助成を行う。27 年度は人件費 1 名の追加助成を行う。 〔福祉総務課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 運営費助成 運営費助成 運営費助成 家事援助サービス 家事援助サ 家事援助サービ 家事援助サービ 事業助成 ービス事業 ス事業助成 ス事業助成 助成 【拡充分】 【拡充分】 職員人件費 職員人件費 事業費 (一般財源) 同左 同左 同左 運営費助成 34,231 40,856 47,447 47,447 47,447 47,447 189,788 (21,684) (28,361) (34,952) (34,952) (34,952) (34,952) (139,808) 拡充分 4,527 4,527 4,527 4,527 18,108 (一般財源) (4,527) (4,527) (4,527) (4,527) (18,108) 備考 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費 198 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-2-1-8 高齢者紙おむつ等助成事業 【概要】在宅の高齢者に対して紙おむつを支給(入院中で紙おむつの支給ができない場合はおむつ購入 費を助成)する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 41 拡充 現物支給(月 現物支給(月 現物支給(月 6,000 円相当分 6,000 円相当分 6,000 円相当分 まで) まで) まで) 支給延人数 支給延人数 8,913 人 9,000 人 支給延枚数 現物支給(月 同左 同左 同左 6,000 円相当分 まで) 支給延人数 支給延人数 支給延人数 支給延人数 9,300 人 9,400 人 9,450 人 9,500 人 37,650 人 支給延枚数 支給延枚数 支給延枚数 支給延枚数 支給延枚数 支給延枚数 1,124,124 枚 1,200,000 枚 1,323,000 枚 1,347,000 枚 1,359,000 枚 5,364,000 枚 入院中の費用助 入院中の費用 入院中の費用助 成(月 6,000 円 助成(月 6,000 成(月 6,000 円 以内) 円以内) 以内) 助成延人数 1,012 人 1,335,000 枚 同左 同左 同左 支給延人数 入院中の費用助 成(月 6,000 円 以内) 助成延人数 助成延人数 助成延人数 助成延人数 助成延人数 1,060 人 1,250 人 1,350 人 1,450 人 1,550 人 助成延人数 5,600 人 【拡充分】 介護度による制 限撤廃 事業費 65,457 69,058 96,245 99,452 102,662 106,163 404,522 (一財・繰入金) (13,135) (13,639) (96,245) (99,452) (102,662 (106,163) (404,522) 拡充分 (繰 入 金 備考 19,970 19,970 19,970 19,970 79,880 (19,970) (19,970) (19,970) (19,970) (79,880) 紙おむつ等助成事業経費(平成 27 年度より介護保険事業会計から一般会計へ) 2-2-1-9 心身障害者紙おむつ支給及び購入費等助成事業 【概要】在宅の心身障害者に対して紙おむつを支給(入院等で紙おむつの支給ができない場合は購入費 等を助成)する。 〔障害福祉課(障害福祉サービス担当課長)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 42 継続 紙おむつ支給 月 130 枚 紙おむつ支給 紙おむつ支給 紙おむつ支給 130 枚/月 130 枚/月 130 枚/月 支給枚数 178,249 枚 購入費助成 購入費助成 6,000 円/月 購入費助成 同左 同左 同左 購入費助成 6,000 円/月 6,000 円/月 月 6,000 円 助成延人数 44 人 事業費 (一般財源) 備考 11,346 11,162 12,322 12,322 12,322 12,322 49,288 (11,346) (11,162) (12,322) (12,322) (12,322) (12,322) (49,288) 心身障害者援護経費(8)おむつ支給事業経費、 (9)おむつ購入費等助成事業経費 199 2-2-1-40 基幹相談支援センター事業 【概要】基幹相談支援センターは障害者虐待防止センターを内包し、障害者等の相談支援、情報提供、 虐待相談等を行う。26 年度より特定相談支援事業所の指定を受け、非常勤職員を雇用し、計画相談を進 める。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 43 拡充 セミナー開催 セミナー開催 2回 連絡会 1回 連絡会 心理相談 17 件 セミナー開催 セミナー開催 1回 4回 連絡会開催 同左 心理相談 10 件 【拡充分】 【拡充分】 計画相談支援 同左 同左 連絡会開催 計画相談支援 計画相談支援 事業費 (一般財源) 339 (△4,408) 3,897 7,869 7,869 7,869 7,869 31,476 (△5,654) (△3,429) (△3,429) (△3,429) (△3,429) (△13,716) 拡充分 3,561 3,754 3,754 3,754 3,754 15,016 (一般財源) (490) (△138) (△138) (△138) (△138) (△552) 備考 地域生活支援事業経費(3)基幹相談支援センター事業経費 2-2-1-12 障害者就労支援事業 【概要】就労による障害者の自立を促進するため、就労支援員による就労支援及び生活支援を一体的に 行うとともに、実習奨励金の支給により就労への動機付けを図る。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 44 継続 就労支援員 3 名 就労支援員 2 名 就労支援員 3 名 精神障害者就労 精神障害者就 精神障害者就労 支援員 1 名 労支援員 2 名 就労支援員・精 同左 同左 同左 神障害者就労支 支援員 3 名 援員配置 実習企業への奨 実習企業への 実習企業への奨 実習企業への奨 励金 奨励金 励金 励金 3件 実習奨励金支給 422 件 15 件 実習奨励金支 給 470 件 15 件 実習奨励金支給 60 件 実習奨励金支給 470 件 1,880 件 就労支援及び生 就労支援及び 就労支援及び生 就労支援及び生 活支援相談 生活支援相談 活支援相談 活支援相談 4,442 件 5,000 件 5,000 件 20,000 件 事業費 16,875 17,621 24,583 24,583 24,583 24,583 98,332 (一般財源) (14,372) (15,076) (21,066) (21,066) (21,066) (21,066) (84,264) 備考 障害者就労支援事業経費 200 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-2-1-15 障害者移動支援及び日常生活用具等給付事業 【概要】地域生活支援事業として、①保護者等の就労や病気等により移動や単独での通学が困難な障害 者(児)にガイドヘルパー等を派遣し外出や通学の支援を行う。②日常生活を容易にする用具の給付や 住宅の改修を行う。③その他点字図書の給付等を行う。27 年度は難病指定拡大に伴い、難病患者に日常 生活用具等の給付等を行う。 〔障害福祉課(障害福祉サービス担当課長)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 45 拡充 移動支援 延 移動支援 移動支援 移動支援 1,647 人 22,141 時間 日常生活用具等給 日常生活用具給付、 日常生活用具給付、設 日常生活用具給付、 設備改善費給付 備改善費給付 設備改善費給付 その他点字図書給 その他点字図書給付等 付及び設備改善費 給付 延 4,052 件 その他点字図書給 同左 同左 同左 その他点字図書給 付等 付等 付等 事業費 116,462 114,891 126,148 127,567 127,567 127,567 508,849 (一般財源) (60,540) (29,224) (30,537) (30,892) (30,892) (30,892) (123,213) 拡充分 (一般財源) 備考 8,888 10,307 10,307 10,307 39,809 (2,222) (2,577) (2,577) (2,577) (9,953) 地域生活支援事業経費(6)障害者移動支援及び日常生活用具等給付費 2-2-1-41 中等度難聴児発達支援事業 【概要】中等度難聴児が補聴器を装用することにより、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能 力等を向上させ、健全な発達を支援するため、購入費の一部を助成する。 〔障害福祉課(障害福祉サービス担当課長) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 46 継続 補聴器 補聴器 2耳 補聴器 補聴器 8耳 8耳 同左 同左 同左 32 耳 事業費 161 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 4,384 (一般財源) (81) (548) (548) (548) (548) (548) (2,192) 備考 中等度難聴児発達支援事業経費 2-2-1-25 高齢者配食サービス事業 【概要】一人暮らし高齢者世帯及び高齢者のみの世帯(日中独居高齢者を含む。)で、心身の機能低下 により日常の食事の準備が困難な方を対象に、週5回を限度とし昼食(弁当)を配食することにより、 食の自立を支援し、あわせて安否の確認を行う。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 47 継続 延配食数 延配食数 71,501 食 事業費 (一般財源) 備考 87,627 食 延配食数 延配食数 79,000 食 同左 同左 同左 316,000 食 23,953 25,114 24,670 24,670 24,670 24,670 98,680 (12,396) (12,557) (12,335) (12,335) (12,335) (12,335) (49,340) 一人暮らし高齢者対策事業経費(3)配食サービス事業経費 201 2-2-1-29 高齢者緊急通報システム事業 【概要】希望する一人暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯(日中独居を含む。)に対して、家庭内で急病 や事故があった場合、消防庁又は民間事業者の受信センターを経由して通報できる機器を貸与する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 48 継続 新規設置数 新規設置数 79 基 新規設置数 80 基 同左 80 基 同左 新規設置数 同左 320 基 年度末設置数 498 基 事業費 ◆継続判断 15,274 24,079 (一般財源) (8,066) 備考 (15,498) 22,384 22,384 22,384 22,384 89,536 (13,600) (13,600) (13,600) (13,600) (54,400) 一人暮らし高齢者対策事業経費(2)緊急通報システム事業経費 2-2-1-30 重度身体障害者緊急通報システム事業 【概要】一人暮らしの重度身体障害者や常時注意を必要とする難病患者等に対して、家庭内で急病や事 故があった場合、消防庁に通報できる機器を貸与する。 〔障害福祉課(障害福祉サービス担当課長)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 49 継続 新規設置数 0基 年度末設置数 8基 協力員数 新規設置数 12 人 新規設置数 1基 同左 同左 同左 新規設置数 1基 4基 事業費 118 289 307 307 307 307 1,228 (一般財源) (0) (146) (154) (154) (154) (154) (616) 備考 身体障害者援護経費(3)重度身体障害者緊急通報システム事業経費 2-2-1-31 福祉ホーム「さくらんぼ」の運営 【概要】心身障害者が保護者の高齢化や死亡等で福祉作業所等に通所することが困難になった場合に、 住み慣れた地域で生活ができるよう、日常生活の援護や指導を行う。また、一時的に保護者が介護でき ない状態になった場合に保護を行う。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 50 継続 長期自立援護指導 長期自立援護指導 長期自立援護指導 長期自立援護指 延 最長 3 年 最長 3 年 導実施 延 1080 日 定員 10 名 定員 10 名 緊急一時保護 緊急一時保護 緊急一時保護 緊急一時保護実 延 170 名 最長 7 日間 最長 7 日間 施 延 511 日 定員 4 名 定員 4 名 短期自立生活訓練 (施設入所待機の場合は (施設入所待機の場合は 延 420 名 3 カ月まで) 3 カ月まで) 延 893 日 短期自立生活訓練 短期自立生活訓練 最長 4 日間 最長 4 日間 定員 4 名(長期自立援護 定員 4 名(長期自立援護 指導に余裕ある場合) 指導に余裕ある場合) 36 名 同左 同左 同左 短期自立生活訓 練実施 事業費 97,141 98,563 110,801 110,801 110,801 110,801 443,204 (一般財源) (61,450) (62,493) (70,223) (70,223) (70,223) (70,223) (280,892) 備考 福祉ホーム「さくらんぼ」運営経費(一部) 202 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-2-1-35 発達障害者支援事業 【概要】関係機関との支援ネットワークの構築を図るとともに、発達障害者・家族・一般向けの講演会 の実施、リーフレット作成等による啓発事業を展開するほか、区内大学との連携による相談事業の充実 を図る。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 51 継続 ネットワーク事業 ネットワーク事業 ネットワー ネットワー ネットワー ネットワー ネットワーク事 ・ネットワーク会議 ・ネットワーク会議 ク事業 ク事業 ク事業 ク事業 業 の開催 ・会議の開催 ・会議の開催 ・会議の開催 ・会議の開催 ・専門部会の開催 ・リーフレッ ・リーフレッ ・リーフレット作 ・就学前部会の開催 ト作成 ト作成 成(隔年) カウンセリング助 カウンセリ カウンセリ カウンセリ カウンセリ カウンセリング 成 ング助成 ング助成 ング助成 ング助成 助成 講演会開催 講演会開催 講演会開催 講演会開催 講演会開催 講演会開催 3回 ・専門部会 4回 ・リーフレット発行 ・会議の開催 幼児用・一般用 各 5,000 部 カウンセリング助成 延 210 件 講演会 3 回 開催 76 人参加 事業費 524 1,403 1,484 1,403 1,484 1,403 5,774 (一般財源) (△959) (702) (743) (702) (743) (702) (2,890) 備考 発達障害者支援事業経費 2-2-1-36 視覚障害者外出支援事業 【概要】区施設の音声道案内データの作成、誘導用 IC タグの埋設、道案内データの保守に協力するボ ランティアの活用等により、視覚障害者等が安全に区施設を利用できるよう環境を整備する。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 52 継続 音声データ作成委 音声データ 音声データ作成 音声データの 音声データ作成 託 作 成 委 託 委託 25 か所 更新 委託 ボランティアの ボランティア 活用 の活用 20 か所 道案内データ保守 施設 10 か所 ボランティ ボランティアの活 25 か所 25 か所 同左 同左 音声データの更 新 アの活用 ボランティアの 用 活用 【拡充分】 誘導用 IC タグ埋設 事業費 722 767 803 803 803 803 3,212 (一般財源) (361) (384) (402) (402) (402) (402) (1,608) 備考 視覚障害者外出支援事業経費 203 2-2-1-32 敬老の日事業 【概要】77 歳(喜寿) 、88 歳(米寿) 、新 100 歳、100 歳超及び区内最高齢者に対して祝品を贈呈し長寿 を祝福する。また、金婚、ダイヤモンド婚を迎える夫婦についても祝品を贈呈する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 53 継続 77 歳 2,132 人 77 歳 2,213 人 77 歳 2,051 人 77 歳 8,204 人 88 歳 998 人 88 歳 962 人 88 歳 1,119 人 88 歳 4,476 人 新 100 歳 41 人 新 100 歳 77 人 新 100 歳 59 人 100 歳超 94 人 100 歳超 139 人 100 歳超 124 人 最高齢 1 人 最高齢 1 人 最高齢 1 人 最高齢 4 人 24 年度対象 27 金婚 金婚 金婚 25 年度対象 298 ダイヤモンド婚 ダイヤモンド婚 ダイヤモンド婚 80 組 70 組 280 組 金婚 新 100 歳 236 人 同左 同左 同左 100 歳超 496 人 325 組 ダイヤモンド婚 53 組 370 組 367 組 1,468 組 24 年度対象 2 25 年度対象 51 ◆継続判断 事業費 37,333 39,820 39,018 39,018 39,018 39,018 156,072 (一般財源) (37,333) (39,820) (39,018) (39,018) (39,018) (39,018) (156,072) 備考 高齢者対策事業経費(1)敬老の日事業経費 2-2-1-33 障害者訪問入浴サービス事業 【概要】家庭浴槽での入浴が困難な 65 歳未満の心身障害者に、訪問入浴車による入浴の機会(年間 52 回)を提供し、健康保持の増進を図る。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 54 継続 訪問入浴実績 開設日数 308 日 1 人週 1 回年間 1 人週 1 回年間 52 回入浴 1 人週 1 回年間 52 回入浴 52 回入浴 延利用人数 537 人 同左 同左 同左 事業費 4,458 5,131 5,131 5,131 5,131 5,131 20,524 (一般財源) (1,542) (1,284) (1,284) (1,284) (1,284) (1,284) (5,136) 備考 地域生活支援事業経費(1)障害者訪問入浴サービス事業経費 2-2-1-37 障害者の雇用促進事業 【概要】障害者を非常勤職員として雇用し区の諸機関で職業体験を積ませることにより、民間企業への 就労を容易にし、もって就労意欲のある障害者の雇用を促進する。当面、知的障害者 2 名の雇用を行う。 〔人事課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 55 継続 知的障害者 2 名 の雇用 知的障害者 2 名 の雇用 知的障害者 2 名 同左 同左 同左 職域の拡大を図 の雇用 りつつ、雇用人 数増を検討 事業費 (一般財源) 備考 2,700 2,851 2,991 2,991 2,991 2,991 11,964 (2,385) (2,537) (2,636) (2,636) (2,636) (2,636) (10,544) 再雇用職員関係経費(一部) 204 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-2-1-39 チャレンジ雇用支援事業 【概要】区(人事課)が実施する知的障害者のチャレンジ雇用(非常勤職員)に対して、職場適応のた めの支援を行うために、就労支援の知識及び障害者支援の経験のある非常勤職員を 1 名配置する。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 56 継続 チャレンジ雇用 チャレンジ雇用 チャレンジ雇用 支援員(非常勤) 支援員(非常勤) 支援員(非常勤) 1 名配置 1 名配置 1 名配置 チャレンジ雇用 同左 同左 同左 支援員(非常勤) 1 名配置 事業費 3,358 3,509 3,797 3,797 3,797 3,797 15,188 (一般財源) (1,227) (1,357) (1,495) (1,495) (1,495) (1,495) (5,980) 備考 チャレンジ雇用支援事業経費 2-2-1-34 居宅介護(介護予防)住宅改修・福祉用具購入受領委任払い事業《介護保険事業会計》 【概要】償還払い制度に加え、最初から1割負担で住宅改修等ができる受領委任払い制度の利用を図る ことで、居宅要介護(支援)者の経済的負担感を軽減し、住宅改修等を利用しやすくする。 〔介護保険課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 57 継続 居宅介護(予防) 居宅介護(予防)住宅改 居宅介護(予防)住 居宅介護(予防) 住宅改修件数 宅改修件数 住宅改修件数 修件数 842 件 1,030 件 930 件 居宅介護(予防) 居宅介護(予防)福祉用 居宅介護(予防)福 福祉用具購入件 祉用具購入件数 数 具購入件数 1,280 件 延 3,720 件 同左 同左 同左 居宅介護(予防) 福祉用具購入件 1,100 件 数 1,062 件 延 4,400 件 事業費 108,927 143,960 128,429 128,429 128,429 128,429 513,716 (繰入金) (13,616) (17,995) (16,054) (16,054) (16,054) (16,054) (64,216) 備考 居宅介護住宅改修費、居宅介護福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防福祉用具購入費 205 ■2-2-2 介護予防の推進 2-2-2-1 58 継続 介護予防運動プログラム事業《介護保険事業会計》 【概要】生活元気度チェックで老化リスクが高い二次予防事業対象者向けに、マシントレーニングと筋 力アップ教室、一般高齢者向けに水中トレーニングを実施する。また、体験会を開催して参加を促し、 フォローアップ教室やアフター教室を組み入れて、運動の習慣化を図る。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 参加人数 587 人 ・マシントレーニング 参加人数 9 クール 670 人 ・筋力アップ教室 ・マシントレーニング 9 クール ・筋力アップ教室 20 クール ・水中トレーニング 20 クール ・水中トレーニング 8 クール 参加人数 参加人数 同左 670 人 同左 同左 2,680 人 ・マシントレーニング ・マシントレーニング ・筋力アップ教室 ・筋力アップ教室 ・水中トレーニング ・水中トレーニング 9 クール 事業費 33,554 37,588 34,865 34,865 34,865 34,865 139,460 (繰入金) (4,418) (4,433) (4,103) (4,103) (4,103) (4,103) (16,412) 備考 介護予防運動プログラム事業経費 2-2-2-2 介護予防普及啓発事業《介護保険事業会計》 【概要】介護予防の普及啓発を目的として、介護予防パンフレット「いつまでもイキイキ生活」の配布、 元気度測定会「おたっしゃ応援団」やイベント「介護予防大作戦」の開催、介護予防サロン等を実施す る。3 年に 1 回程度、郵送で「生活元気度チェック問診票」による調査を実施し、高齢者の生活機能の状 況を把握する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 59 拡充 介護予防イベン 介護予防イベン 介護予防イベン 介護予防イベン 介護予防イベ 介護予防イベ 介護予防イベ ト1回 ト ト1回 ト1回 ント 1 回 ント 1 回 ント 4 回 介護予防パンフ 介護予防パンフ 介護予防パンフ 介護予防パンフ 介護予防パン 介護予防パン 介護予防パン レットの配布 レットの配布 レットの配布 レットの配布 フレットの配 フレットの配 フレットの配 13,000 部 13,000 部 27 年度版 布 布 布 1回 35,000 部 28 年度版 46,000 部 「おたっしゃ応 「おたっしゃ応 「おたっしゃ応 「おたっしゃ応 「おたっしゃ 「おたっしゃ 「おたっしゃ 援団」の実施 援団」の実施 援団」の実施 援団」の実施 応援団」の実施 応援団」の実施 応援団」の実施 介護予防サロン 介護予防サロン 介護予防サロン 介護予防サロ 介護予防サロ 介護予防サロ の実施 の実施 の実施 ンの実施 ンの実施 ンの実施 9 か所、140 回程 9 か所 9 か所 9 か所 9 か所 8回 参加人数 154 人 度 【拡充分】 生活元気度チェ 生活元気度チェ 介護予防サロン 生活元気度チ ック ック の開催回数増 ェック 26,838 人実施 25,000 人 実 施 予 9 クール⇒12 ク 25,000 人実施 定 ール 予定 介護保険制度改 正に伴う介護予 防パンフレット 印刷・発送 事業費 20,788 35,664 21,672 16,614 16,614 16,614 71,514 (繰 入 金 ) (4,673) (4,457) (2,709) (2,077) (2,077) (2,077) (8,940) 拡充分 13,564 9,836 9,836 9,836 43,072 (繰入金) (1,696) (1,230) (1,230) (1,230) (5,386) 備考 介護予防普及啓発事業経費 未来戦略プラン 2014 2-2-2-14 介護予防生活機能チェック事業を統合 206 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■2-2-3 社会参加の促進 2-2-3-3 60 継続 高齢者クラブ運営助成事業 【概要】地域の高齢者の生活を健全で明るいものにするため、自主的に組織された高齢者クラブの諸事 業及び高齢者クラブ連合会の活動及び運営に係る費用に対して助成する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 高齢者クラブ及 高齢者クラブ及 高齢者クラブ及 高齢者クラブ及 び連合会への補 び連合会への補 び連合会への補 び連合会への補 助金交付 助金交付 助金交付 助金交付 82 クラブ・ 84 クラブ・ 84 クラブ・ 連合会 1 団体 連合会 1 団体 連合会 1 団体 84 クラブ・ 連合会 1 団体 同左 同左 同左 見守り活動クラ 見守り活動クラ 見守り活動クラ 見守り活動クラ ブに対して活動 ブに対して活動 ブに対して活動 ブに対して活動 支援費支給 支援費支給 支援費支給 支援費支給 61 クラブ 70 クラブ 70 クラブ 70 クラブ 事業費 20,363 21,047 21,047 21,047 21,047 21,047 84,188 (一般財源) (17,507) (18,191) (18,191) (18,191) (18,191) (18,191) (72,764) 備考 高齢者対策事業経費(2)高齢者クラブ運営助成経費 2-2-3-4 手話通訳派遣・手話講習会事業 【概要】手話通訳者派遣コーディネート及び手話通訳者研修会、手話講習会を委託し、手話通訳者を派 遣、育成することで、聴覚障害者のコミュニケーション支援及び手話の普及啓発を図る。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 61 拡充 登録通訳者数 登録通訳者数 45 名 43 名 派 遣 件 数 1,118 派遣件数 799 件 件 登録通訳者派遣 登録通訳者派遣 【拡充】派遣要件 【拡充】派遣要 拡充及び手話通 件拡充及び手話 訳者報酬改定 手話通訳者派遣 手話通訳者派遣 コーディネート委託 コーディネート コーディネート 委託 委託 【拡充】手話通訳 【拡充】手話通 者派遣センター 訳者派遣センタ コーディネート 委託 通訳者報酬改定 手話通訳者派遣 要約筆記者派遣委託 要約筆記者派遣 同左 同左 同左 手話通訳者派遣 委託 【拡充分】 土日開庁 ー土日開庁 手話講習会事業 手話講習会事業 要約筆記者派遣 要約筆記者派遣 委託 委託 延 2,755 人受講 手話講習会事業 手話講習会事業 事業費 14,267 13,257 17,566 17,566 17,566 17,566 70,264 (一般財源) (7,177) (3,349) (4,425) (4,425) (4,425) (4,425) (17,700) 拡充分 3,419 3,419 3,419 3,419 13,676 (一般財源) (856) (856) (856) (856) (3,424) 備考 地域生活支援事業経費(1)手話通訳派遣・手話講習会事業経費 207 2-2-3-9 敬老入浴事業 【概要】65 歳以上の高齢者を対象に区内公衆浴場に年間 26 回(月 2 回程度)100 円で入浴できる「とし ま・おたっしゃカード」を発行する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 62 拡充 高齢者入浴回数 高齢者入浴回数 高齢者入浴回数 30 か所 30 か所 29 か所 年間 26 回 子ども無料入浴 年間 26 回 子ども無料入浴 年間 2 回 高齢者入浴回数 104 回 年間 26 回 子ども無料入浴 年間 2 回 同左 同左 同左 子ども無料入浴 年間 2 回 8回 カード発行累計 10,020 枚 年間入浴延べ人数 111,660 人 【拡充分】 浴場入浴料値上げ相 当分の使用料増 事業費 46,573 49,429 46,961 46,961 46,961 46,961 187,844 (一般財源) (46,507) (49,379) (46,911) (46,911) (46,911) (46,911) (187,644) 拡充分 1,238 1,238 1,238 1,238 4,952 (一般財源) (1,238) (1,238) (1,238) (1,238) (4,952) 備考 高齢者対策事業経費(3)敬老入浴事業経費 2-2-3-11 障害者文化活動推進事業 【概要】障害者美術展をはじめとした、様々な発表や創作活動の機会を提供し、障害者の文化・芸術活 動を支援する。また、それらの活動を通じて、障害者自らの社会参加と障害者理解促進を図る。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 63 拡充 豊島区障害者美術展 豊島区障害者美術展 豊島区障害者美術展 豊島区障害者美 「ときめき想造展」 「ときめき想造展」 「ときめき想造展」 術展「ときめき 等、作品展示 等、作品展示 等、作品展示 想造展」等、作 障害者美術展最優秀 障害者美術展最優秀 障害者アート教室開 賞受賞者個展 賞受賞者個展 催 障害者アート教室開 障害者アート教室開 【拡充】 催 催 新庁舎における豊島 【拡充】 区障害者美術展最優 新庁舎における 秀賞受賞者個展の開 豊島区障害者美 催 術展最優秀賞受 品展示 同左 同左 同左 障害者アート 教室開催 賞者個展の開催 事業費 480 463 668 668 668 668 2,672 (一般財源) (233) (117) (167) (167) (167) (167) (668) 拡充分 200 200 200 200 800 (一般財源) (50) (50) (50) (50) (200) 備考 地域生活支援事業経費(5)障害者文化活動推進事業経費 208 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-2-3-13 心身障害者等移動手段提供事業 【概要】公共交通機関で移動が困難な障害者に対し、福祉タクシー券の交付又は自動車燃料費の助成を 行う。また、障害者を対象にリフト付乗用車運行を社会福祉協議会に委託して実施する。27 年度は難病 指定拡大に伴い、難病患者に対して福祉タクシー券の配布を行う。 〔障害福祉課(障害福祉サービス担当課長) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 64 拡充 タクシー券の交付 タクシー券の交付 タクシー券の交付 タクシー券の 月 3,300 円 3,558 人 月 3,300 円 月 3,300 円 交付月 3,300 円 下肢 4 級 下肢4級 月 1,800 円 777 人 3,450 人 4,001 人 下肢4級 月 1,800 円 750 人 月 1,800 円 16,004 人 750 人 下肢4級 月 1,800 円 燃料費一部助成 普通自動車 月 2,800 円 273 人 軽自動車 月 2,100 円 18 人 下肢4級 普通自動車 月 2,100 円 100 人 軽自動車 月 1,400 円 6人 燃料費一部助成 普通自動車 月 2,800 円 250 人 軽自動車 月 2,100 円 25 人 下肢4級 普通自動車 月 2,100 円 100 人 軽自動車 月 1,400 円 9人 燃料費一部助成 普通自動車 月 2,800 円 250 人 軽自動車 月 2,100 円 25 人 下肢4級 普通自動車 月 2,100 円 100 人 軽自動車 月 1,400 円 9人 リフト付乗用車運行 リフト付乗用車運行 リフト付乗用車運行 事業費 (一般財源) 同左 同左 3,000 人 燃料費一部助成 普通自動車 月 2,800 円 1,000 人 軽自動車 月 2,100 円 100 人 下肢4級 普通自動車 月 2,100 円 400 人 軽自動車 月 1,400 円 36 人 リフト付乗用車運行 同左 143,151 142,060 164,825 167,834 167,834 167,834 668,327 (140,431) (139,398) (162,313) (165,322) (165,322) (165,322) (658,279) 拡充分 23,064 26,073 26,073 26,073 101,283 (一般財源) (23,064) (26,073) (26,073) (26,073) (101,283) 備考 心身障害者援護経費(2)福祉タクシー事業経費、 (3)自動車燃料費助成事業経費、 (4)リフト付乗用車運行委託経費 2-2-3-15 高齢者元気あとおし事業《介護保険事業会計》 【概要】高齢者がボランティア活動を通して社会参加・地域貢献することを支援し、高齢者自身の介護 予防に寄与するとともに、地域ケアの担い手となる元気な高齢者を増やし、地域福祉を推進する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 65 継続 参加人数 参加人数 参加人数 参加人数 参加人数 参加人数 参加人数 383 人 390 人 400 人 410 人 420 人 430 人 事業費 1,708 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 (繰 入 金 ) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (1,000) 備考 高齢者元気あとおし事業経費 209 延 1,660 人 2-2-3-19 おたっしゃ給食事業 【概要】高齢者を対象に小学校の給食を利用した会食と健康体操を実施することで、低栄養・閉じこも りを予防するとともに、小学生との交流の機会を提供する。 〔高齢者福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 66 継続 実施校:6 校 実施校:6 校 (前期 5 校、後期 4 校) (前期 5 校、 実施回数 延 67 回 事業費 備考 実施回数 実施校:5 校 同左 後期 4 校) 参加者数延 1,020 人 (一般財源) 実施校:5 校 延 72 回 同左 同左 実施回数延 実施回数 36 回 延 144 回 2,777 3,115 1,558 1,558 1,558 1,558 6,232 (1,251) (1,558) (779) (779) (779) (779) (3,116) 高齢者対策事業経費(5)おたっしゃ給食事業経費 ■2-2-4 施設サービス等の基盤整備 2-2-4-4 67 施設 地域密着型サービス等の基盤整備 【概要】民間事業者が主体となる地域密着型サービス施設の整備や介護予防拠点等の整備に係る費用の 一部を助成し、計画的な整備の促進を図る。 〔福祉総務課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 認知症高齢者グルー プホーム 1 か所 小規模多機能型 小規模多機能型 小規模多機能型 小規模多機能型 居宅介護施設 居宅介護施設 居宅介護施設 居宅介護施設 1 か所 (年度進捗率 7%) 1 か所 1 か所 1 か所 小規模多機能型 地域保健福祉 3か所 介護保険事業 認知症高齢者グル 認知症高齢者グ 認知症高齢者グ 認知症高齢者グ 計画)におい 認知症高齢者グル ープホーム ループホーム ループホーム ループホーム て 30 年度以 ープホーム 2 か所 1 か所 1 か所 1 か所 複合型サービス 降の計画を具 3か所 体化する予定 複合型サービス 1 か所 事業費 4,379 145,450 100,480 90,250 110,500 (一般財源) (179) (0) (0) (0) (0) 備考 居宅介護施設 計画(第 7 期 地域密着型サービス等整備費助成経費 210 1 か所 - 301,230 (0) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-2-4-5 高齢者福祉基盤等整備費助成事業 【概要】社会福祉法人等が区内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の高齢者施設を整備する際 に、その費用の一部を助成する。 〔福祉総務課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 68 施設 既存建物解体及び 特別養護老人ホ 特別養護老人 介護老人保健 介護老人保健 特別養護老人 特別養護老人ホ 特別養護老人ホー ーム新築工事 ホーム新築工 施設新築工事 施設新築工事 ホーム・介護 ーム新築 2 か所 ム新築工事 2 か所(千川小、 事 1 か所(旧中 1か所(南池袋 1か所(南池 老人保健施設 (千川小及び旧 2 か所(千川小、 旧中央図書館跡 央図書館跡地) 4 丁目) 袋 4 丁目) の整備手法の 中央図書館跡 旧中央図書館跡 地) 検討 地) 地) 介護老人保健 特別養護老人ホ 特別養護老人ホ 施設新築工事 ーム増築 1 か所 ーム増築工事 1か所(南池袋 (風かおる里) 1か所(風かおる 4 丁目) 介護老人保健施 里) 設新築 1 か所 (南池袋 4 丁 目) 事業費 343,177 499,230 276,502 240,000 54,000 (一般財源) (0) (0) (0) (0) (0) 備考 - 570,502 (0) 高齢者福祉基盤等整備費助成経費 2-2-4-7 障害者福祉基盤等整備費助成事業 【概要】社会福祉法人等が障害者のグループホーム等を整備する際にその費用の一部を助成する。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 69 施設 実績なし 障害者グループ 障害者グループホ ホーム 1 か所整 ーム1か所整備費 備費助成(1,500 助成(26 年度から 千円の 3%) 継続 97%) 整備費助成 整備計画が具体化した段階で予算化する予定 その他に整備計画 が具体化した段階 で予算化予定 事業費 0 1,500 3,535 (一般財源) (0) (750) (1,767) 備考 - 障害者施設運営助成等経費(6)福祉基盤等整備費助成事業経費 211 - - 3,535 (1,767) ■2-2-5 生活困窮者等への自立支援の強化 2-2-5-1 70 継続 奨学基金援護事業 【概要】生活保護受給世帯で高等学校等へ入・在学する生徒及び児童扶養手当受給者のうち住民税非課 税世帯で高等学校等へ入学する生徒に対し、修学に要する費用の一部として奨学金を支給する。 〔生活福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 生活保護受給世 生活保護受給 生活保護受給世 生活保護受給世 帯入学者 15 名 世帯入学者 18 帯入学者 25 名 帯入学者 100 名 児童扶養手当受 名 児童扶養手当受 児童扶養手当受 給非課税世帯入 児童扶養手当 給非課税世帯入 学者 42 名 受給非課税世 学者 80 名 生活保護受給世 帯入学者 54 名 生活保護受給 生活保護受給 帯在学者 33 名 生活保護受給 世帯在学者 世帯在学者 50 名 200 名 世帯在学者 給非課税世帯入 同左 同左 同左 学者 320 名 37 名 事業費 (一般財源) 備考 3,840 4,710 6,750 6,750 6,750 6,750 27,000 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 奨学基金援護経費(一部) 2-2-5-2 路上生活者応急援護事業 【概要】路上生活者の応急援護等を目的として、区内関係諸機関の協力を得て合同パトロールや特別対 策等を実施する。 〔生活福祉課、福祉総務課(自立促進担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 71 継続 ・合同パトロー ・合同パトロール ・合同パトロール ・合同パトロー ル実施回数 11 回 実施回数 11 回 実施回数 11 回 ル 実 施 回 数 44 ・特別対策実施 ・特別対策実施回 ・特別対策実施回 ・特別対策実施 回数 2 回 数 2回 数 2回 回数 8 回 ・早朝パトロー ・早朝パトロール ・早朝パトロール ・早朝パトロー ル実施回数 3 回 実施回数2回 実施回数 2 回 ・自立支援セン ・自立支援センタ ・自立支援センタ ・自立支援セン ター入所受付 ー 入 所 受 付 120 ー入所受付 ター入所受付 116 名 名 随時 ・自立支援セン ・自立支援センタ ・自立支援センタ ター検討委員会 ー地域連絡協議 ー地域連絡協議 5回 会2回 会 回 同左 同左 ル実施回数 8 回 同左 ・自立支援セン ・自立支援セン ・自立支援セン ター運営連絡 ター運営連絡 ター運営連絡 協議会 協議会 協議会 随時 ・自立支援セン ター地域連絡協 議会、運営協議 会 事業費 (一般財源) 備考 2,252 3,452 2,200 2,200 2,200 2,200 8,800 (1,232) (1,732) (1,114) (1,114) (1,114) (1,114) (4,456) 路上生活者応急援護事業経費 212 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-2-5-3 被保護者自立支援事業 【概要】生活保護受給者の自立を目的として、①稼働能力を有する者や就労への課題がある者への就労 支援②精神疾患のある者や元路上生活者が地域の中で安定した生活を営むことができるよう各種の支 援③経済的な自立を図るための年金受給権等の資産調査を行うとともに、社会参加活動に要する経費の 一部を支給する。 〔生活福祉課、西部生活福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 72 拡充 ・就労支援 ・就労支援 ・就労支援 ・就労支援 319 名 420 名 420 名 1,680 名 ・居宅生活安定 ・居宅生活安定化支 ・居宅生活安定化支 ・居宅生活安定 援 援 化支援 化支援 33 名 60 名 60 名 ・元路上生活者 ・地域生活定着支援 ・地域生活定着支援 支援 (旧元路上生活者支 70 名 127 名 援) ・資産調査 ・就労意欲喚起 ・資産調査 787 名 ・資産活用管理 支援 24 名 ・被保護者等自 立促進 297 件 【拡充分】 700 件 2,800 件 ・就労意欲喚起 ・就労意欲喚起 ・就労意欲喚起 80 名 80 名 320 名 ・あんしん支援 ・あんしん支援 ・あんしん支援 700 名 800 名 ・資産活用管理支援 ・資産活用管理支援 同左 同左 3,200 名 同左 ・資産活用管理 支援 50 名 60 名 ・金銭管理支援 ・金銭管理支援 200 名 ・金銭管理支援 150 名 50 名 ・被保護者等自立促進 非常勤職員増員 280 名 ・資産調査 700 件 107 名 ・あんしん支援 支援 70 名 ・資産調査 1,138 件 240 名 ・地域生活定着 600 名 ・被保護者等自立促進 287 件 ・被保護者等 286 件 資産調査 3→4 1【拡充分】 就労支援 2→4 非常勤職員新設 自立促進 1,144 件 子ども若者支援員 資産活用 0→2 2名 生活保護業務支援 0→1 非常勤職員増員 あんしん支援定員増 160 名 生活保護業務支援 1→2 事業費 108,879 (一般財源) (15,062) 116,710 152,056 152,056 152,056 152,056 608,224 (0) (63,084) (63,084) (63,084) (63,084) (252,336) 拡充分 7,789 7,789 7,789 7,789 31,156 (一般財源) (2,300) (2,300) (2,300) (2,300) (9,200) 備考 被保護者自立支援事業経費(1)被保護者自立支援事業経費、(2)被保護者自立促進事業経費、(3)金銭管理支援事業経費 213 2-2-5-8 生活困窮者自立支援事業 【概要】平成 27 年 4 月施行の生活困窮者自立支援制度に基づき、生活困窮者の生活再建と早期自立を 図るため、関係機関と連携し、相談支援、就労支援等所要の対策を講じる。 〔福祉総務課(自立促進担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 73 新規 モデル事業実 【必須事業】 【必須事業】 施 自立相談支援事 自立相談支援 自立相談支援 業 事業 事業 住居確保給付金 住居確保給付 【任意事業】 金 相談窓口開設 就労準備支援事 【任意事業】 庁内推進会議 業 就労準備支援 開催 一時生活支援事 事業 支援調整会議 業 一時生活支援 開催 家計相談支援事 事業 フォーラム開 業 家計相談支援 催 子どもの学習支 事業 援事業 同左 同左 子どもの学習 同左 支援事業 庁内推進会議 3 回 庁内推進会議 ネットワーク会 12 回 議 3回 ネットワーク 支援調整会議 随 会議 12 回 時 支援調整会議 シンポジウム、フ 随時 ォーラム開催 2 シンポジウム、 回 フォーラム開 セミナー開催 3 催8回 回 セミナー開催 12 回 事業費 15,279 (一般財源) (2,000) 備考 70,762 (29,876) 70,762 (29,876) 70,762 (29,876) 70,762 (29,876) 283,048 (119,504) 生活困窮者自立支援制度関係経費 2-2-5-9 区役所別館整備事業 【概要】現区役所庁舎を廃止後、現庁舎から生活福祉課を移転して生活保護業務を行うため、経年によ り老朽化した区役所別館を大規模改修する。 〔生活福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 74 施設 新規 ・改修工事 別館で生活福祉 ・竣工 課開設 ・別館へ移転 ・開設 事業費 614,402 (一般財源) (54,402) 備考 ― 区役所別館整備経費 214 ― ― 614,402 (54,402) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-2-5-4 高次脳機能障害者支援対策事業 【概要】高次脳機能障害者・家族・支援者を対象に専門相談や講演会等の開催による支援を行うととも に、関係機関の連絡会を開催し、連携を強化する。 〔障害福祉課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 75 継続 専門相談 27 件 専門相談の実 連絡会 1回 施 講演会 4回 参加者延 58 人 連絡会の運営 専門相談の実施 専門相談の実施 連絡会の運営 連絡会の運営 講演会等の実施 同左 同左 講演会等の実施 同左 講演会等の実 施 作業療法士に 作業療法士に よる評価・指導 よる評価・指導 作業療法士に よる評価・指導 事業費 1,451 1,405 1,518 1,518 1,518 1,518 6,072 (一般財源) (403) (352) (380) (380) (380) (380) (1,520) 備考 高次脳機能障害者支援対策事業経費 2-2-5-7 就学援助生活困窮者補助金 【概要】経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童生徒の保護者等に対して、就学に必要 な経費を支給する。中学校のクラブ活動費について、就学援助費目にあらたに加える。 〔学務課(学校運営課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 76 拡充 小学生 1,237 名 小学生 1,177 名 小 学 生 1,116 中学生 中学生 701 名 名 704 名 の保護者に対し の保護者に対して、 中学生 て、必要な援助 必要な援助をおこ の保護者に対 をおこなった。 なう。 して、必要な援 689 名 同左 同左 同左 助をおこなう。 【拡充分】 中学校クラブ 活 動 費 を 708 名に援助する。 事業費 93,818 199,448 204,041 204,041 204,041 204,041 816,164 (一般財源) (93,141) (198,238) (202,832) (202,832) (202,832) (202,832) (811,328) 拡充分 864 864 864 864 3,456 (一般財源) (864) (864) (864) (864) (3,456) 備考 就学援助生活困窮者補助金(小学校費、中学校費) 215 健康・保健 2-3 健康 ■2-3-1 健康づくりの推進 単位:千円 2-3-1-1 77 継続 成人保健対策:健康教育 【概要】生活習慣病等を予防し、健康を維持増進するため、健康教育等を実施する。 〔長崎健康相談所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) メタボ予防教室 (1 日制) メタボ予防教室 2回 26 人 (1 日制) メタボ予防教室 1 回 メタボ予防教室 (1 日制)1回 出張健康教室 4回 同左 8回 同左 同左 142 人 健康手帳 241 冊 事業費 (一般財源) 702 253 131 131 131 131 524 (376) (84) (62) (62) (62) (62) (248) 成人保健対策経費(1)健康教育経費 備考 ※健康推進課事業経費は平成 24 年度より生活習慣病予防事業及び女性のしなやか健康づくり事業に移行 2-3-1-6 女性のしなやか健康づくり 【概要】20~39 歳の女性の区民を対象に女性のライフステージに合わせた、健康づくりの実践教室・骨 太健診(骨密度測定等)を実施し、女性の生涯にわたった、またひいては家族の健康づくりを推進する。 〔健康推進課、長崎健康相談所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 78 継続 骨太健診 骨太健診 対象者は 20~39 歳 骨太健診 骨太健診 12 回 12 回 女性 48 回 同左 12 回 490 人 (被災者 1 人含む) 骨密度測定・教室 17 回 390 人 骨密度測定・教室 18 回 女性の健康教室 5回 同左 同左 骨密度測定・教室 骨密度測定・教室 (2 日制) (2 日制) 2回 8回 女性の健康教室 女性の健康教室 (1 日制) (1 日制) 20 回 5回 女性の健康教室 5回 事業費 (一般財源) 備考 94 人 4,716 5,070 5,306 5,306 5,306 5,306 21,224 (2,404) (2,587) (3,425) (3,425) (3,425) (3,425) (13,700) 健康づくり関係経費(4)女性のしなやか健康づくり経費 216 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-3-1-9 食育の推進 【概要】食育基本法・次世代育成支援対策推進法に基づき、食に関する体験活動の推進や適切な知識の 啓発など、区民参画により食育運動の推進を図っていく。 〔地域保健課、健康推進課、長崎健康相談所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 79 継続 食育コンクール 1回 食育コンクール 応募者 96 作品 食育講座 7回 食育講座 280 人 7回 食育イベント 2回 食育イベント 697 人 1回 栄養講習会 30 回 栄養講習会 651 人 28 回 離乳食講習会 食育コンクール 1回 4回 食育講習会 食育講座 6回 同左 同左 同左 24 回 栄養講習会 栄養講習会 104 回 26 回 離乳食講習会 離乳食講習会 168 回 42 回 離乳食講習会 42 回 1,499 人 食育コンクール 1回 42 回 事業費 2,063 2,483 2,072 2,072 2,072 2,072 8,288 (一般財源) (1,390) (1,449) (1,286) (1,286) (1,286) (1,286) (5,144) 備考 健康づくり関係経費(3)食育推進事業経費、栄養指導経費(一部) 2-3-1-11 特定健康診査・特定保健指導事業《一部国民健康保険事業会計》 【概要】国民健康保険加入の 40 歳から 74 歳までの人にメタボリックシンドロームに着目した特定健康 診査を実施する。また、該当者には特定保健指導を実施する。国保以外の医療保険の被扶養者で、区内 指定医療機関で特定健康診査を受診する人に対し、区独自検査を実施する。 〔国民健康保険課、地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 29 30 27 28 計(27~30) 80 継続 特定健診 特定健診 19,709 人 特定保健指導 515 人 国保加入者以外 976 人 事業費 22,129 人 特定保健指導 1,043 人 国保加入以外 1,200 人 特定健診 特定健診 21,011 人 特定保健指導 822 人 国保加入以外 1,200 人 特定健診 21,785 人 特定保健指導 866 人 国保加入以外 1,200 人 特定健診 22,563 人 特定保健指導 960 人 国保加入以外 1,200 人 26,305 人 特定保健指導 1,197 人 国保加入以外 1,200 人 特定健診 延 91,664 人 特定保健指導 延 3,845 人 国保加入以外 延 4,800 人 267,733 321,206 319,688 330,471 341,254 396,652 1,388,065 (一般財源) (132,127) (238,244) (234,072) (241,967) (249,862) (290,424) (1,016,325) 備考 特定健康診査・特定保健指導事業経費(国民健康保険事業会計) 、成人保健対策経費(2)特定健康診査区独自検査項目経費 217 2-3-1-13 生活習慣病予防事業 【概要】20~39 歳男性の区民を対象に生活習慣病予防等の健診および健康教育を行う。同年齢の女性に 対しては「女性のしなやか健康づくり」を実施する。 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 81 継続 20 歳代、30、35 歳男性の健 20~39 歳男性の 20~39 歳男性の健康診 康診査(平成 24 年 10 月より 健康診査 査 対象者は 20~39 歳男性) 20~39 歳 男性の健康診査 12 回 12 回 同左 同左 同左 48 回 12 回 259 人(被災者 0 人) 事業費 (一般財源) 備考 1,471 1,749 2,892 2,892 2,892 2,892 11,568 (1,172) (1,668) (2,811) (2,811) (2,811) (2,811) (11,244) 成人保健対策経費(18)生活習慣病予防事業経費 2-3-1-14 介護老人施設入所者健康診査事業 【概要】区内の介護老人福祉施設の入所者、介護老人保健施設の入所者(区民)に対し健康診査を実施 する。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 82 継続 受診者数 受診者 634 人 事業費 (一般財源) 備考 受診者 626 人 812 人 同左 同左 受診者 同左 延 3,248 人 7,801 8,175 10,577 10,577 10,577 10,577 42,308 (7,801) (8,175) (10,577) (10,577) (10,577) (10,577) (42,308) 成人保健対策経費(4)介護老人施設入所者健康診査経費 2-3-1-16 健康チャレンジ!事業 【概要】「いつでも、だれでも、どこででも」をモットーに、区民が主体的にかつ気軽に参加できるプ ログラムを区や「としま健康づくり応援団」に登録した団体・企業等が提供し、自分に合った健康的な ライフスタイルを見つけることを支援していく。 平成 27 年度よりポイントをマイレージ型に変更し、 貯まったポイントに応じて、チャレンジ応援団店舗等でポイント還元できる仕組みに変更する。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 83 継続 カード発行数 1,682 枚 ・知ってチャレ ンジ 7,244 人 カード発行数 1,750 枚 お楽しみカー お楽しみカー お楽しみカー お楽しみカー ド発行数 ド発行数 ド発行数 ド発行数 抽選会参加者 1,800 枚 1,900 枚 2,000 枚 お楽しみカード 発行数 2,100 枚 7,800 枚 500 人 ・やってチャレ 健康チャレンジ! 健康チャレン 健康チャレン 健康チャレン 健康チャレン 健康チャレン ンジ 応援団目標数 ジ!応援団目標 ジ!応援団目標 ジ!応援団目標 ジ!応援団目標 ジ!応援団数 数 数 数 数 2,957 人 ・抽選会参加者 70 団体 75 団体 80 団体 85 団体 90 団体 330 団体 463 人 ・健康チャレン ジ!応援団 69 団体 事業費 (一般財源) 備考 2,702 2,869 3,693 3,693 3,693 3,693 14,772 (1,387) (1,438) (1,847) (1,847) (1,847) (1,847) (7,388) 健康づくり関係経費(2)健康チャレンジ!事業経費 218 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-3-1-21 健康プラン推進事業 【概要】「豊島区歯と口腔の健康づくり推進条例」の制定を受けて、「歯と口腔の健康づくり推進計画」 を策定し、歯と口腔の健康づくりについての新たな取り組みを行う。また、健康プランの改定に向け、 意識調査の実施、会議を開催する。 〔地域保健課〕 84 継続 25 実績 26 予算 歯と口腔の健康 会議開催(健康 づくり推進計画 プラン)5 回 策定会議の開催 27 年 度 別 計 画 29 28 会議開催(健康 同左 同左 30 計(27~30) 同左 会議開催(健康 プラン)3 回 プラン) 会議開催 5 回 歯と口腔の健 歯と口腔の健康 康づくり推進 づくり推進計画 計画検討会議 (冊子)の作成 2回 健康に関する意 識調査の実施 事業費 (一般財源) 備考 4,183 661 372 372 372 372 1,488 (4183) (661) (372) (372) (372) (372) (1,488) 健康づくり関係経費(1)健康プラン推進経費 2-3-1-20 豊島区 B 型・C 型肝炎ウイルス検査事業 【概要】20 歳以上の区民に対し B 型、C 型肝炎の陽性反応を確認するウイルス検査事業を実施する。が ん検診と合わせて勧奨する。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 85 継続 受診者数 受診者 782 人 事業費 (一般財源) 備考 受診者 1,098 人 860 人 同左 同左 受診者 同左 延 3,440 人 6,699 9,641 7,951 7,951 7,951 7,951 31,804 (3,065) (4,804) (4,866) (4,866) (4,866) (4,866) (19,464) 豊島区 B 型・C 型肝炎ウイルス検査事業経費 2-3-1-22 福祉健康診査 【概要】生活保護の受給者、中国残留邦人等支援を受けている方のうち 40 歳以上の方に対し健康診査を 実施する。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 86 継続 受診者数 受診者数 891 人 900 人 受診者数 受診者数 910 人 同左 同左 同左 3,640 人 ◆継続判断 事業費 12,406 14,714 14,788 14,788 14,788 14,788 59,152 (一般財源) (8,207) (10,136) (9,152) (9,152) (9,152) (9,152) (36,608) 備考 成人保健対策経費(3)福祉健康診査経費 219 2-3-1-23 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業《国民健康保険事業会計》 【概要】 糖尿病予防教室及び個別相談を実施するとともに、ハイリスク未受診者に対して医療機関へ の受診勧奨を実施する。また、医療費適正化に関する広報を発行し理解を深める。 〔国民健康保険課、地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 87 新規 レセプト分析シ 同左 同左 同左 糖尿病予防教室 ステムの導入 及び個別相談 糖尿病予防教室 ハイリスク未受 及び個別相談 診者への受診勧 200 人 奨 ハイリスク未受 診者への受診勧 奨 800 人 広報としま「糖 尿病予防特集 号」発行 ◆継続判断 1回 事業費 (一般財源) 備考 29,999 21,381 21,381 21,381 94,142 (29,198) (20,580) (20,580) (20,580) (90,938) 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費(国民健康保険事業会計) ■2-3-2 がん対策の推進【重点】 2-3-2-1 88 拡充 がん検診事業 【概要】胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がんの検診を実施する。子宮頸がん 検診の一部の対象者(30、36、40 歳)に HPV 検査を導入するほか、胃がん検診には、20 歳にピロリ菌 検査、40 歳に ABC 検査を導入している。また、過去に子宮頸がん、乳がん検診の無料クーポンを配付 した者のうち、未受診者に再勧奨を実施し、受診率の向上を図る。さらに、胃がん、肺がん検診の一部 の対象者に個別勧奨状を送付する。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 受診者数 受診者 47,092 人 58,172 人 受診者 受診者 58,884 人 延 235,536 人 同左 同左 同左 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 拡充分 (一般財源) 備考 384,631 493,924 530,660 530,660 530,660 530,660 (357,359) (455,700) (488,493) (488,493) (488,493) (488,493) 2,122,640 (1,953,972) 23,821 23,821 23,821 23,821 95,284 (23,821) (23,821) (23,821) (23,821) (95,284) 成人保健対策経費(5)胃がん検診経費、(6)肺がん検診経費、(7)大腸がん検診経費、(8)子宮頸がん検診経費、(9)乳がん 検診経費、(10)前立腺がん検診経費、(11)がん検診受診勧奨関係経費 220 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-3-2-2 がん対策推進事業 【概要】がん対策推進条例及びがん対策推進計画に基づき、がんの予防・普及啓発、がん検診受診の推 進、がん患者と家族の支援等の総合的ながん対策計画の進捗管理を行う。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 89 継続 計画進捗管理 会議の開催 会議の開催 会議の開催 2 回 計画進捗管理 計画進捗管理 会議の開催 同左 同左 計画進捗管理 同左 事業費 272 314 349 349 349 349 1,396 (一般財源) (1) (157) (175) (175) (175) (175) (700) 備考 成人保健対策経費(15)がん対策推進事業経費 2-3-2-4 がん対策基金関連事業 【概要】豊島区がん対策基金条例に基づき、区民ががんに関する正しい知識、意識を持つことやがん検 診受診率向上のための普及啓発の施策に充てるため、豊島区がん対策基金を設置し、事業について広く 普及啓発を行う。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 90 継続 がん対策推進・ がん対策推進・ がん対策推進・ 特別公演の開催 特別公演の開催 特別公演の開催 参加者 同左 同左 同左 普及啓発公演会 676 名 チケット代金等 1,645,000 円 寄附募集 寄附募集 寄附募集 寄付金の募集 74,110 円 事業費 3,037 (一般財源) (643) 備考 3,927 4,048 4,048 4,048 4,048 16,192 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 成人保健対策経費(16)がん対策基金関連事業経費 2-3-2-5 がん先進医療費利子補給事業 【概要】区が指定する金融機関のがん先進医療費専用ローンを利用した区民に対し利子相当額を助成す る。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 91 継続 利子相当額助成 利子相当額助成 金 金 利子相当額助成金 利子相当額助成金 同左 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 0 581 169 169 169 169 676 (0) (581) (169) (169) (169) (169) (676) 成人保健対策経費(17)がん先進医療費利子補給事業経費 221 ■2-3-3 多様化する保健課題への対応 2-3-3-1 92 継続 障害者等歯科診療事業 【概要】一般の歯科診療所では十分な歯科診療を受けることが困難な寝たきり高齢者及び障害者の歯科 診療を行う。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 診療人数 診療人数 1,081 人 事業費 (一般財源) 備考 1,160 人 診療人数 1,160 人 同左 同左 診療人数 同左 延 4,640 人 38,507 49,762 40,126 40,126 40,126 40,126 160,504 (38,507) (49,762) (40,126) (40,126) (40,126) (40,126) (160,504) 障害者等歯科診療事業経費 2-3-3-2 精神保健対策:相談事業 【概要】精神保健分野での課題を抱えている方やその家族に対して、専門医等による相談及び訪問指導 を実施する。嗜癖相談、講演会、イベント等も併せて実施する。 〔健康推進課、長崎健康相談所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 93 継続 専門相談 専門相談 30 回 講演会 講演会 4回 精神保健福祉相談 専門医等 保健師等 1) 訪問指導 こころまつり 4回 こころまつり 1 回 専門相談 専門相談 120 回 30 回 講演会 4回 講演会 こころまつり 1回 こころまつり 4 回 同左 延 79 人 同左 16 回 同左 延 2,872 人 延 417 人 874 人 事業費 (一般財源) 備考 30 回 1,657 1,804 1,844 1,844 1,844 1,844 7,376 (1,587) (1,711) (1,844) (1,844) (1,844) (1,844) (7,376) 精神保健対策経費(1)相談関係経費 2-3-3-13 自殺うつ病予防事業 【概要】自殺にはうつ病等の精神疾患にとどまらず、様々な要因が関与するため、セーフコミュニティ推 進協議会の取組の柱の一つに位置付けている。ゲートキーパーを関係機関や全庁的な協力の下で養成し、 自殺のリスクに気付いて声をかけ合える地域づくりを目指す。 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 94 継続 ゲートキーパー講座 7回 ゲートキーパー講座 ゲートキーパー講座 4回 4回 覧」の個別送付 リーフレット「メンタルヘルス リーフレット「メンタルヘルス相談 相談窓口一覧」個 窓口一覧」の個別送 別送付 11,000 人 付 11,146 人 ゲートキーパー講座 同左 リーフレット「メンタルヘルス相談窓口一 同左 同左 リーフレット「メンタルヘルス相 談窓口一覧」 11,500 人 16 回 46,000 人 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 備考 16 回 1,424 1,799 2,026 2,026 2,026 2,026 8,104 (0) (2) (2,026) (2,026) (2,026) (2,026) (8,104) 精神保健対策経費(3)自殺うつ病予防事業経費 222 第7章 95 新規 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-3-3-14 再掲 としま鬼子母神プロジェクト事業《3-2-1-17》 2-3-3-3 妊婦健康診査事業 【概要】1 回の妊娠につき、14 回分の妊婦健康診査受診票を交付し、受診票記載項目については、全額 公費負担による健診を実施する。超音波検査受診票 1 回分を交付する。 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 96 継続 公費負担による健診 (1人 14 回) 26,269 件 超音波検査 (1 人 1 回) 1,914 件 公費負担に 公費負担に 公費負担による よる健診 よる健診 健診 (1人 14 回) (1人 14 回) (1人 14 回) 超音波検査 超音波検査 超音波検査 (1 人 1 回) (1 人 1 回) 里帰り等妊婦 里帰り等妊婦 健診助成 健診助成 (1 人 1 回) 里帰り等妊婦健診 助成 2,432 件 (超音波検査 20 件 里帰り等妊婦 同左 同左 同左 健診助成 を含む) 事業費 (一般財源) 備考 170,955 186,882 186,457 186,457 186,457 186,457 745,828 (170,955) (186,880) (186,455) (186,455) (186,455) (186,455) (745,820) 母子保健対策経費(7)妊婦健康診査経費 2-3-3-15 妊産婦歯科健康診査事業 【概要】妊娠中もしくは産後 1 年未満の産婦に対して 1 回の歯科健診受診券を交付し、妊産婦の口腔衛 生を向上させ、妊産婦の健康の保持、増進を図る。 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 97 新規 公費負担による 公費負担による 歯科健診 歯科健診 (1 回の妊娠に 同左 同左 同左 (1 回の妊娠に つき 1 回) 事業費 (一般財源) 備考 つき 1 回) 24,384 10,245 10,438 10,438 55,505 (24,384) (10,245) (10,438) (10,438) (55,505) 母子保健対策経費(17)妊産婦歯科健診事業経費 223 2-3-3-4 乳幼児健康診査事業 【概要】3~4 か月・6 か月・9 か月児、1 歳 6 か月児、3 歳児を対象に健診を実施する。健診時には、歯 科健診、保健指導、栄養指導も併せて実施する。 〔健康推進課、長崎健康相談所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 98 継続 3~4 か月児健診 3~4 か月児・1 歳 6 3~4 か月児・1 歳 6 3~4 か月児・1 歳 受診者数 1,926 人 か月児・3 歳児の集 か月児・3 歳児の集団 6 か月児・3 歳児 1 歳 6 か月児健診 団健診の実施 健診の実施 の集団健診の実 受診者数 1,507 人 6 か月・9 か月児、1 6 か月・9 か月児、1 施 3 歳児健診 歳 6 か月の一部健 歳 6 か月の一部健診 受診者数 1,511 人 診を委託実施 を委託実施 6 か月・9 か月児、 同左 同左 同左 1 歳 6 か月の一部 健診を委託実施 (委託実績) 6 か月児健診 受診者数 1,711 人 9 か月児健診 受診者数 1,585 人 1 歳 6 か月児健診 受診者数 1,579 人 事業費 (一般財源) 備考 52,168 56,655 60,319 60,319 60,319 60,319 241,276 (50,512) (55,939) (59,575) (59,575) (59,575) (59,575) (238,300) 母子保健対策経費(10)乳児健康診査経費、(11)1 歳 6 か月児健康診査経費、(12)3 歳児健康診査経費 2-3-3-5 母子保健対策:相談事業 【概要】区の施設等を会場として保健指導及び栄養指導を実施する。また、乳幼児健診において経過観 察が必要とされた乳幼児に対して経過観察健診を実施する。 〔健康推進課、長崎健康相談所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 99 継続 経過観察健診 経過観察健診 24 回 142 人 出張健康相談 出張健康相談 64 回 1,703 人 母乳教室 母乳教室 経過観察健診 24 回 96 回 出張健康相談 64 回 24 回 202 人 事業費 経過観察健診 24 回 64 回 出張健康相談 同左 同左 同左 256 回 母乳教室 24 回 母乳教室 24 回 96 回 2,289 2,356 2,351 2,351 2,351 2,351 9,404 (一般財源) (2,259) (2,251) (2,278) (2,278) (2,278) (2,278) (9,112) 備考 母子保健対策経費(13)乳幼児経過観察事業経費、(14)出張健康相談経費 2-3-3-6 こんにちは赤ちゃん事業 【概要】生後 4 か月までの乳児のいる家庭を保健師や助産師が全戸訪問し、育児支援を行うと共に必要 な子育て情報を提供する。 〔健康推進課、長崎健康相談所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 100 継続 訪問件数 訪問件数 1,917 件 1,950 件 訪問件数 訪問件数 1,950 件 (里帰り件数 同左 同左 延 7,800 件 同左 33 件) 事業費 10,035 10,868 11,894 11,894 11,894 11,894 47,576 (一般財源) (5,015) (5,436) (3,249) (3,249) (3,249) (3,249) (12,996) 備考 母子保健対策経費(16)こんにちは赤ちゃん事業経費 224 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-3-3-12 歯周疾患検診事業 【概要】「80 歳で 20 本以上の自分の歯を持つこと」を目標に、40・50・60・65・70・75・80 歳に無料 で歯周疾患検診を実施する。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 101 継続 受診者 受診者 1,918 人 事業費 (一般財源) 備考 受診者 受診者 1,838 人 2,534 人 延 10,136 人 同左 同左 同左 14,552 14,914 20,410 20,410 20,410 20,410 81,640 (11,039) (11,381) (18,068) (18,068) (18,068) (18,068) (72,272) 成人保健対策経費(13)歯周疾患検診事業経費 ■2-3-4 健康危機管理 2-3-4-1 102 継続 感染症及びエイズ対策事業 【概要】感染症の予防対策強化及び発生時の感染拡大防止策を実施する。また、肝炎ウイルス・エイズ 対策として、検査及び相談、普及啓発を行う。 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) HIV(エイズ)検 HIV(エイズ)検 HIV(エイズ)検 HIV(エイズ)検 査 12 回 455 件 査 査 査 12 回 12 回 肝炎検査 12 回 151 件 肝炎検査 AIDS知ろう 肝炎検査 12 回 同左 同左 延 48 回 肝炎検査 同左 延 48 回 12 回 館来館者数 4,253 人 事業費 3,080 4,301 5,129 5,129 5,129 5,129 20,516 (一般財源) (854) (2,497) (2,971) (2,971) (2,971) (2,971) (11,884) 備考 感染症対策経費(1)感染症防疫措置等経費、(3)感染症・結核発生動向調査対策経費、(4)エイズ対策経費、 (5)特定感染症検査等経費 2-3-4-2 結核対策事業 【概要】結核の早期発見・感染拡大防止に向けて、ハイリスク者健診に加え、保健所を中心とした療養 支援・患者管理の充実と治療完了率の向上に取り組む。 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 103 継続 路上生活者健診 2回 延 46 人 日本語学校健診 2,976 人 服薬支援 169 人 路上生活者 路上生活者健診 健診 2回 日本語学校 健診 3,000 人 服薬支援 路上生活者健診 2回 日本語学校健診 3,000 人 8回 同左 同左 日本語学校健診 同左 12,000 人 服薬支援 140 人 服薬支援 560 人 140 人 事業費 (一般財源) 備考 8,642 10,062 9,522 9,522 9,522 9,522 38,088 (5,393) (7,167) (6,424) (6,424) (6,424) (6,424) (25,696) 結核対策経費(1)感染症の診査に関する協議会経費、(2)結核健康診断等(定期)経費、(3)結核健康診断等(法 17 条)経費 225 2-3-4-8 予防接種事業 【概要】予防接種法に基づき、定期予防接種を実施する。平成 26 年 10 月の法改正により水痘・高齢者 肺炎球菌ワクチンが定期予防接種に導入された。なお、前記2ワクチンの平成 26 年度定期化について は補正予算で対応した。 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 104 拡充 1)定期予防接種(イ 定期予防接種(イ 定期予防接種(イ 定期予防接種(イ ンフルエンザB類疾 ンフルエンザB ンフルエンザB ンフルエンザB 類疾病含む) 類疾病含む) 病含む) 【拡充分】 類疾病含む) 【拡充分】 【拡充分】 不活化ポリオワクチ Hib・小児用肺炎 水痘・高齢者肺炎 水痘・高齢者肺炎 ン・4 種混合ワクチ 球菌・子宮頸がん 球菌予防ワクチ 球菌予防ワクチ ンの導入 予防ワクチンの ンの定期予防接 定期予防接種化 種化の導入 BCG の標準接種期間 【拡充分】 ンの定期予防接 同左 同左 種化の導入 同左 の導入 の変更 BCG 個別接種化の 導入 【補正分】 三者協決定額(消 費税分)の変更 事業費 346,744 (一般財源) (301,352) 571,876 707,999 695,353 695,353 695,353 2,794,058 (524,465) (654,099) (640,791) (640,791) (640,791) (2,576,472) 拡充分 226,078 118,696 106,050 106,050 106,050 436,846 (一般財源) (215,232) (110,658) (97,350) (97,350) (97,350) (402,708) 備考 感染症対策経費(6)予防接種(定期)経費 ※長崎相談所経費は平成 26 年度から BCG 個別接種化により健康推進課経費に移行。 2-3-4-16 B型肝炎ワクチン接種助成事業 【概要】B型肝炎ウイルスの感染を予防するため、生後 2 月から 12 月に至るまでの児を対象に一人に つき 3 回のB型肝炎ワクチン接種費用を全額助成する。(27 年度は経過措置として、2 月から 2 歳に至 るまでの児を対象とする。 ) 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 105 新規 ワクチン接種費 用の全額助成 ワクチン接種費 同左 同左 同左 用の全額助成 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 備考 32,201 31,040 32,240 33,440 128,921 (32,201) (31,040) (32,240) (33,440) (128,921) 感染症対策経費(09)B型肝炎ワクチン接種助成経費 226 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-3-4-13 おたふくかぜワクチン接種助成事業 【概要】流行性耳下腺炎(ムンプス)ウイルスの感染を減少させ、重症化を防止するため、1 歳から就 学前までの小児を対象に一人につき1回のおたふくかぜワクチン接種費用の助成を行う。 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 106 継続 ワクチン接種費 ワクチン接種費 ワクチン接種費 用の一部助成 用の一部助成 用の一部助成 ワクチン接種費 同左 同左 同左 用の一部助成 2,102 件 ◆継続判断 事業費 6,568 7,903 7,419 7,419 7,419 7,419 29,676 (一般財源) (3,347) (3,952) (3,710) (3,710) (3,710) (3,710) (14,840) 備考 感染症対策経費(11)おたふくかぜワクチン接種助成経費 2-3-4-15 先天性風しん症候群予防接種緊急対策事業 【概要】妊娠を希望する女性及びそのパートナー・同居者に風しん抗体検査費用及び風しん感受性者の 予防接種費用を全額助成する。 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 107 継続 抗体検査及 抗体検査及びワ びワクチン クチン接種費用 接種費用の の全額助成 抗体検査及びワ 同左 同左 同左 クチン接種費用 の全額助成 全額助成 【補正分】 事業費 18,090 13,184 13,184 13,184 13,184 52,736 (一般財源) (8,893) (7,864) (7,864) (7,864) (7,864) (31,456) 備考 感染症対策経費(13)先天性風しん症候群の発生防止のための緊急対策経費 2-3-4-9 新型インフルエンザ対策事業 【概要】新型インフルエンザ対策として相談体制及び区民に向けて正確な情報を迅速に提供できる体制 を強化する。27 年度は「感染症に強いまちづくり対策」の一環として、発生時の保健医療対策確保のた め個人防護服を備蓄する。 〔健康推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 108 拡充 接触的疫学調査・個人防 護服着脱訓練実施 妊婦へのマスク配布 2,852 件 「豊島区新型インフル エンザ等対策行動計画」 の検討 訓練実施 訓練実施 訓練実施 訓練実施 同左 同左 妊婦へのマス 妊婦へのマスク 妊婦へのマ 妊婦へのマスク ク配布 配布 スク配布 配布 「豊島区新型 新型インフルエ 新型インフ 新型インフルエ インフルエン ンザ等対策推進 ルエンザ等 ンザ等対策推進 ザ等対策行動 協議会 対策推進協 協議会 計画」策定 【拡充分】 議会 個人防護服備蓄 事業費 (一般財源) 53 162 6,051 160 160 160 6,531 (53) (83) (5,152) (110) (110) (110) (5,482) 拡充分 5,071 0 0 0 5,071 (一般財源) (4,365) (0) (0) (0) (4,365) 備考 感染症対策経費(2)新型インフルエンザ対策経費 227 2-3-4-3 医務・薬事事務 【概要】良質な医療及び安全な医薬品の提供を行うため、法令に基づき医療機関及び薬局等に立入調査 等の指導監督を行う。 〔生活衛生課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 30 28 29 計(27~30) 109 拡充 監視指導数 監視指導数 373 件 事業費 (一般財源) 監視指導数 350 件 監視指導件数 350 件 同左 同左 同左 1,400 件 1,167 1,407 22,770 3,950 2,740 2,740 32,200 (△782) (△258) (19,767) (941) (△263) (△263) (20,182) 拡充分 20,030 20,030 (一般財源) (20,030) (20,030) 備考 医務・薬事事務経費 2-3-4-4 環境衛生関係事業 【概要】環境衛生関係施設に対して、法令に基づき水質検査・環境測定及び監視指導を行う。また、室 内環境・飲用水の安全について区民、事業者に対し情報並びに検査機会を提供する。 〔生活衛生課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 30 28 29 計(27~30) 110 継続 監視指導数 監視指導数 1,809 件 有料検査数 事業費 (一般財源) 備考 6,800 件 1,700 件 有料検査数 817 件 監視指導数 監視指導数 1,700 件 有料検査数 619 件 同左 同左 同左 有料検査数 2,476 件 619 件 6,466 7,713 7,400 7,400 7,400 7,400 29,600 (△698) (2,112) (2,187) (2,187) (2,187) (2,187) (8,748) 環境衛生関係経費 2-3-4-5 食品衛生関係事業 【概要】法の規定により毎年度、食品衛生監視指導計画を策定し、これに基づき食品等事業者に対して、 監視指導、食品の検査、衛生講習会を実施する。特に食中毒、苦情の発生時には、営業停止処分、改善 指導など必要な措置を行う。 〔生活衛生課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 30 28 29 計(27~30) 111 継続 監視指導数 22,104 件 監視指導数 監視指導数 27,000 件 27,000 件 講習会の実施 108,000 件 同左 講習会の実施 事業費 34,042 (一般財源) (897) 備考 監視指導数 同左 同左 講習会の実施 講習会の実施 34,618 37,481 37,481 37,481 37,481 149,924 (△1,834) (△206) (△206) (△206) (△206) (△824) 食品衛生関係経費(一部) 228 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-3-4-6 食の安全推進事業 【概要】消費者の衛生意識・知識の向上を図るため、講演会、街頭相談、パネル・ポスターの展示等の イベントを実施する。 〔生活衛生課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 30 28 29 計(27~30) 112 継続 食の安全啓発 食の安全啓発 食の安全啓発 イベント実施 イベント実施 イベント実施 パンフレット パンフレット 配布 配布 配布 懸垂幕掲出 懸垂幕掲出 懸垂幕掲出 パンフレット配布 懸垂幕掲出 食の安全啓発 イベント実施 同左 同左 同左 パンフレット 事業費 316 396 493 493 493 493 1,972 (一般財源) (159) (198) (247) (247) (247) (247) (988) 備考 食の安全推進事業経費 2-3-4-7 人と動物の共生事業 【概要】動物の不適切な飼養や飼い主のいない猫の増加による生活環境の悪化を改善するため、不妊去 勢手術費用の助成を含め、 「地域猫活動」の普及・支援を推進する。 〔生活衛生課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 113 継続 不妊去勢手術費用 不妊去勢手術費 不妊去勢手術費 不妊去勢手術費 の助成 用の助成 用の助成 用の助成 488 匹 439 匹 439 匹 (個人 138 匹) (個人 186 匹) (個人 186 匹) (団体 350 匹) 啓発指導の強化 (団体 253 匹) (団体 253 匹) 啓発指導の強化 啓発指導の強化 1,756 匹 (個人 744 匹) (団体 1,012 匹) 同左 同左 同左 啓発指導の強化 (講座の開催等) (講座の開催等) (講座の開催等) 地域猫活動の推進 地域猫活動の推 地域猫活動の推 地域猫活動の推 (地域猫活動に関 進 進 進 する意見交換会) 事業費 (一般財源) 備考 3,755 3,000 3,781 3,781 3,781 3,781 15,124 (2,730) (1,970) (2,751) (2,751) (2,751) (2,751) (11,004) 人と動物の共生事業経費 229 ■2-3-5 地域医療の充実 2-3-5-1 114 継続 休日診療・夜間小児初期診療事業 【概要】休日に池袋・長崎休日診療所等で、内科・小児科、歯科の休日診療、休日調剤を行うとともに、 平日週5日間の準夜間帯[午後8時~11時]に都立大塚病院で満15歳以下の小児を対象とした初期 救急診療事業を実施する。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 休日診療 休日診療 休日診療 休日診療 ・内科・小児科 ・内科・小児科 ・内科・小児科 ・内科・小児科 5,714 人 ・歯科 5,600 人 ・歯科 539 人 ・調剤 5,476 人 839 人 22,400 人 ・歯科 ・歯科 500 人 ・調剤 ・小児初期診療 5,600 人 500 人 ・調剤 5,500 人 ・小児初期 診療 2,000 人 同左 同左 同左 ・調剤 5,500 人 22,000 人 ・小児初期 ・小児初期診療 診療 3,600 人 900 人 900 人 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 備考 69,260 72,124 73,424 73,424 73,424 73,424 293,696 (65,585) (68,449) (69,749) (69,749) (69,749) (69,749) (278,996) 休日診療経費、夜間小児初期救急診療事業経費 2-3-5-2 在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業 【概要】身近な場所で適切なサービスが受けられる仕組みづくりと医療連携体制の構築を目的として、 在宅医療推進連携会議及び部会を開催するとともに、在宅医療相談窓口を設置し、病院から在宅へ円滑 に移行できる的確なサービス提供体制を整備する。また研修事業の開催により、関係スタッフのレベル アップを図る。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 115 拡充 推進会議 3 回 会議の開催 会議の開催 同左 同左 同左 会議の開催 研修の実施 研修の実施 同左 同左 同左 研修の実施 講演会等の開催 講演会等の開催 同左 同左 同左 講演会等の開催 訪問看護体験研 在宅医療相談窓 在宅医療相談窓 在宅医療相談窓 修 口の実施 口の実施 口の実施 部会開催 各 1~2 回 在宅医療コーディネ ーター研修参加者 27 名 参加者 7 名 講演会 計3回 参加者 149 名 在宅医療交流会 の実施 参加者 98 名 在宅医療相談窓 口 相談件数 延べ 事業費 2,030 件 10,274 11,281 (一般財源) (891) (5,641) 拡充分 1,775 8,545 (一般財源) (891) (4,273) 備考 12,153 (6,264) 8,749 (4,375) 12,153 12,153 12,153 (6,264) (6,264) (6,264) 8,749 (4,375) 8,749 (4,375) 在宅医療推進関係経費(1)在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費 230 8,749 (4,375) 48,612 (25,056) 34,996 (17,500) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 2-3-5-6 在宅歯科医療相談窓口事業 【概要】全身の健康に影響を及ぼす口腔ケアについて、在宅での訪問歯科診療や指導、また利用者の個 別の状況に応じた情報提供や相談など、きめ細かいサービスを提供するために在宅歯科医療相談窓口を 設置し、区民が安心して在宅歯科診療を受けることができる環境を整備する。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 116 継続 在宅歯科医療相 在宅歯科医療相 談窓口の実施 談窓口の実施 談窓口の実施 パンフレットの パンフレットの パンフレットの 作成・配布 配布 同左 同左 同左 在宅歯科医療相 配布 ◆継続判断 事業費 5,416 (一般財源) 備考 (2,708) 5,416 5,416 5,416 5,416 (2,708) (2,708) (2,708) (2,708) 21,664 (10,832) 在宅医療推進関係経費(2)在宅歯科医療相談窓口事業経費 2-3-5-5 豊島健康診査センター運営助成事業 【概要】医療法人財団 豊島健康診査センターの運営助成。高額機器取得経費として、マンモグラフィ システム、胃がん検診機器、MRI、CT の費用の一部を助成する。26 年度からは、500 万円を超える機器 及びシステム更新費用の半額を助成している。また、管理運営資金を年度当初に貸し付け、年度内に回 収する。 〔地域保健課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 117 継続 機 器 更 新 助 成 機器更新助成 機器更新助成 機器更新助成 機器更新助成 機器更新助成 ( MRI 、 胃 が ん Ⅹ (MRI、胃がん (MRI、胃がん (MRI、CT、シス (MRI、CT、シス (CT、システム 機器等更新助 線、マンモグラフィ、CT) Ⅹ線、マンモグラフ Ⅹ線、マンモグラフ テム更新、経口 テム更新、経口内 更新、経口内視 成 ィ、CT、システ 内視鏡、尿自動 視鏡、尿自動分析 鏡、尿自動分析 62,718 千円 ム更新、経口 分析器、X 線、 器、X 線、読影モ 器、X 線、読影 運営資金貸付 【拡充分】 内視鏡、尿自 読影モニター、 ニター、細胞診標 モニター、細胞 機器等更新助 動分析器、X 細胞診標本作成 本作成装置、HPV 診標本作成装 成 線、読影モニ 装置、HPV 検査 検査装置) 置、HPV 検査装 (システム更 ター、細胞診 装置) 新、経口内視 標本作成装 鏡、尿自動分析 置、HPV 検査装 器、X 線、読影 置) 15,192 千円 ィ、CT) 15,193 千円 モニター、細胞 16,678 千円 17,408 千円 運営資金貸付 運営資金貸付 35,000 千円 35,000 千円 140,000 千円 置) 9,984 千円 運営資金貸付 35,000 千円 18,648 千円 診標本作成装 運営資金貸付 置、HPV 検査装 35,000 千円 置) 6,290 千円 運営資金貸付 35,000 千円 事業費 (一般財源) 備考 15,192 56,483 53,648 52,408 51,678 44,984 202,718 (15,192) (21,483) (18,648) (17,408) (16,678) (9,984) (62,718) 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費(1)運営助成経費 231 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3.子どもを共に育むまち 子育て 3-1 子どもの権利保障 ■3-1-1 子どもの権利の確立 単位:千円 3-1-1-1 118 拡充 子どもの権利推進事業 【概要】「子どもの権利に関する条例」の児童向け広報資料(まんが)を作成・配布し、子どもの条例 認知度の向上を図るとともに、27 年度より子どもの参画推進事業を実施する。また、児童虐待やいじめ に関する専門相談や区民対象の講演会を開催する。 〔子ども課、子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 権利条例啓発リーフレット 条例普及啓発、 条例普及啓発、 条例普及啓発、 配布 子ども月間事業推進 子ども月間事業推進 子ども月間事業 区長とティータイムの開催 子ども相談 推進 子ども相談事業周知カード 周知カード配布 子ども相談 周知カード配布 配布 子ども相談 専門相談員 3 人 子ども用 300 枚 周知カード配布 区民講演会開催 専門相談員 3 人 専門相談員 3 人 子どもの権利擁護委員 区民講演会開催 1 回(参加者 区民講演会開催 設置 2 人(弁護士2 人) 子どもの権利擁護委 【拡充分】 員配置 2 人 子どもの参画推進事業 同左 同左 専門相談員 3 人 同左 区民講演会開催 子どもの権利擁 403 人) 護委員 2 人 子どもの権利擁護委員配置 2人 (弁護士・臨床心理士) 事業費 (一般財源) (弁護士2 人) 2,938 2,580 2,604 2,604 2,604 2,604 10,416 (2,218) (1,640) (1,598) (1,598) (1,598) (1,598) (6,392) 拡充分 14 14 14 14 56 (一般財源) (14) (14) (14) (14) (56) 備考 子どもプラン関係経費(一部)、子どもの参画推進事業経費、東部子ども家庭支援センター管理運営経費(1)非常勤職員関 係経費(一部) 、(3)事業実施経費(一部) 3-1-1-3 「子どもプラン」及び「子ども・子育て支援事業計画」の推進事業、 子ども・子育て会議の運営 【概要】「子ども・子育て支援事業計画」を包含する子ども福祉に関する総合計画である「子どもプラ ン」を5年ごとに策定する。また、子ども・子育て支援事業計画の進捗管理を行う子ども・子育て会議 を運営する。 〔子ども課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 119 継続 後期子どもプラン 後期子どもプラン 新子どもプラン 進捗管理 進捗管理 進捗管理 同左 同左 同左 「子どもプラン」 、 「子 ども・子育て支援事業 計画」の策定(5 年ご 新子どもプラン策定 とに改定) 、進捗管理 【拡充分】 子ども・子育て会議 子ども・子育て会議 子ども・子育て会議 3 回、専門委員会3 回 5 回、専門委員会5 回 2回、専門委員会2 回 同左 同左 同左 子ども・子育て会議 8 回、専門委員会 8 回 【拡充分】 ニーズ調査実施 子どもプラン検討会議 ニーズ調査実施 10 回 事業費 (一般財源) 備考 7,271 8,713 448 448 448 7,271 8,615 (4,016) (8,713) (448) (448) (448) (7,271) (8,615) 子どもプラン関係経費(一部) 232 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-1-1-4 青少年問題協議会運営 【概要】青少年問題協議会に専門委員会を設置し、子どもプラン事業計画の重点推進事業を調査、審議、 評価することにより、子どもプランの進捗状況を管理する。 〔子ども課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 120 継続 青少年問題協議会 青少年問題協議会 青少年問題 青少年問題 青少年問題 青少年問題 青少年問題 3回 協議会 2 回 協議会 2 回 協議会 2 回 協議会 2 回 協議会 8 回 専門委員会 専門委員会 専門委員会 専門委員会 専門委員会 3回 専門委員会 1回 専門委員会 5回 2回 事業費 (一般財源) 備考 2回 2回 2回 8回 691 1,051 688 688 688 688 2,752 (691) (1,051) (688) (688) (688) (688) (2,752) 青少年対策経費(1)青少年問題協議会経費 3-1-1-5 保護観察対象少年に対する就労支援事業 【概要】保護観察を受けている区内の少年少女を臨時職員として採用することで、就労の場を提供し、 立ち直り支援と再犯防止を図る。 〔人事課、子ども課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 121 新規 保護観察対象 少年の雇用 保護観察対象 同左 同左 同左 少年の雇用 2 名(各半年) 事業費 (一般財源) 備考 1,019 1,019 1,019 1,019 4,076 (1,014) (1,014) (1,014) (1,014) (4,056) 臨時職員等関係経費(一部) 233 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■3-1-2 安全な生活の保障【重点】 3-1-2-1 122 継続 子ども虐待防止ネットワーク事業 【概要】児童虐待に関する関係機関相互の連携を進め、早期発見及び発生防止のために、児童福祉法に 基づく「要保護児童等対策地域協議会」を設置し、虐待の予防に向けた啓発活動を行う。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 代表者会議 1 回 代表者会議 1 回 代表者会議 1 回 代表者会議 4 回 実務者会議 4 回 実務者会議 4 回 実務者会議 4 回 実務者会議 16 回 ネットワーク会議 ネットワーク会議 ネットワーク会議 ネットワーク会議 ・定期連絡会 12 回 ・定期連絡会 12 回 ・定期連絡会 12 回 ・定期連絡会 48 回 ・虐待ケース進行管理 ・虐待ケース進行管理 ・虐待ケース進行管理 ・虐待ケース進行管理 11 回 11 回 11 回 個別ケース検討会議 個別ケース検討会議 個別ケース検討会議 44 回 個別ケース検討会議 372 回 関係機関職員向け研修 関係機関職員向け研修 関係機関職員向け研修 関係機関職員向け研修 3 回 参加者 248 人 2回 2回 虐待防止街頭キャン 虐待防止街頭キャン 虐待防止街頭キャン 虐待防止街頭キャン ペーン 5 回 ペーン 1 回 ペーン 1 回 ペーン 4 回 養育家庭体験発表会 養育家庭体験発表会 養育家庭体験発表会 養育家庭体験発表会 (都と共催)参加者101人 (都と共催) 同左 同左 同左 (都と共催) 地域懇談会 地域懇談会 地域懇談会 (民生・児童委員他) (民生・児童委員他) (民生・児童委員他) SOSカード付き母子 SOSカード付き母子 SOSカード付き母子 保健バック配布 保健バック配布 保健バック配布 SOSステッカー配布 SOSステッカー配布 SOSステッカー配布 8回 (都と共催) 地域懇談会 (民生・児童委員他) 事業費 1,217 713 1,074 1,074 1,074 1,074 4,296 (一般財源) (646) (445) (662) (662) (662) (662) (2,648) 備考 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費(一部) 3-1-2-2 児童虐待防止に向けた見守り・支援 【概要】東部子ども家庭支援センターを中核に、児童虐待に関する相談・通告を受け、関係機関と連携 しながら見守りと支援を行う。27年度より児童虐待通告への迅速な対応及びその体制を強化するた め、非常勤職員(警察官OB)を配置する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 123 拡充 虐待相談、通告受理 虐待相談、通告受理 虐待相談、通告受理 415 件 440 件 400 件 個別ケース検討会議 個別ケース検討会議 個別ケース検討会議 300 回 児童虐待対策コーデ 児童虐待対策コーデ ィネーター1 人 ィネーター1 人 1人 (東京都児童相談所OB) 延 1,600 件 同左 同左 同左 個別ケース検討会議 300 回 372 回 子どもの権利専門相談員 (東京都児童相談所OB) 虐待相談、通告受理 延 1,200 回 ◆継続判断 児童虐待対策コーデ ィネーター1 人 (東京都児童相談所OB) (東京都児童相談所OB) 【拡充分】 児童虐待対策コーデ ◆継続判断 (警察官OB) (警察官OB) 事業費 (一般財源) 児童虐待対策コーディ ネーター1 人 ィネーター1 人 1,805 4,264 8,784 8,784 8,784 8,784 35,136 (△6,213) (△2,859) (3,781) (3,781) (3,781) (3,781) (15,124) 拡充分 4,431 4,431 4,431 4,431 17,724 (一般財源) (2,006) (2,006) (2,006) (2,006) (8,024) 備考 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費(一部) 234 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-1-2-3 親の子育て力向上支援事業 《再掲 3-2-1-12》 【概要】子どもの発達や養育に関して不安感を抱いている親が、グループで意見交換し、自らの力で問 題を解決していく親支援プログラムを子ども家庭支援センターで実施する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 124 継続 ノーバディーズ ノーバディーズ ノーバディーズ パーフェクトプログラム パーフェクトプログラム パーフェクトプログラム パーフェクトプログラム ファシリテーター養成講座受講 4人 ファシリテーター養成講座受講 ファシリテーター養成講座受講 ファシリテーター養成講座受講 5 クール(1 クール 6 回) 5 クール(1 クール 6 回) 5 クール(1 クール 6 回) 20 回(1 クール 6 回) 講座受講者 延 247 人 講座受講者 1 クール 10 人 講座受講者1 クール10 人 講座受講者 1 クール 10 人 専門相談員によるフォロー講座 専門相談員によるフォロー講座 専門相談員によるフォロー講座 専門相談員によるフォロー講座 5回 5回 ノーバディーズ 5回 フォロー講座受講者 延34 人 20 回 同左 同左 同左 一年後の振り返り講座 一年後の振り返り講座 延18 人 一年後の振り返り講座 一年後の振り返り講座 ペアレントトレーニング ペアレントトレーニング ペアレントトレーニング ペアレントトレーニング リーダー養成講習会受講4 人 リーダー養成講習会受講 リーダー養成講習会受講 リーダー養成講習会受講 講座実施 2 クール(全 8 回) 講座実施 2 クール(全8回) 講座実施 2 クール(全8回) 講座実施 8 クール(全8回) 一年後の振り返り講座 一年後の振り返り講座 講座受講者 延 54 人 一年後の振り返り講座 5人 事業費 (一般財源) 備考 一年後の振り返り講座 923 1,127 1,160 1,160 1,160 1,160 4,640 (403) (564) (580) (580) (580) (580) (2,320) 親の子育て力向上支援事業経費 3-1-2-4 子育て訪問相談事業 《再掲 3-2-1-7》 【概要】支援施設に出向くことが困難な保護者からの相談依頼や関係機関からの情報提供を受けて、子 ども家庭支援センターに配置した相談員が自宅を訪問し、アドバイスや各種子育て支援サービスの紹介 等を行う。また、子どもの 1 歳の誕生日にあわせて家庭を訪問し、子育てに関する悩みを聴き、助言を 行うとともに、絵本をプレゼントする。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 125 継続 東部・西部子ども家庭 東部・西部子ども家庭 東部・西部子ども家庭 支援センターの相談員 支援センターの相談員 支援センターの相談員 による子育て訪問相談 による子育て訪問相談 による子育て訪問相談 1 歳児家庭訪問と 1 歳児家庭訪問と 相談員数 訪問相談事業 4人 訪問相談家庭数 1,479 件 1 歳児家庭訪問と 絵本プレゼント 訪問家庭数 絵本プレセント 同左 同左 同左 絵本プレゼント 絵本プレセント 787 件 子育て訪問相談事業 子育て訪問相談事業 子育て訪問相談事業 子育て訪問相談事業 広告用しおりの配布 広告用しおりの配布 広告用しおりの配布 広告用しおりの配布 事業費 (一般財源) 備考 823 874 1,069 1,069 1,069 1,069 4,276 (823) (874) (1,069) (1,069) (1,069) (1,069) (4,276) 子育て訪問相談事業経費 235 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■3-1-3 遊びと交流の保障 3-1-3-1 拡充 126 子どもスキップ事業 【概要】小学校の教室や校庭、体育館を活用し、学童クラブの機能を維持した小学生のための放課後対策と して、安全で安心な「子ども同士の遊び場」を提供する。平成 27 年度からは、子ども・子育て支援新制度 の施行に伴い、学童クラブの基準に適応するための対策を行う。 〔子ども課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 30 28 29 計(27~30) 20 小学校区で実施 新規開設: 20 小学校区で実施 新規開設:目白 21 小学校区で実施 21 小学校区で実施 22 小学校区で実施 ※全小学校区で実施 22 小学校区で実施 22 小学校区で実施 ※全小学校区で実施 ※全小学校区で実施 新規開設: 新規開設:千早 (仰高、駒込、巣 池袋本町 池袋・豊成 鴨、清和、西巣鴨、 豊成、朋有、朝日、 学童クラブ 池一、池三、池袋、 障害児保育への非 障害児保育への 池袋本町、南池 常勤指導員の配置 非常勤指導員の 袋、高南、目白、 配置 長崎、要、椎名町、 学童クラブ 同左 富士見台、千早、 学童クラブ 同左 高松、さくら) 学童クラブ 配慮を要する児童 配慮を要する児 のための臨時職員 童のための臨時 の配置 職員の配置 ◆継続判断 【拡充分】 【拡充分】 学童クラブ 学童クラブ 学童クラブ ◆継続判断 ◆継続判断 夜間延長実施 夜間延長実施 夜間延長実施 (夜間延長 (夜間延長 5 か所 4 か所 8 か所 27 新拡分) 25 新拡分) 【拡充分】 子ども・子育て 子ども・子育て 支援新制度対応 支援新制度対応 ・非常勤、臨時 ・非常勤、臨時 職員の増員 職員の増員 ・放課後児童支 ・放課後児童支 援員研修の実施 援員研修の実施 同左 同左 ◆継続判断 ・学童クラブ室 の拡充 (3 か所) 事業費 382,281 (一般財源) (322,568) 拡充分 (一般財源) 備考 404,955 491,079 488,952 488,952 488,952 1,957,935 (343,154) (415,541) (413,414) (413,414) (413,414) (1,655,783) 61,619 59,492 59,492 59,492 240,095 (56,069) (53,942) (53,942) (53,942) (217,895) 子どもスキップ管理運営経費、放課後児童支援員関係経費 236 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-1-3-2 池袋本町プレーパーク事業 【概要】平成 26 年度まで区補助金により地域住民が運営していたが、平成 27 年度より開催日時の拡大 や出張プレーパーク実施等、事業拡大することに伴い、補助事業から委託事業へ変更する。 〔子ども課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 127 拡充 プレーパークの開催 工事で 4 月から休園 プレーパークの開催 プレーパークの開催 ・開催日数 168 日 し 11 月 16 日に池袋 季節ごとのイベント 季節ごとのイベント ・利用人数延 5,897 人 本町公園内に移転、 季節ごとのイベント オープン。 開催4回 移転先用物置購入 年 4 回開催 開催 4 回 出張プレーパーク オープニングセレモ 【拡充分】 ニーやミニミニプレ ・開設時間、曜日の ーパーク開催 拡大 同左 同左 同左 年 4 回程度開催 ◆継続判断 ・委託事業への変更 ・出張プレーパーク 年 4 回程度開催 事業費 (一般財源) 2,939 2,695 4,858 4,858 4,858 4,858 19,432 (1,580) (1,363) (2,445) (2,445) (2,445) (2,445) (9,780) 拡充分 (一般財源) 備考 2,163 2,163 2,163 2,163 8,652 (1,082) (1,082) (1,082) (1,082) (4,328) 子どもプラン関係経費(一部) 3-1-3-4 子どもスキップの施設改修 【概要】池袋本町小学校の新築に合わせて「子どもスキップ池袋本町」を整備し、池袋第三小学校の改 築に合わせて「子どもスキップ池袋第三」を再整備する。 〔子ども課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 128 施設 子どもスキップ整備 (目白小学校校舎内) 工事費 21.0% 子どもスキップ整備 子どもスキップ整備 子どもスキップ整備 子どもスキップ 子どもスキップ (池袋本町小学校校舎内) (池袋本町小学校校舎内) 池袋第一の移設 移行施設の改修 工事費 63.8% 工事費 40.0% 工事費 52.8% および基準条例 ※26.8 開設 ※29.4 開設予定 ※29.4 開設予定 に見合った施設 (目白小学校校舎内) の再整備 【拡充分】 【拡充分】 子どもスキップ整備に 子どもスキップ整備 子どもスキップ再整備 子どもスキップ再整備 (池袋本町小学校校舎内) (池袋第三小学校敷地内) (池袋第三小学校敷地内) (豊成小学校校舎内) 工事費 7.2% 工事費 45.0% 工事費 47.3% ※25.11 開設 ※29.4 開設予定 ※29.1 開設予定 ※29.1 開設予定 向けた施設改修 (池袋小学校校舎内) ※25.10 開設 子どもスキップ再整備 (池袋第三小学校敷地内) 子どもスキップ 池袋第二廃止に伴う 工事費 7.7% ※29.1 開設予定 学童クラブ移設 子どもスキップ池袋第三 ※平成 25 年度末移設 の仮校舎内への移設 子どもスキップ整備 子どもスキップ (千早小学校校舎内) 千早の開設 ※27.4 開設予定 事業費 (一般財源) 備考 58,730 155,436 76,537 143,946 2,500 222,983 (43,572) (145,004) (6,537) (143,946) (2,500) (152,983) 子どもスキップ施設改修経費 237 第7章 129 継続 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-1-3-6 中高生センター運営事業 【概要】中高生等の居場所、活動・交流の場、社会参加を支援する場を提供する。 25 実績 26 予算 27 28 2 か所 2 か所 2 か所 ジャンプ東池袋 ジャンプ東池袋 ジャンプ東池袋 ジャンプ長崎 ジャンプ長崎 ジャンプ長崎 年 度 別 計 画 29 〔子ども課〕 30 計(27~30) 2か所 ジャンプ東池袋 同左 同左 同左 ジャンプ長崎 事業費 22,661 24,189 24,915 24,915 24,915 24,915 99,660 (一般財源) (21,130) (22,656) (23,232) (23,232) (23,232) (23,232) (92,928) 備考 3-2 中高生センター管理運営経費 子育て環境の充実 ■3-2-1 総合相談体制の推進 単位:千円 3-2-1-16 130 新規 子育て支援総合相談事業(子育てナビゲーターの配置等) 【概要】妊娠期から切れ目なく、子育て期間中における相談に対応するとともに、必要に応じて関係課 へ案内・斡旋する「子育てナビゲーター」を配置する。また関係機関と連携し、子育てに関する情報に ついて収集、広報、周知及び啓発活動を行うとともに、子育てサークル等の地域活動を支援していく。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 子育てナビゲーター 子育てナビゲーター (非常勤職員)配置 (非常勤職員)配置 子育てナビゲーター 同左 同左 (非常勤職員) ◆継続判断 配置 相談フロア修繕及び備 品の整備 事業費 (一般財源) 備考 14,180 11,360 11,360 11,360 48,260 (12,868) (10,048) (10,048) (10,048) (43,012) 子育て支援総合相談事業経費 3-2-1-17 としま鬼子母神プロジェクト事業《再掲 2-3-3-14 》 【概要】豊島区の少子化に歯止めをかけ、定住化をすすめるための結婚・妊娠・出産・子育てと切れ目 のない支援の充実に向けた支援事業 〔健康推進課、長崎健康相談所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 131 新規 ①女性の専門相談事業 プロジェクト事 ②としま育児サポート 業の推進 手帳を活用したとしま 同左 同左 同左 育児サポーター事業 ③妊孕力啓発セミナー ④見る知るモバイル事業 事業費 (一般財源) 備考 7,774 7,774 7,774 7,774 31,096 (7,774) (7,774) (7,774) (7,774) (31,096) としま鬼子母神プロジェクト事業経費 238 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-1-1 子ども家庭女性相談事業 【概要】配偶者による暴力を受けた被害者を一時保護し、安定した生活が送れるよう支援する。 母子・寡婦、売春を行う恐れのある女性等及び父子、要保護児童に対し、他機関との連携のもとに相談 指導・援助を行い、安全かつ安定した生活が送れる状態にする。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 132 継続 相談件数 相談件数 8,627 件 相談件数 6,500 件 相談件数 6,500 件 延 26,000 件 同左 保護件数 保護件数 事業費 備考 同左 保護件数 69 件 (一般財源) 同左 60 件 保護件数 60 件 延 240 件 8,574 9,770 9,080 9,080 9,080 9,080 36,320 (4,441) (2,117) (2,099) (2,099) (2,099) (2,099) (8,396) 子ども家庭女性相談事業経費 3-2-1-2 緊急一時保護宿泊費助成事業 【概要】配偶者等からの暴力により緊急に保護を必要とする母子等をホテル等に宿泊させ、必要に応じ て生活費を支給して、一時的に保護する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 133 継続 保護人数 保護人数 延 38 人 保護人数 延 43 人 保護人数 延 43 人 同左 同左 同左 延 172 人 事業費 93 183 183 183 183 183 732 (一般財源) (1) (92) (92) (92) (92) (92) (368) 備考 緊急一時保護宿泊費助成事業経費 3-2-1-3 私立母子生活支援施設委託及び助成事業 【概要】母子家庭が安心して生活し自立するための、母子生活支援施設に関する措置費を支弁する。ま た、緊急に保護を必要とする母子及び女性のための施設の一室を確保する。その他、地域のひとり親が 抱えている心の問題等、臨床心理士による専門相談の委託をする。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 134 継続 保護人数 8人 保護人数 19 人 保護人数 19 人 保護人数 76 人 保護日数 57 日 保護日数 57 日 保護日数 57 日 保護日数 228 日 専門相談 459 件 専門相談 400 件 専門相談 400 件 専門相談 1,600 件 施設助成 215 世帯 施設助成 228 世帯 施設助成 228 世帯 施設助成 912 世帯 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 同左 87,486 75,218 89,683 89,683 89,683 89,683 358,732 (42,314) (27,328) (30,664) (30,664) (30,664) (30,664) (122,656) 私立母子生活支援施設運営助成経費、母子等緊急一時保護事業委託経費、ひとり親家庭専門相談事業委託経費 239 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-1-4 子ども家庭支援センター事業 【概要】すべての子どもとその家族が地域の中で健康で楽しく生活することができるよう、相談等のサ ービスを通して支援するとともに、センターを拠点として区民と区が協働して子育て支援活動を行う。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 135 継続 相談 延 7,464 人 親子遊び広場 相談 延 7,000 人 親子遊び広場 延 47,852 人 地域組織化活動 相談 相談 延 7,000 人 親子遊び広場 延 50,000 人 地域組織化活動 延 28,000 人 親子遊び広場 延 50,000 人 延 200,000 人 地域組織化活動 地域組織化活動 延 10,971 人 延 10,000 人 延 10,000 人 ウエルカム赤ちゃん ウエルカム赤ちゃん ウエルカム赤ちゃん ウエルカム赤ちゃん 事業 事業 子育て応援ふくろう 事業 16 回(62 人) 事業 子育て応援ふくろう 子育て応援ふくろう 子育て応援ふくろう 配布 配布 配布 1,892 セット 事業費 (一般財源) 同左 同左 同左 延 40,000 人 配布 58,428 72,941 76,233 76,233 76,233 76,233 304,932 (49,314) (62,650) (57,899) (57,899) (57,899) (57,899) (231,596) 東部子ども家庭支援センター管理運営経費(1)非常勤職員関係経費(一部)、(2)臨時職員関係経費、(3)事業実施経費(一部)、 備考 (4)維持管理経費、西部子ども家庭支援センター管理運営経費(1)非常勤職員関係経費、(2)臨時職員関係経費、(3)事業実施 経費、(4)維持管理経費 3-2-1-5 障害児相談事業 【概要】主に「障害児入所審査会」の決定を受けて保育所や学童クラブに入所した子どもに対し、巡回 による相談・指導を行うことにより、発達を支援する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 136 継続 巡回心理相談 巡回心理相談 477 回 巡回心理相談 450 回 巡回心理相談 450 回 1,800 回 対 象 児 童 数 2,440 人 障害児入園審査会 障害児入園審査会 障害児入園審査会 東部センターでの 東部センターでの 東部センターでの 東部センターでの 心理相談 心理相談 心理相談 心理相談 110 回 事業費 (一般財源) 備考 70 回 同左 同左 障害児入園審査会 同左 70 回 280 回 8,701 8,981 9,176 9,176 9,176 9,176 36,704 (5,103) (4,238) (2,220) (2,220) (2,220) (2,220) (8,880) 障害児保育事業関係経費 137 継続 3-2-1-7 再掲 子育て訪問相談事業 《3-1-2-4》 138 継続 3-2-1-12 再掲 親の子育て力向上支援事業 《3-1-2-3》 240 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-1-14 ひとり親に対する貸付・就労支援事業 【概要】ひとり親家庭の経済的自立等を援助するための各種資金貸付、就労を支援するための給付金支 給等を行う。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 139 継続 母子福祉資金 貸付件数 母子及び父子福祉資金 母子及び父子福祉資金 貸付件数 貸付件数 70 件 母子家庭自立支援給付金 支給件数 90 件 母子家庭自立支援給付金 7件 支給件数 8件 貸付件数 母子家庭自立支援給付金 支給件数 延 360 件 母子家庭自立支援給付金 8件 女性自立援助資金 貸付件数 母子及び父子福祉資金 90 件 支給件数 同左 同左 32 件 同左 0件 ※平成 25 年 10 月以 降の新規貸付を廃止 債権回収専門員 債権回収専門員 (非常勤職員)2 名配置 (非常勤職員)2 名配置 債権回収専門員 (非常勤職員)2 名配置 事業費 13,041 12,153 11,285 11,285 11,285 11,285 45,140 (一般財源) (6,389) (5,293) (4,669) (4,669) (4,669) (4,669) (18,676) 備考 女性自立援助資金貸付事業経費、ひとり親家庭等援護経費 (2)母子及び父子福祉資金貸付事務経費、(3)母子家庭等自立 支援給付事業経費 241 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■3-2-2 子育て支援サービスの充実【重点】 3-2-2-1 140 拡充 認可保育所の運営・助成 【概要】保育に欠ける児童を保育し、児童福祉の増進、子育て支援に資する。 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 区内認可保育所数 34 園 区内認可 区内認可 保育所数 34 園 保育所数 39 園 〔保育課〕 30 計(27~30) 区内認可 公立 24 園 公立 23 園 公立 22 園 私立 10 園 私立 11 園 私立 17 園 保育所数 39 園 同左 【拡充分】 【拡充分】 私立保育所 1 園増、 私立保育所 5 園増 改築による定員増 私立保育所定員増 1 園 同左 同左 ◆継続判断 公立 22 園 私立 17 園 ◆継続判断 保育所保育料改定 (多子軽減の拡充) 延長保育全園実施 (公立 3 園追加実施) 事業費 2,823,361 3,200,763 4,112,358 4,112,358 4,112,358 4,112,358 16,449,432 (一般財源) (1,403,526) (1,703,946) (2,285,273) (2,285,273) (2,285,273) (2,285,273) (9,141,092) 拡充分 (一般財源) 593,889 593,889 593,889 593,889 2,375,556 (423,569) (423,569) (423,569) (423,569) (1,694,276) 区立保育所管理経費(2)非常勤職員関係経費、(3)臨時職員関係経費、(4)貸与被服関係経費、(5)園外保育経費(春・秋・ お別れ遠足)、(6)健康管理経費(保育所職員及び園児)、(7)給間食関係経費、(8)区立保育園維持管理経費、(9)延長保育 備考 事業経費、(10)乳幼児健全育成相談事業経費、(11)地域交流事業経費、(12)保育園ボランティア経費、(13)保育所委託経 費、(15)待機児童対策臨時職員経費、施設型給付費等関係経費(1)私立保育所に対する保育委託及び助成経費(一部) ※上記の一般財源は、「147 休日保育事業」の特定財源分を差し引いた額 ※上記の一般財源は、保育所保育料の改定による特定財源の減額を含む 3-2-2-24 区立保育所分園の設置 【概要】待機児童解消緊急対策として、区立保育所分園を設置し、受入定員拡大を図る。 141 継続 25 実績 要町保育園 26 予算 要町保育園 本園・分園 児童定員 122 人 年 度 別 計 画 28 29 27 本園・分園 児童定員 112 人 30 巣鴨第一保育園 児童定員 107 人 計(27~30) 区立保育所 本園・分園 ※平成 26 年度末まで 〔保育課〕 分園設置 同左 同左 同左 【拡充分】 巣鴨第一保育園 巣鴨第一保育園 本園・分園 ◆継続判断 児童定員 107 人 本園・分園 児童定員 107 人 (37 人増) 事業費 11,507 18,409 12,750 12,750 12,750 12,750 51,000 (一般財源) (3,614) (4,573) (2,495) (2,495) (2,495) (2,495) (9,980) 備考 区立保育所管理経費(14)区立保育園分園運営経費 242 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-2-15 臨時保育所運営事業(千早臨時保育所) 【概要】区有地に建設するリース物件で、民間事業者に待機児童の保育業務を委託し保育を実施する。 〔保育課(保育政策担当) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 142 継続 臨時保育所開設準備 1か所 1か所 (1 か所) (千早臨時保育所) (千早臨時保育所) 児童定員 60 人 1か所 児童定員 60 人 同左 同左 児童定員 60 人 同左 ◆継続判断 事業費 22,480 124,835 137,093 137,093 137,093 137,093 548,372 (一般財源) (3,730) (97,745) (114,678) (114,678) (114,678) (114,678) (458,712) 備考 臨時保育所関係経費 3-2-2-2 ひとり親家庭等医療費助成事業 【概要】ひとり親家庭等の保護者及び児童を対象に医療費の一部を助成し、ひとり親家庭等の福祉の増進 を図る。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 143 継続 医療費助成 医療費助成 医療費助成 同左 同左 同左 医療費助成 事業費 64,130 65,522 65,736 65,736 65,736 65,736 262,944 (一般財源) (63,729) (65,520) (65,734) (65,734) (65,734) (65,734) (262,936) 備考 ひとり親家庭等援護経費(1)ひとり親家庭等医療費助成事業経費 243 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-2-4 一時保育事業 【概要】保護者の傷病、出産、冠婚葬祭等の事由により、また、保護者の育児に伴う心理的・身体的負 担を解消すること等を目的として、乳幼児を一時的に保育する。 〔子育て支援課、保育課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 144 拡充 [利用定員数] [利用定員数] [利用定員数] [利用定員数] 11 か所 12 か所 13 か所 定員 53 人 15か所 定員53 人 13 か所 定員 53 人 ・子ども家庭支援 ・子ども家庭支援 ・子ども家庭支援 センター2 か所 センター2 か所 定員 45 人 定員 48 人 ・子ども家庭支援 ・子ども家庭支援 センター2 か所 センター2 か所 [利用定員数] センター2 か所 定員各 10 人 定員各 10 人 定員各 10 人 定員各 10 人 定員各 10 人 ・区立保育所 6 か所 ・区立保育所 6 か所 ・区立保育所 6 か所 ・区立保育所 6 か所 ・区立保育所 6 か所 定員各 1 人 定員各 1 人 定員各 1 人 定員各 1 人 ・私立保育所 2 か所 ・私立保育所 2 か所 ・私立保育所 3 か所 ・私立保育所 3 か所 ・私立保育所 1 か所 定員各 5 人 定員各 5 人 定員各 5 人 定員各 5 人 定員 3 人 ・私立保育所 1 か所 ・私立保育所 1 か所 ・私立保育所 1 か所 ・私立保育所 1 か所 ・私立保育所 3 か所 定員各 1 人 定員 9 人 定員 9 人 定員 9 人 定員各 5 人 ・私立保育所 1 か所 ・私立保育所 1 か所 ・私立保育所 1 か所 ・私立保育所 1 か所 定員 3 人 定員 3 人 定員 9 人 定員 3 人 ・私立保育所 2 か所 定員 9 人 同左 同左 ・私立保育所 2 か所 定員未定 定員未定 [利用延児童数] [利用延児童数] [利用延児童数] [利用延児童数] [利用延児童数] 子ども家庭支援センター 子ども家庭支援センター 子ども家庭支援センター 子ども家庭支援センター 子ども家庭支援センター 延 4,500 人 延 4,500 人 延 4,500 人 延 4,981 人 区立保育所 区立保育所 延 1,153 人 私立保育所 区立保育所 延 1,150 人 私立保育所 延 3,293 人 延 1,100 人 私立保育所 延 3,280 人 延 18,000 人 区立保育所 区立保育所 延 1,100 人 延 4,400 人 私立保育所 延 3,597 人 私立保育所 延 3,597 人 延 14,388 人 ◆継続判断 (区立 24 新拡分) ※平成 27 年度私 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 ◆継続判断 ◆継続判断 立保育所 2 カ所 私立保育所 1 か所 私立保育所 1 か所 私立保育所2か所 (私立26新拡分) (私立27新拡分) 増設予定 定員 5 人 延 880 人 定員未定 延1,440人 ◆継続判断 ※西巣鴨第二保育 ※うち 1 か所は高 (私立 25 新拡分) 園の民営化に伴い 松第一保育園の民 実施 営化に伴い実施 定員 3 人 延 26 人 事業費 22,695 26,423 29,266 29,266 29,266 29,266 117,064 (△2,017) (1,466) (△3,425) (△3,425) (△3,425) (△3,425) (△13,700) 拡充分 1,838 2,772 2,772 2,772 2,772 11,088 (一般財源) (919) (924) (924) (924) (924) (3,696) (一般財源) 備考 一時保育事業経費、施設型給付費等関係経費(1)私立保育所に対する保育委託及び助成経費(一部) 3-2-2-5 ショートステイ事業 【概要】保護者自身の疾病・けが・出産や入院中の家族の介護等により、一時的に家庭において児童を養 育する者がいない場合に、宿泊を伴う児童の養育を児童養護施設又は区内受託家庭において実施する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 145 継続 利用件数 8 件 41 泊 42 泊 同左 同左 同左 168 泊 利用泊数 21 泊 事業費 1,561 1,802 1,813 1,813 1,813 1,813 7,252 (一般財源) (1,428) (1,642) (1,633) (1,633) (1,633) (1,633) (6,532) 備考 ショートステイ事業経費 244 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-2-6 病後児保育事業 【概要】子育てと就労の両立支援の一環として、認可保育所等に通っている「病気回復期にある子ども」 を対象に、集団保育が困難な期間について病後児保育事業を実施する。 〔保育課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 146 拡充 保育所併設型 1 か所 受入児童定員 2 人 保育所併設型 1 か所 受入児童定員 2 人 保育所併設型 2 か所 受入児童定員 4 人 保育所併設型 保育所併設 3 か所 3 か所 受入児童定員 6 人 受入児童定員 診療所併設型 1 か所 受入児童定員 4 人 診療所併設型 1 か所 受入児童定員 4 人 診療所併設型 1 か所 診療所併設型 1 か所 受入児童定員 4 人 受入児童定員 4 人 6人 同左 同左 利用児童数 延 823 人 【拡充分】 保育所併設型 1 か所 保育所併設型 1 か所 受入児童定員 2 人 の民営化に伴い実施 受入児童定員 受入児童定員 2 人 ◆継続判断 ◆継続判断 (予定) (26 新拡分) (27 新拡分) ※西巣鴨第二保育園 診療所併設型 1 か所 【拡充分】 4人 ※高松第一保育園の ※平成 27 年 民営化に伴い実施 度で保育所 併設型 1 か 所増設予定 事業費 14,669 22,027 30,535 30,535 30,535 30,535 122,140 (一般財源) (5,987) (14,561) (17,469) (17,469) (17,469) (17,469) (69,876) 拡充分 6,861 6,273 6,273 6,273 6,273 25,092 (一般財源) (6,861) (3,473) (3,473) (3,473) (3,473) (13,892) 備考 施設型給付費等関係経費(1)私立保育所に対する保育委託及び助成経費(一部)、診療所併設型病後児保育事業経費 3-2-2-7 休日保育事業 【概要】休日勤務がある保護者の保育ニーズに対応するため、区内の認可保育所に通園しているまたは 区内在住で区外の認可保育所に通園している子どもを対象として、休日保育事業を実施する。 〔保育課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 147 拡充 1 か所 1 か所 2か所 3か所 3か所 受入児童定員 15 人 受入児童定員15 人 ・受入児童定員 15 人 ・受入児童定員 15 人 ・受入児童定員 ・受入児童定員 10 人 ・受入児童定員 10 人 15 人 ・受入児童定員 未定 ・受入児童定員 利用児童数延 549 人 事業費 (一般財源) 拡充分 (一般財源) 備考 【拡充分】 【拡充分】 1 か所 1か所 受入児童定員 10 人 受入児童定員未定 ※西巣鴨第二保育園 ※高松第一保育園の の民営化に伴い実施 民営化に伴い実施 同左 同左 10 人 ・受入児童定員 ◆継続判断 ◆継続判断 (26新拡分) (27新拡分) 未定 2,630 6,200 16,315 16,315 16,315 16,315 65,260 (1,102) (3,148) (16,315) (16,315) (16,315) (16,315) (65,260) 3,100 (1,574) 5,443 5,443 5,443 5,443 21,772 (5,443) (5,443) (5,443) (5,443) (21,772) 施設型給付費等関係経費(1)私立保育所に対する保育委託及び助成経費(一部) *上記の一般財源は、「140 認可保育所の運営・助成」における「147 休日保育」の特定財源分を含む。 245 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-2-27 一時保育一体型定期利用保育事業 【概要】一時預かり保育のほか、パートタイム労働者等の保育需要に対応する定期利用保育を運営する 法人に対し、開設経費及び運営費の補助を行う。 〔保育課(保育政策担当) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 148 継続 一時保育施設の開設 一時預かり保育 に至らなかったため 定期利用保育 実績なし[補正予算] 一時預かり保育 同左 同左 同左 一時預かり保育 ◆継続判断 定期利用保育 定員 7 人 児童最大 14 人 定員 7 人 定期利用保育 定員 7 人 事業費 (一般財源) 備考 定員 7 人 0 25,481 14,143 14,143 14,143 14,143 56,572 (0) (13,641) (7,422) (7,422) (7,422) (7,422) (29,688) 一時保育一体型定期利用保育事業経費 3-2-2-17 短期特例保育 【概要】保護者が病気等の緊急な理由で、一時的に家庭での保育ができない時に、認可保育所で該当年 齢の入園可能な範囲内で子どもを預かる。 〔保育課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 149 継続 利用人数 6人 利用日数 54 日 事業費 (一般財源) 備考 利用人数 20 人 利用人数 20 人 利用日数 130 日 利用日数 130 日 利用人数 延 80 人 同左 同左 利用日数 延 520 日 同左 49 195 163 163 163 163 652 (△41) (△274) (△171) (△171) (△171) (△171) (△684) 短期特例保育事業経費 3-2-2-18 産後サポーター事業 【概要】出産後産院から自宅に戻った翌日から1か月以内の昼間、家族・親族等からの援助が得られな い母親と家族に対し、区民の有償ボランティアである「産後サポーター」を派遣し、家事や育児の援助 及び子育て等の助言を行う。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 150 登録数 継続 67 人 サポーター派遣 事業費 (一般財源) 備考 登録数 67 人 登録数 75 人 サポーター派遣 サポーター派遣 同左 同左 同左 登録数 75 人 サポーター派遣 94 226 178 178 178 178 712 (94) (226) (178) (178) (178) (178) (712) 産後サポーター事業経費 246 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-2-19 育児支援ヘルパー事業 【概要】少子化・核家族化の進行が著しい中、養育不安の訴えや児童虐待が増加していることを受け、 出産前後から概ね2歳までの子どものいる家庭やひとり親家庭等養育支援が必要な家庭にヘルパーを 派遣し、育児・家事等の支援を行う。27 年度より、ひとり親家庭に対する支援を拡充(対象者、派遣時 間、派遣回数)する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 151 拡充 派遣件数 530 件 派遣件数 750 件 派遣件数 750 件 総派遣時間 総派遣時間 総派遣時間 1,600 時間 1,409 時間 派遣件数 延 3,000 件 1,600 時間 同左 同左 同左 総派遣時間 【拡充分】 延 6,400 時間 ひとり親家庭への支援拡充 事業費 (一般財源) 5,194 5,622 9,318 9,318 9,318 9,318 37,272 (2,269) (2,391) (4,615) (4,615) (4,615) (4.615) (18,460) 拡充分 (一般財源) 備考 ◆継続判断 3,645 3,645 3,645 3,645 14,580 (2,701) (2,701) (2,701) (2,701) (10,804) 育児支援ヘルパー事業経費 3-2-2-20 発達支援事業 【概要】西部子ども家庭支援センターにおいて、乳幼児の発達上の相談に応じるとともに、発達を促す ための療育プログラムを実施する。また、周囲の理解が乏しく、二次障害につながりやすい発達障害を 持つ子どもと家族の支援に向けた体制づくりを、関係機関と連携の上、行う。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 152 継続 親子通所グループ 親子通所グループ 親子通所グループ 親子通所グループ 延出席児童数 985 人 延出席児童数 985 人 延出席児童数 3,940 人 毎日通所グループ 毎日通所グループ 毎日通所グループ 毎日通所グループ 延出席児童数 1,176 人 延出席児童数 1,200 人 延出席児童数 1,200 人 延出席児童数 4,800 人 幼稚園・保育園児 幼稚園・保育園児 幼稚園・保育園児 幼稚園・保育園児 フォローグループ① フォローグループ① フォローグループ① フォローグループ① 延出席児童数 100 人 延出席児童数 100 人 延出席児童数 400 人 幼稚園・保育園児 幼稚園・保育園児 幼稚園・保育園児 幼稚園・保育園児 フォローグループ② フォローグループ② フォローグループ② フォローグループ② 延出席児童数 114 人 延出席児童数 120 人 延出席児童数 120 人 延出席児童数 480 人 集団適応準備グループ 集団適応準備グループ 集団適応準備グループ 延出席児童数 139 人 延出席児童数 140 人 延出席児童数 140 人 親子遊び広場 親子遊び広場 親子遊び広場 親子遊び広場 フォローグループ フォローグループ フォローグループ フォローグループ 延出席児童数 230 人 延出席児童数 230 人 延出席児童数 230 人 延出席児童数 920 人 在宅児フォローグループ 在宅児フォローグループ 在宅児フォローグループ 在宅児フォローグループ 延出席児童数 99 人 延出席児童数 98 人 延出席児童数 98 人 延出席児童数 392 人 個別の専門相談 1,668 件 個別の専門相談1,700 件 個別の専門相談1,700 件 個別の専門相談6,800 件 ケース会議 毎週 1 回 ケース会議毎週 1 回 ケース会議毎週 1 回 ケース会議毎週 1 回 発達相談(契約外) 発達相談(契約外) 発達相談(契約外) 発達相談(契約外) 延出席児童数 984 人 延出席児童数 107 人 1,989 件 発達支援利用者数 事業費 (一般財源) 備考 2,000 件 発達支援利用者数 集団適応準備グループ 同左 同左 同左 延出席児童数 560 人 2,000 件 8,000 件 発達支援利用者数 発達支援利用者数 延 5,357 人 延 5,400 人 延 5,400 人 26,850 28,657 30,340 30,340 30,340 30,340 121,360 (△3,533) (△1,186) (367) (367) (367) (367) (1,468) 児童発達支援事業経費(一部) 247 延出席数 21,600 人 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-2-21 ファミリー・サポート・センター事業 【概要】生後 43 日以上小学校修了までの子どもを持つ保護者で子育ての援助を必要とする者(利用会 員)と、子育ての援助ができる者(援助会員)の登録による会員制のボランティア組織を運営する。 27 年度より、ひとり親家庭の保護者がファミリー・サポート・センター事業を利用した場合に利用料金 の補助を行う。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 153 拡充 利用会員数 1,313 人 利用会員数 1,400 人 利用会員数 1,400 人 活動件数 活動件数 活動件数 9,329 件 9,500 件 利用会員数 1,400 人 同左 9,500 件 同左 同左 活動件数延 38,000 件 事業費 12,167 11,905 13,556 13,556 13,556 13,556 54,224 (一般財源) (6,720) (6,832) (4,541) (4,541) (4,541) (4,541) (18,164) 拡充分 2,295 2,295 2,295 2,295 9,180 (一般財源) (1,275) (1,275) (1,275) (1,275) (5,100) 備考 ファミリー・サポート・センター事業経費 3-2-2-22 認証保育所保育料負担軽減補助事業 【概要】認証保育所利用者で、保育に欠ける区民を対象に、認可保育所と認証保育所との保育料差額に 応じて一定額を補助する。 〔保育課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 154 継続 補助対象件数 補助対象件数 延 1,650 件 延 2,670 件 【拡充分】 補助対象件数 同左 同左 同左 補助対象件数 延 3,000 件 延 12,000 件 ◆継続判断 補助対象、 補助額を拡充 事業費 (一般財源) 備考 24,533 88,080 85,578 85,578 85,578 85,578 342,312 (24,533) (88,080) (85,578) (85,578) (85,578) (85,578) (342,312) 認証保育所関係経費(2)保育料負担軽減補助事業経費 248 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■3-2-3 サービス提供システムの整備 3-2-3-2 155 継続 認証保育所運営費等補助事業 【概要】区内認証保育所及び区民が通園する管外認証保育所に対する運営費、並びに区内認証保育所の 第三者評価に係る経費に対して補助を行う。 〔保育課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 助成園数・人数 助成園数・人数 助成園数・人数 ・区内園 ・区内園 ・区内園 ・区内園 運営費 9 園 運営費 11 園 運営費 11 園 第三者評価 6 園 第三者評価 6 園 第三者評価 6 園 ・管外委託児童 延 1,152 人 ・管外委託児童 助成園数・人数 同左 同左 同左 運営費 11 園 第三者評価 ・管外委託児童 延 1,164 人 延 延 24 園 1,164 人 ◆継続判断 ◆継続判断 ・管外委託児童 延 4,656 人 事業費 369,696 479,275 430,152 430,152 430,152 430,152 1,720,608 (一般財源) (365,796) (475,675) (426,552) (426,552) (426,552) (426,552) (1,706,208) 備考 認証保育所関係経費(1)運営費等補助事業経費、(3)第三者評価事業経費 3-2-3-12 小規模保育事業 【概要】増大する保育需要への対応のため、設置が迅速に行える6~19人定員の小規模保育所事業を実 施し、事業における運営費等を助成する。 〔保育課(保育政策担当) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 156 新規 運営費補助 3園 運営費補助 8園 運営費補助 21 園 同左 同左 同左 運営費補助 ◆継続判断 子ども・子育て支援事業計画 ※子ども・子育て支 に基づき、順次設置・整備を 援新制度により保育 進めていく。 ママ事業(施設型)の 一部が本事業に移行 事業費 (一般財源) 備考 39,355 210,765 627,314 625,175 625,175 625,175 2,502,839 (31,517) (110,114) (364,632) (362,493) (362,493) (362,493) (1,452,111) 地域型保育給付費等関係経費(1)小規模保育事業 A 型運営費等関係経費、(2)小規模保育事業 B 型運営費等関係経費、 (3)小規模保育事業C型運営費等関係経費 3-2-3-14 家庭的保育事業 【概要】従来の自宅提供型保育ママは、子ども・子育て支援新制度の家庭的保育事業に移行するため、地 域型保育給付費を支出する。0 歳児から 2 歳児を対象とした、きめ細やかな家庭的保育を実施する。 〔保育課(保育政策担当) 〕 157 新規 25 実績 26 予算 27 28 年 度 別 計 画 29 30 家庭的保育事業 4 か所 児童定員計 8 人 計(27~30) 家庭的保育事業 4 か所 同左 同左 同左 児童定員計 8 人 ◆継続判断 事業費 26,283 26,283 26,283 26,283 105,132 (一般財源) (7,515) (7,515) (7,515) (7,515) (30,060) 備考 地域型保育給付費等関係経費(4)家庭的保育事業関係経費 249 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-3-13 事業所内保育事業 【概要】事業所内保育施設に地域の児童の受入枠を確保し待機児童数の減少を図る。 〔保育課(保育政策担当) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 158 新規 [利用定員数] [利用定員数] [利用定員数] 1 か所 1 か所 1 か所 定員 5 名 定員 5 名 定員 5 名 [利用定員数] 1 か所 同左 同左 同左 ※子ども・子育て 定員 5 名 ◆継続判断 支援新制度により 認可事業に移行 事業費 11,645 18,180 16,843 16,843 16,843 16,843 67,372 (一般財源) (9,588) (15,060) (12,627) (12,627) (12,627) (12,627) (50,508) 備考 地域型保育給付費等関係経費(6)事業所内保育事業経費 3-2-3-15 居宅訪問型保育事業 【概要】子ども子育て関連 3 法に基づき新たに地域型保育事業として、居宅訪問型保育事業を実施する。 障害、疾病等により集団保育が著しく困難であると認められた乳幼児を主な対象として実施する。 〔保育課(保育政策担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 159 新規 居宅訪問型保育 事業:1 か所 居宅訪問型保育 同左 同左 児童定員計:1 人 事業費 (一般財源) 備考 同左 事業:1 か所 ◆継続判断 児童定員計:1 人 5,653 5,653 5,653 5,653 22,612 (1,963) (1,963) (1,963) (1,963) (7,852) 地域型保育給付費等関係経費(5)居宅訪問型保育事業経費 3-2-3-16 保育士宿舎借り上げ助成事業 【概要】認可保育所、小規模保育所等に勤務する常勤保育士のうち、当該保育所に平成 25 年度以降に 採用され、採用後 5 年以内の者が住む宿舎を保育事業者が用意した場合、事業者に助成する。 〔保育課、保育課(保育政策担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 160 新規 認可保育所 17 か所 認可保育所 同左 同左 同左 17 か所 小規模保育所 小規模保育所 14 か所 ◆継続判断 認証保育所 6 か所 事業費 (一般財源) 備考 14 か所 認証保育所 6 か所 31,894 31,894 31,894 31,894 127,576 (4,588) (4,588) (4,588) (4,588) (18,352) 施設型給付費等関係経費(3)保育士宿舎借上助成経費、地域型保育給付費等関係経費(8)保育士宿舎借上助成経費、 認証保育所関係経費(5)保育士宿舎借上助成経費 250 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-2-3-9 認可保育所等誘致・整備事業 【概要】私立認可保育所及び小規模保育施設の新規整備に対し、賃借料及び改修経費の一部助成を行う また、社会福祉法人が運営する認可保育所の老朽化による建替え等に対し、整備経費の一部補助を行う。 〔保育課、保育課(保育政策担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 161 施設 拡充 西巣鴨第二保育園(民営化) 高松第一保育園(民営化) 【拡充分】 解体、新園舎整備費補助 新園舎整備費補助 施設整備費補助 大塚りとるぱんぷきんず 小規模保育所施設整備補助 ・認可保育所 園舎開設準備経費補助 3 園(26 年度開設) 施設整備費補助 (27 年度開設) 3園 ※26 年度整備開始園の 子ども・子育て支援 27 年度分補助 事業計画に基づき、 椎名町ひまわり保育園 大規模改修経費補助 順次設置・整備を進 [補正予算分] ・小規模保育所 1園 295,235(148,833) 小 規 模 保 育 所施 設 整 備 補助 めていく。 施設整備費補助 5園 (27 年度開設) (25 年度開設 3 園、26 年 度開設 2 園) ・認可保育所 4園 ※上記のうち 3 園分は、 工事進捗率に応じ 26・ 27 の 2 か年度に分けて 補助 ・小規模保育所 事業費 (一般財源) 備考 5園 653,731 702,957 199,043 (307,759) (348,047) (133,789) - 保育所誘致関係経費(1)私立保育所施設整備経費、(2)小規模保育所施設整備経費 251 - - 199,043 (133,789) 第7章 教 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 育 3-3 幼児教育 ■3-3-1 幼児教育の振興 単位:千円 3-3-1-1 162 拡充 私立幼稚園児保護者援助事業 【概要】私立幼稚園児保護者の経済的負担と公私幼稚園間格差の是正を図る。27 年度より、対象は従来 型幼稚園となり、私立幼稚園保護者補助金について、第1子の補助金額を月額 6 千円に引き上げる。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 就園奨励費補助(国) 就園奨励費補助(国) 就園奨励費補助 915 人 負担軽減補助(都) 1,270 人 負担軽減補助(都) 1,090 人 就園奨励費補助(国) 4,440 人 (国)1,110 人 負担軽減補助(都) 負担軽減補助 1,030 人 3,692 人 (都)923 人 園児保護者補助(区) 園児保護者補助(区) 園児保護者補助 2,094 人 入園時補助(区) 1,960 人 入園時補助(区) 592 人 事業費 (一般財源) 596 人 同左 同左 入園時補助(区) 同左 2,280 人 (区)570 人 【拡充分】 就園奨励費補助 園児保護者補助 第 2 子、第 3 子以降 第 1 子の補助額 の所得制限撤廃、補 を月額 6,000 円 助単価の引き上げ に引き上げ ◆継続判断 70,323] 266,918 340,562 343,664 343,664 343,664 343,664 1,374,656 (194,516) (251,269) (262,276) (262,276) (262,276) (262,276) (1,049,104) 拡充分 (一般財源) 備考 7,400 人 (区)1,850 人 入園時補助 【拡充分】 [補正予算 園児保護者補助(区) 30,048 30,048 30,048 30,048 120,192 (30,048) (30,048) (30,048) (30,048) (120,192) 幼児教育振興経費 (1)私立幼稚園就園奨励費、 (2)私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費、(3)私立幼稚園等園児保護者 補助金、(4)私立幼稚園等入園時保護者補助金 3-3-1-2 区立幼稚園特別支援事業 【概要】区立幼稚園において、教育委員会が日常的に介助を要すると判断した園児が在籍している場合、 原則として 1 学級に 1 名の臨時指導員を配置し当該園児の指導を行なう。重度の特別支援児が在籍する 園については 1 名の非常勤職員を配置する。 〔学務課(学校運営課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 163 拡充 区立幼稚園 3 園 区立幼稚園 3 園 区立幼稚園 3 園に、特別支 区立幼稚園 3 園 に、特別支援対 に、特別支援対 援対応のため、臨時職員を に、特別支援対 応のため、臨時 応のため、臨時 7 名配置、1 園に非常勤職員 応のため、臨時 職員を 8 名配置 職員を 8 名配置 を 1 名配置 同左 【拡充分】 同左 職員を 7 名配置、 同左 1 園に非常勤職 非常勤職員 1 名 員を 1 名配置 追加配置(臨時職員 1 名削 減 事業費 (一般財源) 拡充分 (一般財源) 備考 8,241 8,781 11,285 11,285 11,285 11,285 45,140 (7,975) (8,523) (10,777) (10,777) (10,777) (10,777) (43,108) 2,218 2,218 2,218 2,218 8,872 (1,839) (1,839) (1,839) (1,839) (7,356) 管理運営経費(幼稚園) (5)その他運営経費(一部) 252 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-3-1-3 私立幼稚園教育環境整備費補助事業 【概要】区内の私立幼稚園の経営安定及び教育環境の充実、心身障害児教育の維持向上を図るため、補 助金を交付する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 164 継続 私立幼稚園の教育環 私立幼稚園の教育 私立幼稚園の教育 私立幼稚園の教育 境整備費補助 環境整備費補助 環境整備費補助 環境整備費補助 助成対象 助成対象 助成対象 区内私立幼稚園 16 園 助成実績 区内私立幼稚園 15 園 同左 同左 同左 区内私立幼稚園 16 園 (従来型幼稚園) 15 園 事業費 75,642 76,574 74,938 74,938 74,938 74,938 299,752 (一般財源) (75,642) (76,574) (74,938) (74,938) (74,938) (74,938) (299,752) 備考 幼児教育振興経費 (5)私立幼稚園教育環境整備費補助金 3-3-1-8 私立幼稚園特別預かり保育事業 【概要】保育を必要とする園児を、幼稚園の長期休みも含め 10 時間以上保育する私立幼稚園に対し、 運営費の補助を行う。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 165 継続 特別預かり保育 特別預かり保育 特別預かり保育 実施園 運営費補助 運営費補助 (補助対象) (補助対象) 特別預かり保育 特別預かり保育 実施園 実施園 1園 同左 同左 同左 保育を必要とす る園児を年間 20 名受け入れる。 利用児童数 延 107 人 事業費 3園 ◆継続判断 2園 3,855 9,950 6,230 6,180 6,180 6,180 24,770 (一般財源) (3,855) (9,950) (6,230) (6,180) (6,180) (6,180) (24,770) 備考 私立幼稚園預かり保育事業経費 3-3-1-9 特定教育・保育施設 施設型給付事業(私立幼稚園) 【概要】子ども・子育て支援新制度による私立幼稚園・認定子ども園の運営にかかる経費を「施設給付 費」として施設に給付する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 166 新規 施設型給付費 支給対象者 同左 同左 同左 支給対象者 1 号認定 187 人 2 号認定 延 860 人 28 人 事業費 102,490 102,490 102,490 102,490 409,960 (一般財源) (34,032) (34,032) (34,032) (34,032) (136,128) 備考 特定教育・保育施設型給付費等関係経費 (1)特定教育・保育施設施設型給付経費 253 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-3-1-10 特定教育・保育施設 利用補助事業(私立幼稚園) 【概要】子ども・子育て支援新制度による私立幼稚園・認定子ども園に在園する 1 号認定保護者の 経済的負担を軽減するため、利用者負担額の一部を区が負担し、施設に支給する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 167 新規 利用補助の対象 者となる園児は 利用補助対象者 1 号認定の第 1 同左 同左 同左 延 708 人 子及び第 2 子 177 人 事業費 (一般財源) 備考 ◆継続判断 17,549 17,549 17,549 17,549 70,196 (10,696) (10,696) (10,696) (10,696) (42,784) 特定教育・保育施設型給付費等関係経費 (2)特定教育・保育施設利用補助経費 3-3-1-11 特定教育・保育施設 特定負担額補助事業(私立幼稚園) 【概要】子ども・子育て支援新制度による私立幼稚園・認定子ども園に在園する園児の保護者が支払う 「特定負担額(入園料)」について、補助金を支給する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 168 新規 特定負担額補助金 同左 同左 同左 対象園児 80 人 対象園児 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 備考 延 320 人 2,400 2,400 2,400 2,400 9,600 (2,400) (2,400) (2,400) (2,400) (9,600) 特定教育・保育施設型給付費等関係経費 (3)特定教育・保育施設特定負担額補助経費 3-3-1-12 子ども・子育て支援新制度 一時預かり事業(幼稚園型) 【概要】子ども・子育て支援新制度における地域支援事業として、私立幼稚園・認定子ども園で実施す る一時預かり事業に対して、運営費の一部を負担する。 〔子育て支援課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 169 新規 対象園 1園 同左 同左 同左 一時預かり事業 延利用者 延利用者 4,800 人 19,200 人 事業費 2,040 2,040 2,040 2,040 (一般財源) (680) (680) (680) (680) 備考 特定教育・保育施設型給付費等関係経費 (4)一時預かり事業経費 254 8,160 (2,720) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-3-1-6 区立幼稚園児道徳性教育事業 【概要】幼児一人一人が望ましい方向に向かって発達できる環境づくりや、遊びを通しての総合的な指 導により、幼稚園教育要領に則った「生きる力」の基礎となる心情、意欲、態度を育てる教育を推進す る。 〔指導課(教育指導課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 170 継続 ・区立幼稚園 3 園に ・区立幼稚園 3 区立幼稚園 3 園 それぞれ 1 名の専任 園にそれぞれ 1 にそれぞれ 1 名 指導員を配置 名の専任指導 の専任指導員を 員を配置 配置 事業費 (一般財源) 備考 区立幼稚園 3 園にそれぞれ 1 同左 同左 同左 名の専任指導 員を配置 9,655 9,726 10,656 10,656 10,656 10,656 42,624 (8,610) (8,653) (9,564) (9,564) (9,564) (9,564) (38,256) 区立幼稚園児幼児期道徳性育成事業経費 3-3-1-7 区立幼稚園の預かり保育事業 【概要】区立幼稚園の教育時間終了後、希望する在園児を対象に預かり保育を実施する。また、幼稚園業 務システムを導入し保育料等の口座振替を実施した。 〔学務課(学校運営課) 、庶務課(教育総務課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 30 28 29 計(27~30) 171 継続 3 園実施 3 園実施 預かり保育 非常勤指導員 1 名 非常勤指導員 3 名 3 園実施、 臨時指導員 5 名 臨時指導員 3 名 事務職員勤務延長 事務職員勤務延長 3名 3名 非常勤指導員 3 名 同左 同左 同左 同左 臨時指導員 3 名 事務職員勤務延長 3名 口座振替実施 (利用率 100%) 事業費 8,768 14,309 16,837 16,837 16,837 16,837 67,348 (一般財源) (6,297) (11,282) (13,364) (13,364) (13,364) (13,364) (53,456) 備考 管理運営経費(幼稚園) (1)非常勤職員経費、 (2)臨時職員経費(一部) 、(5)その他運営経費(一部) 255 第7章 3-4 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 学校における教育 ■3-4-1 「生きる力」を育む教育の推進【重点】 単位:千円 3-4-1-4 172 拡充 特別支援教育推進事業 【概要】区立特別支援学級に在籍する障害や課題のある児童、生徒のさまざまなニーズに対応するとと もに、通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症などの児童、生徒に対して適切な教育支援 を行う。 〔教育センター〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・特別支援教育巡回指 導員 5名 ・特別支援教育巡 回指導員 ・小・中学校教育支援 員派遣 27,720 時間 ・特別支援学級指導員 6名 等通級指導学級開設 ・小・中学校教育支援 6名 (小学校 1 校) 員 ・特別支援教育巡回指 ・小・中学校教育 ・特別支援学級指導員 導員 支援員派遣 ・特別支援学級連合会 ・小・中学校教育支援員 ・特別支援教育連合行 ・特別支援学級連 行事「まとめ展」 事「まとめ展」開催 合会行事「まとめ ・目白小学校情緒障害 〈拡充分〉 ・改築に伴う情緒障害 導員 ・特別支援学級指 導員 ・特別支援教育巡回指 5名 展」 同左 同左 ・特別支援学級指導員 同左 ・特別支援学級連合会 等通級指導学級開設 行事「まとめ展」 ・教育・巡回支援員派遣 3,732 時間 事業費 (一般財源) 【拡充分】 【拡充分】 教育支援員の増 教育支援員の増 71,129 76,196 78,747 78,747 78,747 78,747 314,988 (67,293) (72,220) (74,522) (74,522) (74,522) (74,522) (298,088) 拡充分 4,135 4,135 4,135 4,135 16,540 (一般財源) (4,115) (4,115) (4,115) (4,115) (16,460) 備考 区立小・中学校教育支援員経費、特別支援学級指導員等関係経費、区立幼小中特別支援教育推進事業経費 3-4-1-7 「確かな学力」育成事業 「確かな学力」育成事業 【概要】 これからの知識基盤社会や、ますます国際化が進展する社会を生きる人材を育成するために、 知識・技能の習得・活用・探求型の学習、教科等を横断して課題を発見・解決する活動を推進するとと もに、自ら学ぶ意欲や生涯にわたり学ぶ態度の育成を図る。 〔指導課(教育指導課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 173 継続 ・区独自学力調 ・区独自学力調査の ・区独自学力調査の ・区独自学力調 査の実施 実施 実施 査 ・小・中学校英 ・小・中学校英語教 ・小・中学校英語教 ・小・中学校英 語教育の実施 育の実施 育の実施 語教育の実施 ・教育研究校の ・教育研究推進校の ・教育研究推進校の ・教育研究推進 指定(11 校+3 指定 (12 校+1 ブロ 指定(12 校+1 ブロ 校の指定 ブロック) ック) ック) ・児童・生徒の ・児童・生徒の意 ・児童・生徒の意 意識・意向調査 識・意向調査 識・意向調査 ・若手教員育成 ・若手教員育成指導 指導 ・若手教員育成 ・若手教員育成指導 指導 同左 同左 ・児童・生徒の 同左 意識・意向調査 【補正予算分】 ・理数フロンテ 400 千円 ィア校(小・中 ・理数フロンティア校 学校各 1 校) (小・中学校各1 校) 事業費 53,975 60,471 57,386 57,386 57,386 57,386 229,544 (一般財源) (53,396) (59,876) (57,191) (57,191) (57,191) (57,191) (228,764) 備考 指導書・学習資料等作成経費、区立小・中学校英語教育推進事業経費、教育研究活動等推進経費(一部) 、 256 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-1-7 「確かな学力」育成事業 能代市との教育連携事業 【概要】秋田県能代市との教育連携を通じて、学力向上の取組や家庭・地域との連携の在り方を共に学び、 「確かな学力の育成」を実現する。 〔指導課(教育指導課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 174 継続 ・能代市へ教員派遣、 ・能代市へ教員 ・能代市へ教員 交流 派遣、交流 派遣、交流 ・としま教育フォー ・としま教育フォ ・としま教育フ ・としま教育フ ラム開催 ーラム開催 ォーラム開催 ォーラム開催 ・能代市・豊島区子 ・能代市・豊島区 ・能代市・豊島 ・能代市・豊島 ども交流・いなか体 子ども交流・いな 区子ども交流・ 区子ども交流・ 験実施 か体験実施 いなか体験実 いなか体験実施 ・能代市へ教員 同左 同左 同左 派遣、交流 施 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 備考 1,071 1,236 1,861 1,861 1,861 1,861 7,444 (1,071) (1,236) (1,861) (1,861) (1,861) (1,861) (7,444) 能代市との教育連携事業経費 3-4-1-7 「確かな学力」育成事業 区立小・中学校補習支援チューター事業 【概要】区立小・中学校において、児童・生徒の学習習慣の定着を図るために放課後や長期休業期間中に実 施する補習の支援を行う。 〔指導課(教育指導課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 175 拡充 ・区立中学校 8校 ・区立中学校 8 ・区立中学校 8 校 ・区立小・中学 校 校実施 【拡充分】 区立小学校 22 校 【拡充分】 同左 事業費 (一般財源) 区立小学 22 校 同左 1,147 2,224 4,780 4,780 4,780 4,780 19,120 (1,147) (2,224) (4,780) (4,780) (4,780) (4,780) (19,120) 拡充分 (一般財源) 備考 同左 3,028 3,028 3,028 3,028 12,112 (3,028) (3,028) (3,028) (3,028) (12,112) 区立小・中学校補習支援チューター事業経費 257 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-1-7 「確かな学力」育成事業 読書活動推進事業 【概要】読書の楽しみを知るとともに、読解力の向上を目指した読書フェスタ、読書感想文コンクール の実施や、「国語力向上キット」の学校での積極的な活用を図り、読書意欲を高め、日常生活において 読書活動が活発に行われるよう推進する。 〔指導課(教育指導課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 176 継続 ・読書フェスタ ・読書(RC)フ ・読書(RC)フ ・読書(RC)フ ・読書(RC)フ ・読書(RC)フ ・読書(RC)フ ・読書感想文コ ェスタ ェスタ ェスタ ェスタ ェスタ ェスタ ンクール ・読書感想文コ ・読書感想文コ ・読書感想文コ ・読書感想文コ ・読書感想文コ ・読書感想文コ ・言語能力向上 ンクール ンクール ンクール ンクール ンクール ンクール 推進校(小学校 1 校) [補正予算分] 2,000 千円 ・表彰記念品 ・言語能力向上 拠点校(小学校 2 校、中学校 1 校) 事業費 1,774 2,643 1,335 1,335 1,335 1,335 5,340 (一般財源) (678) (643) (835) (835) (835) (835) (3,340) 備考 読書活動推進事業経費 3-4-1-9 「豊かな人間性」育成事業 「豊かな人間性」育成事業 【概要】自分を取り巻く他者との豊かな人間関係を築き、国際化する社会の中で活躍する「グローバル」 な資質を備えた人材を育成するために、道徳教育や人権教育を充実するとともに、様々な体験活動や伝 統・文化を尊重する教育を推進する。 〔指導課(教育指導課)、教育センター〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 177 継続 ・道徳地区公開講 ・道徳地区公開講 ・道徳地区公開講 座の実施 座の実施 座の実施 座の実施 ・スクールカウン ・スクールカウン ・スクールカウン ・スクールカウン ・道徳地区公開講 セラーの派遣 セラーの派遣 セラーの派遣 セラーの派遣 ・中学生職場体験 ・中学生職場体験 ・中学生職場体験 ・中学生職場体験 (全校実施、中学 2 (全校実施、中学 (全校実施、中学 (全校実施、中学 年生) 2 年生) 2 年生) 2 年生) ・音楽鑑賞教室、 ・音楽鑑賞教室、 ・音楽鑑賞教室、 邦楽鑑賞教室、 邦楽鑑賞教室、 邦楽鑑賞教室、 小・中学校連合行 小・中学校連合行 小・中学校連合行 小・中学校連合行 事の実施 事の実施 事の実施 事の実施 ・人権尊重教育推 [補正予算分] 進校(小学校 2 校) ・音楽鑑賞教室、 同左 同左 邦楽鑑賞教室、 同左 357 千円 ・人権尊重教育推 進校(小学校 1 校) 事業費 14,404 11,043 10,843 10,843 10,843 10,843 43,372 (一般財源) (12,868) (10,254) (10,406) (10,406) (10,406) (10,406) (41,624) 備考 生活指導・進路指導対策経費、連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費、キャリア教育(中学生の職場体験)事業経費、 教育センター指導員等経費(一部) 258 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-1-9「豊かな人間性」育成事業 いじめ防止対策推進事業 【概要】生命尊重及び人権尊重の精神を基盤として、これまで断固たる決意のもとに取り組んできたいじめ防 止対策の基本的な理念を条例化しました。いじめ防止対策の一層の充実を図ります。 〔指導課(教育指導課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 178 拡充 ・ハイパーQU 心理テス ・ハイパーQU 心 ・ハイパーQU 心 ・豊島区教育委 理テスト実施(1 理テスト実施 員会いじめ問題 小学校 5~6 年生、中 回) 小学校 5~6 年生 対策委員会運営 学校~3 年生 小学校 5~6 年 中学校 1~3 年生 ・ハイパーQU 心 ト実施(1 回) 生、中学校 1~3 【拡充分】 年生 ・豊島区教育委員 理テスト実施(2 同左 同左 回) 同左 会いじめ問題対 小学校 5~6 年 策委員会設置 生 ・ハイパーQU 心 中学校 1~3 年 理テスト実施 2 生 回に拡充 事業費 (一般財源) 2,199 2,286 4,735 4,735 4,735 4,735 18,940 (2,199) (2,286) (4,735) (4,735) (4,735) (4,735) (18,940) 拡充分 (一般財源) 備考 2,535 2,535 2,535 2,535 10,140 (2,535) (2,535) (2,535) (2,535) (10,140) いじめ防止対策推進事業経費 3-4-1-9 「豊かな人間性」育成事業 小・中学校移動教室等 【概要】区立小・中学校の児童・生徒に自然の中で宿泊を伴う集団生活を体験させることにより、集団 生活における規律や生活態度を身に付けさせ、健康の増進を図るとともに、多様な体験学習をする場と して、移動教室を開設する。 〔学務課(学校運営課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 179 拡充 小学校参加児童数 小学校 小学校 ・秩父移動教室 ・秩父移動教室 ・秩父移動教室 ・山中湖移動教室 ・山中湖移動教室 ・山中湖移動教室 ・立科林間学校 ・立科林間学校 ・立科林間学校 ・特別支援学級秩父移 ・特別支援秩父移動 計 3,621 名 ・特別支援秩父移 動教室 教室 動教室 中学校 中学校参加生徒数 計 同左 同左 同左 移動教室等の 【拡充分】 2,612 名 ・白樺高原スキー 教室 ・尾瀬・みなかみ 移動教室 継続実施 ・バス実施委託経費 ・白樺高原スキー教室 及び引率補助員 ・尾瀬、みなかみ移動 の増 教室 ・修学旅行 中学校 ・特別支援学級山中湖 ・白樺高原スキー教 移動教室 室 ・修学旅行 ・尾瀬、みなかみ移 ・特別支援学級白 動教室 樺高原スキー教 ・修学旅行 室 ・特別支援学級立科 移動教室 事業費 (一般財源) 76,674 83,766 108,440 108,440 108,440 108,440 433,760 (76,674) (83,766) (108,440) (108,440) (108,440) (108,440) (433,760) 拡充分 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 (一般財源) (7,500) (7,500) (7,500) (7,500) (30,000) 備考 小学校移動教室等実施経費、中学校移動教室等実施経費 259 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-1-10 「健やかな心と体」育成事業 「健やかな心と体」育成事業 【概要】心身ともに健全な発達を促し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、明 るく楽しい生活を営む態度を育てるために、体力の向上、体育・健康教育の充実、食育の推進を図る。 〔指導課(教育指導課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 180 継続 ・中体連体育大 ・中体連体育大 ・中体連体育大 ・中体連体育大 会運営補助 会運営補助 会運営補助 会運営補助 ・体力テストの実 ・体力テストの ・体力テストの ・体力テスト実 施 実施 実施 施 ・中学生「東京駅 ・中学生「東京 ・中学生「東京 ・中学生「東京 伝」大会参加経費 駅伝」大会参加 駅伝」大会参加 ・スポーツ教育推 経費 経費 駅伝」大会参加 同左 同左 経費 同左 進校(小学校 4 校、 [補正予算分] 中学校 1 校) 2,000 千円 ・オリンピック 教育推進校(小 学校 3 校、中学 校 1 校) 事業費 (一般財源) 備考 6,170 6,114 3,602 3,602 3,602 3,602 14,408 (3,673) (4,114) (3,602) (3,602) (3,602) (3,602) (14,408) 教育研究活動等推進経費(一部) 3-4-1-10 「健やかな心と体」育成事業 部活動推進事業 【概要】中学校の部活動について、積極的に外部指導員の活用を推進する。また、部活動の大会参加経 費の補助等、部活動の振興を図る。 〔指導課(教育指導課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 181 継続 ・部活動外部指導 員派遣 ・部活動等全国大 会参加経費の補助 ・部活動外部指 導員派遣 ・部活動等全国 大会参加経費 の補助 ・部活動外部指 導員派遣 ・部活動等全国 大会参加経費 の補助 同左 同左 ・部活動外部指 導員派遣 ・部活動等全国 大会参加経費の 補助 同左 事業費 11,038 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 43,928 (一般財源) (10,768) (10,982) (10,982) (10,982) (10,982) (10,982) (43,928) 備考 部活動維持経費 3-4-1-10 「健やかな心と体」育成事業 児童・生徒の健康診断事業及びう歯予防事業 【概要】学校保健安全法に基づく各種健康診断及び臨時健康診断を実施する。歯みがき指導、歯科保健 講話等のう歯予防の啓発に関する事業を実施する。 〔学務課(学校運営課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 182 継続 全校実施 全校実施 全校実施 小学校 22 校 小学校 22 校 小学校 22 校 中学校 8校 中学校 8校 中学校 8校 事業費 (一般財源) 備考 32,117 35,146 35,527 (32,117) (35,146) (35,527) 同左 同左 35,527 (35,527) 同左 35,527 (35,527) う歯予防経費(小・中) 、定期健康診断経費(小・中)、就学時健康診断経費(小) 260 全校実施 35,527 (35,527) 142,108 (142,108) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-1-11 竹岡健康学園跡施設活用事業 【概要】平成 25 年度末で閉園となった学園を、区立小学校児童の校外学習施設の利用とロケーション スタジオとしての貸付により、年間を通して有効活用する。 〔庶務課(教育総務課)、学務課(学校運営課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 183 継続 ・小学校4年生 ・小学校4年生 対象の校外学習 対象の校外学習 施設として利用 施設として利用 ・スタジオ貸業 ・スタジオ貸業 ・スタジオ貸業 者への貸付 者への貸付 者への貸付 ・小学校4年生 対象の校外学習 同左 同左 同左 施設として利用 事業費 14,010 18,214 18,214 18,214 18,214 72,856 (一般財源) (4,432) (8,638) (8,638) (8,638) (8,638) (34,552) 備考 竹岡健康学園跡施設活用事業経費 ■3-4-2 魅力ある学校づくり 3-4-2-1 184 継続 「次世代文化の担い手」育成事業 【概要】芸術・文化関係のNPO法人等から、希望する区立小・中学校、幼稚園に芸術家を派遣し、創 造力や表現力、コミュニケーション能力の育成を図る。 〔指導課(教育指導課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・芸術家派遣 ・芸術家派遣 中学校 1 校 小学校 6 校 小学校 8 校、 幼稚園 3 園 ・芸術家派遣 ・芸術家派遣 同左 同左 同左 幼稚園 3 園 事業費 (一般財源) 備考 2,000 1,500 1,650 1,650 1,650 1,650 6,600 (2,000) (1,500) (1,650) (1,650) (1,650) (1,650) (6,600) 次世代文化の担い手育成事業経費 3-4-2-4 魅力ある授業づくり事業 【概要】学力向上事業の一環として、英語・数学等の検定合格を目指す“水曜トライアルスクール”を 実施する。 〔指導課(教育指導課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 185 継続 水曜トライアル 水曜トライア 水曜トライア スクール ルスクール ルスクール ・実施 ・実施 ・実施 区立中 学校 8 校 ・講師数 事業費 (一般財源) 備考 区立中 学校 8 校 区立中 水曜トライア ルスクール 同左 同左 同左 学校 8 校 20 名 1,204 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 6,108 (1,204) (1,527) (1,527) (1,527) (1,527) (1,527) (6,108) 水曜トライアルスクール事業経費 261 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-2-12 「教育都市としま」を担う人材育成事業 【概要】 子どもや保護者・地域との信頼関係を築き、高い授業力を発揮できる教員を育成するために、 授業研究・教材研究の活動を推進するとともに、研修・OJTの充実を図る。〔指導課(教育指導課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 186 継続 ・校内研究実施 ・校内研究 ・校内研究 ・校内研究 ・教員研修実施 ・教員研修 ・教員研修 ・教員研修 ・教育研究会研 ・教育研究会研 ・教育研究会研 究活動補助 究活動補助 究活動補助 事業費 (一般財源) 備考 ・教育研究会研 同左 同左 同左 究活動補助 7,036 8,550 8,461 8,461 8,461 8,461 33,844 (6,644) (8,004) (7,915) (7,915) (7,915) (7,915) (31,660) 教育人材育成経費、教育研究活動等推進経費(一部) 3-4-2-14 都市型環境教育推進事業 【概要】持続可能な社会の構築を目指し、環境保全のために主体的に行動する態度や資質・能力を育成 するために、区独自の環境教育プログラムを活用した環境学習を推進するとともに、施設・運営・教育 の総合的な観点で日本一の高密都市における都市型環境教育を実践する。 〔指導課(教育指導課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 187 継続 環境教育プログ 環境教育プロ 環境教育プログ ラムを活用した グラムを活用 ラムを活用した 環境学習等 した環境学習 環境学習等 環境教育プロ グラムを活用 同左 同左 同左 した環境学習 等 全校実施 等 全校実施 事業費 - (一般財源) 全校実施 全校実施 - - - - - - 備考 3-4-2-15 教育委員会運営事業 【概要】「教育委員会」の円滑な運営を図る。 188 継続 25 実績 26 予算 〔庶務課(教育総務課) 〕 27 28 年 度 別 計 画 29 30 計(27~30) 教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会 定例会・臨時会 定例会・臨時会 定例会・臨時会 定例会・臨時会 定例会・臨時会 定例会・臨時会 定例会・臨時会 24 回 事業費 (一般財源) 備考 29 回 29 回 26 回 26 回 26 回 13,240 14,047 14,124 14,124 14,124 14,124 56,496 (13,240) (14,047) (14,124) (14,124) (14,124) (14,124) (56,496) ≪教育委員会運営経費≫ 委員報酬、費用弁償、交際費、運営経費 262 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-2-16 学校運営連絡協議会事業 【概要】地域に開かれた学校運営を推進するとともに、校長及び園長の経営方針に基づいた学校支援の 在り方を協議するために、区立幼稚園及び小・中学校に、地域の代表者等を構成員とする学校運営連絡 協議会を設置する。 〔指導課(教育指導課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 189 継続 ・学校運営連絡 ・学校運営連絡 ・学校運営連絡 協議会 協議会 協議会 ・学校運営連絡 協議会 区立小・中学校、 区立小・中学 区立小・中学校、 同左 幼稚園 幼稚園 年3回 校、幼稚園 同左 同左 区立小・中学校、 年3回 幼稚園 年3回 年3回 事業費 - (一般財源) - - - - - - 備考 3-4-2-17 教育に関する事務の点検・評価委員会運営 【概要】 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 27 条の規定により、教育委員会の権限に属す る事務の管理及び執行の状況について、教育に関する学識経験者の知見を活用して点検及び評価を行 い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表する。 〔庶務課(教育総務課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 190 継続 委員会を開催し 委員会を開催し 委員会を開催し 外部評価を実施 外部評価を実施 外部評価を実施 (計 6 回) 事業費 (一般財源) 備考 (計 6 回) (計 6 回) 委員会を開催し 外部評価を実施 同左 同左 同左 259 276 327 327 327 327 1,308 (259) (276) (327) (327) (327) (327) (1,308) 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費 3-4-2-18 小規模校支援事業 【概要】 少子化等により小規模化する学校の教育活動を支援するために、きめ細かな指導や地域との 一体感、異学年交流などを推進するとともに、情報環境整備の優先的実施や、特色ある教育活動などの 支援を行い、小規模校ならではの魅力をさらに発展させる。 〔指導課(教育指導課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 191 継続 授業づくり支援 授業づくり支援 授業づくり支援 員の配置 員の配置 員の配置 小・中学校 8 校 小・中学校 7 校 小・中学校 事業費 (一般財源) 備考 授業づくり支援 同左 同左 員の配置 同左 小・中学校 8,085 9,640 9,678 9,678 9,678 9,678 38,712 (7,564) (8,541) (8,561) (8,561) (8,561) (8,561) (34,244) 区立小・中学校小規模校授業づくり支援事業経費 263 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■3-4-3 教育環境の整備 3-4-3-2 エコスクール化事業 192 継続 小・中学校校庭芝生化事業 《再掲 5-1-1-17》 【概要】ヒートアイランド対策及び緑化対策に加え、環境学習効果や地域コミュニティ形成を推進する ため、地域と協働して区立小・中学校校庭の芝生化を図る。 〔学校施設課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 管理 管理 管理 高松小 高松小 巣鴨北中 巣鴨北中 巣鴨北中 清和小 清和小 清和小 長崎小 長崎小 長崎小 南池袋小 南池袋小 南池袋小 事業費 芝生維持管理 管理 高松小 高松小 清和小 同左 長崎小 同左 南池袋小 5,939 6,575 6,575 6,575 5,590 5,590 24,330 (一般財源) (4,602) (6,575) (6,575) (6,575) (5,590) (5,590) (24,330) 管理費に対する東京都補助金は工事終了後 3 年間(補助額:@935×面積×1/2) 備考 みどりの整備経費(小学校・中学校)(一部) 3-4-3-2 エコスクール化事業 小・中学校大規模環境整備事業 ≪再掲 3-4-3-8≫ 【概要】小中学校の計画的な大規模施設改修として冷房機の整備を実施する。小・中学校の授業を受け る全ての教室等に 3 年間(H23~25 年度)で冷房機を設置する。 照明器具については、体育館照明を省電力で同等の明るさを確保できる省電力照明に改修する。非構 造部材の耐震化については、学校の一部の強化ガラスでない窓ガラスに飛散防止フィルムを計画的に貼 付する。 〔学校施設課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 193 継続 改修設計 改修設計 改修設計 改修設計 改修設計 改修設計 改修工事 改修工事 改修工事 改修工事 改修工事 改修工事 工事監理 工事監理 工事監理 工事監理 工事監理 工事監理 省電力照明 備品 備品 備品 備品 備品 備品 整備(8 校) 他 他 他 他 他 他 ・冷房機整備(新設) 小学校(5 室) ・省電力照明整備 ・省電力照明整 ・省電力照明整 ・省電力照明整 飛散防止フ 中学校(1 室) (4 校) 備(3 校) 備(3 校) 備(2 校) ィルム貼付 ・省電力照明整備(3 ・飛散防止フィル ・飛散防止フィ ・飛散防止フィ ・飛散防止フィ (12 校) 校) ム貼付(5 校) ルム貼付(5 校) ルム貼付(5 校) ルム貼付(2 校) ・飛散防止フィルム 貼付(4 校) 事業費 1,089,490 844,889 1,366,608 - - - 1,366,608 (一般財源) (101,352) (207,202) (100,105) - - - (100,105) 備考 大規模環境整備事業(小学校・中学校) 一般環境整備事業(小学校・中学校) 飛散防止フィルム貼付、省電力照明整備は平成 29 年度で完了 264 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-3-2 エコスクール化事業 小学校学級増に伴う普通教室整備事業 【概要】児童数増加並びに 35 人学級化に伴う学級数増に対応するため、多目的等に使用していた教室 等を普通教室に整備する。 〔学校施設課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 194 継続 机・椅子 机・椅子 机・椅子 机・椅子 机・椅子 机・椅子 机・椅子 物品等移設 物品等移設 物品等移設 物品等移設 物品等移設 物品等移設 物品等移設 工事 工事 工事 工事 工事 工事 工事 備品 備品 備品 備品 備品 備品 備品 文成小 事業費 (一般財源) 備考 36,282 14,721 14,913 14,913 14,913 14,913 59,652 (36,282) (14,721) (14,913) (14,913) (14,913) (14,913) (59,652) 小学校学級増に伴う普通教室整備経費 265 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-3-4 学校改築計画推進事業 小・中学校の改築 【概要】「豊島区立小・中学校の改築計画」に基づき、前期計画校7校(統合減1校含む)の小・中学 校を改築する。改築に向けて学校、PTA、地域等による考える会を設立、基本構想(案)を策定し、区 長に提言する。西池袋中(平成 24 年 8 月開校)、目白小(平成 26 年 8 月開校)池袋第三小(平成 29 年 1 月開校予定)、池袋本町地区校舎併設型小中連携校(池袋中:平成 28 年 8 月開校予定、池袋本町小:平 成 29 年 4 月開校予定)、巣鴨北中(平成 31 年 8 月開校予定)、池袋第一小(平成 32 年 4 月開校予定) 、 千川中学校(平成 34 年 4 月開校予定) 〔学校施設課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 195 施設 目白小 リース料 仮校舎 リース料 157,479 池袋第三小 リース料 (1 年分) リース料 157,479 157,479 157,479 目白小学校 工事 工事 初度 2,153,178 その他 473,975 3,978 池袋本町地区校 舎併設型小中連 携校 設計 106,314 工事 57,700 その他 169,387 その他 86,483 工事 工事 1,106,367 その他 その他 17,900 初度調弁 7,900 310,000 その他 設計 68,665 20 工事 707,800 その他 その他 1,870,816 初度調弁 4,100 考える会 3,672 測量等 180,665 その他 31,200 25,460 巣鴨北中学校 設計 工事 初度調弁 その他 工事 1,144,956 4,901 その他 8,366,444 167,354 工事 設計 5,390,321 9,241 池袋第三小学校 設計 工事 初度調弁 その他 工事 2,490,869 測量等 104,126 その他 2,176 工事 592,819 設計 118,755 その他 13,500 3,231,737 工事 工事 1,471,971 その他 6,610 1,155,800 その他 6,800 設計 5,110 設計、測量等 工事 3,588,045 128,988 その他 2,169 池袋第一小学校 測量等 測量等 48,825 13,500 その他 設計 176 考える会 工事 165,343 その他 その他 3,672 その他 103,726 2,038,396 269 14,150 千川中学校 測量等 13,500 測量等 56,446 考える会 その他 176 3,672 その他 事業費 813,606 (一般財源) (406,290) 備考 考える会 工事 設計、測量等 その他 2,393,167 考える会 測量等 その他 74,063 269 4,512,060 3,929,047 8,839,919 1,765,091 3,276,878 17,810,935 (19,341) (190,456) (757,824) (298,010) (386,746) (1,633,036) 目白小学校改築事業経費、池袋第三小学校改築事業経費、池袋第一小学校改築事業経費、千川中学校改築事業経費、 池袋本町地区校舎併設型小中連携改築事業経費、巣鴨北中学校改築事業経費 266 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-3-7 ICT 環境整備・活用事業 【概要】情報化社会に対応し、小・中学校における情報教育の推進を図るため、校務・教育用コンピュ ータ、電子黒板及び実物投影機等の周辺機器の整備、無線 LAN の敷設を行い、学校の ICT 環境を整備す る。また、ICT 機器を効果的に活用した授業の実現や ICT 活用の準備等に係る教員の負担を軽減するた め、ICT 支援員によるサポートを実施する。 〔学務課(学校運営課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 196 拡充 ・校内 LAN の運営 ・校内 LAN の運営 ・校内 LAN の運営 ・学習用 PC リース入替 ・学習用 PC リース入替 ・学習用 PC リース ・学習用 PC リース (小学校 22 校 (中学校 5 校) ・普通教室無線 LAN 化 ・学校増改築に伴う校 ・普通教室無線 LAN ・学校増改築に伴う校 中学校 3 校) ・普通教室無線 LAN 化 化 内 LAN 整備 ・学校増改築に伴う ・ICT 支援員の増配置 校内 LAN 整備 (小学校 5 校) 校内 LAN 整備 (池袋第2小・文成 ・学校ホームページ 中学校 8 校) CMS の運用 ・電子黒板の追加配備 ・電子黒板の追加配備 ・校務用 PC ライセンス ・校務支援システム運用 ・校務支援システム運用 ・校務用 ICT 支援員の 用 CMS 運用 ・校務用 ICT 支援員の 配置 配置 ・学校訪問対応型学習 【拡充分】 用 ICT コールセン ・学校訪問対応型学習 ターの設置 ・電子黒板追加配備 用 ICT コールセンタ ・校務用 PC ライセンス ーの設置 ・実物投影機及び電 ・校務支援システム運用 子黒板の追加配備 ・校務用 ICT 支援員 ・校務支援システム構築 いく。 増) 中学校 8 校) (小学校 23 校 に基づき、計画的に整備して ・校務用 PC ライセンス (小学校 22 校 用 CMS 導入・運用 ・学校ホームページ用 内 LAN 整備 ・学校ホームページ用 小の統合、教室 ・学校ホームページ 小の統合、教室増) 「としま教育の情報化ビジョン」 CMS 運用 (池袋第3小・目白 ・学校増改築に伴う ・校内 LAN の運営 の配置 事業費 180,901 (一般財源) (180,901) 304,484 279,234 (304,484) (279,234) 拡充分 7,000 (一般財源) (7,000) 備考 学校ICT環境整備事業経費(小学校・中学校) 197 継続 ― ― ― ― ― ― 279,234 (279,234) 7,000 (7,000) 3-4-3-8 小・中学校特別教室等の冷房機整備 再掲小・中学校大規模環境整備事業 ≪3-4-3-2≫ 3-4-3-9 学校図書館整備・充実事業 学校図書館司書の配置事業 【概要】調べ読み・楽しみ読み・読書読みを推進し、本に親しむ機会の充実を図るため、区立小・中学 校に学校図書館司書を配置する。 〔指導課(教育指導課)〕 198 継続 25 実績 26 予算 学校図書館司書の 学校図書館司 学校図書館司 配置 書の配置 書の配置 小・中学校 31 校 27 28 小・中学校 30 校 30 校 30 計(27~30) 学校図書館司書の 同左 小・中学校 年 度 別 計 画 29 同左 同左 配置 小・中学校 全校配置 ◆継続判断 事業費 28,628 28,554 31,707 31,707 31,707 31,707 126,828 (一般財源) (28,628) (28,554) (31,707) (31,707) (31,707) (31,707) (126,828) 備考 学校図書館司書の配置事業経費 267 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-3-9 学校図書館整備・充実事業 学校図書館のデータベース化 【概要】学校図書の蔵書の貸し出しや検索を容易にするシステムを導入し、学校図書館の活用度を高め るため、蔵書データベース化と学校間のネットワーク化を行う。 〔学務課(学校運営課)〕 199 継続 25 実績 26 予算 学校図書館のデー 学校図書館のデ 学校図書館の タベース化(ネッ ータベース化 データベース トワーク型) (ネットワーク 化(ネットワー 30 校実施 型) ク型) (17 校拡大) 30 校実施 30 校実施 27 年 度 別 計 画 29 28 30 計(27~30) 学校図書館のデー タベース化を全校 同左 同左 同左 実施(ネットワー ク型) ◆継続判断 事業費 8,732 10,046 7,658 7,658 7,658 7,658 30,632 (一般財源) (8,732) (10,046) (7,658) (7,658) (7,658) (7,658) (30,632) 備考 学校運営諸経費(小学校)(7)学校維持管理経費(一部) 、学校運営諸経費(中学校)(7)学校維持管理経費(一部) ■3-4-4 安全・安心な学校づくり 3-4-4-3 安全教育の充実 【概要】セーフティ教室、薬物乱用防止教室、携帯電話の使用に関する指導等、児童・生徒の安全教育 を推進する。また、学校における指導内容を保護者・地域にも公表し意識啓発を進め、地域ぐるみで安 全対策の向上に努める。 〔指導課(教育指導課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 200 継続 セーフティ教室、 セーフティ教室、 セーフティ教室、 薬物乱用防止教室 薬物乱用防止教室 薬物乱用防止教室 等安全教育 等安全教育 等安全教育 全校実施 事業費 (一般財源) - 安全教育 全校実施 同左 全校実施 全校実施 - - 備考 268 同左 - 同左 - - - 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-4-4 学校施設の安全管理 《再掲 6-5-1-7》 【概要】園児・児童・生徒が安全・安心な学校生活を過ごすことができるよう、登下校時の通学案内、 学校施設の警備・点検等、日常的な安全体制を確立する。 〔学務課(学校運営課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 201 拡充 ・通学路等パトロ ・通学路等パ ・通学路等パト ・通学路等パト ール指導 トロール指導 ロール指導 ロール指導 ・小学校児童通学 ・小学校児童 ・小学校児童通 ・小学校児童通 案内等業務委託 通学案内等業 学案内等業務委 学案内等業務委 ・機械警備委託 務委託 託 託 ・用務業務委託経 ・機械警備委 ・機械警備委託 ・機械警備委託 費 託 ・用務業務委託 ・帰宅困難者対策 ・用務業務委 経費 防災備蓄品(食料 託経費 ・一斉メール配 ・一斉メール配 品等)の配備 3,500 ・帰宅困難者 信システムの整 信システムの整 名分 対策防災備蓄 備 備 ・一斉メール配信 品(毛布等)の 小学校 22 校 小学校 22 校 システムの導入 配備 中学校 8 校 中学校 8 校 小学校 23 校 ・一斉メール 幼稚園 3 園 中学校 8 校 配信システム 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 幼稚園 3 園 の整備 ・通学案内員追 ・通学案内員追 ・通学路防犯カ ・防犯ブザーの ・通学案内員追 竹岡健康学園 小学校 22 校 加配置(南池袋 加配置(池袋第 メラ設置 7 校 購入(新入学児 加配置(26~28) 中学校 8 校 小 1 か所、池袋 三小分)1学期 ・防犯ブザーの 童用) ・通学路防犯カ 幼稚園 3 園 第三小 4 か所、 まで 購入(新入学児 メラ設置 22 校 ・通学案内員 椎名町小 1 か 童用) ・防犯ブザーの 追加配置(池 所) 袋本町小 4 ・通学路防犯カ ・通学路防犯カ 名、2 学期か メラ設置 8 校 メラ設置 7 校 ら池袋第三小 ・防犯ブザーの ・防犯ブザーの 7 名) 購入(新入学児 購入(新入学児 童用) 童用) 事業費 (一般財源) ・用務業務委託 同左 同左 同左 経費 幼稚園 3 園 購入(新入学児 童用) 255,861 281,605 281,789 290,467 286,686 273,442 1,132,384 (255,823) (279,804) (272,415) (283,779) (279,998) (273,404) (1,109,596) 拡充分 23,206 22,213 18,432 5,188 69,039 (一般財源) (15,606) (15,563) (11,782) (5,188) (48,139) 学校安全安心事業経費、学校運営諸経費(小学校)(7)学校維持管理経費(一部) 、 (8)通学路安全対策経費(11)学校用 備考 務業務委託経費 学校運営諸経費(中学校) (7)学校維持管理経費(一部) 学校運営経費(幼稚園)(4)幼稚園用務業務委託経費、(5)その他運営経費(一部) 269 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-4-4-5 インターナショナルセーフスクール推進事業 【概要】朋有小学校は、学校・児童・保護者・地域の安全・安心な学校づくりが評価され、平成 24 年 度にインターナショナルセーフスクールの認証を取得した。平成 27 年度の再認証取得に向け、継続的 な活動を推進する。 また、新たに区内西部地域にある富士見台小学校が区内 2 校目の新規認証取得を 目指す。 〔指導課(教育指導課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 202 拡充 ・朋有小学校関連 ・朋有小学校 ・朋有小学校認 事業継続 関連事業継 証再審査 ・27 年度本申請 続 ・富士見台小学 ・関連事業継続 校新規認証申 ・30 年度再申請 ・関連事業継続 ・関連事業継続 ・再認証取得 ・27 年度再申請 請、本審査 【拡充分】 再申請、新規申 請関係経費 事業費 (一般財源) 1,542 7,069 11,845 3,000 7,069 11,845 33,759 (1,542) (7,069) (11,635) (3,000) (7,069) (11,635) (33,339) - - 4,776 拡充分 (一般財源) 備考 3-5 (4,566) 4,776 9,552 (4,566) (9,132) インターナショナルセーフスクール推進事業経費 地域における教育 ■3-5-1 家庭教育の支援 単位:千円 3-5-1-2 203 継続 家庭教育推進事業 【概要】家庭の教育力の低下が指摘される中、子どもの発達段階に応じた学習機会の充実や情報提供を 通じ、家庭教育の重要性を啓発する。 1)家庭教育推進員:区立小学校PTA会長から推薦を受けた推進員が一年間活動し、2月に学習発表 会を開催 2)家庭教育学級:子どもの年齢に応じて異なる課題や関心に合わせたテーマで講座を開催 3)家庭教育講座:区立小中学校PTA及び区立幼稚園職員と園児の保護者が企画運営する講座を支援 〔学習・スポーツ課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 各種講座等開催 各種講座等開催 同左 各種講座等開催 同左 同左 各種講座等開催 事業費 1,534 1,782 1,826 1,826 1,826 1,826 7,304 (一般財源) (1,045) (1,332) (1,376) (1,376) (1,376) (1,376) (5,504) 備考 家庭教育推進経費 270 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-5-1-4 教育相談等充実事業 《再掲 4-1-1-2》 【概要】一人一人の子どもが個人として尊重され、よりよい生活を実現できるようにするために、子ど もや保護者の相談を受け、適切なアドバイスや環境改善に向けた提案を行う。また、日本語指導を必要 とする児童・生徒に対し、日本語学習支援を行うとともに、幼稚園・学校に通訳派遣を行う。 〔教育センター〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 204 拡充 ・教育相談 ・教育相談 ・教育相談 (来所 371 件、電話 71 ・通訳派遣 ・通訳派遣 ・通訳派遣 ・適応指導教室での ・適応指導教室での ・適応指導教室での 件) ・通訳派遣 適応指導 (要請 41 件、1083.5) ・教育相談 適応指導 適応指導 ・日本語指導教室での ・日本語指導教室で 日本語指導と教育相談 の日本語指導と教 時間) ・適応指導教室 同左 同左 ・日本語指導教室で 同左 の日本語指導と教育 育相談 (対象 26 名) ・日本語指導教室 相談 【拡充分】 【拡充分】 ・主任教育相談員設置 ・主任教育相談員設置 (対象 34 名) 事業費 (一般財源) 54,148 60,537 64,063 64,063 64,063 64,063 256,252 (48,588) (54,349) (57,773) (57,773) (57,773) (57,773) (231,092) 拡充分 364 364 364 364 1,456 (一般財源) (356) (356) (356) (356) (1,424) 備考 教育センター指導員等経費(一部)、日本語初期指導事業経費、教育相談経費、適応指導教室経費、日本語指導教室経費 3-5-1-6 スクールソーシャルワーカー活用事業 【概要】学校のみでは解決が困難な問題を抱える児童・生徒に対しスクールソーシャルワーカーを派遣 し家庭や地域社会、学校との協働体制の整備や児童相談所、医療機関など関係機関と連携を図るなどの 環境改善を行う。また家庭訪問等を通じて児童・生徒へ支援を行う。 〔教育センター〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 205 拡充 SSW 派遣件件数 SSW 派遣 SSW 派遣 小学校 21 ケース 中学校 22 ケース 事業費 同左 同左 同左 SSW 派遣 【拡充分】 SSW の非常勤化 3,330 3,032 8,048 8,048 8,048 8,048 32,192 (一般財源) (1,993) (1,562) (4,333) (4,333) (4,333) (4,333) (17,332) 拡充分 (一般財源) 備考 5,016 5,016 5,016 5,016 20,064 (2,771) (2,771) (2,771) (2,771) (11,084) スクールソーシャルワーカー活用事業経費 3-5-1-5 家庭教育支援ネットワーク事業 【概要】子育ての悩みや、学校・幼稚園・保育園や地域における子どもの実態、PTA活動などについ て、保護者・教員・地域住民による情報交換、学習の場を設ける。 〔庶務課(教育総務課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 206 継続 PTA研修 2回 PTA研修 2回 PTA研修 2回 同左 同左 同左 PTA研修 教育タウンミー 教育タウンミーテ 教育タウンミーテ 教育タウンミーテ ィング実施 ィング実施 ィング実施 0回 3回 ティング実施 3回 事業費 749 607 687 687 687 687 2,748 (一般財源) (749) (607) (687) (687) (687) (687) (2,748) 備考 PTA育成経費 271 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■3-5-2 学校、家庭及び地域の連携協力【重点】 3-5-2-2 207 継続 青少年育成委員会運営 【概要】青少年の健全育成のために、各地区青少年育成委員会に補助金を交付してその活動を援助する とともに、青少年育成委員の資質向上に必要な研修を行う。また、青少年育成委員会連合会に補助金を 交付して活動を支援する。 〔子ども課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 育成委員会活動へ助成 育成委員会活動へ 育成委員会活動へ 育成委員会活動へ 研修会実施等 助成 助成 助成 助成 としまのいくせい発行 研修会実施等 研修会実施等 研修会実施等 研修会実施等 五輪招致イベント としまのいくせい としまのいくせい としまのいくせい としまのいくせい 物置購入 発行 発行 発行 発行 同左 同左 育成委員会活動へ 育成委員会連合会 30 周年事業 事業費 (一般財源) 備考 7,354 6,757 6,857 6,757 6,757 6,757 27,128 (6,954) (6,753) (6,857) (6,757) (6,757) (6,757) (27,128) 青少年対策経費(2)青少年育成委員会経費 3-5-2-3 子育て人材開発支援事業 【概要】地域における子育て支援を考えている区民に子育て支援のための入門講座を開催し、人材の掘 り起こしを図る。また、受講修了者の中で希望する者が、区内施設における地域子育て支援の場で活動 できるように支援する「子育て人材活用事業」を 27 年度から開始する。 〔子ども課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 208 継続 子ども講座 子ども講座 子ども講座 実施回数 10 回 実施回数 10 回 参加人数 延 204 名 参加人数 延 250 名 事業費 (一般財源) 備考 実施回数 参加人数 同左 同左 同左 子ども講座 10 回 延 250 名 実施回数 40 回 参加人数 延 1,000 名 97 153 165 165 165 165 660 (97) (153) (165) (165) (165) (165) (660) 子育て人材開発支援事業経費 3-5-2-4 地域・大学連携事業 【概要】区立小・中学校の理科・数学・健康教育・食育等において、区内大学や地域の企業や特技を有 する個人の支援を得て教育活動を活性化する。また、教員を志望する学生を指導補助者として受け入れ、 学生が教育現場を体験する機会を創出する。 〔指導課(教育指導課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 209 継続 ・地域人材の派遣(延べ 139 ・地域人材の派遣 ・地域人材の派遣 ・地域人材の派遣 回) ・大学連携 ・大学連携 ・大学連携 ・大学連携 [補正予算分] (参加数 14 校) 1,197 千円 ・学校と家庭の連携事業 ・学校と家庭の連携事 同左 同左 同左 (小学校 3 校、 中学校 1 校) 業(小学校 3 校) 事業費 (一般財源) 備考 2,487 2,847 1,650 1,650 1,650 1,650 6,600 (1,546) (2,049) (1,650) (1,650) (1,650) (1,650) (6,600) 教育研究活動等推進経費(一部) 272 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 3-5-2-5 放課後子ども教室事業 【概要】子どもスキップが設置されている小学校に放課後子ども教室を設け、地域のコーディネーター と区の社会教育指導員が連携し、地域住民の参加と協力を得ながら、子どもたちに学習やスポーツ・文 化活動、地域住民との交流活動等の機会を提供する。 〔庶務課(教育総務課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 210 拡充 18 の小学校区で実施 20 の小学校区で実施 子どもスキッ 仰高、駒込、巣鴨、清 仰高、駒込、巣鴨、清和、西巣 プ千早の開設 和、西巣鴨、朋有、朝 鴨、豊成、朋有、朝日、池袋第 後に追加実施 日、池袋第一、池袋第 一、池袋第三、池袋、南池袋、 の予定 21 ~ 22 の 小 学 校区で実施予定 ・H29 年度以降に予定してい る子どもスキップ池袋本 二、池袋第三、南池袋、 高南、目白、長崎、要、椎名町、 高南、長崎、要、椎名 町の開設状況等に応じて 富士見台、高松、さくら 社会教育指導 町、富士見台、高松、 さくら 再開実施の予定 員を 6 名配置 池袋第二は池袋本町(文成)に 【拡充分】 統合したため休止 1 名を追加配置 社会教育指導員を 5 名 配置 (H24 拡充分 1 名) 社会教育指導員を 5 名配置 (H24 拡充分 1 名) 事業費 21,009 27,433 32,563 32,563 32,563 32,563 130,252 (一般財源) (14947) (18,170) (22,207) (22,207) (22,207) (22,207) (88,828) 拡充分 (一般財源) 備考 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 (3,002) (3,002) (3,002) (3,002) (12,008) 非常勤職員・臨時職員関係経費 (1)社会教育指導員経費、放課後子ども教室関係経費 3-5-2-6 学校開放事業 【概要】子どもたちの身近で安全な遊び場、地域住民の生涯学習・スポーツ・レクリエーションの場と して、学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放し、地域コミュニティの形成に寄与する。 〔庶務課(教育総務課)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 211 継続 校庭・体育館・教室 校庭・体育館・教室 校庭・体育館・教室 等の開放 等の開放 等の開放 23 小学校、8 中学校 23 小学校、8 中学校 22 小学校、8 中学校 校庭・体育館・教室 同左 同左 等の開放 同左 小学校、中学校 事業費 128,243 131,667 132,157 132,157 132,157 132,157 528,628 (一般財源) (112,443) (114,095) (114,281) (114,281) (114,281) (114,281) (457,124) 備考 非常勤職員・臨時職員関係経費 (3)学校開放管理員関係経費、 (4)学校開放臨時職員経費、学校開放事業経費 3-5-2-7 子ども地域活動支援事業 【概要】子どもが地域社会の大事な担い手として、大人と一緒に地域活動に参加できるよう、地域団体 等の協力を得ながら、その機会づくりと参加促進の支援等を行う。 〔子ども課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 212 拡充 地域活動内容の検討 地域活動内容の検討 地域活動内容の検討及び実施 及び実施 及び実施 ○ジャンプ長崎 参加者数延 100 人 ○ジャンプ長崎 ○ジャンプ長崎 【拡充分】 参加者数 延 50 人 事業費 (一般財源) 参加者数 延 100 人 同左 同左 参加者数 延 800 人 ○ジャンプ東池袋 参加者数 延 100 人 100 100 200 200 200 200 800 (100) (100) (200) (200) (200) (200) (800) 拡充分 (一般財源) 備考 同左 子ども地域活動支援事業経費 273 100 100 100 100 400 (100) (100) (100) (100) (400) 4.多様性を尊重し合えるまち 平和・人権 4-1 多文化共生の推進 ■4-1-1 多文化共生の推進 単位:千円 4-1-1-1 213 継続 外国語ボランティア事業 【概要】外国語の堪能な区民等をボランティアとして登録し、通訳や翻訳が必要な公的な行事、事業が 行われる際に派遣する。 〔文化観光課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 通訳派遣、翻訳 通訳派遣、翻訳 通訳派遣、翻訳 活動を実施 活動を実施 活動を実施 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 同左 通訳派遣、翻訳 活動を実施 164 269 309 309 309 309 1,236 (164) (269) (309) (309) (309) (309) (1,236) 都市交流関係経費(2)国際交流推進事業経費(一部) 214 拡充 4-1-1-2 再掲 教育相談等充実事業 《3-5-1-4》 215 継続 4-1-1-3 再掲 地域防災組織育成運営事業 《6-4-1-1》 4-2 平和と人権の尊重 ■4-2-1 平和と人権の尊重 単位:千円 4-2-1-1 216 拡充 憲法・非核平和・人権思想周知関係事業 【概要】非核平和の大切さ、憲法の精神、人権問題についての正しい認識の普及を目的に、「憲法週間 パネル展」等を実施する。 〔総務課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 憲法週間等 憲法週間等 憲法週間等 憲法週間等 憲法週間パネル パネル展の開催 パネル展の開 パネル展の開催 パネル展の開催 展の開催など、 催 非核平和、憲法、 同左 【拡充分】 事業費 (一般財源) 同左 人権問題に関す 戦後 70 年事業 る啓発事業の実 の実施 施 824 798 6241 848 848 848 8,785 (626) (711) (6154) (761) (761) (761) (8,437) 拡充分 5,393 5,393 (一般財源) (5,393) (5,393) 備考 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費 274 第7章 217 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 4-2-1-2 継続 区民相談事業 【概要】【区民相談】一般相談・外国人相談を行う。新庁舎では土日開庁による相談業務体制の充実を 図る。【専門相談】弁護士による法律相談、人権擁護委員による人権身の上相談、行政相談委員による 行政相談を実施するとともに、士業団体が行う専門相談の支援を行う。 〔広報課(総合相談担当) 〕 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 【区民相談】 【区民相談】 【区民相談】 【区民相談】 4,904 件(うち外国 5,040 件(うち外国人 6,000 件(うち外国人 24,000 件(うち外国人 人相談 652) 相談 560) 相談 650) 相談 2,600) 相談 3,533 件 相談 3,480 件 相談 4,000 件 相談 16,000 件 家庭生活 913 件 家庭生活 800 件 家庭生活 1,000 件 家庭生活 4,000 件 福祉 790 件 福祉 740 件 福祉 900 件 福祉 行政 346 件 行政 350 件 行政 400 件 行政 1,600 件 住まい 384 件 住まい 340 件 住まい 400 件 住まい 1,600 件 くらし 277 件 くらし 310 件 くらし 他 823 件 他 940 件 他 所在・番号案内 所在・番号案内 1,371 件 300 件 1,000 件 同左 同左 同左 所在・番号案内 1,560 件 3,600 件 くらし 1,200 件 他 4,000 件 所在・番号案内 2,000 件 8,000 件 新庁舎での土日相談 新庁舎での土日相談実 実施 施 【専門相談】 【専門相談】 【専門相談】 【専門相談】 法律相談 1,379 件 法律相談 1,380 件 法律相談 1,380 件 法律相談 5,520 件 人権相談 20 件 人権相談 25 件 人権相談 25 件 人権相談 100 件 行政相談 64 件 行政相談 65 件 行政相談 65 件 行政相談 その他 382 件 350 件 その他 その他 650 件 その他 260 件 2,600 件 【拡充分】 新庁舎土日開庁に向 けて非常勤職員の増 員。 事業費 4,933 11,298 16,284 16,284 16,284 16,284 65,136 (一般財源) (4,933) (10,577) (14,975) (14,975) (14,975) (14,975) (59,900) 備考 4-3 区民相談事業経費 男女共同参画社会の実現 ■4-3-1 男女共同参画社会の条件整備 単位:千円 4-3-1-1 218 継続 男女共同参画啓発事業 【概要】制度・組織・慣行・社会規範などに残っている、性別による役割分担意識を解消するために、 講座、講演会、啓発誌などにより啓発活動を実施する。 〔男女平等推進センター〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 講座等の実績 参画週間 講座、講演会、 講座、講演会、 21 回 啓発誌などに 啓発誌などによ に関する啓発 1回 よる啓発事業 る啓発事業 事業 同左 同左 同左 男女共同参画 啓発誌発行 1 回 事業費 1,545 1,589 1,590 1,590 1,590 1,590 6,360 (一般財源) (1,545) (1,589) (1,590) (1,590) (1,590) (1,590) (6,360) 備考 男女共同参画推進関係経費 (2)男女共同参画啓発事業関係経費、(3)男女共同参画啓発誌の発行経費 275 4-3-1-2 男女平等推進センター「エポック10」管理運営事業 【概要】センターの運営に利用者の意見を反映させるために設置した「運営委員会」に関する事務及び 男女共同参画社会実現のための拠点施設の管理運営を行う。また、勤労福祉会館の改修に伴い仮移転す る。 〔男女平等推進センター〕 219 拡充 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 開館日数 292 日 施設管理業務 施設管理業務 施設利用者数 施設貸出業務 施設貸出業務 登録団体・個人 登録団体・個人 の管理 の管理 12,403 人 団体登録 72 団体 個人登録 63 人 27 28 29 30 計(27~30) 男女共同参画社会 実現のための事業 同左 同左 【拡充分】 【拡充分】 生活産業プラザ 勤労福祉会館 への移転 への移転 同左 ※改修経費は 「勤労福祉会館 の改修」で計上 事業費 14,499 23,141 26,474 26,474 23,210 23,210 99,368 (一般財源) (12,716) (20,466) (23,779) (23,779) (20,515) (20,515) (88,588) 拡充分 3,264 3,264 6,528 (一般財源) (3,264) (3,264) (6,528) 備考 男女共同参画推進関係経費 (1)男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費 ※(11)男女平等推進センター大規模改修経費は、 359 「勤労福祉会館の改修」で計上 4-3-1-3 女性にかかわる相談事業 【概要】一般相談:女性をとりまく様々な問題について相談を受け、自ら解決の道をさぐれるように、 自立を支援する。専門相談:弁護士・医師・臨床心理士などが専門分野に関する相談(法律相談・ここ ろ相談・DV相談)に応じる。 〔男女平等推進センター〕 220 継続 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 女性に関わる 一般相談 1,239 回 一般相談事業 一般相談事業 専門相談 78 回 専門相談事業 専門相談事業 事業費 1,195 1,306 1,091 1,091 1,091 1,091 4,364 (1,195) (1,306) (1,091) (1,091) (1,091) (1,091) (4,364) (一般財源) 備考 同左 同左 同左 相談事業 男女共同参画推進関係経費(4)男女共同参画相談事業関係経費 4-3-1-12 女性の暮らし支援出張講座 【概要】空き家、空き店舗を利用した女性ワーキングサポート施設へ講師を派遣し、女性の暮らしや健 康について出張講座を開催する。としまF1会議で提案された事業である。 〔男女平等推進センター〕 221 新規 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・女性ワーキン ・女性ワーキン 女性ワーキング グサポート施設 グサポート施 サポート施設へ へ講師を派遣 設へ講師を派 講師を派遣し、 し、出張講座を 遣し、出張講座 開催。 を開催。 ・施設整備後、 ・月 1 回実施す 出張講座を開 同左 同左 催。 月 1 回実施する。 る。 事業費 (一般財源) 備考 262 524 524 524 1,834 (262) (524) (524) (524) (1,834) 男女共同参画推進関係経費 (10) 女性の暮らし支援出張講座経費 276 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 4-3-1-5 ワーク・ライフ・バランス推進事業 【概要】ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の意義・重要性を区民・事業者が理解し取り 組むためにフォーラムを開催する。また、推進企業認定制度の実施により区内企業の推進をバックアッ プする。区内事業所の経営者・人事担当者を対象とし、ワーク・ライフ・バランスについて考えるとし ま 100 人社長会を開催する。 〔男女平等推進センター〕 222 拡充 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 フォーラムの開催 1 回 フォーラムの開催 フォーラムの開催 認定企業 区内推進企業認定 区内推進企業認定 制度の実施 制度の実施 13 社 29 30 計(27~30) ワーク・ライフ・ 同左 同左 バランス推進 同左 【拡充分】 としま 100 人社長 会の開催 事業費 (一般財源) 154 190 1,552 190 190 190 2,122 (154) (190) (1,552) (190) (190) (190) (2,122) 拡充分 1,362 1,362 (一般財源) (1,362) (1,362) 備考 男女共同参画推進関係経費 (7)ワーク・ライフ・バランス推進事業経費 4-3-1-11 としま男女共同参画推進プラン策定事業 【概要】計画期間平成 29 年度から 33 年度の第 4 次豊島区男女共同参画推進行動計画及び第 2 次豊島区 配偶者等暴力防止基本計画を平成 27 年度・28 年度の 2 年間で策定する。 〔男女平等推進センター〕 223 新規 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 ・男女共同参画 ・素案のまとめ 29 30 としま男女共同 推進会議や職員 ・パブリックコ 参画推進プラン によるワーキン メント 策定 グ・グループで ・計画策定 計(27~30) の検討 ・中間のとりま とめ 事業費 (一般財源) 備考 4,535 1,707 6,242 (4,535) (1,707) (6,242) 男女共同参画推進関係経費 (9)としま男女共同参画推進プラン策定経費(一部) 4-3-1-7 住民意識調査 【概要】としま男女共同参画プランの達成度を定期的に把握し、併せて意識啓発効果を事業展開に結び 付け、本施策の展開の基礎とするために、住民意識調査を実施する。 〔男女平等推進センター〕 224 継続 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 区内企業 1,500 としま男女共 社を対象にワー 同参画推進プ ク・ライフ・バ ラン策定に関 ランスに関する わる住民意識 意識調査を実施 調査 29 30 住民意識調査 計(27~30) 住民意識調査報告書 作成 回収率 21.8% 事業費 (一般財源) 備考 1,053 1,319 1,319 2,638 (1,053) (1,319) (1,319) (2,638) 男女共同参画推進関係経費 (9)としま男女共同参画推進プラン策定経費(一部) 277 4-3-1-8 DV(ドメスティック・バイオレンス)及びデートDV防止対策事業 【概要】 「配偶者等暴力防止基本計画(2011 年 12 月策定)に掲げた事業・目標値達成のための事業を実 施する。 〔男女平等推進センター〕 225 継続 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 ・デートDV予防 ・デートDV予防 教室の実施 27 教室の実施 区立中学校 6 校 延8回 ・DV専門相談 (夜間)の実施 ・DV専門相談 ・DV相談カー 28 29 30 計(27~30) ・デートDV予防 DV 及びデート DV 防止 教室の実施 対策事業 ・DV専門相談 (夜間)の実施 ・DV相談カー (夜間)相談件数 ド・シールの印 ド・シールの作 7件 刷・配布 成・配布 ・DV相談シール の印刷・配布 区内の駅・商業施 設等 7 施設に配 布 事業費 (一般財源) 備考 ◆継続判断 782 849 849 849 (782) (849) (849) (849) 男女共同参画推進関係経費 (8)DV及びデートDV防止対策事業経費 278 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 5.みどりのネットワークを形成する環境のまち みどり・環 境 5-1 みどりの創造と保全 ■5-1-1 みどりの拠点拡大【重点】 単位:千円 5-1-1-1 226 拡充 公園等維持管理運営事業(公園施設改修事業) 【概要】既設の公園・児童遊園等を、安全で快適に利用できるよう維持管理を行う。25 年度に策定した 公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した施設の改修を行う。 〔公園緑地課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 公園等維持管理 公園等維持管理 公園等維持管理 公園等維持管理 公園等維持管理 159 施設 159 施設 161 施設 161 施設 161 施設 188,765,09 ㎡ 189,961,44 ㎡ 196,161,16 ㎡ 196,161.16 ㎡ 196,161.16 ㎡ 巡回警備 巡回警備 97 回 巡回警備 220 回 巡回警備 理 220 回 220 回 巡回警備 【拡充】 【拡充】 ・ (仮)上池袋く ・清掃等維持管 ・清掃等維持管 【拡充】 すのき公園 理作業 理作業 ・清掃等維持管 ・施設の改修 ・施設の改修 理作業 ・千川小跡地 約 3,100 ㎡ 220 回 ・遊具の点検調 査 196,161.16 ㎡ 196,161.16 ㎡ 【拡充施設】 約 3,100 ㎡ 公園等維持管理 161 施設 161 施設 巡回警備 220 回 公園等維持管 【拡充施設】 2 施設 約 6,200 ㎡ ・施設の改修 約 130 園 【拡充】 【拡充】 ・清掃等維持管理 ・清掃等維持管 作業 理作業 ・施設の改修 ・施設の改修 ・遊具の点検調査 事業費 200,172 277,850 307,393 318,032 314,032 304,432 1,243,889 (一般財源) (152,901) (249,771) (278,119) (288,758) (284,758) (275,158) (1,126,793) 拡充分 (一般財源) 備考 44,600 55,239 51,239 41,639 192,717 (44,600) (55,239) (51,239) (41,639) (192,717) 公園・児童遊園等維持管理経費(一部) 5-1-1-2 公園の改修及び再整備 【概要】南池袋公園は、東京電力による変電所設置後、復旧工事に伴い、開放的なエントランスや防災 機能をもつ公園として再整備を行う。高田小学校跡地は、防災機能を有する近隣公園として整備する。 中池袋公園は現庁舎跡地周辺整備の一環として再整備を行う。 〔公園緑地課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 30 28 29 計(27~30) 227 施設 ○南池袋公園 東京電力変電所 ・実施設計 ・復旧整備工事 工事(25 年度まで) (Ⅱ期その 1) ・基本設計 ・復旧整備 27 年 度 整 備 完 工事 了予定 (Ⅱ期 その 2) ○高田小跡地 ・基本計画 近隣公園整備の ・補足調査設計 ・諸調整 ・基本設計 ・公園 実施設計 ・測量 ・防災倉庫 設計 ・仮設道路工事 ・解体工事 推進(30 年度整 ・解体工事 ・公園整備工事 備完了予定) ・公園整備工事 ・防災倉庫建設工事 ・防災倉庫建設工事 ・公園復旧工事 ・基本設計 ・実施設計 ○中池袋公園 ・計画調整 31 年 度 整 備 完 ・事前調査 ・基本計画 了予定 489,990 事業費 (一般財源) 備考 (162,384) 418,100 31,030 215,213 繰越明許費 (111,488) (31,030) (126,200) 22,277 千円含 260,107 428,047 1,137,284 (260,107) (228,047) (630,672) 南池袋公園整備事業経費、高田小学校跡地近隣公園整備事業経費、中池袋公園整備事業経費 279 5-1-1-8 地域で取り組む 緑被率の向上 【概要】地域の緑化活動に対して、植物(ツル性)の配布や緑化費用の補助を行い、緑地面積を向上さ せる。 〔公園緑地課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 30 28 29 計(27~30) 228 拡充 ツル性植物配布 ツル性植物配布 ツル性植物 ツル性植物 ツル性植物配布 ツル性植物配布 ツル性植物配布 屋上緑化助成 屋上緑化助成 配布 配布 屋上緑化助成 屋上緑化助成 屋上緑化助成 接道緑化助成 接道緑化助成 屋上緑化助 屋上緑化助 接道緑化助成 接道緑化助成 接道緑化助成 壁面緑化助成 壁面緑化助成 成 成 壁面緑化助成 壁面緑化助成 壁面緑化助成 (みどりの基金 (みどりの基金 接道緑化助 接道緑化助 (みどりの基金充 (みどりの基金充 (みどりの基金 充当) 充当) 成 成 当) 当) 充当) 壁面緑化助 壁面緑化助 成 成 界わい緑化助成 界わい緑化助成 界わい緑化助成 (みどりの (みどりの 【拡充分】 基金充当) 基金充当) みどりの基本計 界わい緑化 画改定 【拡充分】 界わい緑化助成 界わい緑化助成 界わい緑化 助成 助成 【拡充分】 みどりの基 本計画改定 事業費 1,463 8,807 21,816 8,816 8,816 8,816 48,264 (一般財源) (△3,864) (△179) (14,665) (1,665) (1,665) (1,665) (19,660) - - - 拡充分 13,000 (一般財源) (13,000) 備考 13,000 (13,000) みどりの啓発経費(一部)、緑化推進助成関係経費(一部) 5-1-1-19 子育て支援公園施設整備等モデル事業 【概要】施設が老朽化し、子育て世代が利用しにくい公園施設の改修や新たな施設を整備していくため の計画を策定し、施設整備を順次実施していく。 〔公園緑地課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 229 新規 基本計画 クリーンアップ 推進 27 年度の実施状況により、28 年度以降の計 施設修繕 事業費 6,000 (一般財源) 備考 230 画を定める。 - (6,000) 子育て支援公園施設整備等モデル事業経費 継続 5-1-1-17 エコスクール化事業 再掲 小・中学校校庭芝生化事業 《3-4-3-2》 280 - - 6,000 (6,000) 第7章 ■5-1-2 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) みどりのネットワーク 5-1-2-1 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業 【概要】高密都市である豊島区で、緑豊かな環境都市を実現するために 21 年度から始まったプロジェ クト。これまでの区立小中学校、区施設、区立公園等への植樹に続き、区内民有地への植樹、緑のカー テン活動等を通じて、区全体の緑化機運を高める。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 231 継続 ・区内施設、都立高校、 ・新設される公園等 ・新設・整備さ ・新設・整備さ 区立公園(3 か所)に植 に植樹 れる公園等に れる公園等に植 樹 植樹本数 10,000 本 植樹 樹 植樹本数 11,948 本 ・育樹活動(2施設) ・ 「いのちの森」環境 学習講座 ・民有地等に植 樹協力依頼 ・緑のカーテン(76 施設) ・緑のカーテン ・民有地等に植 同左 同左 同左 樹協力依頼 ・育樹活動 ・育樹活動 ◆継続判 ・緑のカーテン ・緑のカーテン 断 事業費 (一般財源) 備考 5,723 9,871 7,715 7,715 7,715 7,715 30,860 (2,615) (9,071) (6,915) (6,915) (6,915) (6,915) (27,660) 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費 5-1-2-4 界わい緑化推進事業 【概要】 「まちなか緑化プログラム」を活用した向こう三軒両隣方式による民有地の接道緑化を支援す る。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 232 継続 ・東京都の「界 ・豊島区全域へ ・豊島区全域へ わい緑化推進プ の向こう三軒両 向こう三軒両隣 ログラム」事 隣方式の民有地 り方式の民有地 業におけるモデ 緑化を展開 緑化を展開 同左 同左 同左 豊島区全域へ向 こう三軒両隣り ◆継続判断 方式の民有地緑 化を展開(民有 ル地区(大塚駅 ・既存緑化地区内 南町会)植栽(5 及び地区相互の か所) コミュニティ形 ・目白地区植栽 成支援 地の接道緑化の 推進の相談支 援、コーディネ ート) (3 か所) 事業費 1,763 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 (一般財源) (881) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (4,000) 備考 界わい緑化推進事業経費 5-1-2-8 誕生記念樹配付事業 【概要】子どもの誕生を祝い、健やかな成長を願って誕生記念樹として、「いのちの森」の樹種を中心 とした苗木を贈るとともに緑化の推進を図る。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 233 新規 誕生記念樹の配 誕生記念樹の配 誕生記念樹の配 誕生記念樹の配 誕生記念樹の配 付 付 付 付 付 1,600 件 事業費 (一般財源) 備考 1,600 件 1,600 件 1,600 件 6,400 件 3,531 3,531 3,531 3,531 14,124 (3,531) (3,531) (3,531) (3,531) (14,124) 誕生記念樹配付事業経費 281 5-1-2-6 豊島区の生きもの情報共有事業 【概要】区民参加等による生きもの調査を実施し、区内の自然環境を継続的に把握、調査結果を公表・ 共有する。また、在来植物の保護・育成により区内の生物多様性を高める取組みを行う。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 234 拡充 ・モニタリング調査計 ・モニタリング調査計画 ・生態調査実施 画作成 に基づく生態調査 ・区民参加型調 ・区民参加型調 1件 査実施 査試行 1件 2件 同左 同左 ・区内の自然環 境の状況把握 ・区民参加型調査 ・生きもの情報 ・生きもの情報 (雑司ヶ谷霊園/ 実施 の共有・活用 の共有・活用 みらい館大明) ・生きもの情報の ・在来つる植物 ・生きもの情報 共有検討 等の保護・育成 ・区内の生物多 の共有検討 ・在来つる植物等 【拡充分】 様性向上推進 ・在来つる植物 の保護・育成 ・としま生きも の育成試行 【拡充分】 の情報の集約・ ・としま生きもの 公表 2件 情報の集約・公表 事業費 (一般財源) 1,500 3,500 3,000 1,000 1,000 8,500 (1,500) (3,500) (3,000) (1,000) (1,000) (8,500) 拡充分 2,000 2,000 4,000 (一般財源) (2,000) (2,000) (4,000) 備考 豊島区の生きもの情報共有事業経費 5-1-2-5 街路美化事業(さくら並木再生事業) 【概要】区道の街路樹・植樹帯を整備するとともに、剪定・補植等の維持管理を行う。 〔公園緑地課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 235 継続 街路樹剪定 街路樹剪定 街路樹剪定 街路樹剪定 街路樹剪定 街路樹剪定 街路樹剪定 植樹帯剪定 植樹帯剪定 植樹帯剪定 植樹帯剪定 植樹帯剪定 植樹帯剪定 植樹帯剪定 街路樹補植 街路樹補植 街路樹補植 街路樹補植 街路樹補植 街路樹補植 街路樹補植 街路樹カラスの 街路樹カラス 街路樹カラスの 街路樹カラスの 街路樹カラスの 街路樹カラスの 街路樹カラスの 巣撤去 の巣撤去 巣撤去 巣撤去 巣撤去 巣撤去 巣撤去 さくら並木樹木 さくら並木樹 さくら並木樹木 診断 木診断、植替え 診断、植替え 事業費 さくら並木樹木 診断、植替え 52,813 47,787 48,195 42,895 42,895 42,895 176,880 (一般財源) (0) (5,300) (5,300) (0) (0) (0) (5,300) 備考 街路美化経費 5-1-2-3 池袋西口駅前広場モザイカルチャー設置事業 【概要】環境のシンボルとして、池袋西口駅前広場の改修にあわせて「モザイカルチャー」を設置し、 副都心の活性化を図るとともに環境問題を考えるひとつのきっかけとする。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 236 継続 ・維持管理 ・維持管理 ・維持管理 (年 4 回、草花の (年 3 回、草花の (年 3 回、草花 植え替え及び補 植え替え及び補 の植え替え及び 植、その他) 植、その他) 補植、その他) 事業費 (一般財源) 備考 ・モザイカルチ 同左 同左 同左 ャーの維持管 理、ほか 6,734 9,182 9,270 9,270 9,270 9,270 37,080 (6,734) (9,182) (9,270) (9,270) (9,270) (9,270) (37,080) 池袋西口駅前広場モザイカルチャー設置事業経費 282 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 5-1-2-7 国際アート・カルチャー都市街路樹装飾事業 【概要】国際アート・カルチャー都市のシンボルロードとなるグリーン大通りの街路樹にイルミネーシ ョン装飾を施し、幻想的な演出を行う。 〔公園緑地課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 237 新規 イルミネーショ イルミネーショ イルミネーショ イルミネーショ イルミネーショ ン装飾設置 ン保守管理 ン保守管理 ン保守管理 ン装飾設置 イルミネーショ ン保守管理 事業費 (一般財源) 備考 50,000 6,000 6,000 6,000 68,000 (50,000) (6,000) (6,000) (6,000) (68,000) 国際アート・カルチャー都市街路樹装飾事業経費 283 5-2 環境の保全 ■5-2-1 都市公害の防止 単位:千円 5-2-1-1 238 継続 水質土壌汚染・環境放射線・ダイオキシン対策事業 【概要】有害物質取扱事業場周辺井戸の水質分析調査、区内の大気及び土壌中のダイオキシン類濃度調 査などを行い、環境基準達成状況の把握・監視を行う。また、定期的に空間放射線量を調査するととも に、原発事故や過去に放置された放射性物質による放射線の影響を調査するため必要に応じて土壌を調 査する。 〔環境保全課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・井戸水年 3 回 井戸水年 3 回 井戸水年 3 回 ・大気年 4 回 大 気年 4 回 大 気年 4 回 ・土壌年 1 回 土 壌年 1 回 土 壌年 1 回 ・定期空間放射 定期空間放射 線量調査 3 地点 線量調査 3 地点 ・緊急調査 井戸水の有害物 質、大気土壌の 同 左 同 左 同 左 ダイオキシン 定期空間放射線 類、空間放射線 量調査 3 地点 量、土壌の放射 ・緊急調査 能濃度測定 土壌放射能 2 回 土壌放射能 ◆継続判断 2回 事業費 1,901 2,867 (一般財源) (1,901) (2,867) 備考 2,745 (2,745) 2,745 2,745 2,745 10,980 (2,745) (2,745) (2,745) (10,980) 環境汚染対策経費 (2)水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費、ダイオキシン対策経費 ■5-2-2 低炭素地域社会の実現【重点】 5-2-2-3 239 拡充 エコ住宅普及促進事業 【概要】太陽光発電機器や高効率な給湯機器等の導入費用の一部を助成することにより省エネ住宅を推 進する。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・太陽光発電システム 一般住宅 ・太陽光発電システ ・太陽光発電システム ム 80 件 集合住宅 100 件 ・雨水貯水槽 10 件 10 件 ・エネファーム 30 件 ・HEMS 20 件 【拡充分】 同左 同左 同左 40 件 ・エネファーム ・エネファーム 6件 12 件 ・雨水貯水槽 ・雨水貯水槽 ・雨水貯水槽 400 件 ・太陽熱温水器 3件 3件 1件 テム ・太陽熱温水器 ・太陽熱温水器 7件 ・太陽熱温水器 ・太陽光発電シス 100 件 60 件 240 件 ・HEMS ・HEMS 60 件 240 件 ・蓄電池システム ・蓄電池システム 8件 2件 ・LED(共同住宅 ・LED(共同住宅共有部 共有部分) 分) 12 件 3件 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 12,136 11,475 15,109 15,109 15,109 15,109 60,436 (12,136) (11,475) (15,109) (15,109) (15,109) (15,109) (60,436) 拡充分 750 750 750 750 3,000 (一般財源) (750) (750) (750) (750) (3,000) 備考 エコ住宅普及促進事業経費 284 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 5-2-2-32 家庭の省エネ推進事業 【概要】都や企業等と協力しその制度を活用して家庭向け省エネ対策セミナー等を実施するとともに、 家庭における省エネの普及啓発のためのパンフレットを作成し配布することで、省エネ及びCO2 削減 行動につなげる。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 240 新規 省エネパンフレ 同左 同左 省エネパンフレ ット作成 省エネ講座の実 省エネ講座の実 施 施 事業費 (一般財源) 備考 同左 ット作成 728 728 728 728 2,912 (728) (728) (728) (728) (2,912) 家庭の省エネ推進事業経費 5-2-2-29 中小企業等温暖化対策支援事業 【概要】都の排出量取引制度(都内中小クレジット)を活用し、中小規模事業所の省エネ設備導入を促 進する。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 241 継続 省エネ設備導入 省エネ設備導入 省エネ設備導入 中小企業等の低 助成 助成 助成 炭素化の促進 6件 8件 8件 支援業務助成 支援業務助成 支援業務助成 6件 10 件 8件 ◆継続判断 事業費 9,288 12,347 10,800 10,800 (一般財源) (4,643) (6,174) (5,400) (5,400) 備考 中小企業等温暖化対策支援事業経費 5-2-2-19 エコ事業者普及促進事業 【概要】省エネコンサルタント派遣(無料)を受けた区内事業者に対して費用の一部を助成することに より、省エネ効果の高いLED照明機器の導入促進を図るとともに、「エコアクション21」の認証取 得を支援する。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 242 継続 ・省エネコンサルタント派遣 ・省エネコンサルタント派遣 お手軽コース お手軽コース 12 件 じっくりコース ・省エネコンサルタント 10 件 0件 1件 2件 得助成 40 件 10 件 じっくりコース じっくりコース ・エコアクション 21 認証取 ・LED 照明機器助成 2件 8件 同左 同左 同左 ・エコアクション 21 認 2件 0件 お手軽コース お手軽コース じっくりコース ・エコアクション 21 認証取得助成 ・省エネコンサルタント派遣 派遣 3件 得助成 証取得助成 ・LED 照明機器助成 ・エコアクション 21 認証取 8件 2件 ・LED 照明機器助成 ・LED 照明機器 12 件 助成 3件 事業費 1,922 2,684 2,946 2,946 2,946 2,946 11,784 (一般財源) (998) (2,684) (1,516) (1,516) (1,516) (1,516) (6,064) 備考 エコ事業者普及促進事業経費 285 5-2-2-31 地域主導型再生可能エネルギー導入促進事業 【概要】地域における再生可能エネルギー導入の機運を高めるための啓発講座を開催する。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 243 継続 啓発講座の開催 啓発講座の開催 5回 同左 同左 同左 地域主導による再 5回 生可能エネルギー 導入の機運醸成 事業費 (一般財源) 備考 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 4,400 (1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (4,400) 地域主導型再生可能エネルギー導入促進事業経費 5-2-2-21 庁内地球温暖化対策事業 【概要】区が事業所として、排出する温室効果ガスを率先して削減していくために、環境マネジメント システム「エコアクション 21」を積極的に推進するとともに、施設のエネルギー使用の管理マニュアル (管理標準)を作成するなど、全職員が省エネルギー対策に取り組む。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 244 継続 デマンド監視装 デ マ ン ド 監 視装 エコアクショ エコアクショ エコアクション エコアクション エコアクション 置設置・運用 置設置・運用 ン 21 中間審査 ン 21 認 証 更 21 中間審査 21 認証更新・対 21 認証取得 (46 施設) (34 施設) エコアクション エ コ ア ク シ ョン 21 中間審査 ン 21 認証拡大 管理標準作成 管 理 標 準 設 備調 (34 施設) 査(5 施設) 新・対象拡大 象拡大 管理標準設備 管理標準設備 管理標準設備調 管理標準設備調 管理標準設備調 調査(5 施設) 調査 査 査 査 管理標準作成 管理標準作成 管理標準作成 管理標準作成 管理標準作成 (5 施設) 管理標準作成(10 施設) 事業費 7,801 9,367 2,440 2,764 2,440 2,764 10,408 (一般財源) (7,801) (9,367) (2,440) (2,764) (2,440) (2,764) (10408) 備考 245 庁内地球温暖化対策事業経費 継続 5-2-2-24 再掲 池袋副都心交通戦略の推進 ≪6-1-3-13≫ 286 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■5-2-3 環境まちづくり 5-2-3-16 246 拡充 環境教育・啓発事業 【概要】小中学校と連携した環境授業や子どもから大人までを対象にした体験型の講座を実施するとと もに、環境情報誌「エコのわ」の発行やエコライフフェアの実施を通じ、広く環境意識の啓発を図る。 〔環境政策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・エコ体験隊 1 講座 ・環境授業 23 校 ・環境授業 ・環境授業 ・エコのわ発行 ・エコのわ発行 ・エコのわ発行 ・エコライフフェ ・エコライフフェアの ・エコライフフェ ・エコのわ発行 アの実施 2回 ・エコライフフェア の実施 アの実施 同左 同左 同左 実施 【拡充分】 ・「豊島の森」を活用 「豊島の森」を活 した環境講座 用した環境講座 1回 事業費 (一般財源) ・環境授業 ・エコ体験隊 3,005 3,188 5,414 5,414 5,414 5,414 21,656 (1,316) (2,464) (4,690) (4,690) (4,690) (4,690) (18,760) 拡充分 282 383 383 383 1.431 (一般財源) (282) (383) (383) (383) (1,431) 備考 環境教育・啓発事業経費 ■5-2-4 地域美化の推進 5-2-4-9 247 拡充 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業 【概要】路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例に違反した者に対し、直接注意・指導を行うパトロー ルを展開する。 〔環境保全課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 路上喫煙・ポイ捨て 路上喫煙・ポイ捨て防 路上喫煙・ポイ捨て 防止パトロール 止パトロール 防止パトロール 捨て防止の推進 ・区内全域 同 ・5 班 10 名体制 ・2 班 4 名体制 同 左 同 左 ・池袋駅周辺は通 その他の地域は その他の地域は平日 年、その他の地域は 平日実施 週 3 日実施 平日週 3 日実施 事業費 左 ・2 班 4 名体制 ・池袋駅周辺は通年、 ・池袋駅周辺は通年、 (一般財源) 路上喫煙・ポイ ◆継続判断 26,388 8,982 17,111 17,111 17,111 17,111 68,444 (0) (0) (17,111) (17,111) (17,111) (17,111) (68,444) 拡充分 7,589 7,589 7,589 7,589 30,356 (一般財源) (7,589) (7,589) (7,589) (7,589) (30,356) 備考 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費 287 5-2-4-10 喫煙所管理事業 【概要】「豊島区路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例」の趣旨に沿い、喫煙所を整備しその維持管 理に努めることにより、たばこの火による事故を防止するとともに、分煙を確立する。 〔環境保全課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 248 継続 喫煙所 5 か所 喫煙所 5 か所 喫煙所 5 か所 ○清掃 ○清掃 ○清掃 ○吸い殻処分 ○吸い殻処分 ○吸い殻処分 ○プランター等 ○プランター ○プランター等 植栽管理 事業費 (一般財源) 備考 等植栽管理 同 左 同 左 同 左 同 左 植栽管理 7,848 7,695 7,695 7,695 7,695 7,695 30,780 (7,848) (7,695) (7,695) (7,695) (7,695) (7,695) (30,780) 喫煙所管理経費 5-2-4-1 環境美化事業 【概要】区民・事業者・地域団体及びボランティアと行政が一体となった環境美化活動を推進するため、 ごみゼロデーの実施や環境美化活動の支援を行う。 〔環境保全課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 249 継続 ・ごみゼロデー ・ごみゼロデー ・ごみゼロデー ・落書き消去 ・落書き消去 ・落書き消去 活動 活動 ・路上ガム対策 事業費 (一般財源) 備考 活動 ・路上ガム対策 環境美化活動の 推進 同 左 同 左 同 左 ・路上ガム対策 837 1,346 2,268 2,268 2,268 2,268 9,072 (837) (1,346) (2,268) (2,268) (2,268) (2,268) (9,072) 環境美化事業経費 5-2-4-8 池袋繁華街カラス被害防止対策事業 【概要】池袋繁華街地区でのカラス被害を未然に防止するため、カラスの活動が活発な早朝から集積所 のパトロールを行い、散乱被害の目立つ集積所の被害写真等を記録した上、袋の詰め替え作業を行う。 また、被害記録をもとに排出状況の悪い排出者に対して指導を行う。 〔豊島清掃事務所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 250 継続 被害状況等調査 被害状況等調査 被害状況等調査 被害状況等調 情報収集 情報収集 情報収集 査・情報収集 排出指導 排出指導 池袋駅周辺の巡 池袋駅周辺の巡回 池袋駅周辺の巡回 池袋駅周辺の 回パトロール パトロール パトロール 巡回パトロー 実施日数 309 日 同左 同左 同左 排出指導 ル 事業費 6,825 6,000 6,001 6,001 6,001 6,001 24,004 (一般財源) (0) (6,000) (6,001) (6,001) (6,001) (6,001) (24,004) 備考 池袋繁華街カラス被害防止対策事業経費 288 第7章 5-3 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) リサイクル・清掃事業の推進 ■5-3-1 3Rの推進【重点】 単位:千円 5-3-1-1 251 継続 新資源回収事業 【概要】ごみの減量を図るため、8品目12分別による資源回収(週2回)を区内全域で実施する。 〔ごみ減量推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 資源分別回収 資源分別回収 資源分別回収 新資源回収事業 の推進 同左 事業費 同左 同左 609,403 639,721 639,721 639,721 639,721 639,721 2,558,884 (一般財源) (492,459) (511,448) (511,448) (511,448) (511,448) (511,448) (2,045,792) 備考 新資源回収事業経費 5-3-1-2 集団回収事業 【概要】町会等が主体的に取り組んでいる古紙等の集団回収事業について、報奨金の支給等により活動 を支援する。 〔ごみ減量推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 252 継続 ・集団回収 ・集団回収 ・集団回収 実践団体 実践団体 実践団体 143 団体 事業費 (一般財源) 備考 143 団体 集団回収事業の 同左 同左 推進 同左 143 団体 23,621 27,203 26,794 26,794 26,794 26,794 107,176 (23,621) (27,203) (26,794) (26,794) (26,794) (26,794) (107,176) 集団回収事業経費 5-3-1-17 資源持ち去り防止対策事業 【概要】資源持ち去り防止対策として、集積所及び集団回収拠点等の巡回を行い、持ち去りの状況につ いて情報収集するとともに悪質な持ち去り行為を行う者に対して注意・指導を行う。治安対策担当課の 防犯パトロール事業との統合により経費削減を図っている。 〔ごみ減量推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 253 継続 パトロール パトロール パトロール 情報収集 情報収集 情報収集 実施日数 実施日数 245 日 注意・指導等 情報収集 実施日数 240 日 パトロール 同左 同左 同左 309 日 ※安全安心ま 3,964 件 ちづくりパト ロールと統合実 施 区内巡回パトロール 事業費 (一般財源) 備考 区内巡回パト 区内巡回パトロ ロール ール 区内巡回パト ロール 8,820 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050 32,200 (0) (8,050) (8,050) (8,050) (8,050) (8,050) (32,200) 資源持ち去り防止対策事業経費 289 5-3-1-7 3R推進啓発事業 【概要】商店会、大型小売店等と連携した3R推進キャンペーンや、繰り返し使用可能な食器(リユー ス食器)の貸出等を実施し、ごみ減量と環境保全を推進するとともに、区民の3R意識の啓発を促進す る。 〔ごみ減量推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 254 継続 ・3R推進キャンペ ・3R推進キャンペ ・3R推進キャンペ ・3R推進キャンペー ーン ーン ン ・リユース食器貸出 ・リユース食器貸出 ・リユース食器貸出 ーン ・リユース食器貸出 ・生ごみ処理機活用 ・生ごみ処理機活用 ・生ごみ処理機活用 支援 支援 支援 ・再利用事業 ・再利用事業 ・再利用事業 ・生ごみ処理機活用支 同左 同左 援 同左 ・再利用事業 ・フリーマーケット ・フリーマーケット ・印刷関連リサイク ・印刷関連リサイクル 開催支援 事業 開催支援 ル事業 ・印刷関連リサイク ・印刷関連リサイク ル事業 ル事業 事業費 2,295 (一般財源) (2,266) 備考 2,313 2,695 (2,293) 2,695 (2,675) 2,695 2,695 10,780 (2,675) (2,675) (2,675) (10,700) 3R推進啓発事業経費 5-3-1-19 計画推進事業 【概要】資源循環型の地域社会形成に向けた調査研究や家庭系及び事業系廃棄物の排出実態調査を通じ て、豊島区の地域特性に合致した3R施策を展開し、ごみの減量を推進する。 〔ごみ減量推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 255 継続 家庭系廃棄物排出 家庭系廃棄物排 家庭系廃棄物 実態調査 出実態調査 排出実態調査 同左 同左 同左 家庭系廃棄物排 出実態調査 審議会…2 回 審議会… 事業系廃棄 審議会…4 回 8回 審議会…4 回 【拡充分】 物排出実態 事業系廃棄物排 循環型社会形成プ 調査 出実態調査 ラン立案調査 事業費 (一般財源) 備考 5,239 5,257 5,257 6,393 6,393 6,393 24,436 (5,239) (5,257) (5,257) (6,393) (6,393) (6,393) (24,436) 計画推進経費、リサイクル・清掃審議会運営経費、循環型社会形成プラン立案調査事業経費 ■5-3-2 資源循環型清掃事業の推進 5-3-2-1 256 継続 廃棄物収集事業 【概要】区内で発生する家庭ごみ(事業系ごみの一部を含む)の収集・運搬を実施する。 〔豊島清掃事務所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 廃棄物収集 廃棄物収集 廃棄物収集 廃棄物収集 廃棄物収集 廃棄物収集 収集量 収集量 収集量 収集量 収集量 収集量 58,852 58,100 トン 57,392 トン 56,272 トン 55,296 トン 54,308 トン 廃棄物収集 収集量 223,268 トン トン 事業費 (一般財源) 備考 377,876 413,556 415,625 415,625 415,625 415,625 1,662,500 (192,972) (207,292) (208,750) (208,750) (208,750) (208,750) (835,000) 廃棄物収集作業経費 290 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 5-3-2-5 事業系ごみ適正処理推進事業 【概要】事業系廃棄物の適正処理及びリサイクル率の向上を目的として、事業系廃棄物の排出者及び事 業用大規模建築物の所有者等に対して指導・啓発を行う。 〔豊島清掃事務所〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 257 継続 事業系廃棄物の排 事業系廃棄物の 事業系廃棄物の 出者に対する指 排出者に対する 排出者に対する 導・啓発 指導・啓発 指導・啓発 廃棄物管理責任者 廃棄物管理責任 廃棄物管理責任 廃棄物管理責任者 講習会の実施 者講習会の実施 者講習会の実施 講習会の実施 事業系ごみの区収 民間収集への移 民間収集への移 民間収集への移行 集排出量の上限値 行促進 行促進 促進 事業系廃棄物の排 出者に対する指 同左 同左 同左 導・啓発 見直し 民間収集への移行 促進 事業費 (一般財源) 備考 988 1,334 1,346 1,346 1,346 1,346 5,384 (988) (1,334) (1,346) (1,346) (1,346) (1,346) (5,384) 事業系ごみ適正処理推進事業経費 291 6.人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 都市再生 6-1 魅力あるまちづくりの推進 ■6-1-1 秩序ある市街地更新 単位:千円 6-1-1-6 258 継続 豊島区景観計画策定事業 【概要】景観法に基づく景観計画・景観条例を策定し、景観に関する諸施策を実施する景観行政団体へ 移行するための調査・検討を行う。 〔都市計画課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・景観基礎調査 ・景観計画素案 ・景観計画案と景観条例案 ・豊島区景観計 ・景観行政団体 の実施 と景観条例素 の検討 画の施行 移行 ・景観計画骨子 案の検討 ・東京都同意 案の検討 ・東京都との ・景観行政団体となる旨の 協議 公示 策定状況を見極め、予算計上する。 ・豊島区景観計 画の施行 ・景観行政団体移行 ・景観計画の告示および景 観条例の制定 事業費 (一般財源) 備考 6,821 11,097 11,600 (6,821) (11,097) (11,600) 11,600 - (11,600) 豊島区景観計画策定事業経費 ■6-1-3 池袋副都心の再生【重点】 6-1-3-17 池袋駅東西連絡デッキ整備事業 【概要】池袋を訪れる来街者の回遊性を確保し、歩行者の安全性と利便性の向上を図るため、 「池袋駅 東西連絡通路(東西デッキ)整備基本構想」に基づき、事業化に向けた調査・検討を実施する。 〔都市計画課(副都心再生担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 259 新規 ・南デッキ整備に 関する詳細調査 ・デッキ整備基本 池袋駅東西連 絡デッキ整備 ○28 年度以降は、調査を踏まえ事業化を予定 の推進 ・南デッキ整備、北デッキ整備 計画の検討 事業費 48,000 (一般財源) 備考 (48,000) - 池袋駅東西連絡デッキ整備事業経費 292 - - 48,000 (48,000) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-1-3-8 池袋副都心再生推進事業 【概要】池袋副都心の顔となる池袋駅東西の将来像を描き、具体的なまちづくり事業を展開するための 計画検討及び地元協議会等の運営を行う。また、都市再生緊急整備地域等のまちづくり制度の活用方策 や事業化促進に関する調査検討を行う。 〔都市計画課(副都心再生担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 260 拡充 ・まちづくりガイ ・都市再生諸制 ・池袋副都心再生 ドライン検討(東 度の導入検討 方針の検討 池袋地区) ・都市再生事業 ・池袋駅東西再生 ・造幣局地区再編 の具体化検討 協議会の運営 ・池袋副都心再 ○28 年度以降は、調査及び周辺まちづくりの動向 を踏まえ事業化を予定 生方針の検討 ・池袋駅東西再 生協議会の運営 整備について事業 化フレーム検討等 事業費 (一般財源) 19,344 11,836 35,896 (19,344) (11,836) (35,896) 拡充分 25,000 (一般財源) (25,000) 備考 - - - - - - 35,896 (35,896) 25,000 (25,000) 池袋副都心再生推進事業経費(26 年度までは池袋副都心整備ガイドプラン推進事業) 6-1-3-16 造幣局地区まちづくり推進事業≪再掲 6-4-3-28≫ 【概要】造幣局東京支局跡地を活用して防災公園を整備し、立地特性や区庁舎との連携に配慮した防災 拠点の形成を図る。また、池袋の新たな魅力づくりに向けて、環境にやさしく文化と賑わいを創出する 活力あるまちづくりを展開していく。 〔都市計画課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 261 継続 ・造幣局地区再 ・現況測量 ・造幣局地区再 ・防災公園整備 ・防災公園整備 ・街づくり推進 編整備に関する ・都市計画手続 編整備に関する 着手工事 工事 ・防災公園整備 事業化検討 き 詳細検討 ・防災公園整備 WS、基本設計 ・都市計画手続 28 年度以降は、検討状況に併せて予算計上する。 き 事業費 (一般財源) 備考 20,000 8,000 (20,000) (8,000) ― 造幣局地区まちづくり推進事業経費 293 ― ― 8,000 (8,000) 6-1-3-13 池袋副都心交通戦略の推進 ≪再掲 5-2-2-24≫≪再掲 6-3-3-2≫ 【概要】池袋副都心交通戦略~池袋の交通のあり方を考える~のもと、自動車に過度に依存しない「ひ とが主役」となる都市への転換を目指す。交通戦略に基づいて、詳細な調査と検証を順次重ね、包括的 な対応策を講じることで街づくりと連動しながら、目標とする交通環境を実現していく。 〔都市計画課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 262 継続 池袋副都心交通戦略推 池袋副都心交通 池袋副都心交通戦 進調査(詳細検証) 戦略推進調査(詳 略推進調査(詳細検 ・路上駐車、駐車施策の 細検証) 証) とりまとめ ・荷さばき駐車対 ・荷さばき駐車対策 ・歩行空間、自転車施策 策等に係る実証 等に係る実証実験 の進捗に応じて、検討内容を精査のう 実験の計画策定 ・歩行空間、自転車 え、予算を決定していく。 ・実証実験事前調 施策等の検討他 等の検討他 ※調査業務委託経費に 査(自動車・歩行 ついては、平成 25 年度 者、荷さばき車両 一般会計補正予算(第 7 等の調査)他 同左 同左 同左 池袋副都心交通 戦略推進調査 平成 28 年度以降については、交通戦略 (詳細検証) 号)で、繰越明許費とし て議決後、契約変更をし 繰越明許費 履行期間延伸した。 15,498 千円含む 事業費 185 34,298 48,000 (一般財源) (185) (34,298) (43,000) 備考 - - - 48,000 (43,000) 池袋副都心交通戦略推進経費 6-1-3-7 池袋駅及び駅周辺整備事業 【概要】池袋を訪れる来街者の回遊性を確保し、歩行者の利便性の向上を図るため、整備計画(案)の事 業化に向けた調査を実施する。 〔都市計画課(副都心再生担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 263 継続 ・事業化(デッキ・ ・ 事 業 化 ( デ ッ 池袋駅及び駅周 ・事業化(地下空 サイン計画)に向 キ・サイン計画) 間安全対策等)に けた調査 に向けた調査 ・バリアフリー基 ・バリアフリー基 本構想の改訂調査 本構想に基づく 向けた調査 辺整備の推進 ○28 年度以降は、調査を踏まえ事業化を予定 ・地下空間の安全対策等の向上 事業調整 事業費 11,542 25,000 6,000 (一般財源) (8,942) (25,000) (6,000) 備考 - 池袋駅及び駅周辺整備事業経費 294 - - 6,000 (6,000) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-1-3-10 池袋西口駅前街区まちづくり推進事業 【概要】池袋駅西口地区の新たなまちづくり構想を地元・地権者等との協働により策定し、池袋副都心 にふさわしい、にぎわいと存在感と個性にあふれ、環境と防災にも優れた西口の再生を目指す。 〔都市計画課(副都心再生担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 264 継続 まちづくり構想 まちづくり構想の具 まちづくり構想の まちづくり構想の の具体化検討、短 体化検討、短期的なま 具体化検討、協議会 具体化検討、協議会 期的なまちづく ちづくり検討、協議会 への加入促進、まち への加入促進、まち り検討、協議会へ への加入促進、まちづ づくり協議会・全体 の加入促進、まち くり協議会・全体会・ 会・役員会等の開催 づくり協議会・全 役員会等の開催 同左 同左 づくり協議会・全体 同左 会・役員会等の開催 体会・役員会等の 開催 事業費 (一般財源) 備考 5,585 4,070 4,109 4,109 4,109 4,109 16,436 (5,585) (4,070) (4,109) (4,109) (4,109) (4,109) (16,436) 池袋西口駅前街区まちづくり推進事業経費 6-1-3-7 池袋駅前エリア整備事業 【概要】快適な空間を創出するとともに、地域におけるまちづくり機運を高めるため、池袋駅周辺及び 駅前周辺エリアの整備を推進する。平成 27 年度は、関係住民団体、事業者等との意見調整等を進め、 エリア整備計画を策定する。 〔都市計画課(副都心再生担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 265 新規 ・道路整備計画の 策定 池袋駅東西連絡 ○28 年度以降は、整備計画に基づき事業化を予定 デッキ整備の推 進 事業費 4,500 (一般財源) 備考 - (4,500) - 4,500 - (4,500) 池袋駅前エリア整備事業経費 6-1-3-2 南池袋二丁目地区街区再編まちづくり推進事業 【概要】「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の街区再編まちづくり制度を利用して、共同建替え 等のまちづくりを進めることにより、副都心に隣接した立地特性を活かした安全・快適なまちづくりの 実現を図る。説明会・懇談会等を行い、権利者のまちづくりへの理解を深めるとともに、早期のまちづ くり方針を目指す。 〔都市計画課(拠点まちづくり担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 266 継続 協議 協議 協議 協議 全体連絡会・全体 全体連絡会・全 全体連絡会・全 全体連絡会・全体 検討会等の開催 体検討会等の 体検討会等の (12 回・218 名) 、 開催、まちづく 開催、まちづく まちづくりニュー りニュースの りニュースの スの発行(7 回) 発行 発行 事業費 (一般財源) 備考 検討会等の開催、 同左 同左 同左 まちづくりニュ ースの発行 3,016 3,050 3,051 3,051 3,051 3,051 12,204 (3,016) (3,050) (3,051) (3,051) (3,051) (3,051) (12,204) 南池袋二丁目地区街区再編まちづくり推進事業経費 295 ■6-1-4 新庁舎整備と現庁舎地活用による新たなまちづくり 6-1-4-5 267 施設 南池袋二丁目 A 地区市街地再開発事業 【概要】南池袋二丁目 45・46 番街区において、組合施行による市街地再開発事業(施行区域面積約 1.0ha) の実施に向けて、事業費の一部を補助し、一体的なまちづくりに取り組む。 〔都市計画課(拠点まちづくり担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 施設建築物整備 施設建築物整備 議会報告資料 市街地再開発 電線共同溝整備 電線共同溝整備 印刷等 事業の推進 地下通路整備 地下通路整備 (27 年度完了予定) 24 年度繰越明許費 1,301,134 を含む 事業費 (一般財源) 備考 4,826,154 3,057,359 121 121 (2,411,865) (1,191,891) (121) (121) 南池袋二丁目A地区市街地再開発事業経費(25 年度 南池袋二丁目A地区・公共施設管理者負担金を含む) 6-1-4-12 オープンカフェ等庁舎跡地周辺まちづくり事業 【概要】新庁舎の整備に伴って計画されている庁舎跡地の活用及び新ホール計画等を契機として策定さ れた「現庁舎周辺まちづくりビジョン」に基づき、まちづくりを計画的・総合的に進め、池袋副都心の 都市再生を一層推進する。 〔都市計画課(拠点まちづくり担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 268 拡充 ・「現庁舎周辺ま ・「現庁舎周辺 【拡充分】 ちづくりビジョ まちづくりビ ・オープンカフ ン」の策定 ジョン」実現の ェ社会実験実 ため、まちづく 施、常設化に向 まちづくり推進事業の進捗に りビジョン連 けての検討 あわせ検討 ・現現庁舎周辺 まちづくりの推 平成 27 年度以降については、 進 絡会(仮称)を 設立・運営 事業費 8,367 (一般財源) (8,367) 拡充分 (一般財源) 備考 3,500 51,000 (3,500) (51,000) 51,000 - (51,000) - - - - - - 51,000 (51,000) 51,000 (51,000) オープンカフェ等庁舎跡地周辺まちづくり事業経費 6-1-4-13 庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業 【概要】庁舎跡地及び新庁舎整備に伴い、周辺道路をダンベル型都市づくりの視点から総合的、計画的 にそれぞれを結ぶ軸を整備する。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 269 事業費 (一般財源) 備考 施設 測量・設計 測量・設計 測量・設計 測量・設計 測量・設計 測量・設計 工事 工事 工事 工事 工事 工事 125,770 132,000 532,720 493,200 452,400 1,610,320 (125,770) (52,000) (532,720) (493,200) (452,400) (1,530,320) 庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業経費 296 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-1-4-11 新庁舎整備の推進・庁舎跡地の活用 【概要】区の行政サービスと防災の拠点である新庁舎を、南池袋二丁目 A 地区市街地再開発事業で整備 することによって、都市基盤の強化を図り、池袋副都心の新たな核を形成する。新庁舎へ移転後の現庁 舎地は、跡地を民間に貸し付け、民間活力による都市の活性化を図る。 〔庁舎建設室(庁舎建築担当)・庁舎跡地活用課(庁舎跡地建築担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 270 拡充 新庁舎移転プロ 新庁舎移転プロ 新庁舎へ移転・ ジェクト(室内 ジェクト(室内 業務開始(平成 プラン修正他) プラン修正・移 27 年 5 月 7 日) 新庁舎整備の 推進 転準備他) OA 設 備 機 器 設 不要什器の廃 置に伴う設計 棄、再活用什器 の移設 来庁者実態調査 募集要項の作成 現庁舎地の活用 借地契約等の締 事業者の選定 結に向け、事業 庁舎跡地の活用 事業の進捗状況にあわせ予算化 者協議等を実施 事業費 (一般財源) (新庁舎) (新庁舎) 72,287 72,287 65,700 70,760 (0) (0) (0) (0) (庁舎跡地) (庁舎跡地) 31,812 31,812 (31,812) (31,812) (新庁舎) (新庁舎) 72,287 72,287 拡充分 (0) (0) (一般財源) (庁舎跡地) (庁舎跡地) 備考 31,812 31,812 (31,812) (31,812) 新庁舎整備の推進経費、庁舎跡地活用事業経費 6-1-4-14 新庁舎移転開設準備事業 【概要】5 月 7 日の新庁舎業務開始に向け、引越しや机・椅子等の初度調弁を行うとともに、専有部サ イン工事等、開設準備を行う。 〔庁舎建設室(庁舎建築担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 271 施設 新規 新庁舎への引越し 新庁舎移転業務 の実施 新規什器の購入 引き渡し後工事 事業費 665,500 (一般財源) (30,000) 備考 ― 新庁舎移転業務経費、新庁舎什器等初度調弁経費、新庁舎引き渡し後工事経費 297 ― ― 665,500 (30,000) ■6-1-5 活力ある地域拠点の整備 6-1-5-7 272 施設 大塚駅周辺整備事業 【概要】大塚駅南北自由通路に続く自転車駐車場整備事業と併せ、南北駅前広場整備を進める。平成 27 年度には、南口駅前広場の基本・実施設計及び南北駅前広場整備等に関する関係者(地元、警視庁、J R東日本、タクシー事業者等)との協議・調整を進める。 〔都市計画課(拠点まちづくり担当)、道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・南口駅前広場 ・南口駅前広場 ・南口駅前広場 基本実施設計 整備工事 ・南北駅前広場 ・南北駅前広場 ・北口駅前広場 整備調査 整備調査 整備測量、基本 整備工事 ・南北駅前広場 整備調査 ・北口駅前広場 南北駅前広場 整備工事 整備 実施設計 事業費 192,923 8,420 8,200 84,000 241,500 333,700 (一般財源) (168,623) (8,420) (7,050) (57,000) (161,500) (225,550) 備考 大塚駅周辺整備事業経費、大塚駅周辺整備事業調査経費 6-1-5-8 千川小学校跡地(飛地)施設整備事業 【概要】千川小学校跡地の飛地(旧体育館敷地)の活用について、検討を進める。 273 施設 新規 〔施設計画課〕 25 実績 26 予算 27 28 ・旧体育館耐震 ・旧体育館の活 診断 用方法の検討 年 度 別 計 画 29 事業費 備考 計(27~30) 旧体育館の活用 方法の検討及び 検討結果に基づき整備実施 (一般財源) 30 整備 3,000 22,000 22,000 (3,000) (22,000) (22,000) 千川小学校跡地整備関係経費 298 第7章 6-2 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 魅力ある都心居住の場づくり 単位:千円 安心な住まいづくり【重点】 6-2-1-1 274 継続 区営住宅等維持管理事業 【概要】区民共有のセーフティネットとして有効に機能することを目的として、区民の様々なニーズに 応じた賃貸住宅を管理し、安全で快適な住宅及び良好な住環境を確保する。 〔住宅課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ■6-2-1 住宅維持管理 26 施設 住宅維持管理 住宅維持管理 26 施設 住宅維持管理 26 施設 同左 同左 104 施設 同左 事業費 371,978 378,378 377,733 377,733 377,733 377,733 1,510,932 (一般財源) (87,181) (93,949) (91,839) (91,839) (91,839) (91,839) (367,356) 備考 区営・区立住宅管理経費(1)区営住宅管理経費、(2)区営・区立福祉住宅管理経費 6-2-1-7 子育てファミリー世帯への家賃助成事業 【概要】子育てファミリー世帯を対象として、転居後の家賃の一部を助成することで居住環境の改善を 図る。 〔住宅課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 275 拡充 家賃助成 家賃助成 78 世帯 事業費 9,605 (一般財源) (9,605) 88 世帯 家賃助成 家賃助成 122 世帯 家賃助成 140 世帯 家賃助成 161 世帯 家賃助成 181 世帯 604 世帯 13,497 18,211 20,685 22,625 24,430 85,951 (13,497) (18,211) (20,685) (22,625) (24,430) (85,951) 拡充分 1,620 1,125 1,890 2,790 7,425 (一般財源) (1,620) (1,125) (1,890) (2,790) (7,425) 備考 子育てファミリー世帯への家賃助成事業経費 6-2-1-4 ケア付き住まい供給事業 【概要】事業者(民間の土地所有者)に、高齢者が安心して住める賃貸住宅の建設を誘導する。さら に、事業者に対しては、建設費補助及び家賃対策補助等を行う。 〔住宅課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 276 施設 サービス付き高 計画補助 齢者向け住宅 (1団地) 建設費補助 計画・建設費・ 事業者の応募状況等に応じて 予算計上する 1団地 40 戸 家賃補助 家賃補助 家賃補助 1 団地 40 戸 1 団地 40 戸 高齢者向け優良 家賃補助 賃貸住宅 家賃補助 4 団地 85 戸 事業費 (一般財源) 備考 家賃補助 家賃補助 家賃補助 家賃補助 家賃補助 4 団地 85 戸 4 団地 85 戸 4 団地 85 戸 4 団地 85 戸 37,154 40,811 40,811 120,811 60,016 60,016 281,654 (10,563) (10,823) (10,823) (32,823) (16,108) (16,108) (75,862) 4 団地 85 戸 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 ※高齢者向け優良賃貸住宅については、26 年度以降、新規供給は当面休止し、家賃補助のみをする。 299 6-2-1-2 高齢者等の入居支援事業 【概要】民間賃貸住宅の確保が困難な高齢者等に対して、賃貸住宅の情報の提供等を通じて入居支援を 行うことにより、高齢者等の居住継続を図る。また、身元保証人を確保することが困難な高齢者等に対 し支援を行う。 〔住宅課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 277 継続 身元保証 1 件 身元保証 16 件 身元保証 16 件 情報提供 51 件 情報提供 42 件 情報提供 42 件 身元保証 同左 同左 64 件 情報提供 168 件 同左 事業費 8 193 393 193 393 193 1,172 (一般財源) (8) (193) (393) (193) (393) (193) (1,172) 備考 高齢者等の入居支援事業経費 6-2-1-8 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業 【概要】民間の賃貸住宅に居住している者で、取り壊し等により転居を求められている高齢者(条件に より 50 歳以上を含む)、障害者、ひとり親家庭を対象として転居後の家賃の一部を助成する。 〔住宅課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 278 継続 家賃助成 家賃助成 36 世帯 家賃助成 41 世帯 69 世帯 事業費 5,242 6,806 10,997 (一般財源) (5,242) (6,806) (10,997) 備考 前年度の実績を見極めてから 家賃助成 予算計上を行う。 ― ― 10,997 ― (10,997) 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 6-2-1-9 住宅修繕・リフォーム資金助成事業 【概要】所有する住宅の修繕・リフォーム工事を行う社会的弱者に対して工事代金の一部を負担するこ とにより、住み慣れた地域での生活の安定と住宅ストックの適切なメンテナンスを図ることを目的とす る。 〔住宅課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 279 継続 修繕資金助成 修繕資金助成 10 件 5件 リフォーム資 リフォーム資 金助成 金助成 17 件 前年度の実績を見極めてから リフォーム資金 予算計上を検討 助成 10 件 事業費 5,000 2,851 (一般財源) (5,000) (2,851) 備考 修繕資金助成 ― 住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費 300 ― ― 2,851 (2,851) 第7章 ■6-2-2 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 良質な住宅ストックの形成 6-2-2-9 住宅マスタープラン重点プロジェクト推進事業 【概要】空き家・空き室の有効活用を図るとともに、住宅施策の課題を解決するために官民が協働して 取り組む仕組みを構築していく。 〔住宅課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 280 継続 居住支援協議会 居住支援協議 居住支援協議会 居住支援協議会 居住支援協議会 居住支援協議会 居住支援協議会 運営 会運営 運営 運営 運営 運営 運営 居住支援活動事業 居住支援活動 居住支援活動事 居住支援活動事 居住支援活動事 居住支援活動事 居住支援活動事 事業 業 業 業 業 業 事業費 593 10,025 10,019 10,019 10,019 10,019 40,076 (一般財源) (593) (25) (10,019) (10,019) (10,019) (10,019) (40,076) 備考 住宅マスタープラン重点プロジェクト推進事業経費 281 新規 6-2-2-15 返還予定区民住宅の継続入居支援事業 【概要】20 年間の契約期間満了後も引き続き区民住宅に居住する方に対し、オーナーの設定家賃『新家 賃』と利用期間満了時の入居者負担額に 1.2 を乗じた額『新入居者負担額』を比較し、 『新家賃』が『新 入居負担額』の 1.2 倍を超える場合には、その差額を当該期間終了時から起算して1年間助成する。 さらに翌年の入居者負担額は、前年の『新入居者負担額』にさらに 1.2 を乗じた額とし、 『新家賃』 との差額を継続して助成する。 〔住宅課〕 25 実績 26 予算 27 28 家賃助成 家賃助成 家賃助成 家賃助成 7 団地 51 世帯 6 団地 61 世帯 8 団地 61 世帯 2 団地 5 世帯 事業費 9,600 (一般財源) (9,600) 備考 年 度 別 計 画 29 6,900 (6,900) 30 8,700 計(27~30) 家賃助成 178 世帯 300 (8,700) 25,500 (300) (25,500) 区営・区立住宅管理経費(3)区立区民住宅管理経費 6-2-2-14 リノベーションまちづくり事業 【概要】遊休不動産の有効活用を図るため、空き家物件オーナーに対する普及・啓発、家守起業を志す 人の育成を目的として、リノベーションスクール、及びセミナーを開催する。 〔住宅課(マンション担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 282 拡充 【補正分】 リノベーションスク リノベーション リノベーションス ール開催回数 スクール開催回 クール開催回数 1回 数 セミナー開催回数 8回 2回 3回 同左 同左 同左 セミナー開催回数 セミナー開催回 トレジャーハンティ ング開催回数 事業費 (一般財源) 24 回 数 1回 6回 17,076 29,048 29,048 29,048 29,048 116,192 (17,076) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (100,000) 拡充分 29,048 29,048 29,048 29,048 116,192 (一般財源) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (100,000) 備考 リノベーションまちづくり事業経費 301 6-2-2-10 マンション専門家派遣事業 【概要】分譲マンションの適正管理を図るとともに、マンション管理推進条例に実効性を持たせるため に、各分野の専門家を派遣し、係る経費を助成する。 〔住宅課(マンション担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 283 継続 マンション管理 マンション専 マンション専門 士派遣回数 門家派遣回数 家派遣回数 15 回 事業費 (一般財源) 備考 50 回 マンション専門 同左 30 回 同左 同左 家派遣回数 ◆継続判断 120 回 300 1,000 600 600 600 600 2,400 (191) (550) (330) (330) (330) (330) (1,320) マンション専門家派遣事業経費 6-2-2-16 マンション管理支援チーム派遣事業 【概要】職員と専門家で構成したアドバイザーチームが、管理組合の機能が低下している分譲マンショ ンを訪問し、問題の解決を図ると共に、管理組合自身の管理運営能力を高めるための支援を行う。 〔住宅課(マンション担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 284 新規 アドバイザーチ ーム派遣回数 アドバイザーチ 同左 同左 同左 ーム派遣回数 20 回 事業費 (一般財源) 備考 80 回 400 400 400 400 1,600 (220) (220) (220) (220) (880) マンション管理支援チーム派遣事業経費 6-2-2-1 分譲マンション建替え・改修支援事業 【概要】管理組合・居住者の維持管理に関する意識の向上を図るため、分譲マンション管理セミナーの 開催や窓口において分譲マンション管理等の相談を実施する。建替えか改修かの比較検討をする分譲マ ンションの管理組合に対して、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの実施する「分譲マ ンション建替え・改修アドバイザー制度」を活用し、支援する。 〔住宅課(マンション担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 285 継続 セミナー開催 2回 セミナー開催 2回 セミナー開催 8回 アドバイザー制度 アドバイザー制度 アドバイザー制度 利用助成 利用助成 利用助成 A コース 0 件 セミナー開催 2回 A コース 2 件 同左 同左 同左 アドバイザー制度 利用助成 A コース 2 件 A コース 8 件 B コース 0 件 事業費 (一般財源) 備考 268 479 498 498 498 498 1,992 (244) (408) (427) (427) (427) (427) (1,708) 分譲マンション建替え・改修アドバイザー派遣助成経費、分譲マンション適正管理支援事業経費 302 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-2-2-11 マンション計画修繕調査費助成事業 【概要】大規模修繕の実施や長期修繕計画を作成するために、共用部分の建物及び設備の調査を実施す る場合、調査費の一部を助成する。 〔住宅課(マンション担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 286 継続 助成件数 助成件数 12 件 助成件数 10 件 助成件数 10 件 同左 同左 同左 40 回 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 備考 2,119 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 (1,229) (1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (4,400) マンション計画修繕調査費助成経費 303 交通 6-3 交通体系の整備 単位:千円 道路・橋梁の整備と維持保全 6-3-1-1 287 継続 区道の安全安心通行空間確保事業 【概要】区道の道路陥没などの破損修復等、24 時間体制で道路施設の適正な維持管理を行う。また、劣 化したアスファルト舗装や排水施設等の改修を行う。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ■6-3-1 道路維持管理 事業費 道路維持管理 道路維持管理 同左 同左 同左 道路維持管理 686,823 689,969 710,997 710,997 710,997 710,997 2,843,988 (0) (1,902) (2,014) (0) (0) (0) (2,014) (一般財源) 道路工事事務所維持管理経費、道路維持修繕経費、掘削道路復旧等受託工事経費 備考 6-3-1-2 エコ街路灯への改修事業 【概要】夜間における区民の安全を確保するため、街路灯の設置及び点検・修理を行う。また、町会な どが管理する防犯灯の維持管理に要する経費の一部を助成する。なお、改修においては、ECO 照明に転 換し環境に配慮する。 〔公園緑地課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 288 継続 街路灯維持管理 街路灯維持管理 街路灯維持管理 同左 同左 同左 街路灯維持管理 13,319 基 の実施 防犯灯助成 防犯灯助成 防犯灯助成 同左 同左 同左 防犯灯維持管理 689 基 事業費 経費の助成 274,597 309,061 312,499 312,499 312,499 312,499 1,249,996 (一般財源) (0) (56,931) (0) (0) (0) (0) (0) 備考 街路灯関係経費 6-3-1-3 都市計画道路の整備事業 【概要】補助 173 号線は、安全で快適な道路空間を確保し、災害時には避難路・延焼遮断帯として機能 するよう整備する。補助 176 号線は、本地域の防災性の強化を図るため、造幣局跡地の防災公園整備事 業に合わせて整備する。 〔道路整備課〕 289 施設 25 実績 26 予算 27 28 年 度 別 計 画 29 30 ・補助 173 号線 用地取得(累計 計(27~30) 29 年度完了予定 用地取得 用地取得 用地取得 設計(街築・電線共同溝) 設計(街築) 設計(街築) 路・電線 工事(街築・電 工事(街築) 工事(街築) 共同溝) 線共同溝) 詳細設計 工事(街築) 99%) 設計(電線共同溝) 工事(仮設道 工事(電線共同溝) ・補助 176 号線 用地取得 31 年度完了予定 基本設計変更 警視庁協議 工事(街築) (買戻 100%) 事業費 176,850 177,527 243,109 360,282 (一般財源) (101,634) (112,779) (171,929) (246,279) 備考 192,927 (117,879) 都市計画道路補助第 173 号線整備事業経費、都市計画道路補助第 176 号線整備事業経費 304 125,534 921,852 (94,100) (630,187) 第6章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-3-1-4 区道の整備(特定道路分・一般区道分) 【概要】区道の舗装の大規模な打換え、排水施設の改良、歩道の設置、みどりの確保など、主要な路線 等について総合的な視点から付加価値の高い道路をめざし、区民への良好なサービスを提供する。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 290 施設 ・サンシャイン 60 西 側(歩道) (工事) ・すがも桜並木通り (工事) ・ヤマダ電機裏 ・グリーン大通り 通り(工事) (工事) ・劇場通り ・すがも桜並木通 (工事 3/4) ・池袋駅西口周辺区 ・鬼子母神大門 ・鬼子母神大 (工事 4/4) ケ ヤ キ 並 木 通 門ケヤキ並 ほか り り(その2) ・グリーン大通 道(工事) ・劇場通り 進 木通り (工事 1/2) (工事) り(設計) ・区道の整備推 (工事 2/2) ほか ほか ・メトロポリタン ・池袋駅西口周辺区 通り(設計) 道(工事) ・劇場通り(工事 2/4) 事業費 (一般財源) 備考 203,725 151,000 108,000 243,000 213,000 183,000 747,000 (143,314) (55,500) (104,230) (151,000) (151,000) (151,000) (557,230) 区道の整備事業経費(特定道路分) 、区道の整備事業経費 ※事業費(一財)には、292「環境に配慮した区道整備の推進」を含む 6-3-1-7 区道のバリアフリー化の促進 【概要】歩道や立体横断施設、駅前広場など、区道のバリアフリー化を促進する。①歩道等の有効幅員 2 メートル以上の確保、②歩道等の縦断勾配を 5%以下、横断勾配を 1%以下に改修、③視覚障害者誘導 ブロックの設置など。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 291 施設 ・池袋副都心バリ ・巣鴨地蔵通り ・巣鴨地蔵通 ・巣鴨地蔵通り ・工事 ・工事 ・区道のバリア アフリー特定路線 (1/3) り(2/3) (3/3) ・調査・設計 ・調査・設計 フリー化促進 (工事) (工事)ほか (工事)ほか (工事)ほか ・調査・設計 ・調査・設計 ・調査・設計 事業費 25,736 86,000 92,000 86,000 26,000 26,000 230,000 (一般財源) (8,490) (43,500) (57,000) (43,500) (13,500) (13,500) (127,500) 備考 区道のバリアフリー化の促進事業経費 6-3-1-18 環境に配慮した区道整備の推進 【概要】舗装路面の温度上昇を抑制する新たな技術を導入し、ヒートアイランド現象の軽減に寄与する など、環境に配慮した区道の整備を進める。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 292 施設 ・遮熱性舗装 3,628 ㎡ (劇場通り、乙女通 ・遮熱性舗装 2,500 ㎡ (劇場通り、ヤマ り・車道) ダ電機裏通り) 事業費 (一般財源) 備考 25,916 (25,916) 40,000 (40,000) ・遮熱性舗装 2,500 ㎡ (グリーン大通り) ほか ・遮熱性舗装 2,500 ㎡ (劇場通り) ほか ・遮熱性舗装 2,500 ㎡ ・遮熱性舗装 2,500 ㎡ ・遮熱性舗装 10,000 ㎡ 20,000 25,000 25,000 25,000 95,000 (20,000) (25,000) (25,000) (25,000) (95,000) *事業費は、290「区道の整備(特定道路分・一般区道分」に含まれる 305 6-3-1-12 堀之内人道橋に替わる立体横断施設の建設 【概要】老朽化の進む堀之内人道橋を撤去する。代替施設として、上池袋と池袋本町の交流を維持・確 保するために、立体横断施設の検討を進める。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 計(27~30) 27 28 29 30 293 施設 ・立体横断施設に係る ・立体横断施設に係る ・立体横断施設に係る用 用地取得交渉・関係機 用地取得交渉・関係機 地取得交渉・関係機関等 関等協議・調整 関等協議・調整 協議・調整 事業費 - (一般財源) ・立体横断施設 立体横断施設用地の 建設着手 確保状況により - - 予算計上 - - - - 備考 6-3-1-15 道路構造物の整備 【概要】区が管理する道路擁壁、橋梁側壁等の点検等を行い、安全性の維持・耐震性の向上を図る。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 294 施設 ・池袋大橋西側擁 ・ビックリガ ・ビックリガード ・ビックリガー ・道路構造物補 壁補修 ード擁壁(調 擁壁補修 ド擁壁補修 修(設計・工事) 修(設計・工事) 造 物 の 適 正 な 維 (工事) 査・設計) (工事 1/2) (工事 2/2) ・空蝉橋側壁補修 ・定期点検 ・調査・設計 ・調査・設計 ・道路構造物補 ・擁壁等の道路構 持・管理の推進 (北 2/2)(工事) 事業費 (一般財源) 備考 67,221 8,000 40,000 33,000 33,000 (67,221) (7,230) (39,120) (33,000) (33,000) 33,000 (33,000) 139,000 (138,120) 道路構造物の整備事業経費 6-3-1-16 橋梁の点検調査及び整備 【概要】区管理の 14 橋について現在の健全度を把握するとともに、橋梁の維持管理を予防保全型に転換 するため、ライフサイクルコストを最小化する補修・補強等に関し策定した、長寿命化修繕計画をもとに、 点検・整備を実施する。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 295 施設 ・池袋大橋(駐輪 ・西巣鴨橋架替 ・空蝉橋上部工 ・西巣鴨橋 ・西巣鴨橋 ・長寿命化修繕 場上空部裏面・東 (基本設計) 補修(工事 2/2) 工事) (架替工事) (架替工事) 計画に基づく 上線上空部 1/2) ・空蝉橋上部工補修 ・西巣鴨橋(詳 ・西巣鴨橋(付帯 ・西巣鴨橋 ・西巣鴨橋 補修・改修工事 (設計・工事) (工事 1/2) 細設計) 工事) (付帯工事) (付帯工事) ・西巣鴨橋架替 ・池袋大橋(耐震補 ・池袋大橋(耐震 ・池袋大橋(耐震 ・池袋大橋 ・池袋大橋 (調査・比較検 強基本設計) 補強実施設計) 補強実施設計) (耐震補強実 (耐震補強実 討) ・池袋大橋(駐輪場 ・宮仲橋(耐震 ・池袋大橋(耐震 施設計) 施設計) ・宮仲橋耐震補強 上空部裏面・東上線 補強)(工事) 補強)工事 ・池袋大橋 ・池袋大橋 (設計) 上空部 2/2) ・歩道橋補修(設 ・歩道橋補修 (耐震補強) (耐震補強) (工事) 計・工事) ・修繕計画見直し 工事 工事 ・宮仲橋耐震補強 ・定期点検 ・西巣鴨橋(架替 ほか (設計) ほか ほか ・定期点検 繰越明許費 10,000(4,500)含む 事業費 186,207 413,050 336,550 235,000 605,000 600,000 1,776,550 (一般財源) (88,068) (318,550) (222,850) (156,900) (345,000) (340,000) (1,064,750) 備考 橋梁の整備事業経費 306 第6章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-3-1-17 道路突き出し看板等実態調査・指導 【概要】区道上空に設置されている看板類の実態調査を実施し、道路占用管理システムの既存データを 修正する。また、この調査結果により判明した未申請物件の占用者に対し是正指導をすることで、今後 の適正な道路管理に結び付ける。 〔道路管理課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 296 継続 ・実態調査地区 ・実態調査地区 ・実態調査地区 ・実態調査地区 ・実態調査地区 ・実態調査地区 道路突き出し看 池袋 4 丁目 駒込、西巣鴨 高松、要町、 池袋駅東口周 池袋駅東口周 池袋駅西口周 板等実態調査及 長崎、南長崎 池袋本町 目白、高田 辺-1 辺-2 辺-1 ・是正指導地域 ・是正指導地域 ・是正指導地域 ・是正指導地域 ・是正指導地域 雑司ヶ谷、他 池袋、北大塚 長崎、南長崎 ・是正指導地域 南大塚、巣鴨 巣鴨 事業費 (一般財源) 備考 高松、要町 池袋駅周辺、 駒込、西巣鴨 雑司ヶ谷、他 他 び是正指導 池袋駅周辺、 他 8,157 8,449 8,983 8,983 8,983 8,983 35,932 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 道路突き出し看板等実態調査経費、道路管理巡視員関係経費(一部) 6-3-1-19 私道舗装助成事業 (私道排水設備助成を含む) 【概要】土地所有者が行う私道舗装工事及び私道排水設備工事について助成する。 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 297 拡充 私道舗装助成事業 私道舗装助 私道舗装助成事 私道排水設備助成 成事業 業 事業 私道排水設 私道排水設備助 備助成事業 成事業 同左 同左 〔道路整備課〕 同左 計(27~30) 私道舗装助成事 業 私道排水設備助 予算の範囲内で執行 成事業 事業費 7,250 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 (一般財源) (7,250) (20,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (160,000) 拡充分 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 (一般財源) (20,000) (20,000) (20,000) (20,000) (80,000) 備考 私道排水設備助成等経費 6-3-1-21 目白古道(仮称)の整備 【概要】目白古道(仮称)は、地元がコミュニティ道路化を目指し調査研究を重ねてきた。今後、最終 目標を考慮しつつ、歩行者の安全性を向上させる整備を行う。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 298 施設 ・目白小学校北側 ・目白小学校 ・銀鈴の坂バリ 区道 北側区道路 アフリー化実施 の安全性を向上 (実施設計) 1/2(工事) 設計 させる工事の実 ・銀鈴の坂調 ・交通量調査 施 査 ・無電柱化予備 ・銀鈴の坂工事 ・銀鈴の坂工事 ・銀鈴の坂工事 目白古道(仮称) 調査 事業費 2,783 57,000 45,000 50,000 100,000 100,000 295,000 (一般財源) (2,783) (57,000) (45,000) (50,000) (100,000) (100,000) (295,000) 備考 目白古道(仮称)整備事業経費 307 6-3-1-22 立教通り調査事業 【概要】立教通りの測量及び関係者協議等を行う。また、歩行者空間の拡大に向けた検討を行う。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 299 施設 ・立教通り調査 ・現況測量・関係者 ・調査検討、 (交通量等) 協議等 協議会運営 ・測量・比較基本 ・歩行者空間拡大に 設計等 向けた検討 現況測量・関係者 協議等 28 年度以降については調査結果、地元 歩行者空間拡大に の意向等を踏まえ計上 向けた検討 ・電線地中化の検 討 事業費 (一般財源) 備考 8,400 15,000 12,000 (4,400) (12,000) (12,000) - - - 12,000 (12,000) 立教通り調査経費 6-3-1-23 豊島区無電柱化事業 【概要】豊島区都市計画マスタープラン及び国際アート・カルチャー都市構想に定める既存区道の無電 柱化を実施する。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 300 新規 豊島区無電柱化 推進計画策定 学習院椿の坂無 無電柱化工事 無電柱化・道路 電柱化整備事業 整備工事 実施設計 防災公園周辺区 実施設計 無電柱化工事 道の整備事業 無電柱化・道路 築造工事 基本設計 事業費 (一般財源) 備考 54,000 170,000 230,000 280,000 734,000 (54,000) (38,250) (51,750) (218,000) (362,000) 豊島区無電柱化事業経費 308 第6章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■6-3-2 自転車・自動車対策の推進【重点】 6-3-2-1 301 継続 放置自転車等対策の推進事業 【概要】区内駅周辺等での巡回指導を行い、自転車の適正駐車・放置防止に努めるとともに、放置禁止 区域の放置自転車等の撤去・移動を実施する。 〔交通対策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 放置自転車 放置自転車 放置自転車 撤去・保管 撤去・保管 撤去・保管 保管所 6 施設 保管所 6 施設 保管所 6 施設 放置自転車等 同左 同左 対策の実施 同左 撤去数 37,446 台 事業費 202,263 226,174 246,121 (一般財源) (91,211) (109,674) (149,319) 備考 246,121 (149,319) 246,121 246,121 984,484 (149,319) (149,319) (597,276) *上記の一般財源は、事業費から撤去保管手数料を差し引いた額 放置自転車対策経費、自転車保管所管理運営経費 6-3-2-2 自転車駐車場等管理運営事業 【概要】利用者の利便性の確保と自転車の放置防止を図るため、新規整備や整理統合した自転車駐車場 等を適切に管理・運営する。 〔交通対策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 302 継続 自転車駐車場等管 自転車駐車場等 自転車駐車場 自転車駐車場 自転車駐車場 自転車駐車場 自転車駐車場 理運営 管理運営 等管理運営 等管理運営 等管理運営 等管理運営 等管理運営 43 施設 44 施設 44 施設 44 施設 43 施設 43 施設 14,316 台 14,354 台 14,414 台 14,414 台 14,994 台 14,994 台 ※駐車場等: ※施設 1 増 14,994 台 ◆継続判断 駐車場、登録制 置場、コイン式 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 置場、無料置場 ・新庚申塚 ・千川駅北第二 ・大塚駅南口 38 台 計 43 施設 拡張 60 台 ( 拡 充 1,060 台) 1,000 台(仮) (暫定施設廃止 ▲420 台) [暫定施設廃止 分] ・大塚南 ▲220 台 ・大塚台公園内 ▲200 台 ※(参考) ※(参考) ※(参考) ※(参考) ※(参考) ※(参考) ・民間 4,239 台 ・民間 4,398 台 ・民間 4,398 台 ・民間 4,398 台 ・民間 4,398 台 ・民間 4,398 台 事業費 392,648 386,619 391,042 391,042 391,042 391,042 1,564,168 (一般財源) (127,625) (116,539) (121,885) (121,885) (121,885) (121,885) (487,540) 備考 *上記の一般財源は、事業費から駐車場使用料、登録制置場整理費を差し引いた額 自転車駐車場管理運営経費、登録制等自転車置場経費 *自転車のみの計画目標台数(区立) 309 6-3-2-6 自転車駐車場等の整備(自転車保管所の整備含む) 【概要】自転車等の利用と駐輪に関する総合計画(平成 18 年策定)に基づき、区、道路管理者、鉄道 事業者の明確な役割分担のもとで、自転車駐車場を整備する。また、区内全域に分散配置している小規 模な自転車保管所を集約し、施設の効率化および収容台数の増加等を図る。 〔交通対策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 303 施設 拡充 ・大塚駅地下 支障物移設 ・大塚駅地下 ・大塚駅地下 工事・監理 工事・監理 ・大塚駅地下 工事・監理 (整備3か所) 工事・監理 ・大塚駅地下 支障物復旧 ・南池袋公園内 ・千川駅北第二 ・南池袋公園内 ・グリーン大通り置 工事・監理 ・巣鴨駅第三 整備(移設) ・南池袋公園内 場廃止工事 区画整備 ・新庚申塚 【拡充分】 整備 ・千川駅北第二 拡張 25 年度繰越明許費 36,000 を含む 事業費 432,159 998,533 265,260 938,618 1,203,878 (一般財源) (414,159) (406,200) (123,160) (203,618) (326,778) 拡充分 8,570 (一般財源) (6,470) 備考 8,570 - (6,470) 大塚駅自転車駐車場の建設経費、登録制等自転車置場の整備経費、南池袋公園内自転車置場の整備経費 6-3-2-8 豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画の推進 【概要】平成 18 年 6 月に策定された「豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」の推進のため適 切な検証を行う。 〔交通対策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 304 継続 協議会の開催 協議会の開催 協議会の開催 協議会の開催 協議会の開催 (全体会 2 回) (全体会 4 回) (全体会 4 回) (全体会 2 回) (全体会 2 回) (全体会 2 回) の実施と検証 計画の全面改定 補足調査 に向けた基礎調 次期総合計画策 査 定(全面改定) 協議会の開催 放置自転車対策 事業費 356 2,140 1,868 704 704 704 3,980 (一般財源) (356) (2,140) (1,868) (704) (704) (704) (3,980) 備考 自転車等駐車対策協議会の運営経費 310 第6章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■6-3-3 公共交通の整備 6-3-3-1 305 拡充 地域公共バス運行支援事業 【概要】高齢社会への対応と地域の活性化をコンセプトに、区民の地域内移動ニーズと池袋副都心の東 西への回遊性の向上という区のコミュニティバス構想を補完する路線バス 1 系統に対する支援を行う。 〔交通対策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 1 路線運行 1 路線運行 1 路線運行 運行効果を 運行継続決定後 運行継続決定後 地域公共バスの 運行工事費 運行工事費 運行工事費 検 証 し 、 28 予算措置する 予算措置する 運行 運行支援事業補助 運行支援事 運行支援事業補助 年度以降の 事務経費 業補助 事務経費 運行継続を 事務経費 検証調査 判断する 検証調査 【拡充分】 バス停新設工事 事業費 22,402 27,600 35,100 27,600 (一般財源) (22,402) (27,600) (35,100) (27,600) 拡充分 7,500 (一般財源) (7,500) 備考 地域公共バス運行支援事業経費 306 継続 - - - - - 62,700 (62,700) 7,500 (7,500) 6-3-3-2 再掲 池袋副都心交通戦略の推進 ≪6-1-3-13≫ 6-3-3-3 地域交通政策検討推進事業 【概要】区全体の交通政策を組織横断的に検討する「交通政策検討会議」により、広く街づくりの視点 を加えながら、各交通手段のあり方を総合的に検討し、区交通政策として整理する。 〔都市計画課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 307 新規 地域交通政策検 討推進事業調査 委託 事業費 備考 総合的に検討した上で 予算措置をする。 15,000 (一般財源) 各交通手段のあり方を (15,000) - 地域交通政策検討推進事業経費 311 - - 15,000 (15,000) 防災・治安 6-4 災害に強いまちづくりの推進 ■6-4-1 防災行動力の向上と連携 単位:千円 6-4-1-1 地域防災組織育成運営事業《再掲 4-1-1-3》 【概要】災害時、地域住民が自発的に初期消火活動や応急救護活動などを実施できるよう地域防災組織 を育成する。27 年度は救援センターでの合同防災訓練等と連携させながら、区立中学校、区内都立高校 の防災教育、教育現場での指導者養成等をコンサルタントを活用して実施し、総合的な防災力の向上を めざす。初動対応強化対策として火災危険度が高い地域内の公園等に簡易水道消火装置を配置する。 〔防災危機管理課〕 308 継続 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 防災訓練実施 防災訓練実施 162 回 27 28 防災訓練実施 172 回 29 防災訓練実施 166 回 30 防災訓練実施 166 回 計(27~30) 防災訓練実施 166 回 防災訓練実施 166 回 延 664 回 地域防災組織 地域防災組織 地域防災組織 地域防災組織 地域防災組織 地域防災組織 地域防災組織 運営補助 運営補助 運営補助 運営補助 運営補助 運営補助 運営補助 129 団体 129 団体 129 団体 129 団体 129 団体 129 団体 延 516 団体 【拡充分】 【拡充分】 簡易水道 ポータブル型 ポータブル型 ポータブル型 ポータブル型 ポータブル型 ポータブル型 消火装置設置 簡易水道 簡易水道消火 簡易水道消火 簡易水道消火 簡易水道消火 簡易水道消火装置 消火装置設置 装置設置 装置設置 装置設置 装置設置 設置 9基 10 基 10 基 10 基 10 基 10 基 40 基 【拡充分】 防災教育支援 防災教育支援 防災教育支援 防災教育支援 防災教育支援 防災教育支援 防災教育支援 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業費 (一般財源) 備考 10 校 4校 10 校 10 校 10 校 10 校 延 40 校 26,752 25,357 25,249 25,249 25,249 25,249 100,996 (26,752) (25,357) (25,249) (25,249) (25,249) (25,249) (100,996) 地域防災組織育成運営関係経費 312 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-4-1-5 帰宅困難者対策協議会の強化等事業 【概要】池袋駅周辺混乱防止対策協議会及び池袋駅周辺エリア防災対策協議会を中心に、区・事業者・ 防災関係機関の連携により、情報連絡体制の整備、訓練の実施、「池袋駅周辺エリア安全確保計画」に 基づく取り組み等、ソフト・ハード両面からの駅周辺エリア防災を促進する。 〔防災危機管理課(危機管理担当)〕 309 継続 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 ・池袋駅周辺混乱 ・池袋駅周辺混乱 ・池袋駅周辺混 ・池袋駅周辺混乱 防止対策協議会の 防止対策協議会 乱防止対策協 防止対策協議会 開催 の開催 議会の開催 ・帰宅困難者対策訓 練の実施 27 28 ・池袋駅周辺エ 29 30 計(27~30) の開催 同左 同左 同左 ・池袋駅周辺エリ ・東京都・豊島区 リア防災対策 ア防災対策協議 合同帰宅困難者 協議会の開催 会の開催 対策訓練の実施 ・帰宅困難者対 ・帰宅困難者対 策訓練の実施 策訓練の実施 【拡充分】 【拡充分】 ・安全確保計画(素 ・池袋駅周辺エリ 案)の策定 ア 防災対策協議 ・通信体制の構築、 会の開催 情報提供手段検証 ・安全確保計画の ・帰宅困難者対策の 策定 普及啓発等 ・活動拠点用資機 材の充実等 事業費 (一般財源) 備考 20,796 21,124 7,308 7,308 7,308 7,308 29,232 (12,496) (17,699) (5,662) (5,662) (5,662) (5,662) (22,648) 帰宅困難者対策協議会の強化等事業経費 6-4-1-8 一時滞在施設の整備事業 【概要】大規模な地震等の災害が発生した場合に帰宅困難者の安全確保等を図るため、一時滞在施設等 の整備に必要な備蓄物資等を確保する。 〔防災危機管理課(危機管理担当)〕 310 拡充 25 実績 26 予算 ・一時滞在施設等に おける帰宅困難者 年 度 別 計 画 27 28 ・一時滞在施設等 ・一時滞在施設 ・一時滞在施 ・一時滞在施設等 における帰宅困 等における帰 設等におけ における帰宅困 用の飲食料等の確 難者用の飲食料 宅困難者用の る帰宅困難 難者用の飲食料 保 等の確保 飲食料等の確 者用の飲食 等の確保 保 料等の確保 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 ・帰宅困難者用の ・南池袋公園内 ・帰宅困難者 ・帰宅困難者用の 備蓄倉庫整備 用の備蓄品 備蓄品の確保 ・帰宅困難者用 の確保 備蓄品の確保 29 30 同左 計(27~30) ・南池袋公園内備 同左 蓄倉庫整備 の備蓄品の確 保 事業費 (一般財源) 26,230 25,061 56,817 24,717 17,407 17,407 116,348 (13,230) (20,049) (53,150) (24,717) (17,407) (17,407) (112,681) 拡充分 12,361 43,085 10,985 3,730 3,730 61,530 (一般財源) (7,349) (39,418) (10,985) (3,730) (3,730) (57,863) 備考 一時滞在施設の整備事業経費、南池袋公園内帰宅困難者用備蓄倉庫の整備経費 313 6-4-1-6 救援センター・避難場所等の案内標識の更新 【概要】老朽化が著しい救援センター・避難場所等の案内標識及び住居表示街区案内板の更新・保守を 行う。 〔防災危機管理課〕 311 継続 25 実績 案内標識 年 度 別 計 画 26 予算 案内標識 27 28 29 30 計(27~30) 案内標識 案内標識 更新 20 基 更新 20 基 更新 20 基 保守 60 基 保守 80 基 保守 100 基 2,654 2,540 2,900 2,900 (2,654) (2,540) (2,900) (2,900) 更新 20 基 保守 100 基 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 備考 救援センター・避難場所等の案内標識の更新経費 6-4-1-10 防災サミット開催経費 【概要】としまセンタースクエアを会場の一つとして、専門家による基調講演、各自治体首長によるパ ネルディスカッション、各自治体代表者による招待講演等のシンポジウム、レセプションを開催する予 定である。 〔防災危機管理課〕 312 新規 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 防災サミットの開催 防災サミットの開催 ・基調講演 ・基調講演 ・パネルディスカッション ・パネルディスカッション ・シンポジウム ・シンポジウム ・レセプション ・レセプション 事業費 (一般財源) 備考 1,910 1,910 (1,910) (1,910) 防災サミット開催経費 ■6-4-2 応急・復興活動を円滑に行う体制の整備 単位:千円 6-4-2-12 313 拡充 総合防災システム関係事業 【概要】災害情報の確実な集約・管理・伝達に資する総合防災システムを構築・運用する。 〔防災危機管理課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 シ ス テム 詳細設 総合防災シ 総合防災システム構 計 ステム構築 築 調達仕様書作成 27 28 29 30 計(27~30) り災証明発行シ ステム保守 り災証明発行システ り災証明発行システ ム保守 ム保守 【拡充分】 【拡充分】 総合防災システム保 総合防災システム保 守 守 同左 同左 総合防災システ ム保守 ハードウェアリース 事業費 ハードウェアリ ◆継続判断 ース ハードウェアリース 12,344 153,155 167,394 103,246 103,246 103,246 477,132 (一般財源) (12,344) (153,155) (167,394) (103,246) (103,246) (103,246) (477,132) 拡充分 165,342 101,194 101,194 101,194 468,924 (一般財源) (165,342) (101,194) (101,194) (101,194) (468,924) 備考 総合防災システム関係経費(平成 27 年度より「り災証明書発行システム関係事業」を統合) 314 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-4-2-9 救援センター等備蓄関係事業 【概要】救援センターに配備している備蓄物資の定期的な入れ替え等を行うとともに、施設整備に伴い 救援センター内に敷設される下水道直結型災害用仮設トイレの什器及びテントを購入・備蓄する。 〔防災危機管理課〕 314 継続 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 救援センター 救援センター 救援センター 備蓄品等の購入 備蓄品等の購入 備蓄品等の購入 防災施設等維持管理 防災施設等維持管理 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 同左 同左 防災施設等維持管理 14,161 14,954 14,340 14,340 14,340 14,340 57,360 (14,155) (14,895) (14,340) (14,340) (14,340) (14,340) (57,360) 救援センター等備蓄関係経費 6-4-2-10 災害医療救護態勢整備関係事業 【概要】災害時に迅速に医療救護活動が実施できるよう医薬品及び医療資器材等の備蓄等を行う。27 年度は、これまでの態勢及び備蓄内容を見直し、新たに位置づける緊急医療救護所を中心とした整備を 行う。 〔防災危機管理課〕 315 拡充 25 実績 26 予算 医療救護態勢の確立 (備蓄医療品等の入 替・管理委託等) 年 度 別 計 画 27 28 医療救護態勢 医療救護態勢 の確立(備蓄医 の確立(緊急医 療 品 等 の 入 29 30 計(27~30) 医療救護態勢 医療救護態勢 医療救護態勢 の確立(緊急医 の確立(緊急医 の確立 療救護所用の 療救護所用の 療救護所用の 替・管理委託 医薬品・資器材 医薬品・資器材 医薬品・資器材 等) 等の配備(9 か 管理(消毒等)) 管理(消毒等) 所)) 医薬品の入替 同左 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 豊島区医師会館及び池 ・緊急医療救護 ・緊急医療救護 ・緊急医療救護 袋保健所の態勢整備 豊島区医師会 所(9 か所)、 所 6 か所分の 所 6 か所分の (医薬品・医療資器材等 館及び池袋保 医療救護所(拠 医薬品、資器材 医薬品、資器材 の整備及び管理委託) 健所の態勢整 点 12 か所) 、災 点検(消毒等) 備 害薬事センタ ・医薬品の入替 (医薬品・医療 ー(1 か所)用 え 資器材等の整 の医薬品、資器 備及び管理委 材等の整備 トリアージ訓練の実施 託) ・トリアージ訓 3回 トリアージ訓 練の実施 3 回 練の実施 3 回 (内容の充実) 点検(消毒等) 事業費 9,530 9,344 46,147 6,960 6,960 8,632 68,699 (一般財源) (9,350) (9,344) (46,147) (6,960) (6,960) (8,632) (68,699) 拡充分 (一般財源) 備考 40,100 2,344 2,344 4,016 48,804 (40,100) (2,344) (2,344) (4,016) (48,804) 災害医療救護態勢整備関係経費 315 6-4-2-1 防災行政無線設備整備関係事業 【概要】災害時における情報連絡態勢の強化のため、デジタル方式の無線保守、戸別受信機保守及び、 同報系拡声機の設備等を整備する。 〔防災危機管理課〕 316 拡充 25 実績 26 予算 デジタル無線保守 デジタル無線保守 282 局 同報系無線保守 282 局 同報系無線保守 79 局 戸別受信機保守 年 度 別 計 画 27 28 29 30 計(27~30) デジタル無線保 デジタ ル 無 線 保 デジタ ル 無 線 保 デジタ ル 無 線 保 防災行政無線設 備 守 守 守 守 の整備 282 局 同報系無線保守 79 局 戸別受信機保守 654 台 282 局 同報系無線保守 79 局 戸別受信機保守 654 台 282 局 同報系無線保守 79 局 戸別受信機保守 282 局 同報系無線保守 79 局 戸別受信機保守 79 局 戸別受信機保守 654 台 654 台 654 台 654 台 災害対策本部関連 災害対策本部関連 災害対策本部関連 災害対策本部関連 災害対策本部関連 災害対策本部関連 機器保守 機器保守 機器保守 機器保守 機器保守 機器保守 バッテリー交換 バッテリー交換 (戸別受信機) (戸別受信機) 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 無線機改修 無線機改修 無線設備等新庁 同報系無線デジ 施設改築に伴う無 施設改築に伴う無 舎移設 タル化実施設計 線撤去・設置 線撤去・設置 同報系無線デジ 施 設 改築 に 伴 う タル化基本設計 無線撤去・設置 無線機新庁舎移設 駅3か所無線機設 計画書作成 置 施設改築に伴う無 線撤去・設置 無線設備等新庁舎 施設改築に伴う 移設 無線撤去・設置 平成 28 年度以降については、防災行政無線設備 施設改築に伴う無 線撤去・設置 事業費 の整備状況に応じて、予算を決定していく。 51,558 171,317 83,625 (一般財源) (51,558) (171,317) (83,625) 拡充分 154,988 (一般財源) (154,988) 備考 - 58,260 - - 83,625 (83,625) 58,260 (58,260) (58,260) 防災行政無線設備整備関係経費、一般事務経費(一部) 316 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-4-2-16 防災会議・地域防災計画関係事業 【概要】国や東京都の動向・計画等と整合するよう、地域防災計画の見直し等について審議するた め、防災会議を開催する。また、地域防災計画の周知を図るため、計画書を印刷する。 〔防災危機管理課〕 317 継続 25 実績 防災会議 年 度 別 計 画 26 予算 27 防災会議 28 委員数 69 名 開催回数 2 回 開催回数 1 回 開催回数 1 回 計画書印刷 500 部 本編 計(27~30) 防災会議開催 委員数 69 名 本編 30 防災会議 委員数 69 名 計画書印刷 29 計画書印刷 同左 同左 同左 計画書印刷 200 部 本編 200 部 資料編 500 部 【拡充分】 防災会議 ◆継続判断 委員 22 名 開催回数 1 回 計画書印刷 本編、資料編 各 300 部 事業費 (一般財源) 備考 3,151 1,338 1,301 1,301 1,301 1,301 5,204 (3,151) (1,338) (1,301) (1,301) (1,301) (1,301) (5,204) 防災会議・地域防災計画関係経費 6-4-2-14 震災復興まちづくり模擬訓練事業 【概要】震災復興マニュアルに基づく、復興まちづくり模擬訓練を地元住民参加によるワークショップ 形式で実施する。(実施内容=○ガイダンス、○地域被害イメージ、被災後の住まい・生活確保、復興 まちづくり方針などの検討、○地元報告会) 〔地域まちづくり課〕 318 継続 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 震災復興まちづく 1 年休止 震災復興まち 震災復興まち 1 年休止 震災復興まち 震災復興まちづ り模擬訓練の実施 (3 年間で 2 箇 づくり模擬訓 づくり模擬訓 (3 年間で 2 箇 づくり模擬訓 くり模擬訓練の (1 地区) 所実施) 練の実施 練の実施 所実施) 練の実施 実施 (1 地区) (1 地区) (1 地区) (3 地区) 事業費 2,191 0 2,321 2,200 0 2,200 6,721 (一般財源) (2,191) (0) (2,321) (2,200) (0) (2,200) (6,721) 備考 震災復興まちづくり模擬訓練事業経費 317 ■6-4-3 災害に強い都市空間の形成【重点】 6-4-3-15 319 拡充 分譲マンション耐震化助成事業 【概要】昭和 56 年 5 月以前に建築確認を受け建築された一定規模以上の分譲マンションの管理組合に 対して、耐震診断及び耐震改修費用の一部を助成する。 〔住宅課(マンション担当)〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 耐震診断棟数 耐震診断棟数 耐震診断棟数 耐震診断棟数 2棟 2棟 8棟 耐震改修棟数 耐震改修棟数 耐震改修棟数 1棟 1棟 1棟 耐震改修棟数 0棟 同左 同左 4棟 同左 〔拡充分〕 耐震診断棟数 耐震診断棟数 4棟 16 棟 事業費 1,000 12,000 16,000 16,000 16,000 16,000 64,000 (一般財源) (250) (3,000) (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) (16,000) 拡充分 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 (一般財源) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (4,000) 備考 分譲マンション耐震診断助成経費、分譲マンション耐震改修助成経費 6-4-3-14 建築物耐震化助成事業(木造・非木造・耐震シェルター・ブロック塀) 【概要】昭和56年5月以前に建築確認を受け建築された住宅(専用住宅部分 1/2 以上)の所有者が耐 震診断等を行う場合、高齢者等が耐震シェルター等を設置する場合、道路沿いの倒壊の恐れのあるブロ ック塀の所有者が該当する塀の撤去・新設する場合について、それぞれ費用の一部を助成する。 〔建築課〕 320 継続 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 木造住宅 木造住宅 木造住宅 木造住宅 耐震診断棟数 耐震診断棟数 耐震診断棟数 耐震診断棟数 19 棟 60 棟 30 棟 120 棟 木造住宅 木造住宅 木造住宅 木造住宅 耐震改修棟数 耐震改修棟数 耐震改修棟数 耐震改修棟数 7棟 20 棟 20 棟 80 棟 非木造住宅 非木造住宅 非木造住宅 耐震診断棟数 耐震診断棟数 耐震診断棟数 1棟 2棟 同左 同左 同左 非木造住宅 耐震診断棟数 2棟 8棟 耐震シェルター等 耐震シェルター 耐震シェルター等 耐震シェルター 設置件数 等設置件数 設置件数 等設置件数 0件 3件 3件 12 件 ◆継続判断 ブロック塀等撤 ブロック塀等撤 ブロック塀等撤 ブロック塀等撤 去・新設 去・新設 去・新設 去・新設 2件 3件 1件 4件 事業費 12,360 40,741 23,367 23,367 23,367 23,367 93,468 (一般財源) (5,986) (21,676) (12,125) (12,125) (12,125) (12,125) (48,500) 備考 木造建築物耐震診断助成経費、耐震関係経費、建築物耐震診断助成経費、耐震シェルター助成経費、ブロック塀等の改 善工事費助成経費 318 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-4-3-16 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業 【概要】昭和56年5月以前に建築確認を受け、建築された緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して、 耐震診断等を行う場合、費用の一部を助成する。 〔建築課〕 321 継続 25 実績 26 予算 緊急輸送道路沿道 建築物 耐震診断棟数 27 28 緊急輸送道路沿道 緊急輸送道路沿道建 緊急輸送道路沿 緊急輸送道路沿道 建築物 築物 道建築物 建築物 耐震診断棟数 耐震診断棟数 耐震診断棟数 4棟 耐震改修棟数 年 度 別 計 画 3棟 耐震改修棟数 29 3棟 耐震改修棟数 耐震診断棟数 耐震改修棟数 1棟 1棟 1棟 特定緊急輸送道路 特定緊急輸送道路沿 特定緊急輸送道 沿道建築物 沿道建築物 道建築物 路沿道建築物 耐震診断棟数 耐震診断棟数 40 棟 耐震補強設計棟数 40 棟 耐震補強設計棟数 3棟 30 棟 耐震改修棟数 1棟 2棟 特定緊急輸送道路 沿道建築物 耐震診断棟数 上する。 30 棟 耐震補強設計棟 10 棟 数 耐震補強設計棟数 耐震改修棟数 4棟 都の 助成制度の動 向を踏まえ、予算計 0棟 耐震補強設計棟数 10 棟 耐震改修棟数 6棟 耐震改修棟数 1棟 耐震診断棟数 計(27~30) 3棟 特定緊急輸送道路 耐震診断棟数 30 0棟 6棟 ◆継続判断 10 棟 耐震改修棟数 耐震改修棟数 6棟 事業費 168,126 344,660 399,660 19,300 (一般財源) (6,466) (18,250) (25,750) (18,250) 備考 12 棟 - 418,960 - (44,000) 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成経費、緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費、特定緊急輸送道路沿道建築物耐 震診断助成経費、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成経費、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費 6-4-3-26 老朽建物除却費助成事業 【概要】木造建築物で老朽化により危険と判断され、区から是正の命令を受けたもの除却費の一部を助 成する。助成の額は、除却費の 8/10 (上限 100 万円)。また、宅地建物取引業者、建築士、工事施工業 者等を建物所有者等に派遣し、専門的な助言を得て建物を活用しやすくする。壊れた部分の補修などに ついての助言を得ることで老朽化を遅らせる。 〔建築課〕 322 継続 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 除却棟数 除却棟数 4棟 4棟 28 29 30 計(27~30) 除却棟数 国の助成制度の動向を踏 4棟 まえ、予算計上する。 事業費 (一般財源) 備考 専門家派遣 専門家派遣 専門家派遣 専門家派遣 専門家派遣 専門家派遣 10 回 10 回 10 回 10 回 10 回 40 回 4,050 2,050 2,050 50 50 4,200 (2,050) (1,050) (1,050) (50) (50) (2,200) 老朽建物除却費助成事業経費、建物適正管理専門家派遣事業経費 319 6-4-3-29 東池袋四・五丁目地区地区計画策定事業 【概要】東池袋4、5丁目地区では、都市計画道路補助81号線の整備に伴い建物の更新が活発化する ことが予想されることから、道路整備と一体となった沿道の適正かつ合理的な土地利用を進め、安全な 住環境の形成にあわせて地区計画の見直しを図る。 〔都市計画課〕 323 新規 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 再開発事業の進捗にあ 地区計画の変更 わせた都市計画手続き 事業費 (一般財源) 備考 計(27~30) 同左 同左 同左 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 (1,500) (1,500) (1,500) (1,500) (6,000) 東池袋四・五丁目地区地区計画策定事業経費 6-4-3-5、6-4-3-1 居住環境総合整備事業(東池袋四・五丁目地区) 【概要】東池袋 4・5 丁目地区において道路の拡幅や公園・広場の整備などを進め、併せて老朽住宅の建 替えを促進することにより地域の防災性、住環境の改善を図る。 〔地域まちづくり課〕 324 施設 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 街区整備計画策定 街区整備計画 街区整備計画 街区整備計画 街区整備計画 街区整備計画 居 住環 境総合 整 調査 策定調査 策定調査 策定調査 策定調査 策定調査 備事業の推進 建替促進利子補給 建替促進利子 建替促進利子補 建替促進利子 建替促進利子 建替促進利子 補給 給 補給 補給 補給 防災道路 B・C 路線 防災道路 B・C 防災道路 B・C 路 防災道路 B・C 防災道路 B・C 公園用地取得 用地買収 路線用地買収 線用地買収 路線用地買収 路線用地買収 不動産鑑定 不動産鑑定 24 番街区公園 不動産鑑定 不動産鑑定 道路整備 家屋調査 家屋調査 用地取得 家屋調査 家屋調査 不動産鑑定 補償費 用地測量調査 不動産鑑定 用地測量 用地測量 家屋調査 仮整備 仮整備 仮整備 補償費 補償費 用地測量 公園整備工事 補償費 仮整備 仮整備 補償費 道路実施設計 仮整備 公園設計 事業費 142,197 199,844 128,750 (一般財源) (45,714) (55,775) (33,560) 備考 678,066 (177,845) 265,600 66,291 (68,440) (17,484) 1,138,707 (297,329) 居住環境総合整備事業経費(1)東池袋四・五丁目地区(一部)、(4) 地区整備費(東池袋四・五丁目地区)(一部)、 まちづくり推進建築資金融資あっせん事業経費(一部) 6-4-3-10 東池袋地区補助81号線街路整備と沿道まちづくり 【概要】補助81号線街路整備事業(都施行)と連携し、居住環境改善の観点から、都・区協働により 沿道区域の共同建て替え等を推進するとともに広場整備等を行う。 〔地域まちづくり課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 計(27~30) 27 28 29 30 325 施設 共同化推進 共同化推 共同化推進 共同化推進 共同化推進 補助第 81 号線沿 (街区懇談 進 (街区懇談会等) (街区懇談会等) (街区懇談会等) (街区懇談 道 整 備 と 沿 道ま 会等推進) (街区懇 まちづくり協議 まちづくり協議会 まちづくり協議会運営 会等) ちづくりの推進 まちづくり 談会等) 会運営 運営 公園用地買収 まちづくり 協議会の運 まちづく 補助 176 沿道調 公園用地買収 補助 81 沿道広場公園整備 協議会運営 営 り協議会 査 家屋補償 補助 176 仮整備 補助 176 沿 補助 176 沿道調査 家屋補償 道公園設計 共同化推進 の運営 補助 81 沿道広場公 園設計 事業費 0 3,000 6,400 308,520 179,840 9,000 503,760 (一般財源) (0) (0) (850) (79,845) (44,840) (1,500) (127,035) 備考 居住環境総合整備事業経費 (1)東池袋四・五丁目地区(一部) 、(4) 地区整備費(東池袋四・五丁目地区)(一部) 320 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-4-3-7、6-4-3-4 居住環境総合整備事業(上池袋地区) 【概要】上池袋地区において、主要生活道路等の拡幅や公園・広場の整備を進め、併せて老朽住宅の建て替 えを促進することにより地域の防災性、住環境の改善を図る。 〔地域まちづくり課〕 326 施設 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 まちづくり協議会 まちづくり協議会運 まちづくり協 運営 営 議会運営 協議会運営 現況調査(拡充分) 事業再評価 地区データ更 地区データ 建替促進利子補給 新調査 更新調査 27 建替促進利子補給 28 29 同左 30 まちづくり 計(27~30) 同左 居住環境総合整 備事業の推進 建替促進利子 補給 ・一丁目広場拡張 ・四丁目街区公園整備 ・主要路線整備 ・主要路線整備用 ・主要路線整 ・主要路線整備 整備事工事 工事 用地測量、不動 地測量、不動産鑑 備用地測量、 用地測量、不動 ・四丁目街区公園 ・主要路線整備用地測 産鑑定、補償算 定、補償算定、用 不動産鑑定、 産鑑定、補償算 整備実施設計 量、不動産鑑定、補償 定、用地買収、 地買収、仮整備、 補償算定、用 定、用地買収、 ・主要生活道路整 算定、用地取得、補償 仮整備、事業計 事 業計 画策定 調 地買収、仮整 仮整備、事業計 備計画策定、概算 費、仮整備、事業計画 画策定調査 査 備、事業計画 画策定調査 補償費算定調査 策定調査 ・避難用通路及 ・避難用通路及び 策定調査 ・避難用通路及び防災 び防災広場整 防 災広 場整備 用 ・避難用通路 広場整備用地測量、不 備用地測量、不 地取得、補償費 及び防災広 動産鑑定、補償算定、 動産鑑定、補償 場整備実施 用地取得、補償費 設計、整備工 算定 事 事業費 (一般財源) 52,988 430,297 8,864 850,379 51,478 3,483 914,204 (34,634) (109,507) (3,031) (216,022) (14,046) (1,422) (234,521) 居住環境総合整備事業経費 (2)上池袋地区、(5) 地区整備費(上池袋地区) 、 備考 まちづくり推進建築資金融資あっせん事業経費(一部) 6-4-3-12、6-4-3-2 居住環境総合整備事業(池袋本町地区) 【概要】池袋本町地区において、主要生活道路等の拡幅や公園・広場の整備を進め、併せて老朽住宅の建 て替えを促進することにより地域の防災性、住環境の改善を図る。 〔地域まちづくり課〕 327 施設 25 実績 26 予算 まちづくり協議会 まちづくり協 の運営、再評価・現 議会の運営 況調査(拡充分) 地区データ更 年度別計画 27 同左 28 同左 29 同左 30 同左 計(27~30) 居住環境総合整 備事業の推進 新調査 防災通り現況測量、 防災通り計画 防災通り計画策 防災通り計画 防災通り計画 防災通り計画 用地取得 策定 定、用地取得、補 策定、用地取 策定、用地取 策定、用地取 償費 得、補償費、公 得、補償費 得、補償費 公園用地測量、不 園用地取得補 公園整備基本 公園整備実施 動産鑑定、補償算 償費 瀬系 設計 定調査 事業費 32,984 5,758 102,902 (一般財源) (12,924) (2,512) (27,559) 備考 850,702 (216,459) 51,802 52,302 (14,484) (14,609) 居住環境総合整備事業経費 (3)池袋本町地区、(6) 地区整備費(池袋本町地区) 321 1,057,708 (273,111) 6-4-3-21 居住環境総合整備事業(雑司が谷一・二丁目、南池袋四丁目地区) 【概要】都の重点整備地域であり、地域危険度も高い本地区は、一部を除き居住環境を改善する事業が 未実施である。震災復興まちづくり訓練の実施などで、防災まちづくりの気運が高まっている本地区に おいて、密集事業を導入して、不燃化を促進する。 〔地域まちづくり課〕 328 施設 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) まちづくりの まちづくりの会 まちづくりの会 まちづくりの会 まちづくりの会 居住環境総合整 会支援 支援 支援 支援 支援 備事業の推進 地区現況調査 沿道調査 計画策定 計画策定 防災道路用地取 防災道路用地取 防災道路用地取 得 得 得 不動産鑑定 不動産鑑定 公園用地取得 補償費算定 補償費算定 不動産鑑定 公園測量 用地測量 補償費算定 道路実施設計 公園設計 用地測量 仮整備 道路実施計画 仮整備 家屋補償 仮整備 家屋補償 家屋補償 事業費 (一般財源) 備考 3.500 40,000 193,100 216,700 290,100 739,900 (3,500) (17,500) (51,875) (60,475) (79,725) (209,575) 居住環境総合整備事業経費(8)雑司が谷一・二丁目、南池袋四丁目地区 6-4-3-17 特定整備路線沿道不燃化促進事業 【概要】 特定整備路線(補助 172 号線・補助 26 号線、補助 73 号線・補助 82 号線、補助 81 号線)整 備に伴う、沿道における不燃化促進を実施する。 〔地域まちづくり課(沿道まちづくり担当) 〕 329 施設 25 実績 26 予算 不燃化促進基礎 不燃化促進調査 調査 年 度 別 計 画 27 28 不燃化建替え助 不燃化建替え助 成(補助 26 号 成(全地区) 29 同左 30 同左 計(27~30) 延焼遮断帯の形成 線) 事業費 (一般財源) 備考 284 31,860 126,740 743,878 743,878 748,556 2,363,052 (284) (10,620) (31,685) (185,970) (185,970) (187,139) (590,764) 特定整備路線沿道不燃化促進事業経費 322 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-4-3-18 特定整備路線沿道地区・地区計画策定事業 【概要】特定整備路線(補助 172 号線・補助 26 号線、補助 73 号線・補助 82 号線、補助 81 号線)沿道 や「不燃化特区」の地域において、地域特性を踏まえた魅力と防災性を兼ね備えた市街地を目指し「地 区計画」を策定するため、各種調査、計画案作成、地元懇談会、説明会等を実施する。 〔地域まちづくり課(沿道まちづくり担当)、都市計画課〕 330 拡充 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 基礎調査 【拡充分】 意向調査 意向調査 意向調査 実態調査 説明会及び検討会 説明会及び検 説明会等開催 まちづくり方針の検 討会の開催 都市計画手続 討等 地区計画のた き関係図書の たき台・素案等 作成 28 29 30 計(27~30) 地区計画の策定 27 年度の進捗状況を踏まえ、予 算計上する の作成 事業費 (一般財源) 25,623 51,002 48,929 (25,623) (51,002) (48,929) 拡充分 51,002 14,000 (一般財源) (51,002) (14,000) 備考 - - - - - - 48,929 (48,929) 14,000 (14,000) 特定整備路線沿道地区・地区計画策定事業経費 6-4-3-22 不燃化特区推進事業(東池袋四・五丁目地区) 【概要】燃え広がらない・燃えないまちの早期実現に向け、東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェ クト実施方針」に基づく「不燃化特区」に指定し、老朽木造住宅等の建替助成や専門家による地域のま ちづくり、建替え相談等の支援を実施する。 〔地域まちづくり課(沿道まちづくり担当) 〕 331 施設 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 専門家派遣 士業派遣 士業派遣 士業派遣 士業派遣 士業派遣 地区まちづくり推 まちづくりコン 専門家派遣 戸建建替助成 戸建建替助成 戸建建替助成 戸建建替助成 進制度の活用 サルタント派遣 公園用地取得戸 老朽家屋除却 老朽家屋除却 老朽家屋除却 老朽家屋除却 戸建建替助成 建建替助成 助成 助成 助成 助成 老朽家屋除却助 仮設費助成 仮設費助成 仮設費助成 仮設費助成 成 連担奨励金 連担奨励金 連担奨励金 連担奨励金 事業費 (一般財源) 備考 1,453 (728) 110,500 79,000 79,000 79,000 55,000 292,000 (52,750) (39,500) (39,500) (39,500) (27,500) (146,000) 不燃化特区推進事業経費(1)東池袋四・五丁目地区 6-4-3-23 不燃化特区推進事業(池袋本町・上池袋地区) 【概要】燃え広がらない・燃えないまちの早期実現に向け、東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェ クト実施方針」に基づく「不燃化特区」に指定し、老朽木造住宅等の建替助成や専門家による地域のま ちづくり、建替え相談等の支援を実施する。 〔地域まちづくり課(沿道まちづくり担当)〕 332 施設 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 建替え意向調査 27 同左 28 同左 29 専門家派遣 専門家派遣 建替え助成 建替え助成 老朽家屋除却 30 同左 計(27~30) 地区の不燃化促 進 老朽家屋除却 事業費 (一般財源) 備考 32,000 206,100 336,100 332,350 329,850 1,204,400 (16,000) (103,050) (168,050) (166,175) (164,925) (602,200) 不燃化特区推進事業経費(2)池袋本町・上池袋地区 323 6-4-3-24 不燃化特区推進事業(補助 26・172 号線沿道長崎・南長崎・千早地区) 【概要】燃え広がらない・燃えないまちの早期実現に向け、東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェ クト実施方針」に基づく「不燃化特区」に指定し、老朽木造住宅等の建替助成や専門家による地域のま ちづくり、建替え相談等の支援を実施する。 〔地域まちづくり課(沿道まちづくり担当) 〕 333 施設 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 建替え意向調査 同左 28 29 同左 30 専門家派遣 専門家派遣 建替え助成 建替え助成 老朽家屋除却 同左 計(27~30) 地区の不燃化促進 老朽家屋除却 事業費 (一般財源) 備考 30,000 324,000 880,000 889,500 888,000 2,981,500 (15,000) (162,000) (440,000) (444,750) (444,000) (1,490,750) 不燃化特区推進事業経費(3)補助 26・172 号線沿道長崎・千早地区 6-4-3-25 不燃化特区推進事業(補助 81 号線沿道巣鴨・駒込地区) 【概要】燃え広がらない・燃えないまちの早期実現に向け、東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェク ト実施方針」に基づく「不燃化特区」に指定し、老朽木造住宅等の建替え助成や専門家による地域のま ちづくり、建替え相談等の支援を実施する。 〔地域まちづくり課〕 334 施設 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 建替え意向調査 同左 28 29 同左 専門家派遣 専門家派遣 建替え助成 建替え助成 老朽家屋除却 30 同左 計(27~30) 地区の不燃化促 進 老朽家屋除却 事業費 18,000 170,850 315,300 346,700 423,400 1,256,250 (一般財源) (9,000) (85,425) (160,983) (180,017) (223,700) (650,125) 備考 不燃化特区推進事業経費(4)補助 81 号線沿道巣鴨・駒込地区 6-4-3-30 不燃化特区推進事業(雑司が谷一・二丁目、南池袋四丁目地区) 【概要】 燃え広がらない・燃えないまちの早期実現に向け、東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェ クト実施方針」に基づく「不燃化特区」に指定し、老朽木造住宅等の建替え助成や専門家による地域の まちづくり、建替え等の支援を実施する。 〔地域まちづくり課〕 335 施設 新規 25 実績 事業費 (一般財源) 備考 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 共同化コーディネ ーター派遣 共同化コーディネ 士業派遣 士業派遣 地 区 の不 燃化促 ーター派遣 戸建建替助成 戸建建替助成 進 士業派遣 士業派遣 老朽建築物除 老朽建築物除 コンサルタント派 コンサルタント派 却助成 却助成 遣 遣 仮設費助成 仮設費助成 全戸訪問 全戸訪問 連担奨励金 連担奨励金 戸建建替助成 戸建建替助成 店舗兼用住宅 店舗兼用住宅 老朽建築物除却助 老朽建築物除却助 加算 加算 成 成 仮設費助成 仮設費助成 連担奨励金 連担奨励金 店舗兼用住宅加算 店舗兼用住宅加算 139,000 139,000 121,000 121,000 520,000 (69,500) (69,500) (60,500) (60,500) (260,000) 不燃化特区事業経費(5)雑司が谷一・二丁目、南池袋四丁目地区 324 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-4-3-20 造幣局南地区まちづくり事業 【概要】密集事業地区内の特に基盤整備を伴なう木密解消(建替え促進)が必要と思われるエリアにお いて、建替え誘導を図る整備計画策定に向けた、権利者の意向調整、協議会支援、事業手法の検討、権 利変換モデル作成等を行う。 〔地域まちづくり課〕 336 拡充 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 事業手法の検討 事業手法の検討 事業手法の検討 事業手法の検 準備組合設 都市計画 造幣南地区のまち 地権者意向調整 地権者意向調整 地権者意向調整 討 立 決定 づくり 懇談会支援 協議会立上げ 協議会支援 協議会支援 事業協力者 準備組合 ◆継続判断 選定 支援 協議会支援 事業費 4,148 (一般財源) (1,384) 3,400 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 (1,134) (3,334) (3,334) (3,334) (3,334) (13,336) 拡充分 6,600 6,600 6,600 6,600 26,400 (一般財源) (2,200) (2,200) (2,200) (2,200) (8,800) 備考 造幣局南地区まちづくり事業経費 6-4-3-29 特定整備路線沿道まちづくり推進事業 【概要】特定整備路線に近接する鉄道駅周辺地区、特定整備路線の事業化により発生する狭小宅地及び 変形街区並びに分断される商店街について、具体的なまちづくり計画を立案し実現に向けた事業展開を 図る。 〔地域まちづくり課(沿道まちづくり担当)〕 337 新規 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 28 29 30 計(27~30) 地区別基本計 地区別基本計 地区別基本計 懇談会・勉強会の開 沿道まちづくりの 画の作成 画・市日計画の作 画・市日計画の作 催 推進 懇談会・勉強会 成 成 の開催 懇談会・勉強会の 懇談会・勉強会の 開催 開催 事業費 (一般財源) 備考 27 18,000 19,130 19,130 15,930 72,190 (17,562) (19,130) (19,130) (15,930) (71,752) 特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費 6-4-3-31 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業(不燃化特区分) 【概要】不燃化特区内(東池袋地区、池袋本町・上池袋地区、補助 26・172 号線沿道地区、補助 81 号線 沿道地区、雑司が谷・南池袋地区)の民間賃貸住宅に居住し、建替え等により現在の住宅に住み続ける ことが困難となり、転居が必要となった高齢者世帯、障害者世帯、及びひとり親家庭に対して、転居後 の家賃と基準家賃の差額の一部を助成する。 〔地域まちづくり課〕 338 新規 25 実績 26 予算 年 度 別 計 画 27 28 家賃差額助成 事業費 (一般財源) 備考 同左 29 同左 30 計(27~30) 同左 地区の不燃化促進 3,120 5,980 8,580 10,920 28,600 (3,120) (5,980) (8,580) (10,920) (28,600) 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費(不燃化特区分) 325 6-4-3-27 東池袋五丁目地区市街地再開発事業 【概要】平成 25 年に「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」不燃化特区制度先行実施地区整備プログラ ム(東池袋四・五丁目地区)において「コア事業」として位置付けられた区域において、組合施行によ る市街地再開発事業(施行区域面積約 0.2ha)に伴い建物の共同化及び不燃化による延焼遮断帯の整備 を行う。それにより、地域の防災性を向上させるとともに居住環境を改善し、良好な市街地形成を行う ため、事業費の一部を補助する。 〔都市計画課(拠点まちづくり担当)〕 339 施設 25 実績 28 29 30 計(27~30) 施設建築物整備 施設建築物整備 市 街 地 再 開 発事 業 実施設計 解体工事 事業計画策定 権利変換計画 施設建築物 の推進 再開発組合設立 承認 整備 (30 年度完了予定) 事業費 340 27 都市計画決定 (一般財源) 備考 年 度 別 計 画 26 予算 62,921 162,481 353,321 758,621 768,621 2,043,044 (23,621) (60,921) (176,721) (379,371) (384,371) (1,001,384) 東池袋五丁目地区市街地再開発事業経費 継続 6-4-3-28 再掲 造幣局地区まちづくり推進事業 ≪6-1-3-16≫ 6-4-3-9 狭あい道路拡幅整備事業 【概要】道路幅員 4mに満たない道路の幅員 4mを確保するため、建築行為にあわせて道路の中心から 2m後退した部分を拡幅整備する。 〔建築課〕 341 施設 25 実績 拡幅整備 整備率 31.5% 事業助成 事業費 (一般財源) 備考 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 拡幅整備 拡幅整備 拡幅整備 拡幅整備 拡幅整備 狭あい道路拡幅整 整備率(26 年 12 月 整備予定率 整備予定率 整備予定率 整備予定率 備事業の推進 末日) 33.5% 34.5% 35.5% 36.5% 事業助成 同左 同左 同左 31.8% 事業助成 499,037 491,417 635,210 583,390 583,390 583,390 2,385,380 (450,108) (434,417) (578,210) (526,390) (526,390) (526,390) (2,157,380) 狭あい道路拡幅整備事業経費 ■6-4-4 総合治水対策 6-4-4-1 342 継続 風水害・雪害対策事業 【概要】大雨、台風等による道路冠水及び河川の洪水等災害から区民の生命・財産を保護する。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 神田川水位警報装 神 田 川 水 位 警報 装 置 及 神田川水位警 神田川水位警 置及び排水場維持 び排水場維持管理 報装置及び排 報装置及び排 水場維持管理 水場維持管理 管理 神田川水位警報装 同左 同左 置及び排水場維持 管理 【拡充分】 新庁舎移転に伴う豊島 区河川監視システム移 設費 事業費 (一般財源) 備考 2,399 12,576 3,627 3,627 3,627 3,627 14,508 (2,399) (12,576) (3,627) (3,627) (3,627) (3,627) (14,508) 排水場維持管理経費、神田川警報装置維持管理経費 326 第7章 6-5 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 安全・安心の確保 ■6-5-1 治安対策【重点】 単位:千円 6-5-1-6 343 継続 セーフコミュニティ推進事業 【概要】平成 24 年度に認証取得した「セーフコミュニティ」の取組みを継続し、効果的な外傷予防活動 を推進する。毎年、年間活動レポートを作成・提出するとともに、平成 29 年度の再認証に向けて再認証 申請書作成等の準備を行う。 〔企画課(セーフコミュニティ推進室) 〕 25 実績 年 度 別 計 画 26 予算 ・推進協議会開催 推進協議会開催 ・対策委員会開催 対策委員会開催 ・成果指標の検証 成果指標の検証 ・年間活動レポート 年間活動レポート 作成・提出 作成・提出 27 28 活動の継続 29 活動の継続 30 再認証申請 活動の継続 書作成・提出 計(27~30) セーフコミュニティ 取組みの継続 効果の確認 効果の確認 年間活動 年間活動 レポート レポート シンポジウ レポート 作成・提出 作成・提出 ムの開催 作成・提出 効果の確認 現地審査 再認証取得へ準備 年間活動 事前審査 事業費 (一般財源) 備考 ワークショ ワークショ ワークショ ワークショ ップの実施 ップの実施 ップの実施 ップの実施 2,048 3,000 3,993 5,993 10,193 3,993 24,172 (2,048) (3,000) (3,993) (5,993) (10,193) (3,993) (24,172) セーフコミュニティ推進事業経費(一部) 6-5-1-1 地域安全対策事業(安全安心防犯パトロール事業) 【概要】区民が安心して暮らせるまちをつくるために、警備員による自転車を使用した防犯パトロール を実施するほか、地域住民によるパトロール活動の支援等の治安対策を実施する。 〔防災危機管理課(治安対策担当)〕 344 継続 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 自転車安全安心パ トロールの実施 (日曜・祝日の運用) 自転車安全安心パ トロールの実施 (日曜・祝日の運用) 自転車安全安心パ トロールの実施 防犯パトロール用 具(帽子、腕章等) の貸与 防犯パトロール用 具(帽子、腕章等) の貸与 防犯パトロール用 具(帽子、腕章等) の貸与 安全安心メールの 配信 安全安心メールの 配信 事業費 (一般財源) 備考 15,097 (14,637) 27 14,352 (14,352) 28 29 30 計(27~30) 自転車安全安心パト ロールの実施 同左 同左 防犯パトロール用 具(帽子、腕章等)の 貸与 同左 12,944 12,944 12,944 12,944 51,776 (12,944) (12,944) (12,944) (12,944) (51,776) 地域安全対策関係経費(1)地域安全対策経費 327 6-5-1-4 青色防犯パトロール車の運用 【概要】区民の安心感を確保するため、月曜日から土曜日の午前 5 時 00 分から午後 10 時 00 分の間(土 曜、祝日は午後 2 時まで) 、青色防犯パトロール車により、小学校等の区施設に立ち寄りながら区内に おける防犯パトロールを実施する。なお、午前 5 時から午前 9 時までは、資源持ち去り防止パトロール を兼ねるものとする。 〔防災危機管理課(治安対策担当)〕 345 継続 25 実績 ・防犯パトロールの 実施 ・各種防犯イベント への参加 事業費 (一般財源) 備考 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 ・防犯パトロール及 ・防犯パトロール及 び資源持ち去り防 び資源持ち去り防止 止パトロールの実 パトロールの実施 施 ※パトロール業務の ※パトロール業 統合 務の統合 ・各種防犯イベント への参加 ・各種防犯イベント への参加 29 30 計(27~30) ・防犯パトロール及 び資源持ち去り防 止パトロールの実 施 同左 同左 同左 ・各種防犯イベント への参加 22,654 25,703 25,636 25,636 25,636 25,636 102,544 (12,139) (25,073) (25,636) (25,636) (25,636) (25,636) (102,544) 地域安全対策関係経費 (3)青色回転灯つきパトロールカー運営維持経費 6-5-1-5 地域防犯力向上設備助成事業 【概要】区内のマンション・商店会等を対象として、防犯カメラ・防犯灯等の防犯設備設置に対する補 助を実施する。継続的に補助を実施することで、防犯機運の醸成及び地域の主体的な取組みによる防犯 環境の整備を促進し、地域全体の防犯力の向上に資する。 〔防災危機管理課(治安対策担当) 〕 346 継続 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 マンション・商店 会等への防犯カ メラ等設置に対 する助成 マンション・商店会等 への防犯カメラ等設置 に対する助成 27 28 マンション・商店会等 への防犯カメラ等設置 に対する助成 同左 29 同左 30 同左 計(27~30) マンション・商店会等 への防犯カメラ等設置 に対する助成 事業費 3,989 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 14,000 (一般財源) (3,989) (3,500) (3,500) (3,500) (3,500) (3,500) (14,000) 備考 347 地域安全対策関係経費 拡充 (2)地域防犯力向上事業経費 6-5-1-7 再掲 学校施設の安全管理 ≪3-4-4-4≫ 328 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 6-5-1-9 繁華街・暴力団対策事業 【概要】豊島区暴力団排除条例や客引き等の規制を強化した豊島区客引き行為等の防止に関する条例に ついて普及啓発活動を実施するとともに、これらを適正に運用することによって繁華街における体感治 安を向上させ、安全・安心感の醸成を図っていくものである。 〔防災危機管理課(治安対策担当) 〕 348 拡充 25 実績 26 予算 環境浄化活動に対 する支援及び暴力 団排除条例等のポ スター・チラシ等に よる啓発活動 環境浄化活動に対 する支援及び暴力 団排除条例等のポ スター・チラシ等に よる啓発活動 年 度 別 計 画 27 28 環境浄化活動に対す る支援及び暴力団排 除条例等のポスタ ー・チラシ等による 啓発活動 29 同左 同左 30 計(27~30) 環境浄化活動に対する 支援及び暴力団排除条 例等のポスター・チラ シ等による啓発活動 同左 ◆継続判断 暴力団追放決起大 暴力団追放決起大 会の開催 会の開催 暴力団追放決起大会の 開催 暴力団追放決起大会 の開催 区内繁華街における客 引き行為等防止指導員 委託 【拡充分】 区内繁華街における 客引き行為等防止指 導員委託 事業費 925 1,834 29,983 29,983 29,983 29,983 119,932 (一般財源) (925) (1,834) (29,983) (29,983) (29,983) (29,983) (119,932) 拡充分 (一般財源) 備考 地域安全対策関係経費 28,126 28,126 28,126 28,126 112,504 (28,126) (28,126) (28,126) (28,126) (112,504) (4)繁華街・暴力団対策事業経費 6-5-1-10 地域における見守り活動支援事業 【概要】区が選定する安全・安心まちづくり推進地区において、当該地域における防犯のための見守り 活動の推進を図るとともに、当該地域内に所在する地域団体が連携して防犯設備を整備することを目的 として補助金を交付し、安全で安心なまちづくりの実現を図る。 〔防災危機管理課(治安対策担当)〕 349 継続 25 実績 26 予算 町会・商店会等に おける防犯カメラ 等設置への助成 町会・商店会等に おける防犯カメラ 等設置への助成 [補正予算分] 新たに複数の団体 より設置要望あり (16,668 千円) [補正予算分] 新たに複数の団体 より設置要望あり (29,725 千円) 年 度 別 計 画 27 28 29 30 計(27~30) 町会・商店会等に おける防犯カメラ 等設置への助成 町会・商店会等に おける防犯カメラ 等設置への助成 同左 同左 同左 事業費 20,329 32,225 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 (一般財源) (8,132) (12,890) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (4,000) 備考 地域見守り活動支援事業経費 329 ■6-5-2 交通安全対策 6-5-2-1 350 継続 交通安全施設整備事業 【概要】区道の交通安全を図るため、道路標識、街路灯、ガードレール、転落防止柵等の交通安全施設の 設置及び維持管理を行う。 〔道路整備課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 反射鏡、道路表示 反射鏡、道路表示 反射鏡、道路表示 等の維持管理 等の維持管理 等の維持管理 交通安全施設の維 同左 同左 同左 持管理 事業費 32,715 35,989 36,330 36,330 36,330 36,330 145,320 (一般財源) (32,715) (35,989) (36,330) (36,330) (36,330) (36,330) (145,320) 備考 交通安全施設整備経費 6-5-2-2 自転車ヘルメット普及啓発事業 【概要】区民が区内の自転車販売店で子供用ヘルメット(SG マーク付)を購入する際、2,000 円を差し引 いた金額で購入できるよう補助することにより普及を行い、ヘルメット普及率の向上を図る。 また、子育て世代の保護者を対象とした「親子自転車安全利用教室」を実施し、交通安全意識の向上を 図る。 〔交通対策課〕 351 継続 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 ヘルメット購入 ヘルメット購入 ヘルメット購入 補助 補助 補助 親子自転車安全 親子自転車安全 親子自転車安全 27 28 29 30 計(27~30) ヘルメット購入 補助 同左 同左 同左 親子自転車安全 利用教室(3 回) 利用教室(3 回) 利用教室(3 回) 事業費 (一般財源) 備考 利用教室 1,682 3,000 2,495 2,495 2,495 2,495 9,980 (1,682) (3,000) (2,495) (2,495) (2,495) (2,495) (9,980) 自転車ヘルメット普及啓発事業経費 6-5-2-3 鉄道駅等バリアフリー推進事業 【概要】「池袋駅地区バリアフリー基本構想」に基づくバリアフリー化整備を推進する。また、鉄道事業 者が実施する鉄道駅のホーム柵設置事業に対して、東京都との協調補助を行う。 〔都市計画課(拠点まちづくり担当)〕 352 施設 25 実績 事業費 (一般財源) 備考 26 予算 年 度 別 計 画 27 28 29 ・ホーム柵 ・バリアフリー ・バリアフリー ・バリアフリー 30 ・ホーム柵整備事業 整備実施設 基本構想に基づ 基本構想に基づ 基本構想に基づ への補助 計への補助 く事業調整 く事業調整 く事業調整 ・ホーム柵整備 ・ホーム柵整備 ・ホーム柵整備 工事への補助 工事への補助 工事への補助 計(27~30) 2,700 101,000 101,000 98,300 300,300 (1,350) (51,000) (51,000) (49,650) (151,650) 鉄道駅等バリアフリー推進事業経費 330 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 7.魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち 商工・観光 7-1 都市の魅力による集客力の向上 ■7-1-1 にぎわい魅力商工都市の形成【重点】 7-1-1-1 353 継続 商工団体等振興助成事業 【概要】区内商工団体等が実施する各種事業に対して支援する。 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 豊島産業協会事業 補助 豊島産業協会事業 補助 豊島産業協会事業 補助 豊島区印刷関連産 業団体事業補助 豊島区印刷関連産 業団体事業補助 豊島区印刷関連産 業団体事業補助 単位:千円 〔生活産業課〕 計(27~30) 豊島産業協会事業 補助 同左 同左 同左 豊島区印刷関連産 業団体事業補助 事業費 2,714 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 11,256 (一般財源) (2,714) (2,814) (2,814) (2,814) (2,814) (2,814) (11,256) 備考 商工団体等振興助成経費 354 継続 7-1-1-2 再掲 新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業 ≪8-1-1-24≫ 355 継続 7-1-1-6 再掲 としま ものづくりメッセ ≪7-2-2-12≫ 7-1-1-9 生活産業プラザ貸室転用事業 【概要】生活産業プラザ内区事務室の新庁舎移転により発生する空きスペースを貸室に転用し、区民サ ービスの向上を図る。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 356 拡充 生活産業プラザの 生活産業プラザ 生活産業プラ 生活産業プラ 生活産業プラ 生活産業プラ 生活産業プラ 管理運営 の管理運営 ザの管理運営 ザの管理運営 ザの管理運営 ザの管理運営 ザの管理運営 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 備品等 備品等 備品等 備品等 貸室転用工事 事業費 59,479 63,549 94,477 84,977 84,977 14,163 278,594 (一般財源) (47,993) (50,234) (70,744) (61,244) (61,244) (10,207) (203,439) 拡充分 25,096 15,596 15,596 2,599 58,887 (一般財源) (15,100) (5,600) (5,600) (933) (27,233) 備考 生活産業プラザ管理運営経費 7-1-1-7 生活産業プラザの改修 【概要】区民センターの改築に併せて生活産業プラザの大規模改修を行う。 357 施設 25 実績 26 予算 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 27 設計委託 28 29 設計委託 設計委託 30 工事費 生活産業プラザ 工事費 事業費 (一般財源) 備考 25,000 (25,000) - 計(27~30) 大規模改修 77,500 258,419 189,864 525,783 (77,500) (108,419) (89,864) (275,783) 生活産業プラザ大規模改修経費 331 7-1-1-8 勤労福祉会館の改修 【概要】昭和 59 年に開設した勤労福祉会館は築 30 年を迎え老朽化が進行していることから、大規模改 修を行う。これに併せて事務室の再配置に係る改修も実施する。 〔生活産業課、男女平等推進センター、地域区民ひろば課、文化デザイン課、区民活動推進課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 358 施設 設計委託 3,000 事業費 (一般財源) 備考 工事費等 598,142 工事費等 1,148,700 設計委託 7,090 初度調弁 30,000 3,000 605,232 1,178,700 (3,000) (195,232) (378,700) 勤労福祉会館 大規模改修 - 1,783,932 - (573,932) 勤労福祉会館大規模改修経費、男女共同参画推進関係経費(9)男女平等推進センター大規模改修経費、地域区民ひろば大 規模改修経費(一部)、郷土資料館大規模改修経費(一部) 、区民活動センター管理運営経費(一部) ■7-1-2 観光まちづくりの推進 7-1-2-10 359 拡充 トキワ荘・並木ハウス関連事業 【概要】来街者や区民が豊島区ゆかりのマンガ文化に触れる機会を増やすとともに、関連情報を発信す ることによりまちの魅力を高め、地域の活性化を図る。 〔文化観光課〕 25 実績 26 予算 27 年 度 別 計 画 29 28 30 【雑司が谷地区】 【雑司が谷地区】 【雑司が谷地区】 【雑司が谷地区】 【雑司が谷地区】 【雑司が谷地区】 情報ステーション 情報ステーション 情報ステーショ 運営 運営 ン運営 同左 同左 同左 ギャラリー運営 情報ステーショ ン運営 ◆継続判断 ギャラリー運営 ギャラリー運営 計(27~30) 【拡充分】 【拡充分】 開設 5 周年事業 ガイドマップ改 訂・印刷 すすきみみずく すすきみみず 製作支援 く製作支援 【南長崎地区】 【南長崎地区】 【南長崎地区】 【南長崎地区】 【南長崎地区】 トキワ荘跡地周辺 紫雲荘の活用 紫雲荘の活用 同左 案内解説板設置 【拡充分】 紫雲荘の活用 マンガマ ップ外 同左 【南長崎地区】 同左 紫雲荘の活用 ◆継続判断 国語版作成 【椎名町駅周辺】 【椎名町駅周辺】 【椎名町駅周辺】 【椎名町駅周辺】【椎名町駅周辺】【椎名町駅周辺】 ギ ャ ラ リ ー 運 ギャラリー運営 ギャラリー運営 ギャラリー運営 年 3 回展示替え 年 3 回展示替え 年 3 回展示替え 【特別住民票】 【特別住民票】 【特別住民票】 【特別住民票】 特別住民票販 特別住民票販売 特別住民票販売 特別住民票販売 同左 売 義援金 義援金 義援金 事業費 (一般財源) 拡充 備考 同左 同左 同左 営 延 12 回展示 義援金 13,018 11,751 21,315 18,015 17,950 17,950 75,230 (12,779) (10,935) (20,499) (17,199) (17,854) (17,854) (73,406) 8,780 5,480 5,480 5,480 25,220 (8,780) (5,480) (5,480) (5,480) (25,220) マンガ・アニメ関係経費(1)マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費、雑司が谷情報ステーション管理運営事業経費 332 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 7-1-2-14 トキワ荘通りお休み処事業 【概要】来街者や区民が気楽に立ち寄ることができるマンガ文化の情報発信拠点として、「トキワ荘通 りお休み処」を運営する。 〔文化観光課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 360 拡充 お休み処開設準 お休み処維 お休み処維持・ 備・維持管理 持・管理 管理 同左 同左 同左 お休み処維持・ 管理 【拡充分】 ・展示の充実等 事業費 (一般財源) 30,488 15,878 19,754 19,754 19,754 19,754 79,016 (20,488) (15,878) (19,754) (19,754) (19,754) (19,754) (79,016) 拡充分 (一般財源) 備考 3,552 3,552 3,552 3,552 14,208 (3,552) (3,552) (3,552) (3,552) (14,208) マンガ・アニメ関係経費(2)トキワ荘通りお休み処事業経費 7-1-2-15 (仮称)南長崎マンガランド事業 【概要】南長崎地区の街全体が、マンガの聖地にふさわしい貴重な文化にふれることができるまちづく りを行い、世界に向けたマンガ文化の発信拠点とする。 〔文化観光課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 361 新規 調査、キャラク 同左 同左 同左 ター像の設置等 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 備考 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (100,000) マンガ・アニメ関係経費(3)(仮称)南長崎マンガランド事業経費 7-1-2-12 池袋北口路上美術館事業 【概要】池袋駅北口にある約 140m のブロック塀上の網に、絵画や写真を印刷したパネルを設置し、路 上美術館として活用する。平成 25 年度はパネルの上部に電灯を設置し、夜の鑑賞を可能にするととも に犯罪の抑止効果を図っている。 〔文化観光課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 362 継続 実行委員会運営 実行委員会運営 実行委員会運営 絵画・写真等の 絵画・写真等の 絵画・写真等の 絵画・写真等の 貼り替え 貼り替え 貼り替え 貼り替え 観光写真集 観光写真集 観光写真集 観光写真集 電灯設置工事準 電灯設置工事 同左 同左 同左 実行委員会運営 備 事業費 6,358 2,649 2,347 2,347 2,347 2,347 9,388 (一般財源) (6,341) (2,631) (2,329) (2,329) (2,329) (2,329) (9,316) 備考 池袋北口路上美術館事業経費 333 7-1-2-7 観光イベント支援 【概要】副都心としてのイメージアップを図り文化・観光活動を推進するため、観光事業を行う団体及 び地域振興を図るまつりに対する支援を行う。 〔文化観光課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 363 拡充 観光イベント助成 観光イベント 観光イベント助成 観光イベント助成 等 助成等 等 等 13 事業 14 事業 【拡充分】 【拡充分】 外国都市との協力 外国都市との協力 イベント イベント 16 事業 観光イベント 助成等 17 事業 同左 同左 ◆継続判断 新庁舎物産展 事業費 31,925 33,680 41,160 39,660 39,660 39,660 160,140 (一般財源) (31,925) (33,680) (41,160) (39,660) (39,660) (39,660) (160,140) 拡充分 7,500 6,000 6,000 6,000 25,500 (一般財源) (7,500) (6,000) (6,000) (6,000) (25,500) 備考 観光イベント支援経費 7-1-2-8 観光振興事業 【概要】豊島区観光団体の育成を図り、多くの来街者が訪れる活気ある観光都市を目指すため、観光団 体への支援を行う。 〔文化観光課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 364 拡充 観光協会補助 観光協会補 観光協会補助 観光協会事務局支 助 観光協会事務局支援 援 観光協会事 【拡充分】 務局支援 ホームページ改訂・外国語翻訳 同左 同左 同左 観光協会補助他 ◆継続判断 インバウンド観光冊子作成 事業費 (一般財源) 23,535 23,561 26,197 26,197 26,197 26,197 104,788 (23,535) (23,561) (26,197) (26,197) (26,197) (26,197) (104,788) 拡充分 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 (一般財源) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (12,000) 備考 観光振興事務経費 7-1-2-9 豊島区観光振興プラン推進事業 【概要】平成 25 年度改定の豊島区観光振興プランを着実かつ効果的に推進するため、観光振興推進委 員会を運営するとともに事業の遂行を図る。 〔文化観光課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 365 拡充 策定委員会の運 観光振興推進 観光振興推進委員会の運営 観光振興推進委 営 委 員 会 の 設 【拡充分】 員会の運営 員会の設置・運 観光振興プラン 置・運営 観光PRポスターの作製 事業の実施 営 の発行 同左 同左 観光振興推進委 グルメマップ作製に向けた 現状調査 事業費 (一般財源) 762 360 1,545 745 745 745 3,780 (762) (360) (1,545) (745) (745) (745) (3,780) - - - 拡充分 800 (一般財源) (800) 備考 豊島区観光振興プラン推進事業経費 334 800 (800) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 7-1-2-16 エリアWi-Fi構築事業 【概要】新庁舎で導入する来庁者向け Wi-Fi をエリア Wi-Fi として、庁舎外でも利用できるよう、駅周 辺にアクセスポイントを整備する。 〔情報管理課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 366 新規 池袋駅周辺へア アクセスポイン クセスポイント トの運用 同左 同左 アクセスポイン ト設置、運用 設置、運用 3 か所 3 か所 事業費 (一般財源) 備考 2,880 1,200 1,200 1,200 6,480 (2,880) (1,200) (1,200) (1,200) (6,480) エリアWi-Fi構築経費 ■7-1-3 都市交流の推進 7-1-3-2 367 拡充 ソメイヨシノプロジェクト推進事業 【概要】ソメイヨシノプロジェクトとして、「ソメイヨシノ発祥の地 豊島区」を広く内外に発信し、 新たなるブランドの創出と緑豊かな四季を感じられるまちづくりの推進を図る。 〔文化観光課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ソメイヨシノプ ソメイヨシノプ ロジェクトの発 ロジェクトの実 足・実施(交流 施 同左 同左 同左 同左 【拡充分】 【拡充分】 同左 同左 都市へのソメイ PRグッズ等作 PRグッズ作製 ヨシノ苗木の植 製 ソメイヨシノプ ロジェクトの実 施 樹等) 事業費 (一般財源) 995 1,549 2,544 1,544 1,544 1,544 7,176 (995) (1,549) (2,544) (1,544) (1,544) (1,544) (7,176) 拡充分 1,200 200 200 200 1,800 (一般財源) (1,200) (200) (200) (200) (1,800) 備考 ソメイヨシノプロジェクト関係経費(1)サクラネットワーク形成事業経費 7-1-3-1 友好都市観光物産展 【概要】豊島区と友好交流のある自治体を招聘し、区内イベントと共同して各地の観光案内と物産展を 行い、地域経済の活性化を図る。 〔文化観光課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 368 継続 参加自治体数 参加自治体数 参加自治体数 25 団体 28 団体 25 団体 事業費 同左 同左 同左 参加自治体数 延 100 団体 1,016 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 4,060 (一般財源) (1,016) (1,015) (1,015) (1,015) (1,015) (1,015) (4,060) 備考 都市交流関係経費(1)都市交流推進事業経費(一部) 335 7-2 産業振興による都市活力創出 ■7-2-1 新たなビジネス展開の支援 単位:千円 7-2-1-1 369 拡充 創業起業推進事業 【概要】起業の心がまえや必要な知識を学び、情報を得る講座を開催し、区内での起業を推進する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 29 30 27 28 計(27~30) ・講座の開催 創業者支援講座 ・創業支援講座の ・創業支援説明会の開催 開催 ・起業支援講演会 ・創業支援説明会の開催 ・起業支援講演会 同左 (1 回) 同左 同左 【拡充】 【拡充】 女性のための起業支援 女性のための起業支援 事業費 8 130 1,277 1,277 1,277 1,277 5,108 (一般財源) (8) (130) (1,277) (1,277) (1,277) (1,277) (5,108) 拡充分 960 960 960 960 3,840 (一般財源) (960) (960) (960) (960) (3,840) 備考 としまビジネスサポート経費(2)ビジサポ事業経費(一部) 7-2-1-2 としまビジネスサポート事業(セミナー事業) 【概要】幅広い分野の講師をむかえ、販路拡大や経営課題の解決に向けたセミナーの開催、適切な助言 が行える専門家を派遣する。また、バイヤーを招聘した商談会を実施し、取引先の開拓を支援する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 370 継続 ・セミナーの開催 ・セミナーの開催 ・セミナーの開催 ・商談会の開催 ・商談会の開催 ・5区合同商談会 ・セミナーの開催 同左 同左 同左 ・商談会の開催 事業費 1,044 1,786 1,965 1,965 1,965 1,965 7,860 (一般財源) (1,044) (1,786) (1,965) (1,965) (1,965) (1,965) (7,860) 備考 としまビジネスサポート経費(2)ビジサポ事業経費(一部) ■7-2-2 地域産業の活性化【重点】 7-2-2-12 371 継続 としま ものづくりメッセ ≪再掲 7-1-1-6≫ 【概要】販路拡大や企業間交流等を通じて区内企業を支援する「産業見本市(としまものづくりメッセ) 」 を開催する。また、親子工場見学会を実施し区民に「ものづくり産業」への理解を促す。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 29 30 27 28 計(27~30) としまものづくり としまものづくりメ としまものづくりメッ メッセの実施 ッセの実施 セの実施 (3 月 6~8 日) 親子工場見学会 りメッセの実施 (3 月 5~7 日) 親子工場見学会 としまものづく 同左 同左 同左 親子工場見学会の実施 親子工場見学会 (7 月 23 日、25 日) (7 月 25 日、29 日) 事業費 (一般財源) 備考 の実施 22,316 23,286 23,800 23,800 23,800 23,800 (22,316) (23,286) (23,800) (23,800) (23,800) (23,800) としまものづくりメッセ事業経費 336 95,200 (95,200) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 7-2-2-25 中小商工業融資事業 【概要】企業の経営安定と発展を図るため、区内金融機関との連携により経営資金等の融資あっせんを 行う。27 年度についても、小企業資金利子補給及び信用保証料補助の拡充を継続する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 372 拡充 中小商工業融資資金 中小商工業融資資金へ 中小商工業融資資金へ 中小商工業融 への利子補給・信用 の利子補給・信用保証 の利子補給・信用保証 資資金への利 保証料補助 料補助 料補助 子補給・信用 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 小企業資金への利子 小企業資金への利子補 小企業資金への利子補 補給(1.25%) 、信用 給(1.25%) 給(1.25%) 保証料補助(50%) 信用保証料補助(50%) 信用保証料補助(50%) 環境対応資金利子補 環境対応資金利子補給 環境対応資金利子補給 給(2.0%) (2.0%) (2.0%) 保証料の補助 同左 同左 同左 ◆継続判断 事業費 111,101 120,225 120,180 120,180 120,180 120,180 480,720 (一般財源) (109,251) (119,605) (119,560) (119,560) (119,560) (119,560) (478,240) 拡充分 11,566 19,800 19,800 19,800 19,800 79,200 (一般財源) (11,566) (19,800) (19,800) (19,800) (19,800) (79,200) 備考 中小商工業融資事業経費 7-2-2-1 中小企業支援事業 【概要】区内中小企業の新たな戦略や取り組みに対し、専門家やアドバイザーの派遣、広く企業活動を PRするための産業見本市への出展費補助等を実施する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 29 30 27 28 計(27~30) 373 継続 ・専門家派遣 21 件 ・専門家派遣 ・専門家派遣 ・見本市出展支援 41 件 ・見本市出展支援 ・見本市出展支援 ・ホームページ作成支援 ・ホームページ作 ・ホームページ作 成支援 成支援 32 件 専門家派遣等 同左 同左 同左 事業費 6,869 7,000 8,000 8,000 8,000 8,000 32,000 (一般財源) (6,869) (7,000) (8,000) (8,000) (8,000) (8,000) (32,000) 備考 としまビジネスサポート経費(3)中小企業支援経費 7-2-2-8 としまビジネスサポート事業(相談事業) 【概要】中小事業者からの経営・融資・起業創業等の相談、支援を関係機関や民間事業者等と連携し、 ワンストップサービスで対応する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 374 拡充 ・商工相談員 ・商工相談員 週 5 日勤務 週 5 日勤務 ・金融相談員 ・金融相談員 月 14 日勤務 ・金融相談員 金融相談員 創業相談員 【拡充分】 月 14 日勤務(非常勤) 同左 同左 同左 ・ビジネスコーデ ィネータ補助員 事業費 (一般財源) 拡充分 (一般財源) 備考 8,421 14,246 14,073 14,073 14,073 14,073 56,292 (8,391) (14,200) (14,073) (14,073) (14,073) (14,073) (56,292) 864 864 864 864 3,456 (864) (864) (864) (864) (3,456) としまビジネスサポート経費(1)ビジサポ管理運営経費(一部) 337 7-2-2-30 としまビジネスサポートセンター移転記念事業 【概要】新庁舎の「センタースクエア」において、官民協働の中小企業支援を行うとしまビジネスサポ ートセンター移転記念セレモニー等を開催する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 375 新規 ・セレモニー開催 ・記念誌、事例紹介 ・セレモニー開催 ◆継続判断 同左 ・記念誌、事例紹介 同左 パネル制作 事業費 (一般財源) 備考 パネル制作 648 648 648 648 2,592 (648) (648) (648) (648) (2,592) としまビジネスサポート経費(4)としまビジネスサポートセンター移転記念事業経費 7-2-2-6 空き店舗対策事業 【概要】商店街の活性化や地域の社会課題の解決を目的に、商店会等が空き店舗を借り上げ実施する事 業に対して店舗改装費及び家賃の一部を助成する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 376 継続 空き店舗対策事 空き店舗対策事 空き店舗対策事 業経費への一部 業経費への一部 業経費への一部 助成 助成 助成 事業費 (一般財源) 備考 空き店舗対策事 同左 同左 同左 業経費への一部 助成 800 3,000 200 2,400 2,400 2,400 7,400 (700) (1,500) (200) (1,200) (1,200) (1,200) (3,800) 空き店舗対策事業支援経費 7-2-2-11 商店街施設整備事業支援 【概要】商店街の活性化と安全・安心で快適な街づくりを目的に、商店会等が実施する装飾街路灯やア ーチの設置・改修等の施設整備事業に対して経費の一部を助成する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 377 継続 施設整備事業経 施設整備事業経 施設整備事業経 費への一部助成 費への一部助成 費への一部助成 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 施設整備事業経 同左 費への一部助成 3,542 14,000 2,000 10,000 10,000 10,000 32,000 (2,000) (7,000) (1,000) (5,000) (5,000) (5,000) (16,000) 商店街施設整備事業支援経費 7-2-2-26 商店街販売促進事業支援 【概要】消費者の利便性の向上と魅力ある商店街づくりを目的に、商店会等が実施するホームページや 商店街マップ作成等の販売促進事業に対して経費の一部を助成する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 378 継続 販売促進事業経 販売促進事業経 販売促進事業経 費への一部助成 費への一部助成 費への一部助成 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 販売促進事業経 同左 費への一部助成 2,743 5,600 14,000 5,000 5,000 5,000 29,000 (1,571) (2,800) (7,000) (2,500) (2,500) (2,500) (14,500) 商店街販売促進事業支援経費 338 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 7-2-2-27 商店街イベント事業支援 【概要】商店街のにぎわいを創出し地域経済の活性化を目的に、商店会等が実施するイベント事業に対 して経費の一部を助成する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 379 継続 イベント事業経 イベント事業経 イ ベ ン ト事 業経 費への一部助成 費への一部助成 費への一部助成 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 イベント事業経 同左 費への一部助成 39,690 49,000 45,000 44,000 44,000 44,000 177,000 (14,749) (20,000) (18,000) (17,500) (17,500) (17,500) (70,500) 商店街イベント事業支援経費 7-2-2-21 商店街電灯料補助事業 【概要】商店街の活性化と地域の交通安全・防犯を目的に、商店会が設置する装飾街路灯及びアーチ、 アーケードの電灯料に対して経費の一部を助成する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 380 継続 装飾街路灯等の電 装飾街路灯等の電 装飾街路灯等の電 灯料への一部助成 灯料への一部助成 灯料への一部助成 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 装飾街路灯等の電 同左 灯料への一部助成 27,399 28,457 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 (27,399) (28,457) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (120,000) 商店街電灯料補助経費 7-2-2-9 商店街振興助成事業 【概要】豊島区商店街連合会及び豊島区商店街振興組合連合会等が実施する各種商店街振興事業に対し て経費の一部を助成する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 381 拡充 ・商業育成事業助 ・商業育成事業助成 ・商業育成事業助成 ・商業育成事業助成 成 ・商店街販売促進事業 ・商店街販売促進事業助 ・商店街販売促進事 ・商店街販売促進 助成 成 業助成 事業助成 ・区内共通商品券発行 ・区内共通商品券発行事 ・区内共通商品券発 ・区内共通商品券 事業助成(回収経費 業助成(回収経費等) 行事業助成 (回収経 発行事業助成(回 等) ・商人まつり事業助成 費等) 収経費等) ・商人まつり事業助成 ・豊島区商店街振興組合 ・商人まつり事業助 ・商人まつり事業 ・豊島区商店街振興組 連合会事務局運営費助成 成 助成 合連合会事務局運営 ・池袋めんそ~れ祭り分 ・豊島区商店街振興 ・豊島区商店街振 費助成 担金 興組合連合会事務 ・池袋めんそ~れ祭 ・池袋サンバカーニバル 局運営費助成 り分担金 分担金 ・池袋サンバカーニ 【拡充分】 り分担金 バル分担金 ・商業育成事業助成(空 ・池袋サンバカーニ き店舗調査) バル分担金 組合連合会事務局 同左 同左 同左 運営費助成 ・池袋めんそ~れ祭 ・商店街販売促進事業助 成(多言語商店街マップ ◆継続判断 の作成) 事業費 (一般財源) 26,042 31,333 34,649 34,649 34,649 34,649 138,596 (25,542) (31,333) (34,649) (34,649) (34,649) (34,649) (138,596) 拡充分 (一般財源) 備考 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (8,000) 商店街振興助成経費 339 7-2-2-3 区内公衆浴場支援 【概要】公衆浴場は、入浴機会の提供という保健衛生面だけではなく、敬老入浴事業、浴場ミニデイサ ービスである湯友サロンなど区民の健康増進事業、災害時の給水・入浴支援など、重要な役割を担って いる。自家風呂のない住民がまだ少なくないことに鑑み、公衆浴場の急激な廃業を食い止めるため施設 改修費等の一部を助成するとともに、25 年度から「ゆず湯」などの公衆浴場組合主催事業に対し経費 の一部を助成。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 382 拡充 公衆浴場施設整備費 公衆浴場施設整 公衆浴場施設整備 公衆浴場施設 等を助成 備費等を助成 費等を助成 整備費等を助 【拡充分】 成 ①経営改善費助成 月額 90,000 円 →94,200 円 同左 同左 同左 ②親子無料入浴券 の配付 ◆継続判断 ③外国人向けPR チラシの作成 事業費 (一般財源) 52,822 60,060 60,322 60,322 60,322 60,322 241,288 (52,822) (60,060) (60,322) (60,322) (60,322) (60,322) (241,288) 拡充分 (一 般 財 源 ) 備考 2,062 2,062 2,062 2,062 8,248 (2,062) (2,062) (2,062) (2,062) (8,248) 公衆浴場支援経費 7-2-2-29 就業支援事業 【概要】 「ハローワークとの連携による雇用促進事業(就職面接会) 」及び職業準備、就職活動、キャリ アアップ等求職者に対するセミナーを実施する。また、外へ働きに出ることが困難な求職者に対し「内 職あっせん」を行う。 としま企業支援サイトに求人情報ページを作成し、企業と求職者のマッチング を図る。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 383 拡充 ・ハローワークと ・ハローワークと ・ハローワークと ・ハローワークと ・ハローワークと の連携による就 の連携による就 の連携による就 の連携による就 の連携による就 職面接会の開催 職面接会の開催 職面接会の開催 職面接会の開催 職面接会の開催 年3回 年3回 年3回 年3回 12 回 ・就職セミナーの ・就職セミナーの ・就職セミナーの ・就職セミナーの ・就職セミナーの 開催 5 回 開催 4 回 開催 4 回 開催 4 回 ・内職のあっせん ・内職のあっせん ・内職のあっせん ・内職のあっせん ・内職のあっせん 【拡充分】 【拡充分】 ・としま企業支援 としま企業支援 としま企業支援 サイトにおける サイト改修 サイトの維持管 求人情報掲載 同左 同左 開催 16 回 理 事業費 608 569 4,272 1,312 1,312 1,312 8,208 (一般財源) (608) (569) (4,272) (1,312) (1,312) (1,312) (8,208) 拡充分 3,695 735 735 735 5,900 (一般財源) (3,695) (735) (735) (735) (5,900) 備考 就業支援事業経費、としまビジネスサポート経費(1)ビジサポ管理運営経費(一部) 340 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) ■7-2-3 消費者権利の実現支援 7-2-3-2 384 拡充 消費生活相談事業 【概要】区在住、在勤、在学の消費者を対象に、ヤミ金・サラ金等の多重債務問題を含め消費者被害の 未然防止及び救済を図るため、消費者契約に関する苦情、要望、問い合わせに対し専門相談員が助言、 情報提供、斡旋等の相談を行う。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 消費生活相談、ヤ 消費生活相談、 消費生活相談、ヤミ金・サ 消費生活相談、 ミ金・サラ金等特 ヤミ金・サラ金 ラ金等特別相談 ヤミ金・サラ金 別相談 等特別相談 【拡充分】 等特別相談 ・PIO-NET 端末機器の移設・ 同左 同左 同左 接続 ・相談専用電話の留守番電 話装置の設置・接続 事業費 19,438 20,821 22,169 21,916 21,916 21,916 87,917 (一般財源) (17,451) (18,673) (19,803) (19,550) (19,550) (19,550) (78,453) - - - 拡充分 253 (一般財源) (253) 備考 253 (253) 消費生活相談事業経費、ヤミ金・サラ金等特別相談事業経費 7-2-3-1 消費者被害防止啓発事業(消費者情報提供及び被害防止事業) 【概要】悪質商法等による消費者被害を未然に防止することを目的に、繁華街における街頭放送の実施、 各種イベントを通した啓発用リーフレット等の配布や出張講座等による注意喚起及び情報提供を実施 する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 385 継続 悪質キャッチ防止 区内巡回パネル 区 内 巡 回パ ネル キャンペーン、各種 展示、各種啓発用 展示、各種啓発用 啓発用リーフレッ リーフレット等 リ ー フ レッ ト等 ト等の作成、配布、 の作成、配布、出 の作成、配布、出 出張講座等の実施 張講座等の実施 張講座等の実施 区内巡回パネル 展示、各種啓発用 同左 同左 同左 リーフレット等 の作成、配布、出 張講座等の実施 事業費 956 1,028 732 732 732 732 2,928 (一般財源) (956) (1,028) (732) (732) (732) (732) (2,928) 備考 消費者被害防止啓発事業経費 7-2-3-3 消費者教育事業 【概要】区在住、在勤、在学の消費者を対象に、安全で安心して消費生活(商品やサービスの購入)を 営むことができるよう、日常生活をとりまく消費者問題を幅広く学び、消費者トラブルを未然に回避で きる自立した消費者を育成する目的で講座等を開催する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 386 継続 消費者自立支援講 消費者自立支援 消費者自立支援 座(普及啓発講座、 講座(普及啓発講 講座(普及啓発講 体験講座、手作り 座、体験講座、手 座、体験講座、手 講座等各種) 作り講座等各種) 作り講座等各種) 消費者自立支援 講座(普及啓発講 同左 同左 同左 座、体験講座、手 作り講座等各種) 事業費 485 623 1,047 1,047 1,047 1,047 4,188 (一般財源) (485) (623) (1,047) (1,047) (1,047) (1,047) (4,188) 備考 消費者教育事業経費 341 8.伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち 文化 8-1 文化によるまちづくりの推進 ■8-1-1 文化によるまちの活性化【重点】 単位:千円 8-1-1-2 387 拡充 文化資源の保護と活用事業 【概要】文化財の保護とその活用を推進するため、文化財調査を行い、新たに登録・指定を行うとともに、 保存修理に要する経費を助成する。文化財の展示・講座等を開催する。開発事業に関わる埋蔵文化財発掘調 査を実施し、報告書を作成する。 〔庶務課(教育総務課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 文化財調査 文化財調査 文化財調査 文化財調査 文化財調査 文化財調査 文化財調査 文化財展示・講座 文化財展示・講座 文化財展示・講座開催 文化財保護事業 文化財保護事業 文化財保護事業 文 化 財 保 護 事 開催 開催 埋蔵文化財の発掘調査 助成 助成 助成 業助成 埋蔵文化財の発 埋蔵文化財の発 ・過年度発掘調査報告 文化財展示・講 文化財展示・講 文化財展示・講 文化財展示・講 掘調査 掘調査 書の作成 座開催 ・無形民俗文化財 ・無形民俗文化財 ◆継続判断 調査 調査 座開催 座開催 座開催 埋蔵文化財の発 埋蔵文化財の発 埋蔵文化財の発 埋 蔵 文 化 財 の ・ 「自由学園明日館」の 掘調査 掘調査 掘調査 発掘調査 ・過年度発掘調査 ・過年度発掘調査 耐震対策 過年度発掘調査 過年度発掘調査 過年度発掘調査 過 年 度 発 掘 調 報告書の作成 報告書の作成 報告書の作成 【拡充分】 報告書の作成 報告書の作成 ・「自由学園明日 ・ 「金剛院山門」保存修 ・ 「自由学園明日 館」の耐震対策 事業費 35,698 (一般財源) (26,275) 理事業 査報告書の作 成 館」の耐震対策 44,606 51,709 46,081 41,081 41,081 179,952 (34,657) (41,114) (36,132) (31,132) (31,132) (139,510) 拡充分 3,144 3,144 (一般財源) (3,144) (3,144) 備考 文化財保護経費、埋蔵文化財の発掘調査経費 8-1-1-18 (仮称)芸術文化資料館開設準備事業 【概要】 (仮称)西部地域複合施設内に整備される(仮称)芸術文化資料館(郷土資料、美術、文学・マン ガの 3 分野で構成)の開設準備のため、調査・研究、資料の整理・保存、開設プレイベントとして区民向 け講座等を行う。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 388 継続 ・開設準備(展示・事 ・開設準備(展示・事業計画、 ・講座開催等開設プレイベ (仮称)芸術文 業計画、管理・運営計 情報システムの検討) 化資料館開設準 画、情報システムの検 ・文学・マンガ関連資料の収 ・資料整理およびデータベ 討) 集及び資料映像の撮影 ・文学・マンガ関連資 ・資料整理およびデータベー ・美術作品等の収集及び修 料の収集及び資料映 ス化 復保存 像の撮影 ・美術作品等の収集及び修復 ・文学・マンガ関連資料の ・資料整理およびデー 保存 収集 タベース化 ・としま未来文化財団職員派 ・資料映像の撮影 ・美術作品等の収集及 遣研修受入 ・としま未来文化財団職員 び修復保存 ・ 「生誕 80 周年記念 派遣研修受入 ・としま未来文化財団 横山光輝展」の実施 ・民間収蔵庫の借上げ 職員派遣研修受入 ・民間収蔵庫の借上げ 事業費 (一般財源) 備考 ントの実施 備事業 ース化 49,798 82,794 31,127 (22,295) (32,794) (21,127) (仮称)芸術文化資料館開設準備事業経費 342 同左 同左 同左 31,127 31,127 31,127 124,508 (21,127) (21,127) (21,127) (84,508) 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 8-1-1-22 (仮称)西部地域複合施設の整備 【概要】平和小学校跡地に西部区民事務所、障害支援センター、千早地域文化創造館、千早図書館、(仮称) 区民ひろば要、(仮称)芸術文化資料館、救援センター、健康づくり支援などの各機能を備えた複合施設を 整備する。なお、建設工事費の状況など事業推進の環境が整うまでの間整備を凍結とし、暫定活用を行う。 〔施設計画課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 施設 新規 389 ・解体工事 ・複合施設整備 ・建築工事 時期の検討 ・暫定活用施設 の整備 ・暫定活用施設 ・暫定活用施設 の整備 ・同左 ・同左 暫定活用施設の の使用 整備・使用 ・暫定活用施設 の使用 [補正予算分] 12,500 千円 グラウンド、 外構の設計 事業費 (一般財源) 備考 149,368 12,500 242,694 30,826 31,300 31,300 336,120 (145,368) (12,500) (242,694) (30,826) (31,300) (31,300) (336,120) (仮称)西部地域複合施設整備予定地の暫定活用事業経費 8-1-1-26 としまアートステーション構想事業 ≪再掲 8-1-2-11≫ 【概要】 「文化政策推進プラン」のシンボルプロジェクトの一つである「新たな創造の場づくり」について、 公益財団法人東京都歴史文化財団及びアート系の団体と共同事業を実施する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 390 継続 アートプログラ アートプログラ アートプログラ ムの実施 ムの実施 ムの実施 同左 同左 アートプログラ 同左 ムの実施 ◆継続判断 事業費 (一般財源) 備考 5,646 5,667 6,171 6,171 6,171 6,171 24,684 (5,584) (5,504) (6,022) (6,022) (6,022) (6,022) (24,088) としまアートステーション構想事業経費 8-1-1-25 「フェスティバル/トーキョー」開催事業 【概要】国際アート・カルチャー都市の基幹事業としてフェスティバル/トーキョー実行委員会(豊島区、 としま未来文化財団、NPO法人等)が地域と連携を図りながら、東京芸術劇場、あうるすぽっと、にし すがも創造舎等で国際的な舞台芸術フェスティバルを開催し、池袋を中心とした舞台芸術の創造・発信す る。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 391 継続 国際的な舞台芸 国際的な舞台 国際的な舞台芸 術フェスティバ 芸術フェステ 術フェスティバ ルの開催 ィバルの開催 ルの開催 国際的な舞台芸 同左 同左 術フェスティバ 同左 ルの開催 事業費 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 (一般財源) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (36,000) 備考 「フェスティバル/トーキョー」開催経費 343 8-1-1-24 新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業 ≪再掲 7-1-1-2≫ 【概要】 「街のどこもが美術館」をコンセプトに、かつて「池袋モンパルナス」と呼ばれた池袋西口から長 崎、千早地域まで、さらに新庁舎も会場に加え、画家や区内小学生等による多彩な作品を展示する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 392 継続 第8回 第9回 第 10 回 宮下真理子展 山田貴敏展 ・企画展 ・ワークショップ まちかどこども美術展 まちかどこども美術展 ・ワークショップ ・まちかどこども美 豊島区収蔵品展、トー 池袋・発見、トークショ ・まちかどこども美 術展 クショー ー 術展 ・ギャラリー、ショ 回遊 DeArt2013 回遊 DeArt2014 ・ギャラリー、ショ ワークショップ ワークショップ ーウインドウ展示 回遊スタンプラリー等 ウォーキングイベント ・若手作家展など 年約 40 会場 全 43 会場 等全 45 会場 約 40 会場 ・としま未来文化財 ・としま未来文化財団 としま未来文化財団人 ・としま未来文化財 団人件費補助 人件費補助 件費補助 団人件費補助 ・企画展 同左 同左 同左 ーウインドウ展示 ・若手作家展など 事業費 10,036 11,253 11,253 11,253 11,253 11,253 45,012 (一般財源) (10,036) (11,253) (11,253) (11,253) (11,253) (11,253) (45,012) 備考 新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業経費、としま未来文化財団事業助成経費(一部) 8-1-1-23 「池袋演劇祭」開催事業 ≪再掲 8-2-1-1≫ 【概要】池袋演劇祭実行委員会(豊島区、としま未来文化財団、豊島区舞台芸術振興会)主催による「演 劇のまち池袋」を支える主要なイベント「池袋演劇祭」を開催する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 393 継続 「池袋演劇祭」へ 「池袋演劇祭」の開催 「池袋演劇祭」の の助成 ※実行委員会形式に 開催 「池袋演劇祭」 同左 同左 の開催 同左 移行 事業費 (一般財源) 備考 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 10,080 (2,520) (2,520) (2,520) (2,520) (2,520) (2,520) (10,080) 「池袋演劇祭」開催経費 8-1-1-17 エチカ池袋ギャラリー活用助成事業 【概要】東京メトロが地域貢献を目的に豊島区に無償貸与しているエチカ池袋ギャラリーを、文化芸術の 発信拠点として活用する。 (としま未来文化財団への補助) 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 394 継続 年間展示計画に 年間展示計画に 年間展示計画に 年間展示計画に 基づき、パネル展 基づき、パネル 基づき、パネル展 基づき、パネル 等を実施(メトロ 展等を実施(メ 等を実施(メトロ 財団展示期間を トロ財団展示期 財団展示期間を 除く) 間を除く) 除く) 事業費 (一般財源) 備考 展等を実施(メ 同左 同左 同左 トロ財団展示期 間を除く) 6,369 6,901 6,901 6,901 6,901 6,091 27,604 (6,369) (6,901) (6,901) (6,901) (6,901) (6,901) (27,604) としま未来文化財団事業助成経費(一部) 344 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 8-1-1-27 国際アート・カルチャー都市推進事業 【概要】国際アート・カルチャー都市づくりを推進するため、国際アート・カルチャー都市懇話会を開催 するとともに、国内外への情報発信、民間を含めた関係機関等との総合調整を行う。 〔企画課(国際アート・カルチャー都市推進担当) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 395 新規 【補正予算】 懇話会開催 懇話会開催 都市構想策定 平成 28 年度以降については、事業の進捗 懇話会 情報発信イベント 事業費 (一般財源) 備考 情報発信イベント にあわせ検討 情報発信イベント 4,801 4,902 (4,801) (4,902) - - 4,902 - (4,902) 国際アート・カルチャー都市推進事業経費 8-1-1-28 さよなら公会堂企画 【概要】完成から 60 年を越え、平成 27 年度をもってその役割を終える豊島公会堂の思い出を振り返るこ とのできる記念冊子を作成する。また、最後を飾る式典の開催について、実施の可能性を検討する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 396 新規 冊子作成 冊子作成 事業費 (一般財源) 備考 1,000 1,000 (1,000) (1,000) としま未来文化財団事業助成経費(一部) ■8-1-2 新たな文化芸術の創出と創造環境の整備 8-1-2-10 397 継続 (仮称)豊島区新ホール整備事業≪再掲 8-2-1-16≫ 【概要】 (仮称)豊島区新ホール開設に向けた準備事業、平成 27 年度は、現庁舎地活用事業者の提案に対 する設計モニタリングおよび事業・運営等に関しての基本的な指針である「管理運営計画」策定の準備を 引き続き行う。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・(仮称)新ホール ・管理運営計 ・設計モニタリング ・設計モニタリング ・施工モニタ ・施工モニタリ ・設計、施工モニ 基本計画の策定 画策定のため ・管理運営計画策定 ・管理運営計画策定 リング タリング 【新公会堂基本 の新ホールあ 準備 ・豊島公会堂の舞台 ・舞台備品計 ・舞台備品計画 ・管理運営計画、 計画策定事業と り方検討 ・豊島公会堂の舞台 備品の確認及び再 画策定 舞台備品計画の して実施】 ・事業者選定 備品の確認及び再 利用の検討 ・管理運営シ ・開設準備支援 策定 支援業務 利用の検討 ステム設計 ・管理運営システ ング 策定 ム設計 民間事業者による解体・本体工事 事業費 (一般財源) 備考 8,280 12,688 18,139 19,584 20,123 20,323 78,169 (8,280) (12,688) (18,139) (19,584) (20,123) (20,323) (78,169) (仮称)豊島区新ホール整備事業経費 345 8-1-2-14 豊島区民センター貸室転用事業 【概要】豊島区民センター内区事務室の新庁舎移転により発生する空きスペースを貸室に転用し、区民サ ービスの向上を図る。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 398 拡充 豊島区民センター 豊島区民センタ 豊島区民センタ 豊島区民センタ 豊島区民センタ の管理運営 ーの管理運営 ーの管理運営 ーの管理運営 ーの管理運営 豊島区民センターの改築 【拡充分】 【拡充分】 備品等 備品等 貸室転用工事 事業費 34,096 34,631 47,647 45,196 0 0 92,843 (一般財源) (25,646) (25,959) (38,975) (38,567) (0) (0) (77,542) 拡充分 8,500 3,000 0 0 11,500 (一般財源) (8,500) (3,000) (0) (0) (11,500) 備考 豊島区民センター管理運営経費 8-1-2-13 豊島区民センターの改築 【概要】 「豊島区民センター改築基本計画」に基づき、生活産業プラザの増築という形で区民センターを改 築する。 〔生活産業課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 399 施設 設計委託 事業費 25,000 (一般財源) 備考 (25,000) 設計委託 設計委託 工事費 工事費 - 工事費 豊島区民センタ ーの改築 148,200 583,981 350,136 1,082,317 (148,200) (183,981) (100,136) (432,317) 豊島区民センター改築経費 8-1-2-6 舞台芸術交流センターの管理・運営 【概要】舞台芸術交流センター(あうるすぽっと)の維持管理及び舞台芸術公演、各種講座・ワークショ ップ等の事業を実施する。施設の管理・運営については指定管理者が行う。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 400 継続 舞台公演、各種講 舞台公演、各種講 舞台公演、各種講 舞台公演、各種講 座・ワークショップ 座・ワークショップ 座・ワークショップ 座・ワークショップ 等の事業運営 等の事業運営 等の事業運営 等の事業運営 同左 同左 同左 施設維持管理 施設維持管理 施設維持管理 施設維持管理 設備保守 設備保守 設備保守 設備保守 事業費 (一般財源) 備考 162,280 167,494 168,269 169,851 171,329 169,791 679,240 (158,935) (164,036) (164,925) (166,393) (167,871) (166,333) (665,522) 舞台芸術交流センター管理運営経費 346 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 8-1-2-9 文化芸術創造支援事業 ≪再掲 8-2-2-1≫ 【概要】文化芸術活動の活発化と地域社会の活力向上を実現するため、旧朝日中学校をアート系NPO法 人に貸与し演劇・ダンス等の稽古場として活用するとともに、子どもたちのワークショップや地域住民と の交流事業を実施する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 401 継続 ・旧中学校施設等の ・旧中学校施設等 ・旧中学校施設 維持管理経費一部 の維持管理経費 の維持管理経 負担 一部負担 費一部負担 ・地域の文化活動拠 ・地域の文化活動 ・地域の文化活 して活用するため、 文化芸術創造支援事業 ・地域の文化活 所点づくり事業の 拠所点づくり事 動拠所点づく の活動拠点を旧真和中に移転する 動拠所点づくり 実施 業の実施 り事業の実施 事業費 1,432 2,103 2,003 (一般財源) (1,432) (2,103) (2,003) 備考 文化芸術創造支援事業経費 402 継続 ・旧中学校施設 の維持管理経費 旧朝日中学校を巣鴨北中学校の仮校舎と 一部負担 事業の実施 - - - 2,003 (2,003) 8-1-2-11 再掲 としまアートステーション構想事業 ≪8-1-1-26≫ ■8-1-3 地域文化・伝統文化の継承と発展 施設 8-1-3-6 403 新規 旧鈴木信太郎邸の保存・活用 【概要】旧鈴木家住宅の公開にあたり、建物内にある資料や獨協大学図書館等で所蔵する鈴木信太郎関連 の資料の調査を行うとともに、建物内で展示する資料の作成・補修を行う。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 修繕工事実施設 施設維持管理 施設維持管理 施設維持管理 施設維持管理 施設維持管理 施設維持管理 計 修繕工事 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 施設整備調査 フランス文学蔵 展示設計 擁壁工事設計 建物修繕実施 展示設計 建物修繕工事 施設整備 書調査 展示製作委託 境界確定委託 設計 擁壁工事 展示製作 建築関連資料調 開設準備 レプリカ製作 査 資料補修 既存擁壁調査等 事業費 (一般財源) 9,847 114,519 17,391 6,807 135,147 95,547 254,892 (9,847) (114,519) (17,391) (6,807) (135,147) (95,547) (254,892) 拡充分 14,904 4,320 132,660 93,060 244,944 (一般財源) (14,904) (4,320) (132,660) (93,060) (244,944) 備考 旧鈴木信太郎邸の保存・活用経費 347 8-1-3-7 郷土資料館移転・展示リニューアル事業 【概要】豊島区の歴史、文化を紹介し、理解を深めてもらうため、豊島区に関する貴重な郷土資料を収集・ 整理・保存するとともに、調査・研究・展示、講座の開催、刊行物の発行を行う。また勤労福祉会館の大 規模改修にあわせた郷土資料館の移転と展示のリニューアルを行う。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 施設 新規 404 施設維持管理 施設維持管理 施設維持管理(移転 施設維持管理(移 施設維持管理(移 施設維持管 施設維持管理 資料調査 資料調査 先分を含む) 転先分を含む) 転先分を含む) 理 常設展示、 研究紀要発行 研究紀要発行 資料調査 資料調査 資料調査 資料調査 講座開催等 講座開催 4 回 常設展示 新館準備 新館準備 新館準備 新館準備 新館( (仮称) 講座開催 研究紀要発行 研究紀要発行 研究紀要発行 研究紀要発 芸術文化資料 (仮称)芸術文 常設展示 行 館の展示等) 化資料館への 【拡充分】 【拡充分】 【拡充分】 常設・企画展 準備 移転準備 移転 移転 移転 示 リニューアル準備 展示設計・製作 展示製作 勤労福祉会館大規 勤労福祉会館大 勤労福祉会館大規 模改修のため 12 月 規模改修のため 模改修のため 9 月 (予定)より休館 休館予定 (予定)まで休館 事業費 17,952 18,571 35,428 50,730 71,924 18,571 176,653 (一般財源) (17,217) (18,282) (35,139) (50,441) (71,635) (18,282) (175,497) 拡充分 15,839 28,091 51,311 95,241 (一般財源) (15,839) (28,091) (51,311) (95,241) 備考 郷土資料館管理運営経費(1)事業運営経費(3)管理運営経費、郷土資料館大規模改修経費(一部) 8-1-3-5 郷土資料館区民利用の情報基盤整備 【概要】郷土資料館が収蔵する地域の歴史・文化資料を区民の共有財産として活用するため、資料のデー タベース化を図り、区民の利用に供する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 405 継続 収蔵・図書資料等の 収蔵・図書資料等の 収蔵・図書資料等の データベース化 データベース化 データベース化 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 収蔵資料等のデー 同左 タベース化 6,569 6,715 6,352 6,352 6,352 6,352 25,408 (6,569) (6,715) (6,352) (6,352) (6,352) (6,352) (25,408) 郷土資料館管理運営経費(2)区民利用の情報基盤整備経費 348 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 8-1-3-8 雑司が谷旧宣教師館文化財保存修繕事業 【概要】東京都指定有形文化財である雑司が谷旧宣教師館において、地域にゆかりのある「赤い鳥」にち なんだ図書コーナーの設置、おはなし会、コンサートなどの事業を実施する。また 5 年毎に予定されてい る保存修繕工事を行う。工事に合わせ、平成元年の開館以来リニューアルをしていない展示については、 経年劣化した箇所の補修や説明パネルの説明文を最新情報に修正する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 406 施設 新規 施設維持管理 施設維持管理 施設維持管理 施設維持管理 施設維持管理、 コンサート・講座 コンサート・講座 コンサート・講 講座開催等 回 等開催 等開催 座等開催 【拡充分】 コンサート 1 回 館だより発行 館だより発行 館だより発行 おはなし会 12 親子体験講座 1 【拡充分】 回 保存修繕設計 音楽講座 1 回 保存修繕工事 館だより発行 同左 保存修繕設計 同左 保存修繕工事 展示製作 展示製作 事業費 7,728 7,039 26,806 7,402 7,402 7,402 49,012 (一般財源) (7,711) (7,022) (20,587) (7,385) (7,385) (7,385) (42,742) 拡充分 19,404 19,404 (一般財源) (13,202) (13,202) 備考 雑司が谷旧宣教師館管理運営経費、雑司が谷旧宣教師館文化財保存修繕経費 8-1-3-9 池袋=自由文化都市プロジェクト協働事業 【概要】平成 27 年度は戦後 70 年の節目となる。戦後復興のステップとなったマーケット(ヤミ市)にス ポットをあて、自由文化都市という新たな視点で区の文化の歴史を見つめ直す。立教大学、東京芸術劇場、 地域のみなさんとともに、 「池袋学」を共同開催する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 407 新規 展示製作 展示製作 共催団体負担金 事業費 (一般財源) 備考 共催団体負担金 2,000 2,000 (2,000) (2,000) 池袋=自由文化都市プロジェクト協働事業経費 8-1-3-4 民俗芸能 in としま助成事業 【概要】冨士元囃子、長崎獅子舞など区内の民俗芸能の継承と発展を目的に、区民に伝統芸能に接する機 会を提供する。併せて交流都市の伝統芸能の公演を実施する。(としま未来文化財団への補助) 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 408 継続 冨士元囃子・寿獅 冨士元囃子・寿獅子、長 民俗芸能、伝統 子、長崎獅子舞、秩 崎獅子舞、秩父屋台囃子 芸能の継承・発 父屋台囃子、秩父神 御宝殿熊野神社稚児田 展 社神楽、名張子ども 楽・風流、 狂言 古田人形芝居 事業費 (一般財源) 備考 民俗芸能、伝統芸能 の継承・発展 同左 同左 同左 3,622 5,145 4,067 4,067 4,067 4,067 16,268 (3,622) (5,145) (4,067) (4,067) (4,067) (4,067) (16,268) としま未来文化財団事業助成経費(一部) 349 8-1-3-3 伝統工芸振興事業 【概要】地域に根ざした伝統工芸品産業の育成発展を支援する。 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 409 拡充 ・伝統工芸展開催 ・伝統工芸展開催 ・伝統工芸展開催 ・伝統工芸団体に対 ・伝統工芸団体に ・伝統工芸団体に対 する助成 対する助成 する助成 ・後継者育成事業 ステップ1 1,920 ・新庁舎展示 800 30 計(27~30) 伝統工芸展開催 同左 伝統工芸団体に 対する助成 【拡充分】 【拡充分】 〔生活産業課〕 ・後継者育成事業 同左 同左 ステップ1 1,920 ステップ2 3,360 他 事業費 3,514 4,166 6,948 9,508 9,508 9,508 35,472 (一般財源) (3,514) (4,166) (6,948) (9,508) (9,508) (9,508) (35,472) 拡充分 2,720 5,280 5,280 5,280 18,560 (一般財源) (2,720) (5,280) (5,280) (5,280) (18,560) 備考 伝統工芸振興経費 350 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 8-2 文化芸術の振興 ■8-2-1 文化芸術鑑賞機会の充実 単位:千円 8-2-1-19 410 新規 豊島区収蔵資料等企画展事業 【概要】(仮称)芸術文化資料館で展示することを目指し収集してきた作品のうち、平成 25 年度以降収蔵し た作品を中心に、としまセンタースクエアにて企画展を開催する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 企画展を開催 企画展を開催 28 年度以降の企画展実施については再度 検討する 事業費 8,193 (一般財源) 備考 - (8,193) - 8,193 - (8,193) 豊島区収蔵資料等企画展事業開催経費 411 継続 8-2-1-16 再掲(仮称)豊島区新ホール整備事業≪8-1-2-10≫ 8-2-1-12 区民参加によるアート・ステージ助成事業 【概要】 【概要】東京音楽大学と連携し、区民やジュニア・アーツ・アカデミーの子どもたちが参加するオ ペラ等を公演する。 (としま未来文化財団への補助) 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 412 継続 区民参加によるア 区民参加によるアー ート・ステージ公演 ト・ステージ公演 「音楽ひろばに夢 「 Musical World ・ ミ と願を」 ュージカルワールド・」 事業費 (一般財源) 備考 オペラ等を公演 オペラ等を公演 同左 同左 同左 5,977 4,829 2,940 2,940 2,940 2,940 11,760 (5,977) (4,829) (2,940) (2,940) (2,940) (2,940) (11,760) としま未来文化財団事業助成経費(一部) 8-2-1-2 美術作品等展示・管理事業 【概要】区施設に文化的潤いと親しみを持たせるとともに、来訪者の美術作品鑑賞機会を増やすため、美 術作品の借上げ展示等を行う。また、区所蔵美術品の保管・修復保存・活用を図る。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 413 継続 ・企画展実施 ・作品借上げ展示 ・作品借上げ展示 ・庁舎ロビー美術展開催 ・庁舎ロビー美術展開催 ・作品修復 ・作品修復 ・美術家協会センタースクエア ・美術家協会センタースクエ 美術展開催 ア美術展開催 ・作品修復 ・作品修復 ・作品活用委員会開催 ・作品活用委員会開催 同左 ・作品活用委員会開催 ・作品動産保険加入 ・作品動産保険加入 ・作品動産保険加入 ・民間収蔵庫借上げ ・民間収蔵庫借上げ 同左 同左 開催 ・作品動産保険加入 ・民間収蔵庫借上げ 事業費 (一般財源) 備考 ・作品活用委員会 ・民間収蔵庫借上げ 10,903 10,115 7,916 8,716 8,716 8,716 34,064 (10,903) (10,115) (7,916) (8,716) (8,716) (8,716) (34,064) 美術作品等展示・管理経費 351 414 継続 8-2-1-1 再掲「池袋演劇祭」開催事業 ≪8-1-1-23≫ 8-2-1-11 としま区民芸術祭助成事業 【概要】優れた文化芸術の鑑賞機会を提供し、また、区民相互の交流と文化芸術に対する理解及び創造意 欲を促進することを目的として、豊島区管弦楽団・吹奏楽団演奏会、美術・書道・華道総合美術展、区民 文化祭等からなる「としま区民芸術祭」を実施する。(としま未来文化財団への補助)〔文化デザイン課〕 415 継続 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 「としま区民芸術 「としま区民 「としま区民 祭」を実施 芸術祭」を実施 芸術祭」を実施 事業費 (一般財源) 備考 27 28 29 30 計(27~30) 「としま区民芸術祭」 同左 同左 同左 を実施 13,413 15,543 15,416 15,416 15,416 15,416 61,664 (13,413) (15,543) (15,416) (15,416) (15,416) (15,416) (61,664) としま未来文化財団事業助成経費(一部) 8-2-1-13 庁舎ロビーコンサート実施助成事業 【概要】東京音楽大学の協力により、昼休み時間を利用して、としまセンタースクエアでミニコンサート を実施する。 (としま未来文化財団への補助) 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 416 継続 庁舎ロビーコン 庁舎ロビーコン 庁舎ロビーコン サートを年間で サートを実施 サートを実施 6回実施した 事業費 (一般財源) 備考 庁舎ロビーコン 同左 同左 サートを実施 同左 3,312 4,516 4,576 4,576 4,576 4,576 18,304 (3,312) (4,516) (4,576) (4,576) (4,576) (4,576) (18,304) としま未来文化財団事業助成経費(一部) 8-2-1-4 区立熊谷守一美術館の管理・運営 【概要】区立熊谷守一美術館の維持管理及び事業運営を行う。施設の管理・運営については指定管理 者が行う。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 417 拡充 熊谷守一作品の展 熊谷守一作品の展 熊谷守一作品の展 示・保存、区民作品 示・保存、区民作品 示・保存、区民作品 等のギャラリー展 等のギャラリー展 等のギャラリー展 示、施設の維持管理 示、施設の維持管理 示、施設の維持管理 維持管理及び事 業運営関係経費 同左 同左 同左 【拡充分】 30 周年展開催 事業費 (一般財源) 18,370 18,944 19,800 19,000 19,000 19,000 76,800 (18,370) (18,944) (19,800) (19,000) (19,000) (19,000) (76,800) 拡充分 800 800 (一般財源) (800) (800) 備考 熊谷守一美術館管理運営経費 352 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 8-2-1-18 新庁舎まるごとミュージアム開設事業 【概要】新庁舎をまるごと「ミュージアム-美術館・博物館」に見立て、3 階から 9 階の通路部分の壁面 を使用した展示、センタースクエアを活用した展示を行い、区の文化資産の紹介や区の重点施策等の情報 をわかりやすくタイムリーに掲示して、区民・来庁者に発信する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 418 新規 [補正予算分] ・~4/19 各フロアの展 各フロア等の展 4 月~5 月 展示制作等完了 示・展示替え 示・設置 展示環境の確認及び展示ス ・4/20~5/6 ペース等の確定 各フロアの展示・ センタースクエ 6月 設置 ア活用(まちかど ア活用(まちか 必要経費の予算化 ・5/7 回遊美術館等展 ど回遊美術館等 7 月~11 月 新庁舎オープン 示) 展示) 同左 同左 センタースクエ 展示計画の検討・作成 9月 ・センタースクエ 各課への周知 ア活用(まちかど 12 月 回遊美術館等展 展示製作等開始 示) 1 月~ PR 活動 3月 落成式・内覧会(5 階・8 階) 事業費 (一般財源) 備考 14,538 61,358 5,585 5,585 5,585 78,113 (14,538) (61,358) (5,585) (5,585) (5,585) (78,113) 新庁舎まるごとミュージアム開設経費 8-2-1-20 舞踊鑑賞講座 目白三人の会 【概要】日本舞踊、クラッシックバレエ、現代舞踊とそれぞれの魅力が楽しめる全国唯一のユニークな公 演を行う。平成 27 年度は第 30 回の節目公演として、次代を担う子どもから大人まで気軽に舞踊を鑑賞で きる機会を提供する。(としま未来文化財団への補助) 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 419 拡充 舞踊鑑賞講座舞踊 舞 踊 鑑賞 講座 舞 舞踊鑑賞講座 舞踊鑑賞講座 民俗芸能、伝統芸能 への招待「目白三人 踊への招待「目白 「目白三人の 「目白三人の の継承・発展 の会」開催 三人の会」開催 会」開催 会」開催 同左 【拡充分】 同左 30 回記念講演 として開催 事業費 (一般財源) 4,013 3,910 6,010 3,910 3,910 3,910 17,740 (4,013) (3,910) (6,010) (3,910) (3,910) (3,910) (17,740) 拡充分 2,100 2,100 (一般財源) (2,100) (2,100) 備考 としま未来文化財団事業助成経費(一部) 353 8-2-1-21 マンガ・アニメ企画 【概要】 「マンガからアニメへ」過去と現在の代表的な作品を、新たな構想のオーケストラ演奏により世界 に発信する。 (としま未来文化財団への補助) 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 420 新規 オーケストラに オーケストラに よる公演 よる公演 事業費 (一般財源) 備考 3,000 3,000 (3,000) (3,000) としま未来文化財団事業助成経費(一部) 8-2-1-22 がんばる女性応援プロジェクト 【概要】 「がんばる女性応援プロジェクト」として、ビートルズクラッシックスやユーミンンのヒット曲を 織り交ぜたヴィヴァルディの「四季」など、育児中の女性も気軽に楽しめる公演を実施する。 (としま未来 文化財団への補助) 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 421 新規 劇場公演 劇場公演 事業費 (一般財源) 備考 2,100 2,100 (2,100) (2,100) としま未来文化財団事業助成経費(一部) ■8-2-2 文化を支え、発展させる人材の育成【重点】 8-2-2-12 422 継続 子どものための文化体験プログラム 【概要】子ども向け演劇の制作上演、派遣型ワークショップなど、次世代の文化の担い手である子どもた ちがアートを体験できるプログラムを実施する。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 保育園派遣型 保育園等派遣型 保育園等派遣 保育園等派遣型 ワークショップ ワークショップ 型ワークショ ワークショップ を 16 園実施 を実施 ップを実施 を実施 同左 同左 同左 演劇公演及び関 演劇公演及び関 演劇公演及び 演劇公演及び関 連ワークショッ 連ワークショッ 関連ワークシ 連ワークショッ プ等実施 プ等実施 ョップ等実施 プ等実施 事業費 10,922 11,096 11,112 11,112 11,112 11,112 44,448 (一般財源) (5,922) (6,596) (6,612) (6,612) (6,612) (6,612) (26,448) 備考 子どものための文化体験プログラム経費 354 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 8-2-2-2 ジュニア・アーツ・アカデミー助成事業 【概要】東京音楽大学等の協力を得て、子どもたちを対象に声楽、楽器演奏をはじめ多様な文化・芸術経 験の機会を提供する。(としま未来文化財団への補助) 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 423 継続 オペラ、区民演奏 定期練習、オペ 定期練習、オペラ、 会、結成 10 周年 ラ、区民演奏会 区民演奏会への出演 記念公演等 への出演等 等 定期練習、オペラ、 同左 同左 区民演奏会への出演 同左 等 事業費 4,005 2,897 2,941 2,941 2,941 2,941 11,764 (一般財源) (4,005) (2,897) (2,941) (2,941) (2,941) (2,941) (11,764) 備考 としま未来文化財団事業助成経費(一部) 8-2-2-4 としま文化フォーラム開催事業 【概要】各分野の第一線で活躍する方を講師に招き、講演を通して文化と品格を誇れる価値あるまちづく りを考える。 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 424 継続 1 期 5 回の講演会 1 期 5 回の講演会 1 期 5 回の講演会 を開催 を開催 を開催 としま未来文化 としま未来文化 としま未来文化 財団人件費補助 財団人件費補助 財団人件費補助 事業費 (一般財源) 備考 1 期5 回の講演会 を開催 同左 同左 同左 としま未来文化 財団人件費補助 4,687 6,753 6,753 6,753 6,753 6,753 27,012 (4,687) (6,753) (6,753) (6,753) (6,753) (6,753) (27,012) としま文化フォーラム開催経費、としま未来文化財団事業助成経費(一部) 8-2-2-5 区民でつくる演奏会助成事業 【概要】公募により結成された「区民合唱団」 、 「ジュニア・アーツ・アカデミー」の児童、東京音楽大学 有志により編成されるオーケストラ、プロのソリスト等の出演によるコンサートを実施する。 (としま未来文化財団への補助) 〔文化デザイン課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 425 継続 「いっぽ・イッポ・ 「いっぽ・イッポ・ 「区民でつくる 「区民でつくる み・ら・い・へⅨ と み・ら・い・へⅩ 演奏会」を実施 演奏会」を実施 しま&ローザンヌ 街と街を結ぶ とし ~合唱で綴る平和 ま バラと音楽が出 な世界・祈り」 逢うとき」を実施 事業費 (一般財源) 備考 426 同左 同左 同左 4,023 2,846 4,958 4,958 4,958 4,958 19,832 (4,023) (2,846) (4,958) (4,958) (4,958) (4,958) (19,832) としま未来文化財団事業助成経費(一部) 継続 8-2-2-1 再掲 文化芸術創造支援事業 ≪8-1-2-9≫ 355 8-3 生涯学習・生涯スポーツの推進 ■8-3-1 生涯学習の環境整備 単位:千円 8-3-1-5 427 継続 地域文化創造館の管理・運営 【概要】区内 5 か所(駒込、巣鴨、南大塚、雑司が谷、千早)で区民に文化学習活動の場を提供する。ま た、各種講座、文化祭などを開催するほか、各地域の特色を活かした地域文化創造事業を実施する。 〔学習・スポーツ課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 地域文化創造館の 地域文化創造 地域文化創造館 施設維持 館の施設維持 の施設維持 事業運営 事業運営 事業運営 事業費 (一般財源) 備考 地域文化創造館 同左 の施設維持 同左 同左 事業運営 190,013 217,597 220,217 220,217 220,217 220,217 880,868 (189,769) (217,394) (220,023) (220,023) (220,023) (220,023) (880,092) 地域文化創造館管理運営経費 8-3-1-9 生涯学習センターの整備 【概要】平成 28 年度に、旧大明小学校に生涯学習センターを本格開設(予定)する。 〔学習・スポーツ課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 428 施設 整備検討 整備検討 整備検討 生涯学習センタ 生涯学習センタ 生涯学習センタ 生涯学習センタ ー開設(予定) ーの運営 ーの運営 ー開設・運営 事業費 (一般財源) 備考 8-3-1-3 図書資料収集貸出事業 【概要】豊島区の基幹的かつ身近な情報センターとして、区民等の教養、調査研究、レクリエーション等 に資する図書資料等を提供する。 〔図書館課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 429 継続 図書資料閲覧貸出 中央 706,735 冊 図書資料閲覧貸出 図書資料閲覧貸出 図書資料購入・装備 図書資料購入・装備 地域館 1,352,592 冊 図書資料購入 中央 22,932 点 同左 同左 同左 同左 地域館 53,168 点 図書資料装備 中央 9,795 冊 地域館 27,201 冊 事業費 (一般財源) 備考 91,475 96,449 96,594 96,594 96,594 96,594 386,376 (91,452) (96,429) (96,573) (96,573) (96,573) (96,573) (386,292) 中央図書館管理運営経費(1)閲覧貸出関係経費 356 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 8-3-1-6 図書館電算システムの維持管理 【概要】地域図書館全館へ計画的に IC タグの導入と自動貸出機の設置を行い、図書資料の効率的な管理と 貸出しの迅速化・効率化による利用者へのサービスアップを図る。 〔図書館課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 430 継続 図書館システム 図書館システム 図書館システム 図書館システム 図書館システム 図書館システム 図書館システム の維持管理 の維持管理 の維持管理 の維持管理 の維持管理 の維持管理 維持管理 ・サーバ移転に伴 ・サーバ移転に う図書館システ 伴う図書館シス 駒込・千早図書 地域館のリーダ ムの更新等(業者 テムの更新等 館の IC タグ装 ライタ、自動貸 選定) (システム構 備、リーダライ 出機設置等 築) タ・自動貸出機 設置等 事業費 41,376 199,362 63,100 45,734 45,734 45,734 200,302 (一般財源) (41,376) (199,362) (63,100) (45,734) (45,734) (45,734) (200,302) 備考 図書館業務の電算運営経費 8-3-1-4 点字図書館障害者サービス事業 【概要】視覚障害者等への読書活動の支援や情報提供サービスのための図書資料の貸出し、対面朗読など を行う。またボランティアの養成や、点字・音声図書等の製作を進め、視覚障害者の図書館利用の促進を 図る。 〔図書館課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 431 継続 点訳・朗読講習、点字・ 点訳・朗読講習、点字・ 点訳・朗読講習、点字・ 音声図書製作 音声図書製作 拡大写本製作等 拡大写本製作等 同左 同左 同左 音声図書製作 同左 拡大写本製作等 事業費 11,469 13,581 13,743 13,743 13,743 13,743 54,972 (一般財源) (△156) (1,954) (1,563) (1,563) (1,563) (1,563) (6,252) 備考 非常勤職員関係経費(3)点字指導員、点字図書館(ひかり文庫)運営経費 8-3-1-38 地域図書館の土日祝日の開館時間延長・休館日変更 【概要】地域図書館の土日祝日の開館時間を延長する。また、地域図書館の定例月曜休館の体制を、月曜 休館と火曜休館の 2 グループ体制に見直すことにより、いずれかの図書館が開館している体制を整え利用 者の利便性を図る。 〔図書館課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 432 継続 地域図書館の土日祝日 地域図書館の土日祝日 の開館時間延長 の開館時間延長 地域図書館の土日祝 日の開館時間延長 地域図書館を月曜開館、 地域図書館を月曜開館、 同左 事業費 (一般財源) 火曜開館の 2 グループ 火曜開館の 2 グループ にする にする 同左 同左 地域図書館を月曜開 館、火曜開館の 2 グル ープにする 3,891 8,764 8,915 8,915 8,915 35,509 (3,891) (8,764) (8,915) (8,915) (8,915) (35,509) 図書受渡し等の業務委託経費(一部) 、中央図書館管理運営経費(7)中央図書館維持管理経費(一部) 、 備考 地域図書館維持管理経費 (1)駒込図書館維持管理経費(一部) 、(2)巣鴨図書館維持管理経費(一部) 、(3)上池袋図書館維持管理経費(一部) 、 (4)池袋図書館維持管理経費(一部) 、(5)目白図書館維持管理経費(一部) 、(6)千早図書館維持管理経費(一部) 357 8-3-1-37 図書館大規模改修事業 【概要】老朽化した図書館施設を計画的に順次改修する。 433 継続 25 実績 〔図書館課〕 年 度 別 計 画 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・巣鴨図書館設計 ・巣鴨図書館改修工事 ・駒込図書館 ・池袋図書館 ・上池袋図書館 老朽化した図書 委託及び改修工 〔補正予算〕 改修工事 改修工事 設計委託 館の大規模改修 事準備 ・駒込図書館契約時期 ・千早図書館 ・駒込図書館設計 変更による工事請負 耐震補強等工事 委託 △102,212 ・池袋図書館 委託△926 設計委託 ・千早図書館設計委託 6,000 事業費 19,242 407,001 416,261 412,375 0 26,137 854,773 (一般財源) (19,242) (167,001) (96,261) (412,375) (0) (26,137) (534,773) 備考 図書館施設改修経費(大規模改修) 8-3-1-18 豊島ふくろう・みみずく資料館の運営 【概要】ふくろう・みみずくに関する資料を展示、公開する資料館を運営する。資料館において、ふくろ う・みみずくをモチーフとした陶器の人形を製作・販売し、収入を維持経費に充てる。専門調査員を配置 し寄贈品の整理等を行なう。 〔庶務課(教育総務課) 〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 434 継続 資料館の運営 資料館の運営 資料館の運営 ふくろう人形の制 ふくろう人形の制 ふくろう人形の制 作・販売 作・販売 作販売、寄贈品整理 寄贈品整理 寄贈品整理 専門調査員の配置 寄贈品整理 専門調査員の配置 専門調査員の配置 ◆継続判断 専門調査員の配 資料館の運営 ふくろう人形の 同左 同左 同左 制作・販売 置 事業費 3,764 5,143 3,551 3,551 3,551 3551 14,204 (一般財源) (3,682) (4,505) (3,098) (3,098) (3,098) (3,098) (12,392) 備考 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費 ■8-3-2 個の学びから社会的な学習活動への転換 8-3-2-1 435 継続 大学との協働による「としまコミュニティ大学」 【概要】区と 6 大学(学習院大学、女子栄養大学、大正大学、帝京平成大学、東京音楽大学、立教大学) が協働で、各大学の特色を活かした講座を開催し、学習の成果を地域づくりにつなげる。 〔学習・スポーツ課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 講座プログラム開催 講座プログラム開催 講座プログラム開催 (44 講座 86 回) 「一般公開講座」「学 「一般公開講座」 「学 年制マナビト講座」 年制マナビト講座」 年制マナビト講座」 (50 講座 92 回) みらい会議・運営委員 みらい会議・運営委 みらい会議開催 会開催 員会開催 事業費 (一般財源) 備考 講座プログラム開催 同左 同左 同左 「一般公開講座」 「学 3,281 4,269 4,159 4,159 4,159 4,159 16,636 (2,141) (3,355) (2,804) (2,804) (2,804) (2,804) (11,216) 大学との協働による「としまコミュニティ大学」経費 358 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 8-3-2-2 生涯学習センターモデル事業 【概要】区と NPO との協働により、生涯学習センターの機能を具体化していくためのモデル事業を実施す る。 〔学習・スポーツ課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 436 継続 若者支援事業の 若者支援事業の 若者支援事業の 生涯学習センタ 生涯学習センタ 生涯学習センタ 若者支援事業の 実施 実施 実施 ー開設(予定)に ーでの若者支援 ーでの若者支援 実施 よる若者支援事 事業実施 事業実施 業実施 事業費 1,600 1,600 1,600 1,600 (一般財源) (1,600) (1,600) (1,600) (1,600) 備考 生涯学習センターモデル事業経費 8-3-2-3 子どもの読書活動支援事業(ボランティア人材バンク運営事業) 【概要】子ども読書活動の推進を図るために、区内子ども施設等を中心に地域での読み聞かせの場を広げ るとともに、読み聞かせボランティアを仲介するボランティア人材バンクを設立、運営する。また、ボラ ンティアのスキルアップを図るため、フォローアップ研修を実施する。 〔図書館課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 437 継続 ボランティア フォローアップ フォローアップ 養成 研修 研修 20 名 23 年度~25 年度 57 名 事業費 (一般財源) 備考 フォローアップ 同左 3 テーマ 3 テーマ 5 講義 5 講義 同左 同左 研修 延 12 テーマ 延 20 講義 3,560 3,542 3,792 3,792 3,792 3,792 15,168 (3,171) (3,151) (3,392) (3,392) (3,392) (3,392) (13,568) 中央図書館管理運営経費(4)子どもの読書活動支援事業経費(一部) 8-3-2-4 子ども読書活動推進計画(第三次)策定 【概要】26 年度に実施した区民読書活動実態調査結果を基に、豊島区子ども読書活動推進計画(第二次) (平成 22 年 3 月)の効果を検証し、第三次計画を策定する。27 年度は図書館経営協議会において計画策 定の審議を行う。 〔図書館課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 438 拡充 読書活動実態 調査 第二次計画の検証 第三次計画の策定 27 年度 平成 28 年度以降は計画事業の実施 第二次計画の検証 第三次計画の策定 28 年度~32 年度 計画事業の実施 事業費 (一般財源) 3,500 122 (3,500) (122) 拡充分 122 (一般財源) (122) 備考 - - - - - - 中央図書館管理運営経費(4)子どもの読書活動支援事業経費(一部) 359 122 (122) 122 (122) ■8-3-3 スポーツ・レクリエーション活動の充実【重点】 8-3-3-10 439 継続 ジュニア育成・シニアスポーツ振興事業 【概要】子どもが体を動かすことが好きになるよう各種のスポーツを体験する機会を提供するとともに、 地域スポーツ指導者を対象としたスポーツ理論や実践の講習を行い、スポーツリーダーを育成していく。 また、シニア向けのスポーツプログラムを提供し、シニアスポーツの振興を図る。 〔学習・スポーツ課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 講習会等の開催 事業費 (一般財源) 備考 講習会等の開催 講習会等の開催 同左 同左 同左 講習会等の開催 3,360 3,981 4,018 4,018 4,018 4,018 16,072 (3,360) (3,981) (4,018) (4,018) (4,018) (4,018) (16,072) ジュニア育成・シニアスポーツ振興事業経費 8-3-3-1 スポーツ施設の管理・運営 【概要】区民のスポーツ振興、競技力の向上、健康増進をめざし、各種スポーツプログラムを提供すると ともに、快適なスポーツ環境を提供するためにスポーツ施設の維持管理を行う。 〔学習・スポーツ課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 440 拡充 施設貸出、各種スポ 施設貸出 ーツ事業の実施等 各種スポ ーツ事業の 実施等 事業費 (一般財源) 施設貸出、各種スポー 施設貸出、各種スポー 施設貸出、各種 ツ事業の実施等 ツ事業の実施等 スポーツ事業 【拡充分】 【拡充分】 の実施等 新使用料設定に伴う 新使用料設定に伴う 【拡充分】 指定管理料補てん等 指定管理料補てん等 新使用料設定 ・雑司が谷体育館の畳 ・雑司が谷体育館の畳 に伴う指定管 交換 交換 理料補てん等 施設貸出、各 同左 種スポーツ事 業の実施等 297,164 353,174 403,411 401,839 398,824 398,824 1,602,898 (249,290) (308,899) (359,850) (358,278) (355,263) (355,263) (1,428,654) 拡充分 38,245 36,673 33,658 33,658 142,234 (一般財源) (38,245) (36,673) (33,658) (33,658) (142,234) 豊島体育館管理運営経費、巣鴨体育館管理運営経費、雑司が谷体育館管理運営経費、池袋スポーツセンター管理運営経費、 備考 総合体育場管理運営経費、西巣鴨体育場管理運営経費、荒川野球場管理運営経費、三芳グランド管理運営経費、健康プラザ としま管理経費、スポーツ施設利用料関係経費 360 第7章 政策分野別の事業計画(基本計画の実施計画) 8-3-3-14 南長崎スポーツ公園の管理・運営 【概要】南長崎スポーツ公園(条例名:南長崎中央公園) (体育施設、自転車駐車場を含む)の管理・運営 を指定管理者により行う。 〔学習・スポーツ課、公園緑地課、交通対策課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 441 拡充 公園、スポーツ施設 公園、スポー 公園、スポーツ施設及び自転車 及び自転車駐車場 ツ施設及び自 駐車場管理・運営経費 管理・運営経費 転車駐車場管 【拡充分】 理・運営経費 公園、スポーツ 施設及び自転車 同左 同左 同左 駐車場管理・運 新使用料設定に伴う指定管理 営経費 料補てん等 事業費 (一般財源 181,864 193,332 205,293 205,043 205,043 205,043 820,422 (179,547) (191,533) (203,293) (203,043) (203,043) (203,043) (812,422) 拡充分 (一般財源) 備考 442 9,395 9,145 9,145 9,145 36,830 (9,395) (9,145) (9,145) (9,145) (36,830) 南長崎スポーツ公園管理運営経費(学習・スポーツ課) 、南長崎スポーツ公園管理運営事業経費(公園緑地課) 、南長崎スポー ツ公園管理運営事業経費(交通対策課) 拡充 8-3-3-9 スポーツ・レクリエーション活動の振興 【概要】区民がスポーツ・レクリエーション活動に自主的かつ積極的に参加できるよう、区民大会・都民 大会予選等を関係団体との共催で実施する。また、スポーツ・レクリエーションの普及・振興を目的とし た団体(NPO法人豊島区体育協会・豊島区レクリエーション協会)の振興を図る。 〔学習・スポーツ課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 各種大会の開催等 各種大会の開催等 各種大会の開催等 各種大会の開催等 【拡充分】 としまスポーツま 同左 同左 同左 つり・目白ロードレ ースの充実 事業費 (一般財源) 22,958 25,488 30,473 30,473 30,473 30,473 121,892 (22,958) (25,488) (30,473) (30,473) (30,473) (30,473) (121,892) 拡充分 (一般財源) 備考 443 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) (16,000) 都民体育大会等経費(一部) 、区民体育大会経費、友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費・スポーツ推進委員関 係経費(一部) 新規 8-3-3-16 落合南長崎駅前区有地関係事業 【概要】900㎡の本区有地を民間事業者に定期借地権により貸し付け、民間施設を誘致することにより、 地域のにぎわいを創出するとともに、地代収入を南長崎スポーツ公園の運営経費の一助とする。 〔施設計画課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) ・プロポーザル選 定委員会 ・プロポーザル選 定委員会 ・プロポーザル選定委員会 ・土地鑑定 ・土地鑑定 ・プロポーザル 選定委員会 ・土地維持管理 ・落合南長崎駅前区有地 の貸付先候補者の選定 ・土地維持管理 事業費 120 109 1,600 134 1,734 (一般財源) (120) (109) (1,600) (134) (1,734) 備考 落合南長崎駅前区有地関係事業経費 25年度及び26年度は、南長崎スポーツ公園(南長崎中央公園)整備関係経費に含まれる。 361 8-3-3-15 豊島区スポーツ推進計画の策定 【概要】スポーツ基本法の趣旨に基づき、今後の区の方針と施策を明確にするため、豊島区スポーツ推進計 画を策定する。 〔学習・スポーツ課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 444 継続 事業費 (一般財源) 備考 推進計画の策定 推進計画の策定 (策定委員会の開催) (策定委員会の開催、冊子の印刷) 推進計画の策定 1,680 895 895 (1,680) (895) (895) 豊島区スポーツ推進計画策定経費 8-3-3-17 オリンピック・パラリンピック気運醸成事業 【概要】2020年東京オリンピック・パラリンピック開催へ気運醸成を図るため、豊島区体育協会等との 連携による講座など様々な事業を実施する。 〔学習・スポーツ課〕 年 度 別 計 画 25 実績 26 予算 27 28 29 30 計(27~30) 445 新規 事業の企画・実施 事業費 (一般財源) 備考 同左 同左 同左 事業の企画・実施 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (4,000) オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費 362
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