ひ と 夢 つ な ぐ 安 心 未 来 都 市

ひ
と
夢
つ
な
ぐ
安
心
未
来
都
市
目
次
1
計画の目的
1
2
計画の基本的な考え方(計画策定の背景)
1
3
財政計画(総額)
2
4
財政計画(一般会計・事項別)
3
5
実施事業計画(分野別)
6
健康・福祉・子育て
5
人づくり・心そだて
11
環境・市民生活
17
産業・勤労
21
都市基盤
23
地域づくり・行政経営
29
実施事業計画(理念別)
31
第6次東海市総合計画 第2次実施計画
(平成27年度~平成29年度)
1
計画の目的
第6次総合計画は、本市が進めてきたこれまでのまちづくりを継承し、「安心」
「快適」
「いきいき」
「ふれあい」
「活力」の五つの理念のもとに、将来都市像「ひと
夢 つなぐ 安心未来都市」の実現に向けて取り組む、6分野38の施策を掲げ、また、
都市宣言に掲げるまちづくりの方向性をより確かなものとするため、市民との協働
と共創の下、その実現を目指していくもので、平成26年度からスタートしており
ます。
実施計画は、総合計画や都市宣言の目指すまちづくりを実現する手段である各施
策や事業をどのように進めていくのかを具体化するものであり、財政状況や社会情
勢の変化、また、多様化する市民ニーズに的確に対応するために策定しております。
実施計画の期間は3か年とし、社会情勢の変化に対応し、確実な実施をしていく
ため、修正を加えながら、毎年、3か年の計画を策定していきます。
また、第6次総合計画では、施策目標の実現方策、予算・決算書類における施策の進
捗状況の明確化を進め、施策等の評価から、事業の有効性などを判断し、良好な市民サー
ビスの提供と市民満足度の向上につなげていくことができるPDCAサイクルによる進
行管理を進めていくこととしています。
このような仕組みを生かし、施策に対してより効率的、効果的に貢献する事業を
優先して設定していくものとします。
2
計画の基本的な考え方(計画策定の背景)
第2次実施計画は、これまで進めてきたまちづくりの成果を踏まえて、財政基盤
の強化等により、将来にわたる持続可能なまちづくりのための市民サービスの水準
向上や安心・安全なまちづくりを進めるとともに、本市を取り巻く社会経済動向に
適切に対応していく期間として捉え、限られた行政資源を効果的に活用して、地震、
水害、津波などの自然災害に関するリスクへの対応策の充実、女性が安心して出産
-1-
でき、その後も働きながら子育てしやすい環境の充実、健康・生きがいづくりへの
支援、緑の保全と創出による都市環境の向上、新たな産業振興による地域全体の活
性化等の政策課題の実現に向けて、各施策の着実な展開を図るために策定すること
とします。
3
財政計画(総額)
一般会計における財政規模
平成27年度
436億2,950万円
平成28年度
440億6,490万円
平成29年度
467億3,550万円
3か年合計
1,344億2,990万円
-2-
4 財政計画(一般会計・事項別)
歳入
平成26年度
区
分
1 市税
計画額
平成27年度
内訳
特定
27,209,150
計画額
一般
内訳
特定
増減率
一般
一般
0 27,209,150 27,622,100
0 27,622,100 1.5%
1.5%
10,000
0
10,000
10,000
0
0.0%
13 国庫支出金
9,240,210
9,240,210
0
5,984,300
5,984,300
0 -35.2%
--
14 県支出金
2,708,620
2,707,620
1,000
2,215,300
2,214,300
1,000 -18.2%
0.0%
20 市債
3,627,500
3,627,500
0
1,012,200
1,012,200
0 -72.1%
--
99 その他
8,893,520
5,102,366
3,791,154
6,785,600
3,790,900
2,994,700 -23.7% -21.0%
9 地方交付税
歳入計
10,000 0.0%
51,689,000 20,677,696 31,011,304 43,629,500 13,001,700 30,627,800 -15.6% -1.2%
歳出
区
分
計画額
平成26年度
内訳
特定
一般
計画額
平成27年度
内訳
特定
増減率
一般
一般
●経常的経費
1 人件費
6,767,538
606,436
6,161,102
6,740,300
591,400
6,148,900 -0.4%
-0.2%
4 扶助費
7,957,129
4,891,393
3,065,736
7,909,500
4,821,100
3,088,400 -0.6%
0.7%
99 その他
13,096,422
2,736,940 10,359,482 11,660,100
2,731,000
8,929,100 -11.0% -13.8%
●投資的経費
23,867,911 12,442,927 11,424,984 17,319,600
うち 12 繰出金
歳出計
4,312,920
276,920
4,036,000
4,748,000
4,858,200 12,461,400 -27.4%
302,500
4,445,500 10.1%
9.1%
10.1%
51,689,000 20,677,696 31,011,304 43,629,500 13,001,700 30,627,800 -15.6% -1.2%
-3-
平成28年度
計画額
平成29年度
内訳
特定
26,855,100
(単位 千円)
3か年計
増減率
一般
一般
0 26,855,100 -2.8%
計画額
-2.8%
26,638,100
6,600 -34.0% -34.0%
内訳
特定
増減率
一般
一般
計画額
0 26,638,100 -0.8%
-0.8%
81,115,300
6,600
0
6,600 0.0%
0.0%
23,200
6,600
0
6,300,100
6,300,100
0 5.3%
--
7,063,000
7,063,000
0 12.1%
--
19,347,400
2,190,700
2,189,700
1,000 -1.1%
0.0%
2,202,000
2,201,000
1,000 0.5%
0.0%
6,608,000
1,687,500
1,687,500
0 66.7%
--
2,632,300
2,632,300
0 56.0%
--
5,332,000
7,024,900
3,739,900
3,285,000 3.5%
9.7%
8,193,500
4,680,700
3,512,800 16.6%
6.9%
22,004,000
44,064,900 13,917,200 30,147,700 1.0%
-1.6%
46,735,500 16,577,000 30,158,500 6.1%
0.0%
134,429,900
計画額
平成28年度
内訳
特定
増減率
一般
一般
計画額
平成29年度
内訳
特定
3か年計
増減率
一般
一般
計画額計
6,708,600
592,500
6,116,100 -0.5%
-0.5%
6,665,800
582,100
6,083,700 -0.6%
-0.5%
20,114,700
8,041,800
4,864,700
3,177,100 1.7%
2.9%
8,215,200
4,980,800
3,234,400 2.2%
1.8%
24,166,500
11,231,300
2,765,300
8,466,000 -3.7%
-5.2%
11,642,200
2,783,100
8,859,100 3.7%
4.6%
34,533,600
18,083,200
5,694,700 12,388,500 4.4%
-0.6%
20,212,300
8,231,000 11,981,300 11.8%
-3.3%
55,615,100
4,504,900 1.3%
1.3%
4,949,000
4,635,400 2.8%
2.9%
14,509,000
44,064,900 13,917,200 30,147,700 1.0%
-1.6%
46,735,500 16,577,000 30,158,500 6.1%
0.0%
134,429,900
4,812,000
307,100
-4-
313,600
5 実施事業計画(分野別)
分野
施策
27年度
実施事業計画
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
1 健康・福祉・子育て
13,588,800
1
13,822,400
14,026,100
41,437,300
個人の自主的な健康づくりを支援する
239,300
246,300
246,700
732,300
トマト健康プロジェクト事業
13,200 市民
6,600
がん検診事業
6,600
372,000 市民
117,000
2
124,000
131,000
健康づくりを支援する社会環境をつくる
312,300
356,700
494,000
1,163,000
健康いきがい連携推進事業
21,000 市民
7,000
7,000
7,000
運動・食生活応援プログラム推進事業
41,100 市民
13,700
13,700
13,700
3 地域医療を守り、医療が身近なところで、安心して受けられる環境をつくる
3,753,200
3,862,100
3,671,400
11,286,700
西知多医療厚生組合負担金(一般会計)
113,400
西知多医療厚生組合、市
民等
3,327,100
西知多医療厚生組合、市
民等
38,700
37,000
37,700
西知多医療厚生組合負担金(病院事業会計)
1,162,500
1,255,900
908,700
-5-
(27年度~29年度)
事業の目的
事業内容
意図
市民の健康づくりが推進される。
加工用トマト栽培発祥の地にちなみ、苗の配布や収穫祭とし
ての料理教室を継続するとともに、健康メニューの提供を行
う。
がんの早期発見につながるととも
に、重症化予防がされている。
がんの早期発見及び早期治療につなげ、がんによる早死を予
防するため、がん検診(胃がん、子宮頸がん、乳がん、大腸が
ん、前立腺がん、肺がん)を実施する。
「生きがいがあり健康なまち東海
市」及び「健康寿命日本一」を目
指した取り組みが進む。
平成22年11月に策定した「健康・生きがい連携推進プラ
ン」を柱に本年度からスタートしている「第2次東海市健康
増進計画」を推進する上で必要な助言及び仕組みづくりにつ
いて委託する。
個人にあった運動・食生活応援メ
ニューの実践を進めることで、市
民の健康づくりが推進される。
健康応援情報提供事業に基づき、運動・食生活応援メニュー
の実践場所として展開している健康応援ステーションの充実
を図る。
西知多医療厚生組合が円滑で安定
的に運営でき、市民等が安心して
医療を受けることができる。
西知多医療厚生組合の病院事業及びし尿処理事業以外の経費
(議会・総務)に対し、負担金を支出する。
西知多医療厚生組合が円滑で安定
的に運営でき、市民等が安心して
医療を受けることができる。
西知多医療厚生組合で実施している病院事業について、負担
金を支出する。
-6-
分野
施策
27年度
4
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
地域で支えあう環境をつくる
127,000
136,400
196,800
460,200
地域支えあい体制づくり推進事業
18,000 市民
5,700
6,000
地域敬老事業費交付事業
6,300
57,000 75歳以上の高齢者
18,800
19,000
認知症地域支援推進事業
19,200
11,400 認知症の方及びその家族
3,800
5
3,800
3,800
高齢者の保健・介護・福祉サービスを充実させる
1,240,400
1,270,900
1,290,200
3,801,500
地域包括ケアシステム推進事業
75,000 市民
25,000
25,000
デイサービスセンター維持補修事業
25,000
介護認定を受け、デイ
25,800 サービスなどを利用する
高齢者
10,800
15,000
知多北部広域連合負担金
2,648,000
862,000
6
880,000
知多北部広域連合、
要介護・要支援高齢者
906,000
障害者に対する理解を深める
6,600
6,600
6,600
19,800
民生委員活動支援事業
15,300 民生委員、市民
5,100
5,100
5,100
-7-
事業の目的
事業内容
意図
共助の基礎となる地域での支えあ
い体制が整備されている。
自治体、住民組織、NPO、福祉サービス事業所との協働に
より、見守りチーム等の人材育成、地域資源を活用したネッ
トワークの整備、先進的・パイロット的事業の立ち上げ支援
など、日常的な支えあい体制づくりの立ち上げをする。
高齢者が健康でいきいきと生活で
きる地域社会が構築されている。
町内会・自治会、コミュニティが開催する地域敬老行事に交
付金を支給し、祝福する。
認知症の知識を普及・啓発し、認
知症とその家族の安心できる生活
環境が整備されている。
認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)により、認知症
施策を推進するために、認知症地域支援推進員を配置し、関
係機関との連携強化を図り、認知症高齢者及びその家族を支
援する。
地域住民の心身の健康の保持及び
生活の安定が確保されている。
地域住民が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を
継続するため、切れ目のない支援を提供できるよう、医療・
介護・保健が連携していく東海市の地域包括ケアシステムを
推進する。
施設利用者及び家族、地域の方が
安心して利用できる。
施設の経年劣化に伴うコージェネレーションシステム等の改
修等を計画的に実施する。
知多北部広域連合が円滑で安定的
に運営でき、高齢者が安心して生
活を送ることができる。
平成11年6月に設立された知多北部広域連合の運営に要す
る経費の一部を各市町の負担割合に応じて負担する。
地域の民生委員活動に対して支援
を行うことで、市民の福祉の向上
を図ることができる。
地域で社会福祉に携わる民生委員の活動を支援し、社会福祉
事業の推進を図る。
-8-
分野
施策
27年度
7
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
障害者の福祉サービスを充実させる
2,440,400
2,547,400
2,697,800
7,685,600
社会福祉協議会補助事業
144,300 社会福祉協議会、市民等
48,100
8
48,100
48,100
結婚活動を応援し、子育て支援サービスを充実させる
5,328,900
5,260,000
5,283,100
15,872,000
渡内保育園増築事業
89,800
保育園入所児とその保護
者
24,000
0歳児(6か月以上)から
小学3年生の子ども
89,800
病児・病後児保育事業
8,000
8,000
放課後児童健全育成事業
90,200
88,600
妊産婦・乳児健診事業
8,000
88,600
保護者が労働等により昼
間家庭にいない児童(27
267,400
年度から、小学校1年生
から6年生までに拡大)
418,500 妊婦、産婦、乳児
139,200
139,900
赤ちゃん誕生お祝い事業
9,600
9
139,400
東海市に住民登録があ
19,200 り、赤ちゃんを出生した
家庭
9,600
子どもが健やかに育つ地域社会をつくる
140,700
136,000
139,500
416,200
児童館維持補修事業
34,400 児童館利用者
13,400
8,500
児童館外壁等改修事業
12,500
40,100 児童館利用者
13,300
13,500
13,300
-9-
事業の目的
事業内容
意図
社会福祉協議会が円滑で安定的に
運営でき、市民等が地域福祉活動
を推進することができる。
地域福祉活動推進の役割を担う社会福祉協議会へ補助する。
保育が充実することで、安心して
子育てしながら、社会参加ができ
る。
待機児童対策として、未満児用の保育施設を増築する。
病気中・病気回復期にあり、集団
保育が困難な0歳児から小学3年
生までの子どもを一時的に保育す
ることで地域福祉の向上を図る。
公立西知多総合病院敷地内に設置される院内保育所内病児・
病後児保育室において、病気中・病気回復期にあり、集団保
育が困難な0歳児(6か月以上)から小学3年生の子どもを一
時的に保育する。
学校の授業終了後に適切な遊びや
生活の場があり、児童が健やかに
育っている。
市内12小学校で放課後児童指導員による個別・集団指導で
放課後児童の健康管理・情緒の安定の確保、遊びの活動への
意欲と態度の形成、放課後児童の家庭との日常的な連絡、情
報交換を実施する。
妊産婦、乳児の健康の保持増進及
び異常の早期発見、早期治療が図
られる。
妊娠期に14回 子宮頸がん検診を1回 産じょく期に1
回、生後1か月と6~10か月それぞれの乳児期に1回健診
の機会を提供する。
東海市として赤ちゃん誕生を祝福
することで、子育て家庭が地域と
の関係を築きやすくなる。
出生した子どもをもつ家庭に対して、成長する子どもを祝福
し健やかに育っていくことを願い、東海市の花である洋ラン
を贈る。
地域と連携した事業が行われ、子
どもが安全に健やかに育ってい
る。
地域の子育て支援の場所として、乳幼児親子が安心して集え
るようにプレイルームへの改修を行う。
子どもが安全に健やかに育ってい
る。
施設の経年劣化による老朽化等に伴い、外壁等の改修を行
う。
-10-
分野
施策
27年度
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
2 人づくり・心そだて
3,792,300
10
3,842,000
3,718,000
11,352,300
子どもたちにとって楽しい学校をつくる
2,428,400
2,453,900
2,339,900
7,222,200
輝く学校づくり推進事業
24,000 児童・生徒
8,000
8,000
特別支援教育支援員設置事業
22,400
海外体験学習事業
8,000
22,400
22,400
児童(通常学級に在籍す
67,200 るLD、ADHD、高機能自閉
症等)
53,400
19,400
11
19,400
生徒(中学1年生・2年
生)
14,600
学校、家庭、地域が連携して子どもの健全な成長を支える
20,600
45,600
70,600
136,800
子ども教室開催事業
41,700
13,900
13,900
ものづくり体験施設整備準備事業
児童(小学1年生~6年
生)
13,900
75,000 施設利用者
25,000
50,000
-11-
事業の目的
事業内容
意図
児童・生徒が学校で地域等と連携
した特色ある教育を受けることに
より、誇れる母校となる。
次代を担う子どもたちに「生きる力」を育み、自分の学校に
愛着と誇りがもてるよう、各学校が創意工夫を生かした特色
ある教育、特色ある学校づくりのための教育活動を支援する
とともに地域に根ざした学校運営の推進を図る。
発達障害のある児童の学級の運
営・学習が支援されている。
市内小学校の通常学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症等
の児童に対するサポーターを配置し、それぞれの児童に応じ
た学校生活を支援する。
中学生が、豊かな国際感覚を身に
付けることで、学校や地域をはじ
め全国、さらには世界で活躍でき
る。
豊かな国際感覚や国際社会で貢献する日本人としての自覚と
責任感を身に付けるため、中学1年生・2年生を対象とし
た、海外体験学習を実施する。
放課後や週末に安全で安心な居場
所があり、健やかに育っている。
放課後や土曜日に小学校の特別教室等を活用して、子どもた
ちの安全・安心な居場所をつくることを目的に、地域住民等
の協力を得て、スポーツ・文化活動等を実施する。
豊かな人間性と創造性を備えた子
どもが育つ。
ものづくりが盛んな東海市の特性を踏まえ、産学官連携によ
る「ものづくり体験」を推進し、その拠点施設としてものづ
くり体験施設の整備を図る。
-12-
分野
施策
27年度
12
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
青少年が健全で心豊かに成長できる環境をつくる
26,100
26,100
26,300
78,500
青少年文化創造事業
16,200 青少年
5,400
5,400
少年補導センター設置事業
5,400
13,800 青少年
4,600
13
4,600
4,600
マナーが守られ思いやりにあふれる地域をつくる
1,300
1,300
1,300
3,900
子育てサロン開催事業
900
14
2歳以上の未就学児とそ
の父親
300
300
300
楽しみや生きがいを感じるまちをつくる
336,200
225,600
307,600
869,400
地区公民館等屋根防水・外壁改修事業
27,500
地区公民館・市民館利用
者
13,300
14,200
子ども文庫(小学校)事業
10,000 児童
2,700
15
3,300
4,000
だれもが気軽にスポーツを楽しむ元気なまちをつくる
434,500
298,600
327,500
1,060,600
市民体育館非構造部材整備事業
90,800 市民体育館利用者
90,800
総合型地域スポーツクラブ補助事業
73,500 スポーツを行う市民
24,500
24,500
24,500
-13-
事業の目的
事業内容
意図
青少年が文化を築き上げる。
和太鼓、合唱、演劇及び踊りの「嚶鳴四座」の活動を通じ
て、市独自の青少年文化を築き上げ、広く市内外に発信す
る。嚶鳴四座による各種イベントへの出演、保育園・福祉施
設訪問等のほか、四座合同事業を実施する。
青少年の犯罪及び非行が減少し、
健やかに成長している。
学校、家庭、地域と連携を図り、青少年による非行を未然に
防止し、青少年の健全な育成を図るため、街頭パトロール活
動、有害環境浄化活動、各種青少年健全育成啓発活動を実施
する。
家庭教育の充実を図ることで、父
親が積極的に育児に参加し、子ど
もの社会性がはぐくまれている。
子を持つ父親を対象に親としての心構えなどへの基本的理解
を深める講座を実施する。
学習活動の場である社会教育施設
を整備することにより、快適な学
習環境が創出されている。
老朽化している地区公民館等の外壁の欠損、クラックの補
修、サッシ周りのコーキング等の補修工事を実施すること
で、雨漏りの防止や施設の延命化を図り、安全で快適な施設
づくりに取り組む。
児童が毎月、新しい内容の学級文
庫に触れ、幅広い内容の読書を楽
しむ。
学級文庫用図書(愛称:「わくわく文庫」)の一部を更新す
るとともに、配本・巡回させ、子どもたちが学校生活の中で
自然に読書習慣を身に付けられる環境を整える。
快適かつ安全にスポーツを行って
いる。
メインアリーナ、サブアリーナ、エントランスホール、選手
ロビーの非構造部材等の改修工事を実施する。
スポーツの機会を得ることで、体
力及び健康の増進に取り組んでい
る。
スポーツクラブ東海の活動を支援するため、活動費に対し補
助する。
-14-
分野
施策
27年度
16
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
合計
対象
文化に親しみ心豊かなまちをつくる
405,600
535,300
510,300
1,451,200
芸術劇場開館記念式典開催事業
5,000 芸術劇場利用者
5,000
芸術劇場管理運営経費
1,050,000 芸術劇場利用者
250,000
400,000
芸術劇場自主文化事業
400,000
300,000 芸術劇場利用者
100,000
100,000
細井平洲音楽劇制作事業
100,000
34,300 市民等
34,300
17
郷土の歴史や文化を大切に継承する
139,600
255,600
134,500
529,700
太田川駅周辺土地区画整理地内発掘調査事業
372,600 市民等
82,800
180,900
108,900
-15-
事業の目的
事業内容
意図
文化芸術に対する興味関心が喚起
されるとともに、個性豊かな文化
の形成に取り組んでいる。
芸術劇場の開館を記念し、式典を開催する。
優れた文化・芸術に触れる機会を
得ることで、文化交流活動に取り
組んでいる。
芸術劇場(文化施設、地域交流施設及び駐車場)に関する管理
運営を行う。
文化芸術に対する興味関心が喚起
されるとともに、個性豊かな文化
の形成に取り組んでいる。
芸術劇場プレ・オープニング事業及び芸術劇場開館後の自主
文化事業を実施する。
市独自の音楽劇を通じて、日常的
に文化・芸術にふれている。
細井平洲先生の教えをさらに広めるため、また、芸術劇場の
開館を契機に市独自の文化芸術を創造・発進するため、音楽
劇の制作及び上演を行う。
埋蔵文化財の分布、状況が調査に
より正確に把握され、郷土の歴史
や文化が保存されている。
中心街整備事業区域内の埋蔵文化財等の発掘調査を行い、調
査報告書を作成する。
-16-
分野
施策
27年度
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
3 環境・市民生活
5,435,300
18
5,294,300
5,029,600
15,759,200
空気がきれいで住みやすい環境を保全する
52,200
54,000
52,000
158,200
太陽光発電システム等設置促進補助事業
24,500
19
24,500
24,500
住宅用太陽光発電システ
73,500 ムと家庭用燃料電池を設
置する市民
生活排水を適切に処理する
2,159,200
2,109,200
2,109,200
6,377,600
下水道整備
6,350,000
2,150,000
20
2,100,000
下水道設備を利用する市
民
2,100,000
まちの環境美化を推進する
10,800
10,800
10,800
32,400
地域美化推進事業
10,200 市民等
3,400
21
3,400
3,400
ごみの減量化とリサイクルを推進する
2,371,700
2,205,900
2,223,300
6,800,900
ごみ指定袋制度推進事業
330,300 市民
110,100
110,100
110,100
西知多医療厚生組合負担金(ごみ処理事業特別会計)
129,800
40,200
31,200
58,400
-17-
一般廃棄物を排出する市
民及び事業者
事業の目的
事業内容
意図
化石燃料から自然エネルギーへの
転換を図り、地球温暖化を抑制す
る。
地球温暖化防止対策として、再生可能エネルギーの利用を促
進し、循環負担の少ない循環型社会を構築するために、自ら
が居住する住宅に太陽光発電システム及び家庭用燃料電池シ
ステムを設置する者に対して設置費の一部を補助する。
汚水を適切に処理し、河川等の水
質が改善される。
公共下水道の耐震化、雨水管きょの整備、浄化センターの長
寿命化を行う。
地域の環境美化を推進し、ごみを
捨てにくい環境となる。
ごみのポイ捨て及び不法投棄を防止するため、不法投棄監視
パトロール、不法投棄ごみの回収、道路等公共施設の清掃等
を実施する。
一定枚数のごみ指定袋が配布さ
れ、ごみを減量化できる。
ごみ指定袋、粗大ごみシールを作成、配布する。
一般廃棄物を適切に処分すること
で、効率的なごみ処理を行うこと
ができる。
知多市とのごみ処理施設の統合に向けた協議を進め、ごみ処
理の広域化に伴う効率的な余熱利用及び処理費用の削減を目
指す。
-18-
分野
施策
27年度
22
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
市民と市が一体となって災害に備える
471,100
397,200
215,200
1,083,500
防災カメラ整備事業
120,000 市職員、市民
20,000
100,000
サイレン吹鳴装置改修事業
39,600 市民
39,600
住宅耐震改修補助事業
153,500
51,500
50,400
愛知用水東浦支線耐震対策事業
旧基準住宅の耐震改修工
事を行う市民
51,600
45,700 市民
16,800
23
21,300
7,600
交通事故や犯罪のない安全で安心なまちをつくる
124,600
126,000
124,300
374,900
防犯灯設置事業
24,300 市民
8,100
24
8,100
8,100
消防・救急体制を充実させる
245,700
391,200
294,800
931,700
知多広域消防通信指令事務協議会負担金
107,300
24,700
消防車両購入事業
34,100
知多広域消防通信指令事
務協議会、市民
48,500
333,900 市民
35,700
213,000
85,200
-19-
事業の目的
事業内容
意図
市民の生命や生活等に多大な影響
を及ぼす災害発生時に、迅速且つ
的確な災害対応の判断を行うこと
が可能となる。
主要な災害(津波、高潮、洪水、大規模火災、液状化)・被災
状況を災害対策本部にリアルタイムで映像送信するため、市
内複数箇所に定点テレビカメラを設置する。
災害等の発生時に、緊急的な災害
情報を得られる。
市内各地に設置されているアナログ消防無線を使用した遠隔
操作機能付きサイレン吹鳴装置について、アナログ無線使用
期限後も継続活用するため、装置の改修を行う。
大地震時に住宅の倒壊による被害
が軽減される。
旧基準(昭和56年以前の建築基準法)住宅に住む市民が行
う住宅の耐震改修工事に対して補助を実施する。
大地震時に管水路の倒壊による被
害が軽減される。
耐震性を有していない管水路を改修し、地震による被害を未
然に防ぐため、工事費について関係団体で負担する。
犯罪のない安全・安心なまちとな
る。
平成26年度から防犯灯を蛍光灯からLEDへ随時切り替え
して設置等を行う。
消防指令業務を共同管理すること
で、円滑に運営できる。
知多広域消防指令センターで行なう消防通信指令に関する事
務を共同して管理し、執行するための経費を負担する。
消防力が充実することで、市民の
安心・安全が守られる。
消防車両の老朽化に対応し、消防力を強化するために消防車
両を購入する。
-20-
分野
施策
27年度
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
4 産業・勤労
679,300
25
737,100
765,800
2,182,200
235,900
577,900
魅力のある農業を推進する
172,600
169,400
木田北部地区土地改良調査事業
96,800 農業従事者、農地所有者
16,800
26
40,000
40,000
商工業を活性化する
376,400
399,400
293,700
1,069,500
プレミアム商品券発行補助事業
146,000 市民、事業者
73,000
73,000
(仮称)太田川駅高架下事務所整備事業
17,900
中心市街地への来街者、
居住者
17,900
企業立地奨励事業
28,000 企業
14,000
27
14,000
市民の就業を支援する
127,600
165,600
233,500
526,700
勤労センター空調機器改修事業
121,300 勤労センター利用者
5,000
28
116,300
安全な消費生活を支援する
2,700
2,700
2,700
8,100
消費者広場開催事業
4,200 市民等
1,400
1,400
1,400
-21-
事業の目的
事業内容
意図
市内の優良農地が確保・保全さ
れ、農地の有効利用が図られる。
木田北部地区土地改良事業を進めるための経費を補助する。
市内の商業が活性化し、東海商工
会議所会員の増強が図られる。
プレミアム付きのプレミアム商品券の発行を補助する。
中心市街地における施設の一体的
な管理・運営及びイベント等の開
催により、まちのにぎわいが創出
される。
太田川駅周辺のさらなるにぎわいの創出に向けて、駅高架下
に事務所を整備する。
産業の集積と雇用の機会が創出さ
れることで、市内経済の活性化が
図られる。
社会経済動向に対応できる次世代産業の積極的な誘致、及び
市内中小企業の流出防止を目的に、東海市企業立地奨励交付
金(仮称)及び中小企業再投資奨励交付金(仮称)制度の創設に
より企業立地を推進する。
勤労者のための活躍の場が整備さ
れることで、勤労者の福祉向上が
図られる。
施設の経年劣化による老朽化に伴い、空調機器の改修を行
う。
東海秋まつりの中で、消費者問
題、環境問題などの情報を受ける
ことで賢い消費者となっている。
東海秋まつりの中で、展示、クイズ、アンケートなどで環境
や賢い消費生活に役立つ情報を提供し、さらに不用品バ
ザー、フリーマーケットにより家庭の不用品の見直しとリサ
イクル意識の高揚を図る。
-22-
分野
施策
27年度
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
5 都市基盤
6,507,400
29
6,992,100
9,176,100
22,675,600
地域の特性を生かした土地利用を推進する
1,282,300
868,900
740,200
2,891,400
太田川駅周辺土地区画整理
2,025,000
地区内居住者、土地所有
者、太田川駅周辺利用者
643,000
700,000
682,000
太田川駅西歩道大屋根等整備事業
277,900 太田川駅周辺利用者
277,900
立地適正化計画策定事業
18,000 市民等
11,400
30
6,600
だれもが安全に安心して通行できる道路をつくる
1,277,900
1,378,900
1,349,100
4,005,900
三ツ池線始め8路線道路改良事業
366,300
688,000
中大廻間線道路改良事業
1,720,800
南加木屋駅周辺の利用者
(車両、歩行者)
113,500
公園利用者、名和中学校
の生徒等
666,500
53,500
60,000
横須賀加木屋線道路改良事業
40,000 歩道利用者
40,000
-23-
事業の目的
事業内容
意図
公共施設を整備し、宅地の利用増
進を図り、魅力ある中心市街地を
形成する。
駅前広場、幹線道路及び公園等の公共施設を整備するととも
に、駅周辺の宅地整備を行うことで、住宅環境・都市機能の
向上と、魅力あるまちづくりの推進を図る。
駅西地区に全天候型の歩行者空間
を整備することにより、にぎわい
や回遊性の向上が図られる。
太田川駅西地区に大屋根(面積720㎡、延長40m、幅員18m)、上
空通路(延長30m、幅員3.5m)等を整備する。
住宅及び都市機能増進施設の立地
の適正化が図られる。
都市再生特別措置法の改正により、住宅及び医療施設、商業
施設その他の居住に関連する施設の立地の適正化に関する計
画を策定する。
駅利用者の利便性が向上するとと
もに、歩行者等の安全が確保され
る。
名半バイパス整備事業に合わせた南加木屋駅の東側に駅前広
場や市道の拡幅及び歩道整備を実施する。
歩行者等の安全が確保される。
廻間公園整備事業に合わせた車道の拡幅及び歩道整備を実施
する。
歩行者(自転車)が安全に歩道を利 歩行者、自転車等の安全を確保するため、歩道整備を実施す
用できる。
る。
-24-
分野
施策
27年度
31
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
快適に移動がしやすい交通環境をつくる
1,055,000
1,966,100
1,557,600
4,578,700
養父森岡線街路整備事業
33,700
1,124,400
横須賀駅西通線街路整備事業
2,297,100
道路利用者(車両、歩行
者)
482,900
尾張横須賀駅周辺の利用
者(車両、歩行者)
1,075,900
道路利用者(車両、歩行
者)
359,300
公共交通利用者(主に市
民)
1,139,000
362,900
65,000
55,000
向山南北線始め10路線道路改良事業
422,800
循環バス運行事業
121,100
32
553,100
119,100
100,000
119,100
花と緑の豊かなまちなみをつくる
2,463,400
2,202,900
4,765,700
9,432,000
緑陽公園・廻間公園整備事業
3,965,100 公園利用者
730,300
503,300
2,731,500
平洲と大仏を訪ねる花の道整備事業
349,000 公園利用者
39,300
46,100
都市緑化フェア開催事業
263,600
10,000 市民等
10,000
-25-
事業の目的
事業内容
意図
西知多総合病院などへの緊急車両
の通行が確保されるとともに、道
路ネットワークの充実が図られて
いる。
主要地方道名古屋半田線から都市計画道路名古屋半田線まで
の未整備区間を整備するため、名鉄河和線の立体交差事業、
橋りょう新設事業などの関係事業を実施する。
駅利用者の利便性が向上するとと
もに、歩行者の安全が確保され
る。
尾張横須賀駅の西側に駅前広場及び国道155号までの道路
拡幅を実施する。
地区の利便性が向上する。
国道155号の4車線化整備に合わせて、加木屋町御林の交
差点付近等を整備する。
多くの方が循環バスを市内の移動
手段として利用している。
平成27年度から現行の循環バスを4台更新する。
また、公立西知多総合病院開院に伴うルート・ダイヤを改正
し、利便性を高める。
公園が憩いの場として多くの方に
利用される。
昭和22年に南墓園、昭和53年に総合公園として都市計画
決定されており、今後整備手法等を検討し、進めていくもの
で、廻間公園と併せて整備する。
公園が憩いの場として多くの方に
利用される。
大池公園から聚楽園公園にかけて散策路を整備することによ
り、新たな観光資源とまちの魅力を生み出す。
緑化に対する意識の高揚が図られ
る。
平成27年秋に開催される全国都市緑化あいちフェアのサテ
ライト会場として、東海市の都市緑化の取り組みを広くPR
するための事業を実施する。
-26-
分野
施策
27年度
33
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
浸水被害がない地域にする
178,000
195,300
553,100
926,400
準用河川土留木川改修事業
103,500 市民
19,300
84,200
雨水貯留施設整備(木之下調整池)
510,100 市民
50,500
34
10,000
449,600
良好な都市景観と快適な住環境をつくる
250,800
380,000
210,400
841,200
勝山住宅エレベーター整備事業
241,000 市営住宅入居者
23,000
218,000
住宅マスタープラン策定事業
9,500 市民
9,500
太田川駅周辺地区電線類地中化事業
499,400
179,800
135,600
184,000
-27-
地区内居住者、土地所有
者、太田川駅周辺利用者
事業の目的
事業内容
意図
浸水被害が軽減する。
名和町土留木川流域の浸水対策として、龍ノ脇交差点付近の
河川改修を行う。
浸水被害が軽減する。
平成22年度に実施した浸水地区調査委託業務に基づき、貯
留施設を設置する。
高齢者や障害者を含むすべての人
が生活しやすい環境が整備されて
いる。
市営勝山住宅(4号棟)にエレベーターを設置する。
誰もが住み続けたくなるような住
環境がつくられている。
平成18年度策定の東海市住宅マスタープランの計画期間
(~平成27年度)終了を受けて、現状の課題を確認し、今
後の住宅・住環境施策の指針として新たに住宅マスタープラ
ンの策定を行う。
安全な歩行空間の確保及び都市景
観の向上が図られる。
太田川駅を囲む都市計画道路において、電線類の地中化整備
を実施する。
-28-
分野
施策
27年度
事業名
事業費(千円)
28年度
29年度
事業の目的
対象
合計
6 地域づくり・行政経営
2,234,000
35
2,256,300
2,729,200
7,219,500
地域が主役のまちづくりを推進する
117,100
123,500
125,900
366,500
町内会・自治会活動支援事業
90,300 町内会・自治会
30,100
36
30,100
30,100
すべての人が交流・共生できるまちをつくる
14,000
10,100
10,100
34,200
男女共同参画基本計画策定事業
3,900 市民、事業所、市
3,900
37
情報交流が図られたまちをつくる
138,600
137,900
138,600
415,100
FM番組制作放送事業
167,400 市民
55,800
38
55,800
55,800
効率的で健全な行財政運営を進める
1,964,300
1,984,800
2,454,600
6,403,700
職員派遣研修事業
57,600 市職員
13,200
22,200
22,200
コンビニエンスストア交付システム構築事業
29,200
11,200
9,000
パスポートセンター整備事業
市民で住民登録又は本籍
がある方
9,000
49,600 市民で住民登録のある方
25,400
12,100
12,100
-29-
事業の目的
事業内容
意図
自治組織運営が円滑に行われる。
町内会等の運営又は施設の管理に関すること、市政の協力に
関すること、住民福祉に関することに対する支援を行う。
男女が互いを尊重し、個性と能力
を発揮することができる。
東海市男女共同参画基本計画プランⅡ(平成18年度~27
年度)終了に伴う新プラン(平成28年度~37年度)の策
定作業を行う。
行政情報番組を視聴することで、
市政情報を得ることができる。
放送枠10分の映像情報番組「ハロー!とうかい」と放送5
分の文字情報番組「インフォ東海」で、本市の施策、行事、
制度などを紹介する。
問題解決へと自ら行動し、自己啓
発に意欲的に取り組む職員がはぐ
くまれている。
職員一人ひとりが変化する社会情勢に対応し、柔軟な問題解
決能力を習得、さらに積極的な行動力で目標達成を実現する
ため、世界との経済交流に関する知識や経験を蓄積させる研
修制度を新たに整備するとともに実施する。
証明書の発行窓口数が増加し、住
民票の写し等が取得しやすい。
平成28年1月に配布開始予定の個人番号カードを利用する
ことにより、全国のコンビニエンスストア交付対応店舗で、
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書及び所得(課
税)証明書の交付サービスを実施する。
旅券の交付が受けられる窓口が市
内に整備されることで、利便性の
向上につながる。
平成28年4月1日のサービス開始(予定)に向けて、太田川
駅の高架下にパスポートセンターを整備する。
-30-
実 施 事 業 計 画 (理念別)
分野
施策
事業名
安心
36,640,100
西知多医療厚生組合負担金
地域医療を守り、医療が身 (一般会計)
3 近なところで、安心して受
西知多医療厚生組合負担金
けられる環境をつくる
(病院事業会計)
地域包括ケアシステム推進
第1章
事業
健康・福祉・
高齢者の保健・介護・福祉 デイサービスセンター維持
子育て
5
サービスを充実させる
補修事業
3,327,100
75,000
25,800
2,648,000
7
障害者の福祉サービスを充
社会福祉協議会補助事業
実させる
144,300
18
空気がきれいで住みやすい 太陽光発電システム等設置
環境を保全する
促進補助事業
防災カメラ整備事業
市民と市が一体となって災
22
害に備える
サイレン吹鳴装置改修事業
住宅耐震改修補助事業
愛知用水東浦支線耐震対策
事業
23
交通事故や犯罪のない安全
防犯灯設置事業
で安心なまちをつくる
知多広域消防通信指令事務
消防・救急体制を充実させ 協議会負担金
24
る
消防車両購入事業
第4章
産業・勤労
113,400
知多北部広域連合負担金
19 生活排水を適切に処理する 下水道整備
第3章
環境・
市民生活
事業費
(千円)
28 安全な消費生活を支援する 消費者広場開催事業
-31-
73,500
6,350,000
120,000
39,600
153,500
45,700
24,300
107,300
333,900
4,200
分野
施策
事業名
三ツ池線始め8路線道路改
良事業
30
だれもが安全に安心して通
中大廻間線道路改良事業
行できる道路をつくる
第5章
都市基盤
事業費
(千円)
1,720,800
113,500
横須賀加木屋線道路改良事
業
40,000
準用河川土留木川改修事業
103,500
雨水貯留施設整備(木之下
調整池)
510,100
33 浸水被害がない地域にする
快適
45,539,000
健康づくりを支援する社会
2
環境をつくる
第1章
健康・福祉・
子育て
8
健康いきがい連携推進事業
21,000
運動・食生活応援プログラ
ム推進事業
41,100
渡内保育園増築事業
89,800
病児・病後児保育事業
24,000
結婚活動を応援し、子育て
放課後児童健全育成事業
支援サービスを充実させる
妊産婦・乳児健診事業
赤ちゃん誕生お祝い事業
20 まちの環境美化を推進する 地域美化推進事業
第3章
環境・
市民生活
ごみの減量化とリサイクル
21
を推進する
267,400
418,500
19,200
10,200
ごみ指定袋制度推進事業
330,300
西知多医療厚生組合負担金
(ごみ処理施設建設事業分)
129,800
-32-
分野
施策
事業名
養父森岡線街路整備事業
横須賀駅西通線街路整備事
快適に移動がしやすい交通 業
31
環境をつくる
向山南北線始め10路線道路
改良事業
循環バス運行事業
第5章
都市基盤
32
37
2,297,100
482,900
1,075,900
359,300
緑陽公園・廻間公園整備事
業
3,965,100
花と緑の豊かなまちなみを 平洲と大仏を訪ねる花の道
つくる
整備事業
349,000
都市緑化フェア開催事業
34
事業費
(千円)
10,000
勝山住宅エレベーター整備
事業
241,000
良好な都市景観と快適な住 住宅マスタープラン策定事
環境をつくる
業
9,500
太田川駅周辺地区電線類地
中化事業
499,400
情報交流が図られたまちを
FM番組制作放送事業
つくる
職員派遣研修事業
第6章
地域づくり・
効率的で健全な行財政運営 コンビニエンスストア交付
行政経営
38
を進める
システム構築事業
パスポートセンター整備事
業
-33-
167,400
57,600
29,200
49,600
分野
施策
事業名
いきいき
12,327,200
トマト健康プロジェクト事
個人の自主的な健康づくり 業
1
第1章
を支援する
健康・福祉・
がん検診事業
子育て
6
障害者に対する理解を深め
民生委員活動支援事業
る
輝く学校づくり推進事業
10
子どもたちにとって楽しい 特別支援教育支援員設置事
学校をつくる
業
青少年が健全で心豊かに成
12
長できる環境をつくる
第2章
人づくり・
心そだて
事業費
(千円)
13,200
372,000
15,300
24,000
67,200
海外体験学習事業
53,400
青少年文化創造事業
16,200
少年補導センター設置事業
13,800
地区公民館等屋根防水・外
楽しみや生きがいを感じる 壁改修事業
14
まちをつくる
子ども文庫(小学校)事業
市民体育館非構造部材整備
だれもが気軽にスポーツを 事業
15
楽しむ元気なまちをつくる
総合型地域スポーツクラブ
補助事業
芸術劇場開館記念式典開催
事業
27,500
10,000
90,800
73,500
5,000
芸術劇場管理運営経費
1,050,000
芸術劇場自主文化事業
300,000
文化に親しみ心豊かなまち
16
をつくる
細井平洲音楽劇制作事業
第4章
産業・勤労
34,300
勤労センター空調機器改修
事業
121,300
第6章
地域が主役のまちづくりを 町内会・自治会活動支援事
地域づくり・ 35
推進する
業
行政経営
90,300
27 市民の就業を支援する
-34-
分野
施策
事業名
ふれあい
1,051,300
地域支えあい体制づくり推
進事業
4
57,000
認知症地域支援推進事業
11,400
児童館維持補修事業
34,400
児童館外壁等改修事業
40,100
子どもが健やかに育つ地域
9
社会をつくる
学校、家庭、地域が連携し 子ども教室開催事業
11 て子どもの健全な成長を支
ものづくり体験施設整備準
える
備事業
13
マナーが守られ思いやりに
子育てサロン開催事業
あふれる地域をつくる
第6章
すべての人が交流・共生で 男女共同参画基本計画策定
地域づくり・ 36
きるまちをつくる
事業
行政経営
活力
第2章
人づくり・
心そだて
17
75,000
900
3,900
郷土の歴史や文化を大切に 太田川駅周辺土地区画整理
継承する
地内発掘調査事業
372,600
木田北部地区土地改良調査
事業
96,800
プレミアム商品券発行補助
事業
146,000
(仮称)太田川駅高架下事務
所整備事業
17,900
企業立地奨励事業
28,000
第4章
産業・勤労
26 商工業を活性化する
29
41,700
5,068,500
25 魅力のある農業を推進する
第5章
都市基盤
18,000
地域で支えあう環境をつく
地域敬老事業費交付事業
る
第1章
健康・福祉・
子育て
第2章
人づくり・
心そだて
事業費
(千円)
太田川駅周辺土地区画整理
2,025,000
地域の特性を生かした土地 太田川駅西歩道大屋根等整
利用を推進する
備事業
277,900
立地適正化計画策定事業
-35-
18,000
分野
施策
事業名
その他 (施策の総合推進)
職員人件費(退職手当)
施策共通経費
施策対象外事務事業
職員人件費(退職手当を除
く)
事業費
(千円)
33,803,800
2,072,100
18,042,600
長期債元利償還金
6,373,900
生活保護扶助費
3,927,200
※ 理念別の事業費は、財政計画(一般会計)3か年の歳出額をそれぞれの区分で集計し
たものです。
-36-